Администрация Смоленской области постановляет:
Внести в областную государственную программу "Развитие культуры и туризма в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 N 988 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 03.10.2014 N 682, от 18.12.2014 N 863, от 10.03.2015 N 98, от 20.03.2015 N 127, от 31.08.2015 N 545, от 02.10.2015 N 613, от 08.10.2015 N 618, от 09.12.2015 N 780, от 29.12.2015 N 884, от 24.03.2016 N 162, от 27.04.2016 N 244, от 30.05.2016 N 298, от 29.06.2016 N 372, от 28.11.2016 N 689, от 27.12.2016 N 776), следующие изменения:
1) позицию "Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" паспорта областной государственной программы "Развитие культуры и туризма в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы изложить в следующей редакции:
2) в разделе 3:
- в пункте 1:
- в абзаце втором слова "реализация мероприятий по организации хранения архивных документов" заменить словами "расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений";
- в абзаце третьем слова "расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений," исключить;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- развитие библиотечного обслуживания. В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено: обеспечение деятельности областных государственных учреждений (государственного бюджетного учреждения культуры "Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского", государственного казенного учреждения культуры "Смоленская областная специальная библиотека для слепых"), обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства (государственного бюджетного учреждения культуры "Смоленская областная юношеская библиотека", государственного бюджетного учреждения культуры "Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова"), расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений, пополнение библиотечных фондов областных государственных библиотек, комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек, подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;";
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области. В рамках данного основного мероприятия предусмотрено: расходы на обеспечение деятельности СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры", реализация мероприятий по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия.";
- в пункте 2:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
"- организация театрально-концертного обслуживания. В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено: организация и проведение музыкальных и театральных фестивалей, международных конкурсов вокального и исполнительского искусства, концертов, научно-практических конференций, спектаклей, новогодних представлений для всех категорий населения, обеспечение участия лауреатов областных конкурсов, выставок в молодежных Дельфийских играх России, в театральных фестивалях, постановка премьерных спектаклей, разработка концертных программ, расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений (ГБУК "Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова", ОГАУК "Смоленская областная филармония"), обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства (ГБУК "Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова"), реализация мероприятий по развитию театрально-концертного обслуживания;";
- абзац третий дополнить словами ", предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в рамках областного закона от 22 июня 2007 года N 56-з "О взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями";
- абзацы седьмой - десятый изложить в следующей редакции:
"- соблюдение Администрацией муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области (далее - орган местного самоуправления) бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- согласование органом местного самоуправления с Департаментом бюджета и финансов Смоленской области параметров дефицита местного бюджета;
- обеспечение финансирования из местного бюджета указанных расходов в размере, предусмотренном Государственной программой;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области.";
- в абзаце втором пункта 3 слова "расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений" заменить словами "укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств";
3) раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Государственной программы
Общий объем финансирования Государственной программы составляет 3 771 322,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 700 816,9 тыс. рублей;
- 2015 год - 730 291,8 тыс. рублей;
- 2016 год - 472 439,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 507 278,8 тыс. рублей;
- 2018 год - 455 400,7 тыс. рублей;
- 2019 год - 455 400,7 тыс. рублей;
- 2020 год - 449 693,9 тыс. рублей.
Источниками финансирования являются средства федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетные средства. Из них:
- средства федерального бюджета - 119 075,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 30 000,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 58 734,4 тыс. рублей;
- 2016 год - 8 901,9 тыс. рублей;
- 2017 год - 10 025,7 тыс. рублей;
- 2018 год - 5 706,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 5 706,8 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 3 252 177,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 470 816,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 471 552,4 тыс. рублей;
- 2016 год - 463 532,8 тыс. рублей;
- 2017 год - 497 193,9 тыс. рублей;
- 2018 год - 449 693,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 449 693,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 449 693,9 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов - 69,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год - 5,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 5,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 59,2 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 400 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 200 000,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 200 000,0 тыс. рублей.
Привлечение средств федерального бюджета для обеспечения реализации Государственной программы осуществляется путем предоставления субвенции бюджету Смоленской области на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Смоленской области.
Объемы финансирования мероприятий Государственной программы подлежат ежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на их реализацию.";
- абзац одиннадцатый раздела 5 изложить в следующей редакции:
"постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации";";
4) в подпрограмме "Наследие":
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" паспорта подпрограммы "Наследие" изложить в следующей редакции:
- разделы 2 - 4 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в таблице.
Таблица
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Базовое значение показателя
|
Планируемое значение показателя
|
Прогнозное значение показателя |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1. |
Количество закартонированных дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области |
ед. хранения |
852 078 |
859 756 |
910 316 |
958 251 |
1 143 215 |
1 154 746 |
1 164 800 |
1 174 800 |
1 184 800 |
2. |
Количество особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму |
ед. хранения/листов |
24/16 856 |
303/79 980 |
315/136 142 |
287/137 292 |
738/378 480 |
700/264 000 |
600/200 000 |
600/200 000 |
600/200 000 |
3. |
Число посетителей областных государственных музеев |
тыс. чел. |
285,8 |
251,3 |
202,3 |
292,1 |
280,7 |
272,1 |
283 |
283 |
283 |
4. |
Количество новых поступлений в библиотечные фонды областных государственных библиотек |
тыс. экз. |
32 |
22,6 |
13,8 |
13,1 |
6,4 |
7 |
7 |
7 |
7 |
5. |
Количество посещений областных государственных библиотек, |
тыс. чел. |
656,24 |
658,3 |
648,9 |
644 |
693,9 |
588,1 |
588,1 |
588,1 |
588,1 |
в том числе детьми |
120,8 |
120,8 |
120,9 |
121 |
153,5 |
126 |
126 |
126 |
126 |
||
6. |
Количество объектов культурного наследия |
ед. |
x |
x |
x |
x |
2 630 |
2 630 |
2 630 |
2 630 |
2 630 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий:
1. Развитие архивного дела в Смоленской области.
Показателями реализации данного основного мероприятия являются:
1) количество закартонированных дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области. Базовый показатель 2015 года - 958 251 единица хранения, 2016 года - 1 143 215 единиц хранения. К 2019 году этот показатель планируется в размере 1 174 800 единиц хранения, в том числе по годам:
- в 2017 году - 1 154 746 единиц хранения;
- в 2018 году - 1 164 800 единиц хранения;
- в 2019 году - 1 174 800 единиц хранения;
2) количество особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму. Базовый показатель 2015 года - 287/137 292 единиц хранения/листа, 2016 года - 738/378 480 единиц хранения/листов. К 2019 году этот показатель планируется в размере 600/200 000 единиц хранения/листов, в том числе по годам:
- в 2017 году - 700/264 000 единиц хранения/листов;
- в 2018 году - 600/200 000 единиц хранения/листов;
- в 2019 году - 600/200 000 единиц хранения/листов;
3) количество помещений областных государственных учреждений в сфере архивного дела, в которых проведен ремонт (ед.). Базовый показатель 2016 года - 2 помещения. К 2019 году этот показатель составит 2 помещения, в том числе по годам:
- в 2017 году - 2 помещения;
- в 2018 году - 2 помещения;
- в 2019 году - 2 помещения.
2. Развитие музейной деятельности.
Показателями реализации данного основного мероприятия являются:
1) число посетителей областных государственных музеев. Базовый показатель 2015 года - 292,1 тыс. человек, 2016 года - 280,7 тыс. человек. К 2019 году этот показатель планируется в размере 283 тыс. человек, в том числе по годам:
- в 2017 году - 272,1 тыс. человек;
- в 2018 году - 283 тыс. человек;
- в 2019 году - 283 тыс. человек;
2) количество экспозиций, созданных областными государственными музеями. Базовый показатель 2016 года - 48 единиц. К 2019 году этот показатель планируется в размере 47 единиц, в том числе по годам:
- в 2017 году - 45 единиц;
- в 2018 году - 47 единиц;
- в 2019 году - 47 единиц;
3) число экскурсий, проведенных областными государственными музеями. Базовый показатель 2016 года - 6 086 единиц. К 2019 году этот показатель планируется в размере 5 750 единиц, в том числе по годам:
- в 2017 году - 5 742 единицы;
- в 2018 году - 5 750 единиц;
- в 2019 году - 5 750 единиц.
3. Развитие библиотечного обслуживания.
Показателями реализации данного основного мероприятия являются:
1) количество посещений областных государственных библиотек, в том числе детьми. Базовый показатель 2015 года - 644 тыс. человек, в том числе детьми - 121 тыс. человек, 2016 года - 693,9 тыс. человек, в том числе детьми - 153,5 тыс. человек. К 2019 году этот показатель составит 631,5 тыс. человек, в том числе детьми - 121 тыс. человек, в том числе по годам:
- в 2017 году - 588,1 тыс. человек, в том числе детьми - 126 тыс. человек;
- в 2018 году - 588,1 тыс. человек, в том числе детьми - 126 тыс. человек;
- в 2019 году - 588,1 тыс. человек, в том числе детьми - 126 тыс. человек;
2) количество мероприятий, выставок, проведенных областными государственными библиотеками. Базовый показатель 2016 года - 129 мероприятий. К 2019 году этот показатель составит 63 мероприятия, в том числе по годам:
- в 2017 году - 63 мероприятия;
- в 2018 году - 63 мероприятия;
- в 2019 году - 63 мероприятия;
3) количество помещений областных государственных библиотек, в которых проведен текущий ремонт. Базовое значение показателя 2015 года - 4 единицы, 2016 года - 2 единицы. К 2019 году данный показатель составит 2 единицы, в том числе по годам:
- в 2017 году - 2 единицы;
- в 2018 году - 2 единицы;
- в 2019 году - 2 единицы;
4) количество новых поступлений в библиотечные фонды областных государственных библиотек. Базовое значение показателя 2015 года - 13,1 тыс. экземпляров, 2016 года - 6,4 тыс. экземпляров. К 2019 году данный показатель составит 7 тыс. экземпляров, в том числе по годам:
- в 2017 году - 7 тыс. экземпляров;
- в 2018 году - 7 тыс. экземпляров;
- в 2019 году - 7 тыс. экземпляров;
5) количество новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек. Базовое значение показателя 2015 года - 1,2 тыс. экземпляров, 2016 года - 1 тыс. экземпляров. Планируемое значение показателя в 2017 году - 1 тыс. экземпляров;
6) доля муниципальных библиотек, подключенных информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Смоленской области. Базовый показатель 2015 года пересчитан и составил 43 процента (фактически и по статистическим отчетам), 2016 года - 45,7 процента. Планируемое значение показателя в 2017 году - 50 процентов.
4. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области.
Показателем реализации данного основного мероприятия является количество объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Базовый показатель 2016 года - 2 630 единиц. К 2019 году данный показатель составит 2 630 единиц, в том числе по годам:
- в 2017 году - 2 630 единиц;
- в 2018 году - 2 630 единиц;
- в 2019 году - 2 630 единиц.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 440 642,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 208 407,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 211 092,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 213 449,1 тыс. рублей;
- 2017 год - 203 964,9 тыс. рублей;
- 2018 год - 201 242,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 201 242,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 201 242,9 тыс. рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и федерального бюджетов. Из них:
- средства федерального бюджета - 7403,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 1 619,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 1 686,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 1 942,1 тыс. рублей;
- 2017 год - 2 156,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 1 443 212,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 206 788,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 209 405,9 тыс. рублей;
- 2016 год - 211 507,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 201 781,9 тыс. рублей;
- 2018 год - 201 242,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 201 242,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 201 242,9 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов - 27,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2017 год - 27,0 тыс. рублей.";
5) в подпрограмме "Искусство":
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" паспорта подпрограммы "Искусство" изложить в следующей редакции:
- раздел 1 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств является одним из направлений развития учреждений культуры.";
- разделы 2 - 4 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и целевые показатели подпрограммы
Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие профессионального искусства, поддержка многообразия творческой деятельности.
Значения целевого показателя реализации подпрограммы представлены в таблице.
Таблица
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Базовое значение показателя |
Планируемое значение показателя |
Прогнозное значение показателя |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Количество зрителей мероприятий, проводимых театрально-концертными и культурно-досуговыми учреждениями |
ед. |
284,9 |
287,2 |
372 |
351,2 |
163,1 |
134,2 |
134,4 |
134,4 |
134,4 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий:
1. Организация театрально-концертного обслуживания.
Показателями реализации данного основного мероприятия являются:
1) количество публичных выступлений. Базовый показатель 2015 года - 1 254 выступления, 2016 года - 881 выступление. К 2019 году этот показатель составит 777 выступлений, в том числе по годам:
- в 2017 году - 777 выступления;
- в 2018 году - 777 выступлений;
- в 2019 году - 777 выступлений;
2) количество новых (капитально возобновленных) концертов, постановок. Базовый показатель 2016 года - 37 концертов. К 2019 году этот показатель составит 37 концертов, в том числе по годам:
- в 2017 году - 37 концертов;
- в 2018 году - 37 концертов;
- в 2019 году - 37 концертов;
3) количество зрителей театрально-концертных мероприятий. Базовый показатель 2015 года - 273,6 тыс. человек, 2016 года - 127,1 тыс. человек. К 2019 году этот показатель составит 102,3 тыс. человек, в том числе по годам:
- в 2017 году - 102,2 тыс. человек;
- в 2018 году - 102,2 тыс. человек;
- в 2019 году - 102,2 тыс. человек;
4) количество проведенных событийных театрально-концертных мероприятий. Базовый показатель 2015 года - 8 мероприятий, 2016 года - 6 мероприятий. К 2019 году этот показатель составит 6 мероприятий, в том числе по годам:
- в 2017 году - 6 мероприятий;
- в 2018 году - 6 мероприятий;
- в 2019 году - 6 мероприятий.
2. Стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий.
Показателями реализации данного основного мероприятия являются:
1) количество стипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, юных талантов Смоленщины. Базовый показатель 2015 года - 85 человек, 2016 года - 85 человек. К 2019 году этот показатель составит 85 человек, в том числе по годам:
- в 2017 году - 85 человек;
- в 2018 году - 85 человек;
- в 2019 году - 85 человек;
2) количество победителей конкурса среди муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку. Базовый показатель 2016 года - 13 единиц. Плановое значение показателя в 2017 году - 16 единиц;
3) количество победителей конкурса среди работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку. Базовый показатель 2016 года - 7 человек. Плановое значение показателя в 2017 году - 8 человек;
4) количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, организующих проведение социально ориентированных мероприятий. К 2019 году этот показатель составит 7 единиц, в том числе по годам:
- в 2017 году - 7 единиц;
- в 2018 году - 7 единиц;
- в 2019 году - 7 единиц.
3. Организация культурно-досугового обслуживания населения.
Показателями реализации данного основного мероприятия являются:
1) количество публичных выступлений. Базовый показатель 2015 года - 85 выступлений, 2016 года - 93 выступления. К 2019 году этот показатель составит 95 выступлений, в том числе по годам:
- в 2017 году - 93 выступления;
- в 2018 году - 95 выступлений;
- в 2019 году - 95 выступлений;
2) количество новых (капитально возобновленных) концертов. Базовый показатель 2016 года - 8 концертов. К 2019 году этот показатель составит 6 концертов, в том числе по годам:
- в 2017 году - 6 концертов;
- в 2018 году - 6 концертов;
- в 2019 году - 6 концертов;
3) количество зрителей культурно-досуговых мероприятий. Базовый показатель 2015 года - 77,6 тыс. человек, 2016 года - 38,4 тыс. человек. К 2019 году этот показатель составит 32,2 тыс. человек, в том числе по годам:
- в 2017 году - 32,2 тыс. человек;
- в 2018 году - 32,2 тыс. человек;
- в 2019 году - 32,2 тыс. человек;
4) количество проведенных культурно-досуговых мероприятий. Базовый показатель 2015 года - 246 мероприятий, 2016 года - 172 мероприятия. К 2019 году этот показатель увеличится до 192 мероприятий, в том числе по годам:
- в 2017 году - 191 мероприятие;
- в 2018 году - 192 мероприятия;
- в 2019 году - 192 мероприятия;
5) количество участников мероприятий. Базовый показатель 2016 года - 64,3 тыс. человек. К 2019 году этот показатель составит 62,4 тыс. человек, в том числе по годам:
- в 2017 году - 62 тыс. человек;
- в 2018 году - 62 тыс. человек;
- в 2019 году - 62 тыс. человек;
6) количество событийных культурно-досуговых мероприятий. Базовый показатель 2015 года - 10 мероприятий, 2016 года - 5 мероприятий. К 2019 году этот показатель составит 5 мероприятий, в том числе по годам:
- в 2017 году - 5 мероприятий;
- в 2018 году - 5 мероприятий;
- в 2019 году - 5 мероприятий;
7) уровень технической готовности центра культурного развития в поселке Озерный Духовщинского района Смоленской области. Базовый показатель 2016 года составил 54,6 процента. В 2017 году этот показатель составит 100 процентов.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 039 958,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 152 572,8 тыс. рублей;
- 2015 год - 183 408,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 135 869,4 тыс. рублей;
- 2017 год - 178 408,3 тыс. рублей;
- 2018 год - 129 899,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 129 899,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 129 899,8 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства федерального бюджета - 77 247,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 22 250,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 51 697,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 1 650,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 1 650,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 962 674,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 130 322,8 тыс. рублей;
- 2015 год - 131 705,4 тыс. рублей;
- 2016 год - 134 214,4 тыс. рублей;
- 2017 год - 176 732,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 129 899,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 129 899,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 129 899,8 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов - 35,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год - 5,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 5,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 25,7 тыс. рублей.";
6) в подпрограмме "Развитие образования в сфере культуры и искусства":
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" паспорта подпрограммы "Развитие образования в сфере культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
- в разделе 1:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"ОГБОУ ВО "Смоленский государственный институт искусств" осуществляет обучение по шести специальностям среднего профессионального образования, десяти направлениям бакалавриата и одному направлению специалитета.";
- в абзаце седьмом слова "6 процентов" заменить словами "8 процентов";
- разделы 2 - 4 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие образования в сфере культуры и искусства.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в таблице.
Таблица
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Развитие образовательных программ в сфере культуры и искусства.
Показателями реализации данного основного мероприятия являются:
1) количество обучающихся в учреждениях профессионального образования по программам среднего профессионального образования в сфере культуры. Базовый показатель 2015 года - 183 человека, 2016 года - 255 человек. К 2019 году этот показатель составит 192 человека, в том числе по годам:
- в 2017 году - 192 человека;
- в 2018 году - 192 человека;
- в 2019 году - 192 человека;
2) количество обучающихся в учреждении высшего образования по программам высшего образования в области искусства. Базовый показатель 2015 года - 467 человек, 2016 года - 432 человека. К 2019 году этот показатель составит 445 человек, в том числе по годам:
- в 2017 году - 445 человек;
- в 2018 году - 445 человек;
- в 2019 году - 445 человек;
3) количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства. Базовый показатель 2015 года - 395 человек, 2016 года - 342 человека. К 2019 году этот показатель составит 330 человек, в том числе по годам:
- в 2017 году - 330 человек;
- в 2018 году - 330 человек;
- в 2019 году - 330 человек;
4) количество выпускников учреждений профессионального образования по программам среднего профессионального образования в сфере культуры, трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской области. Базовый показатель 2015 года - 15 человек, 2016 года - 15 человек. К 2019 году этот показатель составит 18 человек, в том числе по годам:
- в 2017 году - 18 человек;
- в 2018 году - 18 человек;
- в 2019 году - 18 человек;
5) количество выпускников учреждения высшего образования по программам бакалавриата в сфере культуры, трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской области. Базовый показатель 2015 года - 45 человек, 2016 года - 20 человек. К 2019 году этот показатель планируется в размере 20 человек, в том числе по годам:
- в 2017 году - 20 человек;
- в 2018 году - 20 человек;
- в 2019 году - 20 человек;
6) доля детских школ искусств, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Плановое значение показателя в 2017 году составляет 13,5 процента.
2. Социальное обеспечение обучающихся.
Показателем реализации данного основного мероприятия является количество обучающихся, получающих стипендию, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Базовый показатель 2015 года - 205 человек, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 13 человек, 2016 года - 232 человека, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 15 человек. К 2019 году этот показатель составит 232 человека, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 15 человек, в том числе по годам:
- в 2017 году - 232 человека, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 15 человек;
- в 2018 году - 232 человека, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 15 человек;
- в 2019 году - 232 человека, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 15 человек.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 668 645,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 101 750,5 тыс. рублей;
- 2015 год - 97 613,3 тыс. рублей;
- 2016 год - 92 706,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 94 629,4 тыс. рублей;
- 2018 год - 93 981,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 93 981,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 93 981,8 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства федерального бюджета - 512,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2017 год - 512,9 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 668 125,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 101 750,5 тыс. рублей;
- 2015 год - 97 613,3 тыс. рублей;
- 2016 год - 92 706,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 94 110,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 93 981,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 93 981,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 93 981,8 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 6,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2017 год - 6,5 тыс. рублей.";
7) в подпрограмме "Развитие туризма":
- позицию "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)" паспорта подпрограммы "Развитие туризма" изложить в следующей редакции:
- разделы 2 - 4 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Значения целевого показателя реализации подпрограммы представлены в таблице.
Таблица
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Базовое значение показателя |
Планируемое значение показателя |
Прогнозное значение показателя |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Объем туристского потока в Смоленской области |
тыс. чел. |
x |
188,46 |
260 |
260 |
290 |
310 |
310 |
310 |
310 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий:
1. Организация и проведение событийных мероприятий и туристических поездок.
Показателями реализации данного основного мероприятия являются:
1) количество участников экскурсионных и туристических поездок для социально незащищенных групп населения. Базовый показатель 2015 года - 75 человек, 2016 года - 140 человек. К 2019 году этот показатель составит 140 человек, в том числе по годам:
- в 2017 году - 140 человек;
- в 2018 году - 140 человек;
- в 2019 году - 140 человек;
2) количество проведенных мероприятий (праздники, фестивали, акции) по развитию туризма. Базовый показатель 2016 года - 5 единиц. К 2019 году этот показатель составит 10 единиц, в том числе по годам:
- в 2017 году - 10 единиц;
- в 2018 году - 10 единиц;
- в 2019 году - 10 единиц.
2. Информационное продвижение Смоленской области на внутренних и внешних рынках.
Показателями реализации данного основного мероприятия являются:
1) количество информации, размещенной на http://www.календарьсобытий.рф. К 2019 году этот показатель составит 15 единиц, в том числе по годам:
- в 2017 году - 15 единиц;
- в 2018 году - 15 единиц;
- в 2019 году - 15 единиц;
2) количество информации, размещенной на https://russia.travel. К 2019 году этот показатель составит 154 единицы, в том числе по годам:
- в 2017 году - 154 единицы;
- в 2018 году - 154 единицы;
- в 2019 году - 154 единицы;
3) количество проведенных экскурсий. Базовый показатель 2016 года - 25 единиц. К 2019 году этот показатель составит 12 единиц, в том числе по годам:
- в 2017 году - 12 единиц;
- в 2018 году - 12 единиц;
- в 2019 году - 12 единиц;
4) количество посещений интернет-портала "visit-smolensk.ru". Базовый показатель 2015 года - 30 959 единиц, 2016 года - 55 281 единица. К 2019 году этот показатель составит 31 000 единиц, в том числе по годам:
- в 2017 году - 31 000 единиц;
- в 2018 году - 31 000 единиц;
- в 2019 году - 31 000 единиц.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 435 323,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 208 602,1 тыс. рублей;
- 2015 год - 205 970,3 тыс. рублей;
- 2016 год - 4 796,3 тыс. рублей;
- 2017 год - 3 988,8 тыс. рублей;
- 2018 год - 3 988,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 3 988,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 3 988,8 тыс. рублей.
Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета и внебюджетные источники. Из них:
средства областного бюджета - 35 323,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 8 602,1 тыс. рублей;
- 2015 год - 5 970,3 тыс. рублей;
- 2016 год - 4 796,3 тыс. рублей;
- 2017 год - 3 988,8 тыс. рублей;
- 2018 год - 3 988,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 3 988,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 3 988,8 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 400 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 200 000,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 200 000,0 тыс. рублей.";
8) обеспечивающую подпрограмму изложить в следующей редакции:
"Обеспечивающая подпрограмма
Основным мероприятием обеспечивающей подпрограммы является обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы. В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение функций государственного органа и расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9-1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия.
Объем финансирования обеспечивающей подпрограммы составляет 179 361,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 28 672,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 25 628,3 тыс. рублей;
- 2016 год - 25 618,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 26 287,4 тыс. рублей;
- 2018 год - 26 287,4 тыс. рублей;
- 2019 год - 26 287,4 тыс. рублей;
- 2020 год - 20 580,6 тыс. рублей.
В разрезе источников финансирования:
- средства федерального бюджета - 33 912,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 6 131,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 5 350,6 тыс. рублей;
- 2016 год - 5 309,8 тыс. рублей;
- 2017 год - 5 706,8 тыс. рублей;
- 2018 год - 5 706,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 5 706,8 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 145 449,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 22 541,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 20 277,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 20 308,4 тыс. рублей;
- 2017 год - 20 580,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 20 580,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 20 580,6 тыс. рублей;
- 2020 год - 20 580,6 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования обеспечивающей подпрограммы фонд оплаты труда составит 157 832,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 24 939,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 22 395,4 тыс. рублей;
- 2016 год - 22 660,9 тыс. рублей;
- 2017 год - 22 855,9 тыс. рублей;
- 2018 год - 22 855,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 22 855,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 19 269,1 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства федерального бюджета - 21 542,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 3 597,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 3 597,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 3 586,8 тыс. рублей;
- 2017 год - 3 586,8 тыс. рублей;
- 2018 год - 3 586,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 3 586,8 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 136 290,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 21 342,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 18 797,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 19 074,1 тыс. рублей;
- 2017 год - 19 269,1 тыс. рублей;
- 2018 год - 19 269,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 19 269,1 тыс. рублей;
- 2020 год - 19 269,1 тыс. рублей.";
9) приложения N 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
Губернатор |
А.В. Островский |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Смоленской области от 7 февраля 2017 г. N 52 "О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие культуры и туризма в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы"
Текст постановления опубликован в Вестнике Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области от 28 февраля 2017 г. N 2 (часть I)