N п/п
|
Наименование
|
Исполнитель мероприятия
|
Источник финансового обеспечения (расшифровать)
|
Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1. Цель Создание целостного культурного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для развития культуры муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
|
|
1.1
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
|
Комитет по КС и МП, учреждения культуры
|
Бюджет муниципального района
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.2
|
Оснащение учреждений культуры пожарным оборудованием
|
Комитет по КС и МП, Учреждения культуры
|
Бюджет муниципального района
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2. Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение объектов культурного наследия"
|
Цель: Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
|
Обеспечение населения услугами культурно-досугового типа
|
2.1
|
Обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры досугового типа
|
МБУК "Рославльская ЦКС";
|
Бюджет муниципального района
|
63440,4
|
22424,5
|
20306,7
|
20709,2
|
МБУК "КЦ "Юбилейный"
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2
|
Создание условий для массового отдыха населения и многофункциональной рекреационной инфраструктуры
|
МАУК "ГПКиО им. 1 Мая"
|
Бюджет городского поселения
|
861,0
|
361,0
|
250,0
|
250,0
|
2.3
|
Организация и проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий
|
Комитет по КС и МП;
МБУК "Рославльская ЦКС";
МБУ "КЦ "Юбилейный"
|
Бюджет городского поселения
|
1893,0
|
631,0
|
631,0
|
631,0
|
Бюджет муниципального района
|
62,25
|
20,75
|
20,75
|
20,75
|
Итого по мероприятию "Обеспечение населения услугами культурно-досугового типа"
|
|
|
66256,75
|
23437,25
|
21208,5
|
21611,0
|
Цель: Обеспечение сохранения объектов культурного наследия
|
Сохранение объектов культурного наследия
|
2.4
|
Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
|
Комитет по КС и МП
|
Бюджет муниципального района
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого по мероприятию "Сохранение объектов культурного наследия"
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Всего по подпрограмме "Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение объектов культурного наследия"
|
|
|
66256,75
|
23437,25
|
21208,5
|
21611,0
|
3. Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание населения"
|
Цель: совершенствование библиотечного обслуживания населения в соответствии с информационными и культурными потребностями местного сообщества, обеспечение свободного, равного, возможно полного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям, в т.ч. ко всем видам информации о жизни местного сообщества и о местном самоуправлении независимо от социального положения и места проживания.
|
3.1
|
Расходы, связанные с осуществлением основной деятельности
|
МБУК "Рославльская МЦБС"
|
Бюджет муниципального района
|
49529,9
|
16661,7
|
16395,7
|
16472,5
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.2
|
Проведение городских библиотечных акций, фестивалей, конкурсов, мероприятий
|
МБУК "Рославльская МЦБС"
|
Бюджет муниципального района
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.3
|
Внедрение новых информационных технологий в организацию библиотечного обслуживания и обеспечение доступа к сети Интернет, создание единого информационного пространства
|
МБУК "Рославльская МЦБС"
|
Бюджет муниципального района
|
361,8
|
120,6
|
120,6
|
120,6
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.4
|
Комплектование библиотечных фондов
|
МБУК "Рославльская МЦБС"
|
Бюджет муниципального района
|
557,1
|
185,7
|
185,7
|
185,7
|
Итого по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"
|
|
|
50448,8
|
16968,0
|
16702,0
|
16778,8
|
4. Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере художественно-эстетического развития"
|
Цель: Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации образовательного процесса в условиях учреждений дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры и искусства
|
4.1
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере художественно-эстетического развития
|
МБУ ДО "Рославльская ДХШ";
- МБОУ ДОД "Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки"
|
Бюджет муниципального района
|
38885,2
|
13750,4
|
12533,4
|
12601,4
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.2
|
Организация и проведение школьных и зональных фестивалей и конкурсов
|
МБУ ДО "Рославльская ДХШ";
- МБОУ ДОД "Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки"
|
Бюджет муниципального района
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.3
|
Участие в областных, открытых всероссийских, международных конкурсах и фестивалях
|
МБУ ДО "Рославльская ДХШ";
- МБОУ ДОД "Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки"
|
Бюджет муниципального района
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого по подпрограмме "Дополнительное образование детей в сфере художественно-эстетического развития"
|
|
|
38885,2
|
13750,4
|
12533,4
|
12601,4
|
5. Подпрограмма 4 "Музейная деятельность"
|
Цель: Создание условий для безопасного хранения и эффективного использования музейных предметов и музейных коллекций
|
5.1
|
Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение сохранности культурных ценностей
|
МБУК "РИХМ"
|
Бюджет муниципального района
|
11229,0
|
3934,0
|
3637,7
|
3657,3
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме "Музейная деятельность"
|
|
|
11229,0
|
3934,0
|
3637,7
|
3657,3
|
6. Подпрограмма 5 "Создание условий для обеспечения бухгалтерского учета в учреждениях культуры и спорта"
|
Цель: эффективное функционирование системы финансового обеспечения и осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и спорта
|
6.1
|
Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности
|
|
Бюджет муниципального района
|
22871,5
|
8066,3
|
7402,6
|
7402,6
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.2
|
Техническое оснащение централизованной бухгалтерии
|
|
Бюджет муниципального района
|
135,3
|
45,1
|
45,1
|
45,1
|
6.3
|
Повышение профессионального уровня работников централизованной бухгалтерии
|
|
Бюджет муниципального района
|
30,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
Итого по подпрограмме "Создание условий для обеспечения бухгалтерского учета в учреждениях культуры и спорта"
|
|
|
23036,8
|
8121,4
|
7457,7
|
7457,7
|
7. Обеспечивающая подпрограмма
|
7.1
|
Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы
|
Комитет по КС и МП
|
Бюджет муниципального района
|
9050,1
|
2786,7
|
3131,7
|
3131,7
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по обеспечивающей подпрограмме
|
|
|
9050,1
|
2786,7
|
3131,7
|
3131,7
|
Всего по муниципальной программе
|
|
|
198906,8
|
68998,0
|
64671,0
|
65237,8
|