Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением администрации района
от 14.11.2014 N 1081 (с изменениями и дополнениями
внесенными постановлениями администрации района
от 06.02.2015 N 126, от 24.04.2015 N 329, от 30.12.2015 N 955,
от 04.05.2016 N 256, от 02.12.2016 N 750, от 23.12.2016 N 779,
от 30.12.2016 N 814, от 03.05.2017 N 294, от 30.11.2017 N 975,
от 29.12.2017 N 1086)
Новая редакция утверждена
постановлением администрации
района от 03.10.2018 N 867
Муниципальная программа
Кирсановского района Тамбовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы"
Паспорт
муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы |
Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района |
Соисполнители программы |
Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района; отдел образования администрации района; отдел культуры администрации района; муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственный центр"; органы местного самоуправления. |
Подпрограммы муниципальной программы |
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы в Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы" (приложение N 4); "Пожарная безопасность в Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы" (приложение N 5); "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Кирсановского района на 2015 - 2024 годы" (приложение N 6). |
Цели муниципальной программы |
Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и в следствии ведения военных действий, чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
Задачи муниципальной программы |
Обеспечение эффективности предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидация последствий военных действий; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; создание на территории района системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации |
отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей; прогнозируется уменьшение пострадавших от ЧС; количество зарегистрированных пожаров к 2024 году уменьшится на 25% по сравнению с количеством пожаров в 2013 году; количество погибших на пожарах к 2024 году будет снижено на 27,7% по сравнению с 2013 годом; экономический ущерб от пожаров по сравнению с 2013 годом уменьшится более чем на 25%; количество людей, погибших на водных объектах, к 2025 году уменьшится до 1 - 2 человек в год; число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах возрастет до 4,5 человека. |
Сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2024 годы |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2024 годах составит 7591,9 - тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 0,0 тыс. рублей; за счет средств районного бюджета - 7491,9 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2015 год - 383,4 тыс. рублей; 2016 год - 1227,9 тыс. рублей; 2017 год - 1220,1 тыс. рублей; 2018 год - 755,0 тыс. рублей; 2019 год - 512,0 тыс. рублей; 2020 год - 305,0 тыс. рублей; 2021 год - 846,0 тыс. рублей; 2022 год - 1221,0 тыс. рублей; 2023 год - 498,0 тыс. рублей; 2024 год - 723,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы" (далее - программа) разработана в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О Защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 N 223 "О федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" и от 31.12.2004 N 894 "Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера оперативных служб", распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 N 1327-р и от 25.10.2003 N 1544-р, законами Тамбовской области от 28.04.2006 N 25-З "Об организации защиты населения Тамбовской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" и от 25.11.2005 N 393-З "О пожарной безопасности в Тамбовской области" и Уставом Кирсановского района.
Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кирсановском районе Тамбовской области носит характер первостепенной важности, и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.
На протяжении последних лет в Кирсановском районе Тамбовской области наблюдается тенденция неуклонного снижения количества чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей, что является свидетельством высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу населению и объектам экономики района.
Так, статистика возникновения пожаров и загораний в районе за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество пожаров и загораний сохраняется на уровне от 80 до 120 в год. За последние годы в районе на пожарах ежегодно погибают от 2 до 6 человек.
Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для поддержания на должном уровне пожарной безопасности Кирсановского района, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
Продолжается гибель людей на водных объектах. На территории района ежегодно гибнет от 2 до 5 человек. Анализ последних лет свидетельствует о том, что в основном гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, гибели людей нет. Важной составляющей обеспечения безопасности на воде является оснащение спасательных постов необходимыми средствами спасения. В настоящее время оно составляет 50% от требуемых нормативов.
Не отвечает предъявляемым требованиям состояние гражданской обороны в Кирсановском районе Тамбовской области:
морально и физически устарела система экстренного оповещения населения, которая не приспособлена работать в современных сетях связи; более 20 лет не обновлялись запасы имущества гражданской обороны. Угрозы применения химического и биологического оружия в ходе террористического акта предъявляет требования по созданию запасов защитных средств, для населения района.
Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов и обеспечения безопасности населения района и разрабатывается программа с подпрограммами, мероприятия которых регулируют отношения в сфере безопасности, определяют основные направления деятельности администрации района в данной области, формируют или преобразуют механизмы контроля.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере безопасности на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
Концепция Федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г. N 1464-р);
Государственная программа Российской Федерации "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 716-р);
Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 300);
Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защита критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года (утверждена Президентом Российской Федерации 15.11.2011 N ПР-3400);
Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года (утверждена Президентом Российской Федерации 03.09.2011 N ПР-2613);
Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года (утверждена Законом Тамбовской области от 04.12.2013 N 347-З).
Цель программы - минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от ведения и в следствии ведения военных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Достижение цели программы обеспечивается путем решения следующих задач:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидация последствий военных действий;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
обеспечение эффективности деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
участие в создании областной системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112".
Сроки реализации программы: 2015 - 2024 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Индикаторы реализации муниципальной программы: показатель 1 "Количество ЧС" характеризует уровень безопасности территории района;
показатель 2 "Количество населения, погибшего в ЧС" характеризует уровень защиты населения;
показатель 3 "Количество населения, пострадавшего в ЧС"
характеризует готовность сил постоянной готовности к реагированию на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций;
показатель 4 "Экономический ущерб от ЧС" характеризует уровень готовности района к возникновению ЧС;
показатель 5 "Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты" характеризует защищенность населения от техногенных ЧС;
показатель 6 "Количество зарегистрированных пожаров"
характеризует работу по предупреждению пожаров;
показатель 7 "Количество населения, погибшего на пожарах"
характеризует готовность пожарной службы к ликвидации пожаров;
показатель 8 "Количество населения, спасенного на пожарах" характеризует уровень реагирования пожарной службы на пожары;
показатель 9 "Количество населения, пострадавшего на пожарах" характеризует профилактическую работу среди населения в области пожарной безопасности;
показатель 10 "Экономический ущерб от пожаров" характеризует состояние пожарной безопасности учреждений, организаций частных домовладений;
показатель 11 "Количество погибших на водных объектах"
характеризует готовность сил и средств обеспечения безопасности людей на водных объектах;
показатель 12 "Количество спасенных в происшествиях на водных объектах" характеризует уровень реагирования сил предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах;
показатель 13 "Количество происшествий на водных объектах" характеризует профилактическую работу среди населения по вопросам безопасности на водных объектах;
показатель 14 "Число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах" характеризует состояние работы по недопущению гибели людей на пожарах;
показатель 15 "Число спасенных на водных объектах на одного погибшего в происшествиях на водных объектах" характеризует состояние работы по недопущению гибели людей на водных объектах.
Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:
охват наиболее значимых результатов программы;
оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за районным звеном территориальной подсистемы Тамбовской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Рисками, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей (индикаторов), являются:
экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги;
законодательный фактор: изменения в законодательство Российской Федерации и Тамбовской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных программой мероприятий;
политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели программы.
Реализация программы в полном объеме позволит: повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени;
повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;
эффективно использовать средства бюджетов различного уровня и хозяйствующих субъектов для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;
создать системы комплексной безопасности муниципального и объектового уровней от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечить дальнейшее развитие комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия;
повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров;
повысить безопасность людей на водных объектах.
В результате реализации Программы ожидаются результаты:
отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей;
прогнозируется уменьшение пострадавших от ЧС; в 2024 году обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты должна составить 87,2%;
количество зарегистрированных пожаров к 2024 году уменьшится на 25% по сравнению с количеством пожаров в 2013 году;
количество погибших на пожарах к 2024 году будет снижено на 27,7% по сравнению с 2013 годом;
экономический ущерб от пожаров по сравнению с 2013 годом уменьшится более чем на 25%;
количество людей, погибших на водных объектах, к 2024 году уменьшится до 1 - 2 человек в год;
число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах возрастет до 4,5 человека.
Перечень сведений о плановых значениях показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, включенных в состав программы, (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении N 1 программы.
4. Обобщающая характеристика подпрограмм и мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограмм.
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кирсановского района на 2015 - 2024 годы" предусматривает решение следующих задач:
внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты;
развитие и совершенствование материально-технической базы сил постоянной готовности ликвидации последствий ЧС различного характера;
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112;
создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
обеспечение установленных групп населения средствами индивидуальной защиты.
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы" предусматривает решение следующих задач:
развитие и совершенствование материально-технической базы противопожарной службы в области защиты населения от различных факторов пожаров;
повышение противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей, объектов экономики и жилых домов.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Кирсановского района на 2015 - 2024 годы" предусматривает решение следующих задач:
модернизация средств обеспечения безопасности людей на водных объектах района;
обучение населения плаванию и приемам спасения на воде, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения.
Решение задач в рамках программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается решением районного Совета народных депутатов Кирсановского района Тамбовской области о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 7591,9 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств районного бюджета, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств, представлена в приложении N 3.
6. Механизм реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района, отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, отделом образования администрации района, отделом культуры администрации района и администрациями сельсоветов.
Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями программы.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию программы, вносит предложения о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;
в соответствии с требованиями Постановления администрации района от 23.08.2013 N 843 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кирсановского района" представляет в отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации района отчет о ходе реализации муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации программ (далее - годовой отчет);
готовит годовой отчет и представляет его в отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации района. Соисполнитель:
осуществляет реализацию мероприятий программы и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;
представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета.
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию о программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий программы.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Кирсановского района Тамбовской области
"Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах в
Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы"
Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы Кирсановского района Тамбовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы", подпрограмм муниципальной программы и их значения
Показатель (индикатор) (наименование) программы, подпрограммы |
Единица измерения |
Целевые показатели и индикаторы |
||||||||||||||
значение показателей по годам | ||||||||||||||||
базовый год (2013) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы" | ||||||||||||||||
1. Количество чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
2. Количество ЧС с гибелью людей |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Количество населения, пострадавшего от ЧС |
чел. |
50 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||
4. Экономический ущерб от ЧС |
тыс. руб. |
500,0 |
0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
5. Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты |
% |
52 |
52 |
64,8 |
44,6 |
52,2 |
54,9 |
65,2 |
87,2 |
88 |
90 |
95 |
100 |
|||
6. Количество зарегистрированных пожаров |
ед. |
80 |
60 |
55 |
50 |
45 |
43 |
42 |
41 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
7. Количество населения, погибшего на пожарах |
чел. |
6 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
8. Количество населения, спасенного на пожарах |
чел. |
6 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
9. Количество населения, пострадавшего на пожарах |
чел. |
82 |
64 |
60 |
58 |
48 |
46 |
44 |
42 |
41 |
40 |
40 |
40 |
|||
10. Экономический ущерб от пожаров |
тыс. руб. |
9600,0 |
7200,0 |
6800,0 |
6600,0 |
6400,0 |
6200,0 |
6100,0 |
6000,0 |
5900,0 |
5800,0 |
5700,0 |
5600,0 |
|||
11. Количество погибших на водных объектах |
чел. |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
12. Количество людей, спасенных в происшествиях на водных объектах |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. Количество происшествий на водных объектах |
ед. |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
14. Число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах |
чел. |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,9 |
3,5 |
3,8 |
4,1 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|||
15. Число спасенных на водных объектах на одного погибшего |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кирсановского района на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||||||||
1. Повышение готовности к выполнению задач сил постоянной готовности ликвидации ЧС |
% |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|||
2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
% |
2 |
3 |
18 |
52 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
3. Количество населения оповещаемого об угрозе и возникновении ЧС |
% |
0 |
25 |
50 |
60 |
80 |
90 |
90 |
90 |
95 |
95 |
100 |
100 |
|||
4. Готовность к выполнению задач в области гражданской обороны |
% |
75 |
78 |
80 |
84 |
86 |
88 |
93 |
95 |
96 |
98 |
100 |
100 |
|||
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Кирсановском районе на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||||||||
1. Создание материально-технической базы противопожарной службы района |
% |
71 |
72 |
74 |
78 |
84 |
88 |
93 |
95 |
96 |
98 |
100 |
100 |
|||
2. Число созданных баз добровольных пожарных подразделений |
ед. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
3. Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожаров |
% |
2 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|||
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Кирсановского района на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||||||||
1. Уровень оснащенности муниципальных пляжей спасательным имуществом |
% |
70 |
73 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
2. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения |
ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
3. Количество оборудованных пляжей |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Кирсановского района Тамбовской области
"Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах в
Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы"
Перечень
мероприятий муниципальной программы Кирсановского района Тамбовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кирсановском района на 2015 - 2020 годы"
N пп |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, |
в т.ч. |
||||||
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
районный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кирсановского района на 2015 - 2020 годы" | |||||||||||
1. |
Основное мероприятие "Техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы района, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Отдел ГОЧС |
Обеспечение сил постоянной готовности |
|
2015 |
|
16,50 |
|
|
16,50 |
|
|
|
2016 |
|
402,80 |
|
|
402,80 |
|
|||
|
|
2017 |
|
415,00 |
|
|
415,00 |
|
|||
|
|
2018 |
|
327,00 |
|
|
327,00 |
|
|||
|
|
2019 |
|
164,60 |
|
|
164,60 |
|
|||
|
|
2020 |
|
123,00 |
|
|
123,00 |
|
|||
|
|
2021 |
|
280,00 |
|
|
280,00 |
|
|||
|
|
2022 |
|
316,00 |
|
|
316,00 |
|
|||
|
|
2023 |
|
256,00 |
|
|
256,00 |
|
|||
|
|
2024 |
|
226,00 |
|
|
226,00 |
|
|||
|
|
Итого |
|
2527,30 |
|
|
2527,30 |
|
|||
1.1. |
Приобретение палаток для развертывания пунктов обогрева и пункта управления |
Отдел ГОЧС |
Обеспечение сил постоянной готовности |
ед. |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
0 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2022 |
|
60,00 |
|
|
60,00 |
|
|||||
2023 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2024 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
Итого |
|
60,00 |
|
|
60,00 |
|
|||||
1.2. |
Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазы ГП-7) для персонала администрации района и подведомственных муниципальных учреждений |
Отдел ГОЧС |
Повышение обеспеченности населения средствами защиты |
шт. |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
40 |
60,00 |
|
|
60,00 |
|
|||||
2021 |
20 |
30,00 |
|
|
30,00 |
|
|||||
2022 |
20 |
30,00 |
|
|
30,00 |
|
|||||
2023 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2024 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
Итого |
|
120,00 |
|
|
120,00 |
|
|||||
1.3. |
Приобретение приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля |
Отдел ГОЧС |
Обеспечение пункта управления ГО приборами разведки и контроля |
% |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2022 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2023 |
|
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||||
2024 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
Итого |
|
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||||
1.4. |
Приобретение выносного пульта управления для системы СКО "Вестник" |
Отдел ГОЧС |
Повышение оперативности оповещения населения |
шт. |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
1 |
7,00 |
|
|
7,00 |
|
|||||
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2022 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2023 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2024 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
Итого |
|
7,00 |
|
|
7,00 |
|
|||||
1.5. |
Приобретение компьютерных программ и наглядной информации для обучения населения и специалистов на справочно-консультационных пунктах |
Отдел ГОЧС |
Повышение качества подготовки населения и специалистов |
ед. |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
1 |
19,00 |
|
|
19,00 |
|
|||||
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2022 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2023 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2024 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
Итого |
|
59,00 |
|
|
59,00 |
|
|||||
1.6. |
Организация деятельности клуба "Юный спасатель" на базе МБОУ Уваровщинская СОШ (приобретение тренировочного снаряжения альпиниста: веревки, карабины, спусковые устройства, средства страховки) |
Отдел ГОЧС, отдел образования администрации района |
Повышение качества знаний учащихся по вопроса обеспечения безопасности жизнедеятельности |
|
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
|
7,00 |
|
|
7,00 |
|
|||||
2019 |
|
7,00 |
|
|
7,00 |
|
|||||
2020 |
|
7,00 |
|
|
7,00 |
|
|||||
2021 |
|
9,00 |
|
|
9,00 |
|
|||||
2022 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2023 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2024 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
Итого |
|
60,00 |
|
|
60,00 |
|
|||||
1.7. |
Организация прямой связи ЕДДС с силами постоянной готовности (пожарная часть-01, полиция-02, скорая помощь-03, газовая служба- 04) |
Отдел ГОЧС |
Сокращение времени реагирования сил постоянной готовности |
ед. |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2022 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2023 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2024 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
Итого |
|
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||||
1.8. |
Приобретение GPS-навигатора |
Отдел ГОЧС |
Сокращение времени реагирования на ЧС |
комп. |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
|
14,00 |
|
|
14,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
|
15,00 |
|
|
15,00 |
|
|||||
2022 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2023 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2024 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
Итого |
|
29,00 |
|
|
29,00 |
|
|||||
1.9. |
Проведение мероприятий по подготовке к пропуску и пропуск паводковых вод. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Приобретение мешкотары, изготовление деревянных щитов, приобретение ГСМ, расчистка водотоков, перевозка пострадавших и погибших и т.д. |
Отдел ГОЧС |
Снижение количества пострадавшего населения |
|
2015 |
|
16,50 |
|
|
16,50 |
|
2016 |
|
68,60 |
|
|
68,60 |
|
|||||
2017 |
|
85,00 |
|
|
85,00 |
|
|||||
2018 |
|
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|||||
2019 |
|
151,60 |
|
|
151,60 |
|
|||||
2020 |
|
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|||||
2021 |
|
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|||||
2022 |
|
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|||||
2023 |
|
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|||||
2024 |
|
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|||||
Итого |
|
1471,70 |
|
|
1471,70 |
|
|||||
1.10 |
Проведение учений и тренировок по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с силами постоянной готовности и нештатными аварийно-спасательными формированиями |
Отдел ГОЧС |
Повышение обученности личного состава НАСФ |
количество |
2015 |
2 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
2 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
2 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
2 |
6,00 |
|
|
6,00 |
|
|||||
2019 |
2 |
6,00 |
|
|
6,00 |
|
|||||
2020 |
2 |
6,00 |
|
|
6,00 |
|
|||||
2021 |
2 |
6,00 |
|
|
6,00 |
|
|||||
2022 |
2 |
6,00 |
|
|
6,00 |
|
|||||
2023 |
2 |
6,00 |
|
|
6,00 |
|
|||||
2024 |
2 |
6,00 |
|
|
6,00 |
|
|||||
Итого |
|
42,00 |
|
|
42,00 |
|
|||||
1.11 |
Поощрение лиц, участвующих в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности на территории района |
Отдел ГОЧС |
Повышение эффективности проводимых мероприятий по защите населения |
количество |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
334,20 |
|
|
334,20 |
|
|||||
2017 |
|
304,40 |
|
|
304,40 |
|
|||||
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2022 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2023 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2024 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
Итого |
|
638,60 |
|
|
638,60 |
|
|||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2015 |
|
16,50 |
|
|
16,50 |
|
2016 |
|
402,80 |
|
|
402,80 |
|
|||||
2017 |
|
415,40 |
|
|
415,40 |
|
|||||
2018 |
|
227,00 |
|
|
227,00 |
|
|||||
2019 |
|
164,60 |
|
|
164,60 |
|
|||||
2020 |
|
123,00 |
|
|
123,00 |
|
|||||
2021 |
|
280,00 |
|
|
280,00 |
|
|||||
2022 |
|
316,00 |
|
|
316,00 |
|
|||||
2023 |
|
256,00 |
|
|
256,00 |
|
|||||
2024 |
|
226,00 |
|
|
226,00 |
|
|||||
Итого |
|
2527,30 |
|
|
2527,30 |
|
|||||
2. Подпрограмма "Пожарная безопасность в Кирсановском районе на 2015 - 2020 годы" | |||||||||||
2. |
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и объектах района" |
Отдел ГОЧС |
|
|
2015 |
|
335,40 |
|
|
335,40 |
|
2016 |
|
786,80 |
|
|
786,80 |
|
|||||
2017 |
|
761,40 |
|
|
761,40 |
|
|||||
2018 |
|
328,00 |
|
|
328,00 |
|
|||||
2019 |
|
266,50 |
|
|
266,50 |
|
|||||
2020 |
|
97,00 |
|
|
97,00 |
|
|||||
2021 |
|
466,00 |
|
|
466,00 |
|
|||||
2022 |
|
705,00 |
|
|
705,00 |
|
|||||
2023 |
|
142,00 |
|
|
142,00 |
|
|||||
2024 |
|
397,00 |
|
|
397,00 |
|
|||||
Итого |
|
4285,10 |
|
|
4285,10 |
|
|||||
2.1. |
Приобретение пожарных мотопомп |
Отдел ГОЧС |
Оснащение ДПД в населенных пунктах находящихся вне зоны прикрытия пожарной части |
шт. |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2022 |
1 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||||
2023 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2024 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
Итого |
|
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||||
2.2. |
Приобретение пожарных рукавов |
Отдел ГОЧС |
Оснащение ДПД в населенных пунктах находящихся вне зоны прикрытия пожарной части |
шт. |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2022 |
3 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2023 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2024 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
Итого |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2.3. |
Приобретение боевой одежды и снаряжение пожарных |
Отдел ГОЧС |
Оснащение ДПД в населенных пунктах находящихся вне зоны прикрытия пожарной части |
компл. |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2022 |
3 |
30,00 |
|
|
30,00 |
|
|||||
2023 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2024 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
Итого |
|
30,00 |
|
|
30,00 |
|
|||||
2.4. |
Приобретение шлемов пожарных |
Отдел ГОЧС |
Оснащение ДПД в населенных пунктах находящихся вне зоны прикрытия пожарной части |
шт. |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2022 |
3 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2023 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2024 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
Итого |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2.5. |
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и штор муниципальных учреждений образования |
Отдел ГОЧС, отдел образования администрации района |
повышение защищенности образовательных учреждений |
количество объектов |
2015 |
4 |
57,10 |
|
|
57,10 |
|
2016 |
14 |
388,00 |
|
|
388,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
4 |
82,00 |
|
|
82,00 |
|
|||||
2019 |
15 |
164,50 |
|
|
164,50 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
4 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
2022 |
14 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|||||
2023 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2024 |
4 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
Итого |
|
1391,60 |
|
|
1391,60 |
|
|||||
2.6. |
Проверка сопротивления изоляции и контура заземления муниципальных учреждений образования, ремонт и обслуживание систем электроснабжения |
Отдел ГОЧС, отдел образования администрации района |
повышение защищенности образовательных учреждений |
количество объектов |
2015 |
20 |
98,00 |
|
|
98,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
1 |
672,70 |
|
|
672,70 |
|
|||||
2018 |
20 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
20 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
2022 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2023 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2024 |
20 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
Итого |
|
1070,70 |
|
|
1070,70 |
|
|||||
2.7. |
Совершенствование и ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в муниципальных учреждений образования |
Отдел ГОЧС, отдел образования администрации района |
повышение защищенности образовательных учреждений |
количество объектов |
2015 |
3 |
120,00 |
|
|
120,00 |
|
2016 |
3 |
112,61 |
|
|
112,61 |
|
|||||
2017 |
3 |
47,00 |
|
|
47,00 |
|
|||||
2018 |
3 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|||||
2019 |
3 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|||||
2020 |
3 |
25,00 |
|
|
25,00 |
|
|||||
2021 |
3 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|||||
2022 |
3 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|||||
2023 |
3 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|||||
2024 |
3 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|||||
Итого |
|
604,61 |
|
|
604,61 |
|
|||||
2.8. |
Приобретение огнетушителей для муниципальных учреждений образования |
Отдел ГОЧС, отдел образования администрации района |
повышение защищенности образовательных учреждений |
количество |
2015 |
50 |
45,30 |
|
|
45,30 |
|
2016 |
40 |
37,69 |
|
|
37,69 |
|
|||||
2017 |
50 |
23,40 |
|
|
23,40 |
|
|||||
2018 |
20 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||||
2019 |
90 |
45,00 |
|
|
45,00 |
|
|||||
2020 |
50 |
30,00 |
|
|
30,00 |
|
|||||
2021 |
40 |
25,00 |
|
|
25,00 |
|
|||||
2022 |
50 |
30,00 |
|
|
30,00 |
|
|||||
2023 |
20 |
35,00 |
|
|
35,00 |
|
|||||
2024 |
90 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|||||
Итого |
|
341,39 |
|
|
341,39 |
|
|||||
2.9. |
Проведение конкурсов и викторин с учащимися по противопожарной тематике |
Отдел ГОЧС, отдел образования администрации района |
повышение защищенности образовательных учреждений |
количество |
2015 |
1 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
1 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|||||
2017 |
1 |
13,30 |
|
|
13,30 |
|
|||||
2018 |
1 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|||||
2019 |
1 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|||||
2020 |
1 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|||||
2021 |
1 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|||||
2022 |
1 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|||||
2023 |
1 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|||||
2024 |
1 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|||||
Итого |
|
53,30 |
|
|
53,30 |
|
|||||
2.10. |
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и штор муниципальных учреждений |
Отдел ГОЧС, отдел культуры администрации района, МКУ "АХЦ" |
повышение защищенности муниципальных учреждений |
количество объектов |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
1 |
30,00 |
|
|
30,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|||||
2018 |
5 |
49,00 |
|
|
49,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|||||
2020 |
1 |
34,00 |
|
|
34,00 |
|
|||||
2021 |
3 |
57,00 |
|
|
57,00 |
|
|||||
2022 |
1 |
30,00 |
|
|
30,00 |
|
|||||
2023 |
1 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||||
2024 |
3 |
60,00 |
|
|
60,00 |
|
|||||
Итого |
|
300,00 |
|
|
300,00 |
|
|||||
2.11. |
Проверка сопротивления изоляции и контура заземления муниципальных учреждениях |
Отдел ГОЧС, отдел культуры администрации района, МКУ "АХЦ" |
повышение защищенности муниципальных учреждений |
количество объектов |
2015 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
6 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
6 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||||
2022 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2023 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2024 |
6 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||||
Итого |
|
60,00 |
|
|
60,00 |
|
|||||
2.12. |
Совершенствование и ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в муниципальных учреждениях |
Отдел ГОЧС, отдел культуры администрации района, МКУ "АХЦ" |
повышение защищенности муниципальных учреждений |
количество объектов |
2015 |
1 |
15,00 |
|
|
15,00 |
|
2016 |
1 |
42,50 |
|
|
42,50 |
|
|||||
2017 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2021 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2022 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2023 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2024 |
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
Итого |
|
97,50 |
|
|
97,50 |
|
|||||
2.13. |
Приобретение огнетушителей и пожарных щитов для муниципальных учреждений |
Отдел ГОЧС |
повышение защищенности муниципальных учреждений |
количество |
2015 |
5 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|||||
2017 |
10 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|||||
2018 |
2 |
2,00 |
|
|
2,00 |
|
|||||
2019 |
2 |
2,00 |
|
|
2,00 |
|
|||||
2020 |
3 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|||||
2021 |
4 |
4,00 |
|
|
4,00 |
|
|||||
2022 |
10 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2023 |
2 |
2,00 |
|
|
2,00 |
|
|||||
2024 |
2 |
2,00 |
|
|
2,00 |
|
|||||
Итого |
|
30,00 |
|
|
30,00 |
|
|||||
2.14. |
Реализация мероприятий пожарной безопасности в рамках муниципальных программ сельсоветов |
Администрации сельсоветов |
повышение пожарной безопасности поселений |
количество программ |
2015 |
8 |
|
|
|
|
|
2016 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||
Итого |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.15. |
Реализация мероприятий пожарной безопасности в рамках программ хозяйствующих субъектов |
Хозяйствующие субъекты |
повышение пожарной безопасности хозяйствующих субъектов |
количество программ |
2015 |
2 |
|
|
|
|
|
2016 |
6 |
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
12 |
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
12 |
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
12 |
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
12 |
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
12 |
|
|
|
|
|
|||||
Итого |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.16. |
Устройство пожарных лестниц, проведение испытаний металлических пожарных лестниц |
Отдел ГОЧС, отдел образования администрации района, МКУ "АХЦ" |
повышение пожарной безопасности социально значимых объектов |
количество |
2015 |
|
|
|
|
|
|
2016 |
7 |
151,00 |
|
|
151,00 |
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
7 |
70,00 |
|
|
70,00 |
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого |
|
221,00 |
|
|
221,00 |
|
|||||
2.17. |
Приобретение самоспасателей на объекты с круглосуточным пребыванием людей |
Отдел ГОЧС, отдел образования администрации района, МКУ "АХЦ" |
повышение пожарной безопасности социально значимых объектов |
количество |
2015 |
|
|
|
|
|
|
2016 |
10 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
10 |
25,00 |
|
|
25,00 |
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого |
|
45,00 |
|
|
45,00 |
|
|||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2015 |
|
335,40 |
|
|
335,40 |
|
2016 |
|
786,80 |
|
|
786,80 |
|
|||||
2017 |
|
761,40 |
|
|
761,40 |
|
|||||
2018 |
|
328,00 |
|
|
328,00 |
|
|||||
2019 |
|
266,50 |
|
|
266,50 |
|
|||||
2020 |
|
97,00 |
|
|
97,00 |
|
|||||
2021 |
|
466,00 |
|
|
466,00 |
|
|||||
2022 |
|
705,00 |
|
|
705,00 |
|
|||||
2023 |
|
142,00 |
|
|
142,00 |
|
|||||
2024 |
|
397,00 |
|
|
397,00 |
|
|||||
Итого |
|
4285,10 |
|
|
4285,10 |
|
|||||
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Кирсановского района на 2015 - 2020 годы" | |||||||||||
3. |
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах района" |
Отдел ГОЧС |
|
|
2015 |
|
31,50 |
|
|
31,50 |
|
2016 |
|
38,30 |
|
|
38,30 |
|
|||||
2017 |
|
43,30 |
|
|
43,30 |
|
|||||
2018 |
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
2019 |
|
81,40 |
|
|
81,40 |
|
|||||
2020 |
|
85,00 |
|
|
85,00 |
|
|||||
2021 |
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
2022 |
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
2023 |
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
2024 |
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
Итого |
|
779,50 |
|
|
779,50 |
|
|||||
3.1. |
Приобретение спасательных средств для укомплектования спасательных постов (конец Александрова, спасательный жилет, спасательный круг, ласты, маска, бинокль, мегафон и т.д.) |
Отдел ГОЧС |
Оснащение спасательных постов на 100% |
комплект |
2015 |
1 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
2016 |
2 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2017 |
1 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2018 |
1 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2019 |
2 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||||
2020 |
1 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2021 |
2 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2022 |
2 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2023 |
2 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2024 |
2 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
Итого |
|
90,00 |
|
|
90,00 |
|
|||||
3.2. |
Обустройство мест массового купания (пляжей) (кабинки для переодевания, туалеты, грибки, завоз песка, окос и т.д.) |
Отдел ГОЧС, администрации сельсоветов |
Создание комфортных условий для отдыха |
ед. |
2015 |
3 |
7,00 |
|
|
7,00 |
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||||
2017 |
4 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||||
2018 |
4 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||||
2019 |
4 |
26,40 |
|
|
26,40 |
|
|||||
2020 |
4 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||||
2021 |
4 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||||
2022 |
4 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||||
2023 |
4 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||||
2024 |
4 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||||
Итого |
|
293,40 |
|
|
293,40 |
|
|||||
3.3. |
Изготовление и установка знаков безопасности на воде и информационных материалов по правилам поведения на воде |
Отдел ГОЧС, администрации сельсоветов |
Информирован ие населения по вопросам безопасного поведения на воде |
ед. |
2015 |
8 |
7,00 |
|
|
7,00 |
|
2016 |
8 |
8,00 |
|
|
8,00 |
|
|||||
2017 |
12 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|||||
2018 |
12 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2019 |
12 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2020 |
12 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2021 |
12 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2022 |
12 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2023 |
12 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
2024 |
12 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||||
Итого |
|
90,00 |
|
|
90,00 |
|
|||||
3.4. |
Водолазное обследование и очистка дна в местах обустройства пляжей и местах для купания, проведение экспертизы воды и грунта |
Отдел ГОЧС |
Обеспечение безопасного купания населения |
ед. |
2015 |
4 |
17,50 |
|
|
17,50 |
|
2016 |
4 |
20,30 |
|
|
20,30 |
|
|||||
2017 |
4 |
18,30 |
|
|
18,30 |
|
|||||
2018 |
4 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||||
2019 |
4 |
25,00 |
|
|
25,00 |
|
|||||
2020 |
4 |
25,00 |
|
|
25,00 |
|
|||||
2021 |
4 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||||
2022 |
4 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||||
2023 |
4 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||||
2024 |
4 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||||
Итого |
|
306,10 |
|
|
306,10 |
|
|||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2015 |
|
31,50 |
|
|
31,50 |
|
2016 |
|
38,30 |
|
|
38,30 |
|
|||||
2017 |
|
43,30 |
|
|
43,30 |
|
|||||
2018 |
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
2019 |
|
81,40 |
|
|
81,40 |
|
|||||
2020 |
|
85,00 |
|
|
85,00 |
|
|||||
2021 |
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
2022 |
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
2023 |
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
2024 |
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|||||
Итого |
|
779,50 |
|
|
779,50 |
|
|||||
|
Всего по муниципальной программе: |
|
|
|
2015 |
|
383,40 |
|
|
383,40 |
|
2016 |
|
1227,90 |
|
|
1227,90 |
|
|||||
2017 |
|
1220,10 |
|
|
1220,10 |
|
|||||
2018 |
|
655,00 |
|
|
655,00 |
|
|||||
2019 |
|
512,50 |
|
|
512,50 |
|
|||||
2020 |
|
305,00 |
|
|
305,00 |
|
|||||
2021 |
|
846,00 |
|
|
846,00 |
|
|||||
2022 |
|
1121,00 |
|
|
1121,00 |
|
|||||
2023 |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|||||
2024 |
|
723,00 |
|
|
723,00 |
|
|||||
Итого |
|
7591,90 |
|
|
7591,90 |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
Кирсановского района Тамбовской области
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах в Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Кирсановского района Тамбовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы", за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||
По годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области |
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
2015 |
383,4 |
|
|
383,4 |
|
2016 |
1227,9 |
|
|
1227,9 |
|
|||
2017 |
1220,1 |
|
|
1220,1 |
|
|||
2018 |
755,0 |
|
|
755,0 |
|
|||
2019 |
512,5 |
|
|
512,5 |
|
|||
2020 |
305,0 |
|
|
305,0 |
|
|||
2021 |
846,0 |
|
|
846,0 |
|
|||
2022 |
1121,0 |
|
|
1121,0 |
|
|||
2023 |
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|||
2024 |
723,0 |
|
|
723,0 |
|
|||
Всего |
7591,9 |
|
|
7591,9 |
|
|||
ответственный исполнитель - отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района |
2015 |
383,4 |
|
|
383,4 |
|
||
2016 |
1222,9 |
|
|
1222,9 |
|
|||
2017 |
1215,1 |
|
|
1215,1 |
|
|||
2018 |
750,0 |
|
|
750,0 |
|
|||
2019 |
507,5 |
|
|
507,5 |
|
|||
2020 |
300,0 |
|
|
300,0 |
|
|||
2021 |
841,0 |
|
|
841,0 |
|
|||
2022 |
1116,0 |
|
|
1116,0 |
|
|||
2023 |
493,0 |
|
|
493,0 |
|
|||
2024 |
718,0 |
|
|
718,0 |
|
|||
Всего |
7446,9 |
|
|
7446,9 |
|
|||
соисполнитель - отдел образования администрации района |
2015 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
||
2016 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
|
|
2017 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
2018 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2019 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2020 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2021 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2022 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2023 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2024 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
Всего |
45,0 |
|
|
45,0 |
|
|||
Муниципальная программа |
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы в Кирсановском районе на 2015 - 2020 годах" |
Всего |
2015 |
16,5 |
|
|
16,5 |
|
2016 |
402,8 |
|
|
402,8 |
|
|||
2017 |
415,4 |
|
|
415,4 |
|
|||
2018 |
327,0 |
|
|
327,0 |
|
|||
2019 |
164,6 |
|
|
164,6 |
|
|||
2020 |
123,0 |
|
|
123,0 |
|
|||
2021 |
280,0 |
|
|
280,0 |
|
|||
2022 |
316,0 |
|
|
316,0 |
|
|||
2023 |
256,0 |
|
|
256,0 |
|
|||
2024 |
226,0 |
|
|
226,0 |
|
|||
Всего |
2527,3 |
|
|
2527,3 |
|
|||
ответственный исполнитель - отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района |
2015 |
16,5 |
|
|
16,5 |
|
||
2016 |
402,8 |
|
|
402,8 |
|
|||
2017 |
415,4 |
|
|
415,4 |
|
|||
2018 |
327,0 |
|
|
327,0 |
|
|||
2019 |
164,6 |
|
|
164,6 |
|
|||
2020 |
123,0 |
|
|
123,0 |
|
|||
2021 |
280,0 |
|
|
280,0 |
|
|||
2022 |
316,0 |
|
|
316,0 |
|
|||
2023 |
256,0 |
|
|
256,0 |
|
|||
2024 |
226,0 |
|
|
226,0 |
|
|||
Всего |
2527,3 |
|
|
2527,3 |
|
|||
Подпрограмма муниципальной программы |
"Пожарная безопасность в Кирсановском районе на 2015 - 2020 годах" |
Всего |
2015 |
335,4 |
|
|
335,4 |
|
2016 |
786,8 |
|
|
786,8 |
|
|||
2017 |
761,4 |
|
|
761,4 |
|
|||
2018 |
328,0 |
|
|
328,0 |
|
|||
2019 |
266,5 |
|
|
266,5 |
|
|||
2020 |
97,0 |
|
|
97,0 |
|
|||
2021 |
466,0 |
|
|
466,0 |
|
|||
2022 |
705,0 |
|
|
705,0 |
|
|||
2023 |
142,0 |
|
|
142,0 |
|
|||
2024 |
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|||
Всего |
4285,1 |
|
|
4285,1 |
|
|||
|
|
ответственный исполнитель - отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района |
2015 |
335,4 |
|
|
335,4 |
|
2016 |
781,8 |
|
|
781,8 |
|
|||
2017 |
756,4 |
|
|
756,4 |
|
|||
2018 |
323,0 |
|
|
323,0 |
|
|||
2019 |
261,5 |
|
|
261,5 |
|
|||
2020 |
92,0 |
|
|
92,0 |
|
|||
2021 |
461,0 |
|
|
461,0 |
|
|||
2022 |
700,0 |
|
|
700,0 |
|
|||
2023 |
137,0 |
|
|
137,0 |
|
|||
2024 |
392,0 |
|
|
392,0 |
|
|||
Всего |
4240,1 |
|
|
4240,1 |
|
|||
соисполнитель - отдел образования администрации района |
2015 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
||
2016 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2017 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2018 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2019 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2020 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2021 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2022 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2023 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
2024 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||
Всего |
45,0 |
|
|
45,0 |
|
|||
Подпрограмма муниципальной программы |
"Обеспечение безопасности людей на водных объектах Кирсановского района на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
2015 |
31,5 |
|
|
31,5 |
|
2016 |
38,3 |
|
|
38,3 |
|
|||
2017 |
43,3 |
|
|
43,3 |
|
|||
2018 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|||
2019 |
81,4 |
|
|
81,4 |
|
|||
2020 |
85,0 |
|
|
85,0 |
|
|||
ответственный исполнитель - отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района |
2021 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
||
2022 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|||
2023 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|||
2024 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|||
Всего |
779,5 |
|
|
779,5 |
|
|||
2015 |
31,5 |
|
|
31,5 |
|
|||
2016 |
38,3 |
|
|
38,3 |
|
|||
2017 |
43,3 |
|
|
43,3 |
|
|||
2018 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|||
2019 |
81,4 |
|
|
81,4 |
|
|||
2020 |
85,0 |
|
|
85,0 |
|
|||
2021 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|||
2022 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|||
2023 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|||
2024 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|||
Всего |
779,5 |
|
|
779,5 |
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
Кирсановского района Тамбовской области
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в Кирсановском
районе на 2015 - 2024 годы"
Подпрограмма
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кирсановского района на 2015 - 2024 годы"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района |
Соисполнители подпрограммы |
Отдел образования администрации района; органы местного самоуправления. |
Цели подпрограммы |
Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранение жизни и здоровья граждан при различных авариях, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |
Задачи подпрограммы |
Развитие и совершенствование материально-технической базы сил постоянной готовности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера; внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты; участие в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Тамбовской области; создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС в мирное и военное время; обеспечение установленных групп населения средствами индивидуальной защиты. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Оснащение материально-технической базы сил постоянной готовности ликвидации чрезвычайных ситуаций, 100%; создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", 100%; количество населения, оповещаемого об угрозе и возникновении ЧС, 100%; готовность к выполнению задач в области гражданской обороны, 90%. |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2024 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит - 2527,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета - 2527,3 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год - 16,5 тыс. рублей; 2016 год - 402,8 тыс. рублей; 2017 год - 415,4 тыс. рублей; 2018 год - 327,0 тыс. рублей; 2019 год - 164,6 тыс. рублей; 2020 год - 123,0 тыс. рублей; 2021 год - 280,0 тыс. рублей; 2022 год - 316,0 тыс. рублей; 2023 год - 256,0 тыс. рублей; 2024 год - 226,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды является неотъемлемым условием развития современного общества. Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и окружающей природной среды от чрезмерно вредных воздействий техногенных, природных и экологических факторов. Перспективы социально-экономического развития района во многом зависят от уровня безопасности его населения и территорий.
Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кирсановском районе носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.
На протяжении последних лет в Кирсановском районе наблюдается тенденция неуклонного снижения количества чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей, что является свидетельством высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу населению и объектам экономики района.
Основными источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления (сильные ветры, смерчи, сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), а также крупные техногенные аварии и катастрофы, вооруженные конфликты.
Исходя из вышеизложенного, остается актуальным вопрос защищенности населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Для решения перечисленных проблем необходимо уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на угрозу и возникновение различных чрезвычайных ситуаций, а также внедрение современных технологий в организацию обучения населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в сфере снижения рисков и смягчения последствий ЧС природного и техногенного характера на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:
Федеральном законе от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
Федеральном законе от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне";
Указе Президента Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС";
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года (утверждена Законом Тамбовской области от 04.12.2013 N 3473);
Федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской
Федерации на 2012 - 2017 годы" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. N 71 б-р);
Федеральной целевой программе "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. N 300);
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537).
Основными целями подпрограммы являются:
снижение рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера, сохранение жизни и здоровья граждан при различных авариях;
сокращение количества погибших и пострадавших в ЧС природного и техногенного характера.
Основными задачами подпрограммы являются:
развитие и совершенствование материально-технической базы сил постоянной готовности ликвидации последствий ЧС различного характера;
внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты;
участие в создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Тамбовской области.
Реализация подпрограммы предусматривается с 2015 по 2024 год.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
отсутствие на территории области ЧС природного и техногенного характера с пострадавшими;
показатель 1 "Оснащение материально-технической базы сил постоянной готовности ликвидации ЧС" характеризует уровень готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
показатель 2 "Участие в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" характеризует готовность совместного реагирования экстренных оперативных служб на угрозу и возникновение ЧС;
показатель 3 "Количество населения, оповещаемого об угрозе и возникновении ЧС" характеризует готовность населения к действиям при угрозе или возникновении ЧС;
показатель 4 "Готовность к выполнению задач в области гражданской обороны" характеризует степень готовности к выполнению задач в области гражданской обороны.
Целевые индикаторы, отражающие степень выполнения мероприятий, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы. Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования;
развитие и совершенствование сил постоянной готовности;
развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов к действиям в чрезвычайной ситуации;
развитие единой дежурно-диспетчерской службы;
устранение угроз, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и угрожающих здоровью и имуществу граждан.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы предполагается:
уменьшить сроки реагирования сил постоянной готовности на ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
внедрить современные технологии в образовательный процесс и совершенствование учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и районного бюджетов, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит - 2527,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета - 2527,3 тыс. рублей; в том числе по годам:
2015 год - 16,5 тыс. рублей;
2016 год - 402,8 тыс. рублей;
2017 год - 415,4 тыс. рублей;
2018 год - 327,0 тыс. рублей;
2019 год - 164,6 тыс. рублей;
2020 год - 123,0 тыс. рублей;
2021 год - 280,0 тыс. рублей;
2022 год - 316,0 тыс. рублей;
2023 год - 256,0 тыс. рублей;
2024 год - 226,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета района и по результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств федерального, бюджета Тамбовской области, районного бюджета, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении N 3.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Распорядителями бюджетных средств являются администрация района (отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района). Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При реализации мероприятий подпрограммы предполагается получение субсидий из областного бюджета. Органы местного самоуправления сельских поселений района могут разрабатывать и утверждать аналогичные муниципальные подпрограммы.
Общую координацию исполнения Подпрограммы осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района. Организация работ по исполнению подпрограммы возлагается на отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района.
Ежегодно, до 05 июля и до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, участники подпрограммы представляют в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района информацию о ходе ее выполнения.
Ход и результаты выполнения мероприятий подпрограммы рассматриваются на заседании комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района и освещаются в средствах массовой информации.
Приложение N 5
к муниципальной программе Кирсановского района
Тамбовской области "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах в Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы"
Подпрограмма
"Пожарная безопасность в Кирсановском районе на 2015 - 2024 годы"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района |
Соисполнители подпрограммы |
Отдел образования администрации района; отдел культуры администрации района; органы местного самоуправления. |
Цель подпрограммы |
Основной целью подпрограммы является снижения количества пожаров и гибели людей на них. |
Задачи подпрограммы |
Основными задачами подпрограммы являются: совершенствование систем автоматической пожарной сигнализации; совершенствование систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре; увеличение сроков для безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара путем проведения огнезащитных мероприятий и работ; совершенствование планов эвакуации и натренированности персонала; сокращение количества пострадавших на пожарах; предотвращение экономического ущерба от пожаров; повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара; развитие и совершенствование материально-технической базы добровольных пожарных формирований. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Сокращение количества пострадавших на пожарах на 30%; предотвращение экономического ущерба от пожаров на 16%; повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара на 10%. |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2024 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы в 20152024 годах составит - 4285,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета - 4285,1 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год - 335,4 тыс. рублей; 2016 год - 786,8 тыс. рублей; 2017 год - 761,4 тыс. рублей; 2018 год - 328,0 тыс. рублей; 2019 год - 266,5 тыс. рублей; 2020 год - 97,0 тыс. рублей; 2021 год - 466,0 тыс. рублей; 2022 год - 705,0 тыс. рублей; 2023 год - 142,0 тыс. рублей; 2024 год - 397,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важным фактором устойчивого социально-экономического развития Кирсановского района.
Подпрограмма разработана в целях защиты населения, муниципальных учреждений и объектов экономики района от пожаров и их последствий путем принятия комплексных мер по повышению уровня пожарной безопасности.
Статистика возникновения пожаров и загораний в районе за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество пожаров и загораний сохраняется на уровне от 80 до 120 в год. В районе на пожарах ежегодно погибают от 2 до 6 человек.
Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для поддержания на должном уровне пожарной безопасности Кирсановского района, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
Подразделения государственной и ведомственной пожарной охраны обеспечивают прикрытие только 60% населенных пунктов района в нормативные сроки установленные техническим регламентом. В нормативные сроки прикрытия не попадают 39 населенных пунктов, что требует решения вопросов о создании в данных населенных пунктах подразделений добровольной пожарной охраны и оснащение их необходимыми средствами пожаротушения.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности свидетельствует о недостаточном оснащении техническими средствами предупреждении о пожаре муниципальных учреждений и объектов экономики.
Основными направлениями деятельности по повышению эффективности системы обеспечения пожарной безопасности и уменьшению рисков пожаров являются:
совершенствование систем автоматической пожарной сигнализации;
совершенствование систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
увеличение сроков для безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара путем проведения огнезащитных мероприятий и работ; совершенствование планов эвакуации и натренированности персонала; обеспечение муниципальных учреждений и объектов экономики первичными средствами пожаротушения;
обеспечение первичными средствами пожаротушения населенных пунктов в первую очередь находящихся вне зоны прикрытия профессиональных пожарных подразделений;
развитие системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов; обучение населения правилам пожарной безопасности и контроль за их соблюдением;
повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара;
развитие и совершенствование материально-технической базы добровольных пожарных формирований.
Совершенствование материально-технической базы добровольных пожарных формирований, оснащение объектов современными средствами пожарной автоматики и первичными средствами пожаротушения позволит решить комплекс мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории района, обеспечить устойчивую тенденцию к снижению пожарных рисков.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в сфере пожарной безопасности на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:
Федеральном законе от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
Концепции Федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г. N 1464-р);
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537);
Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года (утверждена Законом Тамбовской области от 04.12.2013 N 347-3).
Основными целями подпрограммы являются:
последовательное сокращение количества погибших и пострадавших на пожарах;
повышение безопасности населения от пожаров, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращение экономического ущерба от пожаров;
сокращение материального ущерба от пожаров;
повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожаров.
Основной задачей подпрограммы является:
совершенствование систем автоматической пожарной сигнализации;
совершенствование систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
увеличение сроков для безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара путем проведения огнезащитных мероприятий и работ; совершенствование планов эвакуации и натренированности персонала; сокращение количества пострадавших на пожарах;
развитие и совершенствование материально-технической базы добровольных пожарных формирований.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы является:
сокращение количества пострадавших на пожарах; предотвращение экономического ущерба от пожаров;
повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2024 году следующих результатов:
сокращение количества пострадавших на пожарах на 30%;
предотвращение экономического ущерба от пожаров на 16%;
повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара на 10%.
Целевые индикаторы, отражающие степень выполнения мероприятий, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Ожидаемый социально-экономический эффект - снижение количества пожаров и возгораний, уменьшение потерь населения и экономического ущерба за счет уменьшения срока реагирования на возгорания и принятия действенных
мер по локализации очагов возгорания силами добровольных пожарных формирований.
Реализация основных подпрограммных мероприятий позволит добиться:
повышения эффективности тушения пожаров, снижения гибели, сохранения здоровья людей, спасения материальных средств;
повышения технического оснащения муниципальных учреждений, объектов экономики средствами предупреждения о пожаре;
повышение технической оснащенности добровольных пожарных формирований населенных пунктов находящихся вне зоны прикрытия профессиональных пожарных частей;
уменьшения времени прибытия, локализации, ликвидации и тушения очага пожара.
Перечень мероприятий приведен в приложении N 2 к программе.
5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и муниципальных бюджетов, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит - 4285,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета - 4285,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 335,4 тыс. рублей;
2016 год - 786,8 тыс. рублей;
2017 год - 761,4 тыс. рублей;
2018 год - 328,0 тыс. рублей;
2019 год - 266,5 тыс. рублей;
2020 год - 97,0 тыс. рублей;
2021 год - 466,0 тыс. рублей;
2022 год - 705,0 тыс. рублей;
2023 год - 142,0 тыс. рублей;
2024 год - 397,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета района и по результатам исполнения Подпрограммы по итогам каждого года.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств федерального, областного, местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении N 3.
6. Механизм реализации подпрограммы
Распорядителями бюджетных средств являются администрация района (отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района). Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При реализации мероприятий подпрограммы предполагается получение субсидий из областного бюджета. Органы местного самоуправления сельских поселений района могут разрабатывать и утверждать аналогичные муниципальные подпрограммы.
Общую координацию исполнения Подпрограммы осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района. Организация работ по исполнению подпрограммы возлагается на отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района.
Ежегодно, до 05 июля и до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, участники подпрограммы представляют в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района информацию о ходе ее выполнения.
Ход и результаты выполнения мероприятий подпрограммы рассматриваются на заседании комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района и освещаются в средствах массовой информации.
Приложение N 6
к муниципальной программе
Кирсановского района Тамбовской области
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в Кирсановском
районе на 2015 - 2024 годы"
Подпрограмма
"Обеспечение безопасности людей на водных объектах Кирсановского района на 2015 - 2024 годы"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района |
Соисполнители подпрограммы |
Отдел образования администрации района; отдел культуры администрации района; органы местного самоуправления. |
Цели подпрограммы |
Обеспечение безопасности людей на водных объектах района. |
Задачи подпрограммы |
Увеличение количества подготовленных мест безопасного купания и аттестованных пляжей; создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения; оснащение спасательных постов имуществом и снаряжением; увеличение количества людей обученных плаванию и приемам спасения на воде. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Количество подготовленных мест безопасного купания и аттестованных пляжей (4 пляжа, 12 мест купания); оснащение спасательных постов имуществом и снаряжением - 100%; увеличение количества людей обученных плаванию и приемам спасения на воде. |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2024 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы в 20152024 гг. составит - 779,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета - 779,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 31,5 тыс. рублей; 2016 год - 38,3 тыс. рублей; 2017 год - 43,3 тыс. рублей; 2018 год - 100,0 тыс. рублей; 2019 год - 81,4 тыс. рублей; 2020 год - 85,0 тыс. рублей; 2021 год - 100,0 тыс. рублей; 2022 год - 100,0 тыс. рублей; 2023 год - 100,0 тыс. рублей; 2024 год - 100,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Ежегодно на водных объектах района гибнет от 2 до 6 человек. Анализ последних лет свидетельствует о том, что в основном гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и подготовленных местах купания гибели людей нет. Кроме того оснащение спасательных постов имуществом и снаряжением составляет 50% (спасательные круги, концы Александрова, спасательные жилеты, ласты, маски, плавсредства).
Основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в необорудованных местах.
На территории района находится более 20 мест традиционного отдыха населения на водных объектах. В этих местах в летний период собирается свыше 2 тыс. человек. В Главном управлении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тамбовской области зарегистрировано всего 2 пляжа. Одним из основных требований предъявляемым к пляжам является наличие спасательного поста и подготовленных матросов-спасателей. Кроме этого на территориях сельсоветов оборудуется 6 мест для купания.
В целях предупреждения гибели детей на водных объектах необходимо проводить их обучение плаванию. Закрытых бассейнов для обучения детей плаванию на территории района нет, в связи с этим в период летних каникул необходимо создавать открытые бассейны на водных объектах для обучения детей плаванию.
Безопасность людей на водных объектах не может быть обеспечена только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и использования организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов района и сельсоветов.
Решение обозначенных проблем позволит качественно и в лучшую сторону изменить существующее положение дел в вопросах обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Таким образом, для решения указанных выше проблем, с учетом причин их возникновения, необходимо решение проблемной ситуации программно-целевым методом. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит осуществить комплекс практических мер, направленных на уменьшение количество погибших на водных объектах, увеличение числа общественных спасательных постов и количества человек, обученных плаванию.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в сфере профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:
Концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537).
Основной целью подпрограммы является обеспечение безопасности людей на водных объектах района.
Основными задачами подпрограммы являются:
модернизация средств обеспечения безопасности людей на водных объектах района;
обучение населения плаванию и приемам спасения на воде, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы является: количество подготовленных и аттестованных пляжей (4 пляжа); количество подготовленных мест безопасного купания (12 мест купания); оснащение спасательных постов имуществом и снаряжением на 100%; увеличение количества людей, обученных плаванию и приемам спасения на воде.
Целевые индикаторы, отражающие степень выполнения мероприятий, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач в сфере профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде.
Ожидаемый социально-экономический эффект - повышение уровня безопасности населения района на водных объектах, минимизация гибели людей на водных объектах.
В результате реализации Подпрограммы планируется достичь следующих показателей к 2024 году по отношению к показателям 2013 года: увеличить на 2 ед. количество оборудованных пляжей; увеличить на 2 ед. количество общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах оснащение спасательных постов необходимым имуществом и снаряжением; развитие инфраструктуры пляжных зон.
5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и муниципальных бюджетов, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2024 гг. составит - 779,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета - 779,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 31,5 тыс. рублей;
2016 год - 38,3 тыс. рублей;
2017 год - 43,3 тыс. рублей;
2018 год - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 81,4 тыс. рублей;
2020 год - 85,0 тыс. рублей;
2021 год - 100,0 тыс. рублей;
2022 год - 100,0 тыс. рублей;
2023 год - 100,0 тыс. рублей;
2024 год - 100,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета района и по результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств федерального, бюджета Тамбовской области, районного бюджета, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении N 3.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Распорядителями бюджетных средств являются администрация района (отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района). Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При реализации мероприятий подпрограммы предполагается получение субсидий из областного бюджета. Органы местного самоуправления сельских поселений района могут разрабатывать и утверждать аналогичные муниципальные подпрограммы.
Общую координацию исполнения Подпрограммы осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района. Организация работ по исполнению подпрограммы возлагается на отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района.
Ежегодно, до 05 июля и до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, участники подпрограммы представляют в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района информацию о ходе ее выполнения.
Ход и результаты выполнения мероприятий подпрограммы рассматриваются на заседании комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района и освещаются в средствах массовой информации.
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Кирсановского района Тамбовской области от 3 октября 2018 г. N 867 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.