Администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 30.04.2013 N 447 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы" (в редакции от 29.06.2018) (далее - постановление) следующие изменения:
в наименовании и пунктах 1, 2 постановления слова "на 2013 - 2020 годы" исключить.
2. Внести в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением, следующие изменения:
2.1. в наименовании, по всему тексту Программы и приложений к ней слова "на 2013 - 2020 годы" исключить;
в паспорте Программы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации |
Реализация мероприятий Программы позволит в 2024 году достичь следующих результатов: смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) 1438,0 случаев на 100 тыс. населения; минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,2 случая на 1000 родившихся живыми; смертность от болезней системы кровоснабжения - 477,5 случая на 100 тыс. населения; смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 169,9 случаев на 100,0 тыс. населения; смертность в трудоспособном возрасте 383,7 случая на 100 тыс. чел. соответствующего возраста; смертность от дорожно-транспортных происшествий - 12,0 случаев на 100 тыс. населения; смертность от туберкулеза - 2,7 случая на 100.0 тыс. населения; обеспеченность врачами - 32,5 человека на 10.0 тыс. населения; отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов; отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области 100.0 процентов; отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области 100,0 процентов; отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона - 91,4 процента; ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 75,38 года; доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов; доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии -100 процентов; снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,12 Гкал/м2; снижение удельного расхода электрической 2 2 энергии на 1 м - 30,45 кВт.ч/м ; снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,36 тут/м2; доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10,0 процентов |
позицию "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Программы |
Программа реализуется в три этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2018 годы; третий этап - 2019 - 2024 годы |
позицию "Объёмы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Всего: 213 104 411,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 4 159 838,60 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации); средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 67 371 250,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 129 989 653,40 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); средства внебюджетных источников по предварительной оценке: 11 583 669,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.).; подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи": 4 164 917,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации": 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма "Развитие государственно - частного партнерства": 945 594,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка": 1 518 991,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей": 960 544,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям": 787 562,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения": 967 982,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях": 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении": 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области": 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы": 2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.); подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи": 17 374 842,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции": 567 273,3 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области": 142 013 768,0 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи": 98 161,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.) |
в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития":
в абзаце первом слова "на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.12.2013 N 347-3" заменить словами "до 2035 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 N 246-3";
в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы":
в абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами "2024";
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденная Законом области от 04.06.2018 N 246-З;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".";
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"Программа планируется к реализации в 2013 - 2024 годах в три этапа.";
в абзаце тридцать шестом цифры "2020" заменить цифрами "2018";
после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"На третьем этапе (2019 - 2024 годы) в рамках национального проекта "Здравоохранение" (далее - Национальный проект) на территории Тамбовской области планируется реализация мероприятий следующих региональных проектов "Развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", "Развитие экспорта медицинских услуг". Основные цели Национального проекта: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы":
в абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами "2024";
абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:
"смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1438,0 случаев на 100 тыс. населения;
минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,2 случая на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровоснабжения - 477,5 случая на 100 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 12,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 169,9 случая на 100,0 тыс. населения;
смертность от туберкулеза - 2,7 случаев на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами - 32,5 человека на 10 тыс. населения;";
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"смертность в трудоспособном возрасте - 383,7 случая на 100 тыс. чел. соответствующего возраста;";
в абзацах девятом, десятом, одиннадцатом слова "средняя заработная плата" заменить словами "отношение средней заработной платы";
абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:
"отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, - 91,4 процента;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 75,38 года;";
абзацы шестнадцатый-восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,12 Гкал/м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 30,45 кВт.ч/м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,36 тут/м2;"
в абзаце двадцать седьмом цифры "2016-2020" заменить цифрами "2016-2024";
в разделе 4 "Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы":
в абзаце первом слова "на этапе с 2016 по 2020 годы" заменить словами "с 2016 по 2024 годы";
в абзаце шестьдесят первом цифры "2013 - 2020" заменить цифрами "2013-2024";
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Имеется в виду "в абзаце шестьдесят третьем"
в разделе 5 "Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации Программы":
в абзаце девятнадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2024";
в абзаце тридцать шестом слова "на период 2013 - 2020 годов" исключить;
в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 67 371 250,0 тыс. руб. (31,6% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 4 159 838,60 тыс. руб. (2,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 129 989 653,40 тыс. руб. (61,0%) от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 11 583 669,2 тыс. руб. (5,4% от общего объема средств Программы).";
абзац четвертый исключить;
2.2. приложение N 1а "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1;
2.3. приложение N 2а "Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016 - 2020 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2;
2.4. приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3;
2.5. приложение N 4а "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2019 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 4;
2.6. в приложении N 5 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,3 литров на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 23,0%; сохранение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 100%; сохранение охвата диспансеризацией детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%; сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%; увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях до 63%; увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление до 86,5%>; снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ (интенсивность поражения зубов кариесом) у детей в возрасте 12 лет до 2,2; снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,2; снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 31 человек на 100 тыс. населения; увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 82%; снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 16,1%; снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,3%; снижение смертности детей в возрасте до одного года от пневмоний до 2,4 человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми; сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%; сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%; сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,2%; увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 95%; сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 0,36 на 100 тыс. населения; сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%; сохранение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%; сохранение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 25,0%; доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении - не более 2,3%; уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ- инфекции - 98,0%>; увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98,5%; увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,5% |
позицию "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2018 годы; третий этап - 2019 - 2024 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 4 164 917,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз): 1 360 003,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.; 2015 г. - 1,9 тыс. руб.; 2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.; 2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.; 2018 г. - 396 883,6, тыс. руб.; 2019 г. - 88 460,2 тыс. руб.; 2020 г. - 88 460,2 тыс. руб.; 2021 г. - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 2 804 913,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.; 2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.; 2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.; 2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.; 2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.; 2018 г. - 353 462,4 тыс. руб.; 2019 г. - 276 994,4 тыс. руб.; 2020 г. - 274 807,2 тыс. руб.; 2021 г. - 274 807,2 тыс. руб.; 2022 г. - 274 807,2 тыс. руб.; 2023 г. - 274 807,2 тыс. руб.; 2024 г. - 274 807,2 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 - 0,3 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап - с 2019 по 2024 годы.";
в абзаце шестнадцатом слова "Второй этап Подпрограммы ориентирован" заменить словами "Второй и третий этапы Подпрограммы (с 2016 по 2024 гг.) ориентированы";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы":
абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
"Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложении N 1 к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,3 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 23,0%;";
абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:
"увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях до 63%;
увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление до 86,5%;";
абзацы двенадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
"снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,2;
снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 31 человек на 100 тыс. населения;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 82%;
снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 16,1%;
снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,3%;
снижение смертности детей в возрасте до одного года от пневмоний до 2,4 человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 0,36 на 100 тыс. населения;";
абзацы двадцать шестой-тридцатый изложить в следующей редакции:
"сохранение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ- инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 25,0%;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении - не более 2,3%;
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 98,0%; вопросам ВИЧ-инфекции - 98,0%;
увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98,5%;
увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,5%.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 4 164 917,7 тыс. руб., в том числе 1 360 003,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,7%), 2 804 913,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,3%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.";
2.7. в приложении N 7 "Подпрограмма "Развитие государственно частного партнерства" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 262 человек; снижение смертности от туберкулеза до 2,7 случая на 100 тыс. населения |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2018 годы; третий этап - 2019 - 2024 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 945 594,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 212 000,0 тыс. руб.; 2015 г. - 138 600,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 110 000,0 тыс. руб.; 2018 г. - 93 180,0 тыс. руб.; 2019 г. - 163 256,0 тыс. руб.; 2020 г. - 228 558,0 тыс. руб.; 2021 г. - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап - с 2019 по 2024 годы.";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы":
абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
"Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложении N 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2024 году, отражающие социально-экономическое развитие области:
увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 262 человек;
снижение смертности от туберкулеза до 2,7 случаев на 100 тыс. населения.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 945 594,0 тыс. руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы, а также информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на период до 2024 года представлена соответственно в приложениях N 1, 1 а, 3, к Программе.";
2.8. в приложении N 8 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Материнская смертность до 1 случая в год; охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%; охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%; снижение ранней неонатальной смертности до 1,0 случая на 1000 новорожденных; увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 90%; увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 94,5%; увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ- инфекции от матери к ребенку во время беременности до 96,0%; увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ- инфекции от матери к ребенку во время родов до 96,8%; увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ- инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%>; |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Программы |
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2018 годы; третий этап - 2019 - 2024 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 1 518 991,4 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 491 323,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.; 2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 64 168,1 тыс. руб.; 2019 г. - 64 168,1 тыс. руб.; 2020 г. - 64 168,1 тыс. руб.; 2021 г. - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1027 668,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.; 2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.; 2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.; 2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.; 2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.; 2018 г. - 61 248,9 тыс. руб.; 2019 г. - 31 510,7 тыс. руб.; 2020 г. -31 510,7 тыс. руб.; 2021 г. - 31 510,7 тыс. руб.; 2022 г. - 31 510,7 тыс. руб.; 2023 г. -31 510,7 тыс. руб.; 2024 г. - 31 510,7 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап - с 2019 по 2024 годы.";
в абзаце двенадцатом слова "Второй этап Подпрограммы (с 2016 по 2020 гг.) ориентирован" заменить словами "Второй и третий этапы (с 2016 по 2024 гг.) ориентированы";
раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
По результатам реализации Подпрограммы в 2024 году:
минимально низкий уровень материнской смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) до 1 случая в год;
охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%;
охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%;
снижение ранней неонатальной смертности до 1,0 случая на 1000 новорожденных;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 90%;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 94,5 процентов;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности до 96,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 96,8%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%;
снижение числа абортов до 12 единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1 518 991,4 тыс. руб., в том числе 1 027 668,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 491 323,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,3% от общего объема средств Подпрограммы).";
в абзаце четвертом цифры "2020" заменить цифрами "2024";
2.9. в приложении N 9 "Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения - 100,0%; смертность от болезней системы кровоснабжения - 477,5 случая на 100 тыс. населения |
позицию "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Программы |
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2018 годы; третий этап - 2019 - 2024 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 960 544,00 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 939 422,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 98 139,7 тыс. руб.; 2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.; 2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.; 2016 г.-74 272,9 тыс. руб.; 2017 г. - 72 723,9 тыс. руб.; 2018 г. - 78 932,2 тыс. руб.; 2019 г. - 66 208,0 тыс. руб.; 2020 г. - 72 526,0 тыс. руб.; 2021 г. - 72 526,0 тыс. руб.; 2022 г. - 72 526,0 тыс. руб.; 2023 г. - 72 526,0 тыс. руб.; 2024 г. - 72 526,0 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 565,5 тыс. руб.; средства федерального бюджета (прогноз): 20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 555,9 тыс. руб.; 2017 г. - 19 999,8 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап - с 2019 по 2024 годы.";
в абзаце восьмом слова "На втором этапе Подпрограммы (с 2016 по 2020 гг.)" заменить словами "На втором и третьем этапах Подпрограммы (с 2016 по 2024 гг.)";
раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложениях N 1, 1 а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения - 100,0%;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 477,5 случаев на 100 тыс. населения.";
в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы" абзац шестой Мероприятия 1.2. "Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного, лечения в санаторно-курортных организациях" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия позволит к 2024 году снизить смертность от болезней системы кровообращения до 477,5 на 100 тыс. населения.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 960 544,00 тыс. руб., в том числе 939 422,80 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).";
в абзаце четвертом цифры "2020" заменить цифрами "2024";
2.10. в приложении N 10 "Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых - 10,4 на 100 тыс. взрослого населения |
позицию "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап - с 2013 по 2015 годы; второй этап - с 2016 по 2018 годы; третий этап - с 2019 по 2024 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 787 562,90 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 49 313,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. -49 313,3 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; 2021 г. - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб. средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 738 249,60 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 89 308,2 тыс. руб.; 2014 г. - 48 013,4 тыс. руб.; 2015 г. - 56 232,0 тыс. руб.; 2016 г. - 52 392,0 тыс. руб.; 2017 г. - 54 762,1 тыс. руб.; 2018 г. - 70 710,0 тыс. руб.; 2019 г. - 56 781,0 тыс. руб.; 2020 г. - 62 010,0 тыс. руб.; 2021 г. - 62 010,0 тыс. руб.; 2022 г. - 62 010,0 тыс. руб.; |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап - с 2019 по 2024 годы.";
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"На втором и третьем этапах будет создана полноценная инфраструктура для оказания паллиативной помощи взрослым и детям.";
раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложениях N 1, 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых - 10,4 на 100 тыс. взрослого населения.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 787 562,9 тыс. руб., в том числе 738 249,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (93,7% от общего объема средств Подпрограммы) 49 313,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (6,3% от общего объема средств Подпрограммы).";
в абзаце четвертом цифры "2020" заменить цифрами "2024";
2.11. в приложении N 11 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования - 1562 чел.; количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена - 2808 чел.; количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах - 550 чел.; доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников - 99,0%; доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической - 75,0%; обеспеченность врачами - 32,5 на 10 тыс. человек населения; обеспеченность врачами участковой службы - 5,65 на 10 тыс. человек населения; доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты - 100% |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап - с 2013 по 2015 годы; второй этап - с 2016 по 2018 годы; третий этап - с 2019 по 2024 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 967 882,9 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 741 882,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г.-76 787,8 тыс. руб.; 2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.; 2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.; 2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.; 2017 г. - 83 666,3 тыс. руб.; 2018 г. - 53 266,9 тыс. руб.; 2019 г. - 56 028,3 тыс. руб.; 2020 г. - 42 367,3 тыс. руб.; 2021 г. - 42 367,3 тыс. руб.; 2022 г. - 42 367,3 тыс. руб.; 2023 г. - 42 367,3 тыс. руб.; 2024 г. - 42 367,3 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 100,0 тыс. руб.; 2014 г. - 250,0 тыс. руб.; 2015 г. - 550,0 тыс. руб.; 2016 г. - 150,0 тыс. руб.; 2017 г. - 175,0 тыс. руб.; 2018 г. - 175,0 тыс. руб.; 2019 г. - 200,0 тыс. руб.; 2020 г. - 200,0 тыс. руб.; 2021 г. - 200,0 тыс. руб.; 2022 г. - 200,0 тыс. руб.; 2023 г. - 200,0 тыс. руб.; 2024 г. - 200,0 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 23 500,0 тыс. руб.; 2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.; 2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.; 2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.; 2017 г. - 60 000,0 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап - с 2019 по 2024 годы.";
в абзаце тринадцатом слова "Второй этап Подпрограммы (с 2016 по 2020 гг.) ориентирован" заменить словами "Второй и третий этапы (с 2016 по 2024 г.г.) ориентированы";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"обеспеченность врачами - 32,5 на 10 тыс. человек населения;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах - 550 чел.;";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической - 75,0%;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспеченность врачами участковой службы - обеспеченность врачами участковой службы - 5,65 на 10 тыс. человек населения";
в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
в абзаце первом Мероприятия 1.1. "Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 967 982,9 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (23,1% от общего объема средств Подпрограммы), 741 882,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (76,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,27% от общего объема средств Подпрограммы).";
2.12. в приложении N 16 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет до 13.0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента; увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет до 13.0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года до 9,7%; снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 18,8%; увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением до 60,2%; снижение смертности от ишемической болезни сердца до 250 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 143,4 случаев на 100 тыс. населения; увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более до 60%; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий до 3,6%; обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови до 100%; увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6300 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области до 141 человек |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап - с 2013 по 2015 годы; второй этап - с 2016 по 2018 годы; третий этап - с 2019 по 2024 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 17 374 842,8 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 8 602 792,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. -989 131,3 тыс. руб.; 2017 г. - 921 908,9 тыс. руб.; 2018 г. - 1 082 429,8 тыс. руб.; 2019 г.-827 203,8 тыс. руб.; 2020 г. - 895 484,1 тыс. руб.; 2021 г. - 924 759,3 тыс. руб.; 2022 г. - 955 205,5 тыс. руб.; 2023 г. - 986 869,5 тыс. руб.; 2024 г. - 1 019 800,1 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 258 691,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.; 2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.; 2018 г. - 62 985,6 тыс. руб.; 2019 г. - 63 868,4 тыс. руб.; 2020 г. - 63 868,4 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; 2021 г. - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 8 513 359,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.; 2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.; 2018 г. - 860 998,0 тыс. руб.; 2019 г. - 905 003,0 тыс. руб.; 2020 г. - 950 252,0 тыс. руб.; 2021 г. - 988 260,8 тыс. руб.; 2022 г. - 1 027 790,0 тыс. руб.; 2023 г. - 1 068 900,4 тыс. руб.; 2024 г. - 1 111 655,2 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в три этапа: 1 этап - с 2013 по 2015 годы, 2 этап - с 2016 по 2018 годы, 3 этап - с 2019 по 2024 годы.";
в абзаце девятнадцатом слова "Второй этап Подпрограммы (с 2016 по 2020 гг.) ориентирован" заменить словами "Второй и третий этапы (с 2016 по 2024 гг.) ориентированы";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы":
абзацы второй - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложениях N 1, 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года до 9,7%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 18,8%;
увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением до 60,2%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца до 250 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 143,4 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более до 60%;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,6%;
обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови до 100%;
увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6300 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области - 141 человек.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 17 374 842,8 тыс. руб., в том числе 258 691,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,5% от общего объема средств Подпрограммы), 8 602 792,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,5%) от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 359,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников 49,0%) от общего объема средств Подпрограммы).";
2.13. в приложении N 17 "Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап - с 2013 по 2015 годы; второй этап - с 2016 по 2018 годы; третий этап - с 2019 по 2024 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 567 273,3 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 560 819,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 63 051,6 тыс. руб.; 2017 г. - 61 427,9 тыс. руб.; 2018 г. - 70 151,2 тыс. руб.; 2019 г. - 56 654,0 тыс. руб.; 2020 г.-61 907,0 тыс. руб.; 2021 г.-61 907,0 тыс. руб.; 2022 г. - 61 907,0 тыс. руб.; 2023 г. - 61 907,0 тыс. руб.; 2024 г.-61 907,0 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 6 453,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 1 875,7 тыс. руб.; 2017 г. - 1 124,3 тыс. руб.; 2018 г.-1 115,2 тыс. руб.; 2019 г. - 1 160,2 тыс. руб.; 2020 г. - 1 178,2 тыс. руб. 2021 г. - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап - с 2016 по 2018 годы, 2 этап - с 2019 по 2024 годы.";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы"
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 567 273,3 тыс. руб., в том числе 6 453,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,1% от общего объема средств Подпрограммы), 560 819,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,9% от общего объема средств Подпрограммы).";
в абзаце четвертом цифры "2020" заменить цифрами "2024";
2.14. в приложении N 18 "Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо - 13463,6 руб.; сохранение среднего числа дней занятости койки до 2024 года на уровне 333 дней; уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,0 дня; доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи - 100%; доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования - 100%"; доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%; доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь - 100%>; сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу - 20% |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап - с 2013 по 2015 годы; второй этап - с 2016 по 2018 годы; третий этап - с 2019 по 2024 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 142 013 768,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. - 20 000 тыс. руб. средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 37 495 803,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.; 2017 г. - 3 761 031,8 тыс. руб.; 2018 г. - 4 028 876,8 тыс. руб.; 2019 г. -4 181 405,8 тыс. руб.; 2020 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.; 2021 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.; 2022 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.; 2023 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.; 2024 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 104 497 964,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.; 2017 г. - 9 139 029,1 тыс. руб.; 2018 г. - 10 992 917, 9 тыс. руб.; 2019 г. - 11 395 904,4 тыс. руб.; 2020 г. - 11 851 524,9 тыс. руб.; 2021 г. - 12 325 585,9 тыс. руб.; 2022 г. - 12 818 609,3 тыс. руб.; 2023 г. - 13 331 353,6 тыс. руб.; 2024 г. - 13 864 607,7 тыс. руб. |
в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап с 2016 по 2018 годы, 2 этап - с 2019 по 2024 годы.";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы":
абзацы одиннадцатый-семнадцатый изложить в следующей редакции:
"По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов к 2024 году:
норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо- 13463,6 руб.;
сохранение среднего числа дней занятости койки до 2024 года на уровне 333 дней;
уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,0 дня;
доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования - 100%;
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи - 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь - 100%;";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 142 013 768,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 37 495 803,9 тыс. руб. (26,4% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 104 497 964,1 тыс. руб. (73,59%) от общего объема средств Подпрограммы).";
в абзаце четвертом цифры "2020" заменить цифрами "2024";
2.15. в приложении N 19 "Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций - 3,1%; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи - 95,0%; доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи - 100% |
позицию "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - с 2016 по 2018 годы; второй этап - с 2019 по 2024 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 98 161,5 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 98 161,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.; 2017 г. - 12 699,0 тыс. руб.; 2018 г. - 13 824,4 тыс. руб.; 2019 г. - 9 518,0 тыс. руб.; 2020 г. - 10 062,0 тыс. руб.; 2021 г. - 10 062,0 тыс. руб.; 2022 г. - 10 062,0 тыс. руб.; 2023 г. - 10 062,0 тыс. руб.; 2024 г. - 10 062,0 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап - с 2016 по 2018 годы, 2 этап - с 2019 по 2024 годы. Этапы Подпрограммы ориентированы на использование созданных условий для решения поставленных задач.";
абзацы тринадцатый, четырнадцатый исключить;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложении N 1а к Программе.
Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций - 3,1%;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут - 95,0%;
доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, - 100%.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 98 151,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).";
в абзаце четвертом цифры "2020" заменить цифрами "2024";
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Исполняющий обязанности главы администрации области |
А.Н. Ганов |
Заместитель главы администрации области |
Н.E. Астафьева |
Заместитель главы администрации области |
Н.E. Астафьева |
Заместитель главы администрации области |
Н.E. Астафьева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Продлено действие государственной программы Тамбовской области по развитию здравоохранения. Программа реализуется с 2013 по 2024 гг. в три этапа. Общий объем финансирования программы составит 213 104 411,3 тыс. руб. До внесения изменений этот показатель был равен 132 949 861,0 тыс. руб. Уточнены целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации. Скорректирован перечень мероприятий государственной программы. Мера принята в целях обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг.
Постановление администрации Тамбовской области от 23 октября 2018 г. N 1079 "О внесении изменений в постановление администрации области от 30.04.2013 N 447 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 24 октября 2018 г.
Текст постановления опубликован на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) 23 октября 2018 г., на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 25 октября 2018 г.