В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пунктом "а" статьи 31.2 Устава Архангельской области, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп, Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 464-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора |
А.В. Алсуфьев |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)"
(утв. постановлением Правительства Архангельской области от 20 июня 2017 г. N 249-пп)
1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования государственной программы, паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы |
- |
общий объем финансирования составляет 88 718 755,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 21 411 874,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 66 970 063,1 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 326 795,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 10 022,9 тыс. рублей". |
2. В разделе II:
1) позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 1 изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 16 492 550,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1 595,9 тыс. рублей; средства областного бюджета - 16 490 954,2 тыс. рублей"; |
2) в абзаце тринадцатом подраздела 2.3 слова "3.4" заменить словами "3.5";
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать как "в абзаце двенадцатом подраздела 2.3"
3) позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 2 изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 65 239 879,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 20 940 012,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 44 299 839,5 тыс. рублей; внебюджетные средства - 27,5 тыс. рублей"; |
4) позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 5 изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 186 475,6 тыс. рублей, |
5) позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 7 изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 22 092,5 тыс. рублей, |
6) предложение второе абзаца двадцатого подраздела 2.24 исключить;
7) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 9 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 423 329,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 413 333,7 тыс. рублей; внебюджетные средства - 9 995,4 тыс. рублей". |
3. В разделе I приложения N 1 к указанной государственной программе:
1) в графе 9 пункта 3 цифры "75" заменить цифрами "60";
2) в графе 9 пункта 12 цифры "85" заменить цифрами "1,9";
3) в графе 9 пункта 13 цифры "75" заменить цифрами "60";
4) в графе 9 пункта 15 цифры "100,0" заменить цифрами "80,0";
5) пункт 20.1 изложить в следующей редакции:
"20.1. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности |
министерство труда, занятости и социального развития |
процентов |
- |
- |
- |
- |
7,0 |
13,7 |
14,5 |
14,8 |
14,8"; |
6) пункт 41 изложить в следующей редакции:
"41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) |
|
единиц |
4,0 |
- |
9,0 |
5,0 |
6,0 |
17,0 |
8,0 |
10,0 |
11,0 |
министерство труда, занятости и социального развития |
единиц |
- |
- |
- |
- |
1,0 |
10,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
|
министерство здравоохранения |
единиц |
- |
- |
- |
- |
1,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
министерство культуры |
единиц |
- |
- |
- |
- |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
министерство связи и информационных технологий Архангельской области |
единиц |
- |
- |
- |
- |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
|
агентство по спорту |
единиц |
- |
- |
- |
- |
1,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
министерство транспорта |
единиц |
- |
- |
- |
- |
1,0 |
- |
- |
- |
-"; |
7) подраздел "Программа N 8 "Доступная среда" дополнить новым пунктом 42.2 следующего содержания:
"42.2. Количество единиц приобретенного автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп населения |
министерство транспорта |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
4,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0". |
4. В приложении N 2 к указанной государственной программе:
1) в разделе I:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания и отделений социальной защиты населения |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
15 505 511,8 |
1 792 168,1 |
1 815 754,1 |
1 926 642,6 |
2 007 030,9 |
1 878 529,9 |
1 958 481,2 |
2 063 452,5 |
2 063 452,5 |
выполнение 100 процентов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями социального обслуживания населения, обеспечение деятельности 25 отделений социальной защиты населения в 2013-2015 годах, 24 отделений социальной защиты населения в 2016-2020 годах, для обеспечения выполнения государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населения |
пункты 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20.5 перечня целевых показателей государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)" приложения N 1 (далее - перечень)"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
15 505 511,8 |
1 792 168,1 |
1 815 754,1 |
1 926 642,6 |
2 007 030,9 |
1 878 529,9 |
1 958 481,2 |
2 063 452,5 |
2 063 452,5 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
б) позицию "Всего по задаче N 1" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 1 |
|
итого |
15 541 888,6 |
1 828 544,9 |
1 815 754,1 |
1 926 642,6 |
2 007 030,9 |
1 878 529,9 |
1 958 481,2 |
2 063 452,5 |
2 063 452,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
15 541 888,6 |
1 828 544,9 |
1 815 754,1 |
1 926 642,6 |
2 007 030,9 |
1 878 529,9 |
1 958 481,2 |
2 063 452,5 |
2 063 452,5 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
в) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
312 314,8 |
- |
- |
36 446,3 |
963,5 |
14905,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
140 000,0 |
оказание социальных услуг не менее 5 юридическими лицами, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, предоставляющими социальные услуги |
пункты 20.1, 20.2, 20.3 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
312 314,8 |
- |
- |
36 446,3 |
963,5 |
14905,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
140 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
г) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
695,0 |
- |
- |
- |
- |
95,0 |
- |
- |
600,0 |
ежегодное заключение государственного контракта между министерством труда, занятости и социального развития и поставщиком услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания граждан Архангельской области |
пункт 20 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
695,0 |
- |
- |
- |
- |
95,0 |
- |
- |
600,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
д) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
320 934,1 |
97 754,8 |
21 815,0 |
28 262,5 |
12 992,7 |
109,1 |
- |
- |
160 000,0 |
улучшение материально-технической базы, приведение помещений в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями пожарной безопасности, улучшение условий работы специалистов, проведение ремонтных работ не менее чем в 8 государственных организациях социального обслуживания ежегодно в 2013-2016, 2020 годах, не менее чем в 1 государственной организации социального обслуживания в 2017 году |
пункты 12, 13, 20.5, 20.6 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
320 934,1 |
97 754,8 |
21 815,0 |
28 262,5 |
12 992,7 |
109,1 |
- |
- |
160 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
е) дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией и проведением организационно-штатных мероприятий в государственных организациях социального обслуживания |
|
итого |
8 951,7 |
- |
- |
- |
- |
8 951,7 |
- |
- |
- |
обеспечение сохранности государственного имущества до момента его передачи, обеспечение выплат сотрудникам организаций при ликвидации и проведении организационно-штатных мероприятий |
пункт 20.6 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
8 951,7 |
- |
- |
- |
- |
8 951,7 |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ж) позицию "Всего по задаче N 3" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 3 |
|
итого |
377 116,8 |
101 845,3 |
26 905,5 |
39 832,4 |
17 780,4 |
14 483,9 |
5 423,1 |
5 423,1 |
165 423,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 595,9 |
207,5 |
207,5 |
186,8 |
164,1 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
||||
областной бюджет |
375 520,9 |
101 637,8 |
26 698,0 |
39 645,6 |
17 616,3 |
14 276,4 |
5 215,6 |
5 215,6 |
165 215,6 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
з) позицию "Всего по подпрограмме N 1" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме N 1 |
|
итого |
16 492 550,1 |
1 987844,20 |
1885503,0 |
2 037 322,9 |
2 057919,9 |
1 931 286,5 |
2 047177,0 |
2 152 148,3 |
2 393348,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 595,9 |
207,50 |
207,50 |
186,80 |
164,10 |
207,5 |
207,5 |
207,50 |
207,50 |
||||
областной бюджет |
16 490 954,2 |
1987636,7 |
1885295,5 |
2037136,1 |
2057755,8 |
1931079,0 |
2046969,5 |
2151940,8 |
2393140,8 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
2) в разделе II:
а) пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
"1.11. Ежегодная денежная выплата Почетным донорам СССР, России (Федеральный закон от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов") |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
856 310,0 |
91 171,6 |
96 563,5 |
105 897,5 |
106 628,2 |
116 899,2 |
113 050,0 |
113 050,0 |
113 050,0 |
предоставление мер социальной поддержки в полном объеме: в 2013-2014 годах - не менее 7800 получателям ежегодно, |
пункт 23 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
856 310,0 |
91 171,6 |
96 563,5 |
105 897,5 |
106 628,2 |
116 899,2 |
113 050,0 |
113 050,0 |
113 050,0 |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
б) позиции "Всего по задаче N 1" и "Всего по подпрограмме N 2" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 1 |
|
итого |
65 239 879,5 |
7 051 056,0 |
6 904 912,4 |
7 303 206,9 |
8 637 766,5 |
8 669 767,5 |
8 744 710,5 |
8 991 864,9 |
8 936 594,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
20 940 012,5 |
2 212 500,5 |
1 983 934,0 |
2 300 501,2 |
2 892 078,1 |
2 885 941,6 |
2 845 214,9 |
2 909 921,1 |
2 909 921,1 |
||||
областной бюджет |
44 299 839,5 |
4 838 528,0 |
4 920 978,4 |
5 002 705,7 |
5 745 688,4 |
5 783 825,9 |
5 899 495,6 |
6 081 943,8 |
6 026 673,7 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
27,5 |
27,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по подпрограмме N 2 |
|
итого |
65 239 879,5 |
7 051 056,0 |
6 904 912,4 |
7 303 206,9 |
8 637 766,5 |
8 669 767,5 |
8 744 710,5 |
8 991 864,9 |
8 936 594,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
20 940 012,5 |
2 212 500,5 |
1 983 934,0 |
2 300 501,2 |
2 892 078,1 |
2 885 941,6 |
2 845 214,9 |
2 909 921,1 |
2 909 921,1 |
||||
областной бюджет |
44 299 839,5 |
4 838 528,0 |
4 920 978,4 |
5 002 705,7 |
5 745 688,4 |
5 783 825,9 |
5 899 495,6 |
6 081 943,8 |
6 026 673,7 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
27,5 |
27,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
3) в разделе V:
а) пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
"2.17. Обеспечение охраны объекта незавершенного строительства - государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями "Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями" |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
775,4 |
- |
- |
- |
- |
775,4 |
- |
- |
- |
обеспечение охраны объекта незавершенного строительства - государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями "Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями" в 2017 году |
пункт 20 перечня"; |
в том числе: |
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
775,4 |
- |
- |
- |
- |
775,4 |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
б) позицию "Всего по задаче N 2" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 2 |
|
итого |
66 711,8 |
28 776,2 |
4 562,2 |
2 799,0 |
3 049,0 |
775,4 |
4 350,0 |
4 850,0 |
17 550,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
66 711,8 |
28 776,2 |
4 562,2 |
2 799,0 |
3 049,0 |
775,4 |
4 350,0 |
4 850,0 |
17 550,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
в) позицию "Всего по подпрограмме N 5" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме N 5 |
|
итого |
186 475,6 |
52 862,3 |
11 327,0 |
4 149,0 |
22 466,2 |
19 407,4 |
22 803,3 |
24 430,4 |
29 030,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
186 475,6 |
52 862,3 |
11 327,0 |
4 149,0 |
22 466,2 |
19 407,4 |
22 803,3 |
24 430,4 |
29 030,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
4) в разделе VII:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Организация и проведение областных социально значимых мероприятий |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
19 501,8 |
2 486,2 |
1 759,4 |
2 487,4 |
1 999,4 |
720,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
4 049,4 |
вовлечение детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан пожилого возраста и инвалидов, многодетных семей в социально значимые мероприятия, проводимые с целью формирования и укрепления в обществе нравственных ценностей, повышения уровня социально-культурного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (не менее 5000 человек ежегодно); повышение социальной привлекательности и престижа |
пункты 37, 38, 39 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
19 501,8 |
2 486,2 |
1 759,4 |
2 487,4 |
1 999,4 |
720,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
4 049,4 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
б) позиции "Всего по задаче N 2" и "Всего по подпрограмме N 7" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 2 |
|
итого |
21 144,5 |
2 486,2 |
2 024,9 |
2 777,4 |
2 203,4 |
770,0 |
3 186,6 |
3 186,6 |
4 509,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
21 144,5 |
2 486,2 |
2 024,9 |
2 777,4 |
2 203,4 |
770,0 |
3 186,6 |
3 186,6 |
4 509,4 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по подпрограмме N 7 |
|
итого |
22 092,5 |
3 434,2 |
2 024,9 |
2 777,4 |
2 203,4 |
770,0 |
3 186,6 |
3 186,6 |
4 509,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
22 092,5 |
3 434,2 |
2 024,9 |
2 777,4 |
2 203,4 |
770,0 |
3 186,6 |
3 186,6 |
4 509,4 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
5) подпункт "г" пункта 1.1.1 раздела VIII изложить в следующей редакции:
"г) к спортивным объектам |
агентство по спорту |
итого |
13 941,9 |
- |
3 843,5 |
- |
2 545,4 |
2 010,2 |
1 271,4 |
1 271,4 |
3 000,0 |
оборудование доступа в здания для инвалидов и других МГН, установка специальных санузлов, оснащение подъемно-транспортным устройством и так далее (не менее 3 объектов ежегодно)"; |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
2 150,2 |
- |
- |
- |
1 400,0 |
750,2 |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
7 948,2 |
- |
- |
- |
1 145,4 |
1 260,0 |
1 271,4 |
1 271,4 |
3 000,0 |
||||
местные бюджеты |
3 843,5 |
- |
3 843,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
к спортивным объектам государственной собственности |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 400,2 |
- |
- |
- |
400,0 |
750,2 |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
1 605,4 |
- |
- |
- |
345,4 |
1 260,0 |
- |
- |
- |
||||
к спортивным объектам муниципальной собственности |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 000,0 |
- |
- |
- |
1 000,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
6 342,8 |
- |
- |
- |
800,0 |
- |
1 271,4 |
1 271,4 |
3 000,0 |
6) в разделе IX:
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Организация работы кабинетов ранней помощи в медицинских организациях |
министерство здравоохранения |
итого |
3 601,8 |
- |
- |
370,6 |
769,3 |
2 461,9 |
- |
- |
- |
создание условий для работы 7 кабинетов ранней помощи в медицинских организациях; улучшение качества медицинского обслуживания семей, воспитывающих детей с нарушениями здоровья; оказание помощи не менее 600 детям раннего возраста |
пункт 9 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
3 601,8 |
- |
- |
370,6 |
769,3 |
2 461,9 |
- |
- |
- |
б) позицию "Всего по задаче N 2" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 2 |
|
итого |
53 566,1 |
- |
- |
1 170,6 |
9 287,4 |
11 092,1 |
8 630,2 |
9 589,3 |
13 799,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
49 964,3 |
- |
- |
800,0 |
8 515,1 |
8 630,2 |
8 630,2 |
9 589,3 |
13 799,5 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
3 601,8 |
- |
- |
370,6 |
769,3 |
2 461,9 |
- |
- |
-"; |
в) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.1. Создание служб социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных организациях социального обслуживания |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
1 252,8 |
- |
- |
371, 5 |
369,2 |
112,1 |
- |
200,0 |
200,0 |
создание и развитие 6 служб социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, ежегодно; внедрение технологии домашнего визитирования, обучение основам ухода за ребенком в домашних условиях не менее 130 родителей ежегодно |
пункты 43, 45, 46 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
852,8 |
- |
- |
371, 5 |
369,2 |
112,1 |
- |
- |
- |
||||
3.2. Создание пунктов бесплатного проката реабилитационного оборудования для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в государственных организациях социального обслуживания |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
3 181,8 |
- |
- |
531, 1 |
466,1 |
484,6 |
500,0 |
300,0 |
900,0 |
создание пунктов бесплатного проката реабилитационного оборудования для семей, воспитывающих детей-инвалидов (не менее 1 пункта ежегодно), обеспечение доступности получения реабилитационных услуг для семей, воспитывающих детей-инвалидов (не менее чем для 60 семей ежегодно) |
пункты 43, 46 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 875,0 |
- |
- |
120,0 |
55,0 |
- |
500,0 |
300,0 |
900,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
1 306,8 |
- |
- |
411, 1 |
411,1 |
484,6 |
- |
- |
- |
г) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
"3.5. Организация службы помощи детям с нарушением аутистического спектра в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
2 361,0 |
- |
- |
267,0 |
777,0 |
467,0 |
- |
200,0 |
650,0 |
обучение специалистов, приобретение развивающего и игрового материала для работы с детьми, имеющими нарушения аутистического спектра, оказание помощи не менее чем 100 детям с ограниченными возможностями здоровья в 2015-2017 годах, в 2019-2020 годах |
пункты 43, 44, 46, 48, 49 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 050,0 |
- |
- |
- |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
650,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
1 311,0 |
- |
- |
267,0 |
577,0 |
467,0 |
- |
- |
- |
д) пункты 3.13 и 3.14 изложить в следующей редакции:
"3.13. Развитие деятельности трудовых мастерских в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
3 457,0 |
- |
- |
600,0 |
1 100,0 |
357,0 |
400,0 |
200,0 |
800,0 |
осуществление трудовой реабилитации для профессиональной ориентации более 300 детей с ограниченными возможностями ежегодно, приобретение профессиональных навыков в 3 государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |
пункты 44, 46 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
3 457,0 |
- |
- |
600,0 |
1 100,0 |
357,0 |
400,0 |
200,0 |
800,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.14. Создание и развитие кабинетов альтернативных и дополнительных средств коммуникаций в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
1 679,8 |
- |
- |
172,5 |
507,3 |
- |
- |
200,0 |
800,0 |
создание 5 кабинетов альтернативных и дополнительных средств коммуникаций, обеспечение их деятельности, оказание помощи не менее чем 100 детям со специальными коммуникативными потребностями в 2015-2016 годах, в 2019-2020 годах |
пункты 43, 44, 46 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
200,0 |
800,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
579,8 |
- |
- |
172,5 |
407,3 |
- |
- |
- |
- |
е) в графе 13 пункта 3.18 цифры "50" заменить цифрами "120";
ж) позицию "Всего по задаче N 3" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 3 |
|
итого |
353 255,8 |
- |
- |
9 142,1 |
12 899,2 |
2 599,4 |
7 370,6 |
6 122,5 |
315 122,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
349 205,4 |
- |
- |
7 920,0 |
11 134,6 |
1 535,7 |
7 370,6 |
6 122,5 |
315 122,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
4 050,4 |
- |
- |
1 222,1 |
1 764,6 |
1 063,7 |
- |
- |
-"; |
з) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Организация лагеря для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
2 847,5 |
- |
- |
482,5 |
482,5 |
482,5 |
- |
700,0 |
700,0 |
организация семейного досуга и оздоровления родителей с детьми-инвалидами; проведение тренингов для супружеских пар; создание условий для социальной реабилитации не менее 16 семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, ежегодно |
пункты 43, 44, 45, 48, 49 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
700,0 |
700,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
1 447,5 |
- |
- |
482,5 |
482,5 |
482,5 |
- |
- |
- |
и) позицию "Всего по задаче N 4" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 4 |
|
итого |
9 068,5 |
- |
- |
1 558,5 |
1 327,5 |
882,5 |
1 200,0 |
2 050,0 |
2 050,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
7 621,0 |
- |
- |
1 076,0 |
845,0 |
400,0 |
1 200,0 |
2 050,0 |
2 050,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
1 447,5 |
- |
- |
482,5 |
482,5 |
482,5 |
- |
- |
-"; |
к) пункты 5.3 и 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.3. Обеспечение деятельности методических кабинетов по организации работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
2 843,0 |
- |
- |
400,0 |
400,0 |
43,0 |
400,0 |
800,0 |
800,0 |
приобретение мебели и оборудования для открытия и развития 3 методических кабинетов в целях методического сопровождения специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, предоставляющих социальные услуги детям-инвалидам, в 2015-2016 годах, в 2018-2020 годах |
пункты 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
2 843,0 |
- |
- |
400,0 |
400,0 |
43,0 |
400,0 |
800,0 |
800,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
5.4. Организация и проведение обучающих семинаров по теме "Семья с особым ребенком в современном обществе" |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
300,0 |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
организация и проведение 1 обучающего семинара ежегодно по теме "Семья с особым ребенком в современном обществе"; повышение уровня знаний не менее 20 специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей; обучение инновационным технологиям оказания помощи не менее 10 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в 2015-2016 годах ежегодно |
пункты 43, 44, 46, 47, 48 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
300,0 |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
л) позиции "Всего по задаче N 5", "Всего по подпрограмме N 9" и "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
5. В приложении N 3 к указанной государственной программе:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)" |
всего |
8 210 935,5 |
8 114 205,2 |
7 617 032,6 |
8 230 666,1 |
8 125 665,6 |
8 385 451,3 |
8 678 876,1 |
9 607 230,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ответственный исполнитель - министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
8 151 666,2 |
8 061 955,2 |
7 561 006,7 |
8 180 501,3 |
8 074 470,2 |
8 332 552,5 |
8 623 657,3 |
8 883 226,7 |
||
соисполнитель - министерство образования и науки Архангельской области |
53 901,2 |
49 810,0 |
48 504,9 |
44 360,0 |
42 000,0 |
44 360,0 |
44 360,0 |
47 160,0 |
||
соисполнитель - министерство здравоохранения Архангельской области |
- |
2 300,0 |
4 525,0 |
1 000,0 |
1 260,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
7 600,0 |
||
соисполнитель - агентство по спорту Архангельской области |
2 280,0 |
140,0 |
140,0 |
1 271,4 |
1 260,0 |
1 271,4 |
1 271,4 |
3 170,0 |
||
соисполнитель - администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
2 400,0 |
||
соисполнитель - агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области |
2 240,0 |
- |
156,0 |
956,0 |
290,0 |
450,0 |
450,0 |
1 960,0 |
||
соисполнитель - министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
848,1 |
- |
- |
- |
775,4 |
- |
- |
649 222,0 |
||
соисполнитель - министерство транспорта Архангельской области |
- |
- |
- |
1 432,0 |
4 350,0 |
4 672,0 |
6 892,0 |
6 892,0 |
||
соисполнитель - министерство культуры Архангельской области |
- |
- |
2 700,0 |
1 145,4 |
1 260,0 |
1 145,4 |
1 145,4 |
5 600,0"; |
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Подпрограмма N 1 |
"Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области" |
всего |
1 987 636,7 |
1 885 295,5 |
2 037 136,1 |
2 057 755,8 |
1 931 079,0 |
2 046 969,5 |
2 151 940,8 |
2 393 140,8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ответственный исполнитель - министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
1 987 636,7 |
1 885 295,5 |
2 037 136,1 |
2 057 755,8 |
1 931 079,0 |
2 046 969,5 |
2 151 940,8 |
2 393 140,8"; |
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Подпрограмма N 5 |
"Семья и дети в Архангельской области" |
всего |
52 862,3 |
11 327,0 |
4 149,0 |
22 466,2 |
19 407,4 |
22 803,3 |
24 430,4 |
29 030,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ответственный исполнитель - министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
37 913,0 |
11 327,0 |
4 149,0 |
22 466,20 |
18 632,0 |
22 803,3 |
24 430,4 |
16 230,0 |
||
соисполнитель - министерство образования и науки Архангельской области |
10 141,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000,0 |
||
соисполнитель - агентство по спорту Архангельской области |
2 280,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
соисполнитель - администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 300,0 |
||
соисполнитель - агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области |
1 680,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
950,0 |
||
соисполнитель - министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
848,1 |
- |
- |
- |
775,4 |
- |
- |
8 550,0"; |
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Подпрограмма N 7 |
"Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области" |
всего |
3 434,2 |
2 024,9 |
2 777,4 |
2 203,4 |
770,0 |
3 186,6 |
3 186,6 |
4 509,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ответственный исполнитель - министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
3 434,2 |
1 884,9 |
2 637,4 |
2 077,4 |
770,0 |
3 186,6 |
3 186,6 |
4 339,4 |
||
соисполнитель - агентство по спорту Архангельской области |
- |
140,0 |
140,0 |
126,0 |
- |
- |
- |
170,0". |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Архангельской области от 20 июня 2017 г. N 249-пп "О внесении изменений в государственную программу Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 26 июня 2017 г.