В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 21.10.2013 N 1181 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" (в редакции от 25.05.2018) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании и пункте 1 постановления слова "(2014 - 2020 годы)" исключить;
1.2. в государственной программе Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" (далее - государственная программа), утвержденной постановлением:
в наименовании, по всему тексту государственной программы и приложений к ней слова "(2014 - 2020 годы)" исключить;
в паспорте государственной программы:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" абзац второй изложить в следующей редакции:
"доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи "доступ в сеть Интернет" удовлетворены - 70%;";
позицию "Сроки и этапы реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации государственной программы |
2014 - 2024 годы, реализация в один этап |
позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования государственной программы |
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 16362298,33 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тамбовской области - 3316102,93 тыс. рублей: в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей; в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей; в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей; в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей; в 2018 г. - 335486,85 тыс. рублей; в 2019 г. - 308697,32 тыс. рублей; в 2020 г. - 690309,47 тыс. рублей; в 2021 г. - 545153,54 тыс. рублей; в 2022 г. - 236426,19 тыс. рублей; в 2023 г. - 242626,99 тыс. рублей; в 2024 г. - 249055,89 тыс. рублей; средства федерального бюджета* - 134747,75 тыс. рублей: в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей; в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей; в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 12911447,65 тыс. рублей: в 2014 г. - 752455 тыс. рублей; в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей; в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей; в 2017 г. - 680000 тыс. рублей; в 2018 г. - 1080000 тыс. рублей; в 2019 г. - 1104286 тыс. рублей; в 2020 г. - 1423110 тыс. рублей; в 2021 г. - 1423390 тыс. рублей; в 2022 г. - 1423680 тыс. рублей; в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей; в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей. При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |
<*> Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации, и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и/или Министерством транспорта Российской Федерации, и/или Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы" абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"Реализация государственной программы по этапам не предусмотрена. Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи "доступ в сеть Интернет" удовлетворены - 70%;";
раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 16362298,33 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 3316102,93 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 335486,85 тыс. рублей;
в 2019 г. - 308697,32 тыс. рублей;
в 2020 г. - 690309,47 тыс. рублей;
в 2021 г. - 545153,54 тыс. рублей;
в 2022 г. - 236426,19 тыс. рублей;
в 2023 г. - 242626,99 тыс. рублей;
в 2024 г. - 249055,89 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 12911447,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1104286 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1423110 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1423390 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1423680 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составит 12911447,65 тыс. руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 4 к государственной программе.";
приложения N 1, 2, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;
в приложении N 5 к государственной программе "Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2024 годы, один этап |
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 12646230 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные источники - 12646230 тыс. рублей: в 2014 г. - 720000 тыс. рублей; в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей; в 2016 г. - 987630 тыс. рублей; в 2017 г. - 678100 тыс. рублей; в 2018 г. - 1020000 тыс. рублей; в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей; в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей; в 2021 г. - 1417500 тыс. рублей; в 2022 г. - 1417500 тыс. рублей; в 2023 г. - 1417500 тыс. рублей; в 2024 г. - 1417500 тыс. рублей |
в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задача, сроки реализации подпрограммы":
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задача, сроки и этапы реализации подпрограммы";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.";
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 12646230 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 12646230 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 987630 тыс. рублей;
в 2017 г. - 678100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1020000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1417500 тыс. рублей.";
в приложении N 6 к государственной программе "Подпрограмма "Информационное государство" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации", "Сроки и этапы реализации подпрограммы", "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%; количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 130 ед.; количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 2856 человек на 10000 жителей области; доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 88,5%; доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%; доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100%; доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 40,3%; доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 100%; количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 257 ед.; количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.; доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100%; доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ - 100%; использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего - 70%; использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) - 30% |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2024 годы, один этап |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1457971,29 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тамбовской области - 1360440,89 тыс. рублей: в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей; в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей; в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей; в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей; в 2018 г. - 156723,85 тыс. рублей; в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей; в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей; в 2021 г. - 93406,39 тыс. рублей; в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей; в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей; в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей; средства федерального бюджета* - 49674,1 тыс. рублей: в 2014 г. - 19500 тыс. рублей; в 2015 г. - 24900 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей: в 2014 г. - 30875 тыс. рублей; в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |
<*> Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы":
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.";
раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 130 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 2856 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 88,5%;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100%;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 40,3%;
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 100%;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 257 ед.;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100%;
доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ - 100%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего - 70%;
использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) - 30%.";
раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1457971,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1360440,89 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 156723,85 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
в 2021 г. - 93406,39 тыс. рублей;
в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей;
в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей;
в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей.";
в приложении N 7 к государственной программе "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2024 годы, один этап |
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 301783,35 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тамбовской области - 24535,65 тыс. рублей: в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей; в 2015 г. - 24535,4 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета* - 59886,35 тыс. рублей: в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей; в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 217361,35 тыс. рублей: в 2014 г. - 1580,0 тыс. рублей; в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей; в 2016 г. - 75370,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 1900,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 60000,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 4286,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 5610,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 5890,0 тыс. рублей; в 2022 г. - 6180,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 6494,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 6819,0 тыс. рублей. При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |
в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы":
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы";
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 годы включительно.";
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 301783,35 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 24535,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24535,4 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 59886,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 217361,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 1580,0 тыс. рублей;
в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 75370,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1900,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 60000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 4286,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 5610,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 5890,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 6180,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 6494,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 6819,0 тыс. рублей.";
в приложении N 8 к государственной программе "Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Тамбовской области" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Соисполнители подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований";
позицию "Индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" дополнить абзацем следующего содержания:
"количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК "Безопасный город" - 3";
позицию "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммы предусматривается с 2017 по 2024 годы, один этап |
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1956313,94 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тамбовской области - 1931126,64 тыс. рублей: в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей; в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 225895,22 тыс. рублей; в 2020 г. - 603830,87 тыс. рублей; в 2021 г. - 451747,15 тыс. рублей; в 2022 г. - 142519,8 тыс. рублей; в 2023 г. - 148220,6 тыс. рублей; в 2024 г. - 154149,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета* - 25187,3 тыс. рублей: в 2017 г. -25187,3 тыс. рублей; в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2017 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |
раздел 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты региональной государственной политики в сфере развития АПК "Безопасный город" сформированы с учетом целей и задач, поставленных в Концепции построения и развития АПК "Безопасный город", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 2446-р, а также в соответствии с Методическими рекомендациями "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Построение (развитие), внедрение и эксплуатация", утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 22 февраля 2015 г. N 2-4-87-12-14.
Основной целью подпрограммы является построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
Основными задачами подпрограммы являются:
построение сегментов АПК "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
обеспечение информационного обмена между участниками в области обеспечения безопасности через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера; создание Системы-112 в Тамбовской области.
Эффективная реализация подпрограммы может быть достигнута только путем концентрации необходимых ресурсов на следующих приоритетных направлениях:
создание пилотных (опытных) участков АПК "Безопасный город" и отработка типовых программно-технических решений;
разработка и ввод в действие нормативного правового обеспечения, необходимого для создания, развития и эксплуатации АПК "Безопасный город" в Тамбовской области;
создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК "Безопасный город" с взаимодействующими государственными информационными системами;
организационно-техническое обеспечение реализации подпрограммы.
В рамках государственной программы подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2024 годы включительно.";
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1956313,94 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1931126,64 тыс. рублей:
в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей;
в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 225895,22 тыс. рублей;
в 2020 г. - 603830,87 тыс. рублей;
в 2021 г. - 451747,15 тыс. рублей;
в 2022 г. - 142519,8 тыс. рублей;
в 2023 г. - 148220,6 тыс. рублей;
в 2024 г. - 154149,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 25187,3 тыс. рублей:
в 2017 г. -25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.".
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области |
О.О. Иванов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Срок реализации государственной программы Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" продлен до 2024 г. Общий объем финансирования мероприятий государственной программы увеличен до 16 362 298,33 тыс. руб. Ранее этот показатель составлял 8 877 706,78 тыс. руб. Уточнены целевые индикаторы и показатели государственной программы.
Постановление администрации Тамбовской области от 10 октября 2018 г. N 1022 "О внесении изменений в постановление администрации области от 21.10.2013 N 1181 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)"
Настоящее постановление вступает в силу с 13 октября 2018 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 12 октября 2018 г., на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) 12 октября 2018 г.