Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации города
от 20 октября 2015 г. N 2571
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Жилище и транспорт", утвержденную постановлением администрации города от 11.11.2013 N 1898
1. В разделе I:
1.1. в графе 2 позиции "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2017" заменить цифрами "2018";
1.2. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Всего - 441 286,6 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 163 725,7 тыс. руб.,
2016 год - 92 520,3 тыс. руб.,
2017 год - 92 520,3 тыс. руб.,
2018 год - 92 520,3 тыс. руб.;
средства краевого бюджета:
2015 год - 1 976,1 тыс. руб.,
средства местного бюджета:
2015 год - 160 397,2 тыс. руб.,
2016 год - 92 270,3 тыс. руб.,
2017 год - 92 270,3 тыс. руб.,
2018 год - 92 270,3 тыс. руб.;
средства собственников помещений в многоквартирных домах:
2015 год - 1 352,4 тыс. руб.,
2016 год - 250,0 тыс. руб.,
2017 год - 250,0 тыс. руб.,
2018 год - 250,0 тыс. руб.";
1.3. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов, - 2,8%, в том числе:
2015 год - 1,3%;
2016 год - 0,5%;
2017 год - 0,5%;
2018 год - 0,5%.
2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города Березники - не менее 95% рейсов, в том числе:
2015 год - не менее 95%;
2016 год - не менее 95%;
2017 год - не менее 95%;
2018 год - не менее 95%.
3. Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, - 92,7%, в том числе:
2015 год - 92,7%;
2016 год - 92,7%;
2017 год - 92,7%;
2018 год - 92,7%".
2. В абзаце десятом раздела IV цифры "4,7" заменить цифрами "2,8".
3. В разделе V цифры "2017" заменить цифрами "2018".
4. Раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых показателей по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
Программа предусматривает следующие целевые показатели:
1) Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 2,8%, в том числе:
Достижение целевого показателя обеспечивается проведением мероприятий:
капитальный ремонт (замена) лифтов МКД;
приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД;
капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) МКД.
2) Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города - не менее 95% рейсов, в том числе:
Показатель |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Достижение целевого показателя обеспечивается проведением мероприятий:
обеспечение организации транспортного обслуживания населения;
содержание казенных учреждений (в целях обеспечения контроля перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города).
3) Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, - 92,7%, в том числе:
Показатель |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях |
92,7% |
92,7% |
92,7% |
92,7% |
Достижение целевого показателя обеспечивается проведением мероприятия: строительство уличных газопроводов.".
5. В абзаце седьмом раздела VIII слова "01 марта" заменить словами "10 февраля".
6. В разделе IX таблицу "Предполагаемый общий объем необходимых средств на проведение работ в рамках муниципальной программы "Жилище и транспорт" изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.
".
7. В разделе XI:
7.1. в подразделе 11.1:
7.1.1. в графе 2 позиции Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" цифры "2017" заменить цифрами "2018";
7.1.2. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Всего - 140 391,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 79 641,3 тыс. руб.,
2016 год - 20 250,0 тыс. руб.,
2017 год - 20 250,0 тыс. руб.,
2018 год - 20 250,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 138 288,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 78 288,9 тыс. руб.,
2016 год - 20 000,0 тыс. руб.,
2017 год - 20 000,0 тыс. руб.,
2018 год - 20 000,0 тыс. руб.;
средства собственников помещений:
в МКД - 2 102,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 352,4 тыс. руб.,
2016 год - 250,0 тыс. руб.,
2017 год - 250,0 тыс. руб.
2018 год - 250,0 тыс. руб.";
7.1.3. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 2,8%, в том числе:
2015 год - 1,3%;
2016 год - 0,5%;
2017 год - 0,5%;
2018 год - 0,5%";
7.2. в абзаце первом подраздела 11.5 цифры "2017" заменить цифрами "2018";
7.3. пункт 11.6.1 подраздела 11.6 изложить в следующей редакции:
"11.6.1. Подпрограмма 1 предусматривает следующий целевой показатель:
доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 2,8%, в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 1 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД |
1,3% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
".
8. В разделе XII:
8.1. в подразделе 12.1:
8.1.1. в графе 2 позиции Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" цифры "2017" заменить цифрами "2018";
8.1.2. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Всего - 291 057,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 74 246,4 тыс. руб.,
2016 год - 72 270,3 тыс. руб.,
2017 год - 72 270,3 тыс. руб.,
2018 год - 72 270,3 тыс. руб.;
средства краевого бюджета:
2015 год - 1 976,1 тыс. руб.,
средства местного бюджета:
всего - 289 081,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 72 270,3 тыс. руб.,
2016 год - 72 270,3 тыс. руб.,
2017 год - 72 270,3 тыс. руб.,
2018 год - 72 270,3 тыс. руб.";
8.1.3. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95%, в том числе:
2015 год - не менее 95%;
2016 год - не менее 95%;
2017 год - не менее 95%;
2018 год - не менее 95%.
2. Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города (шт.):
2015 год - 7509;
2016 год - 4576;
2017 год - 4576;
2018 год - 4576";
8.2. в абзаце третьем пункта 12.4.3 подраздела 12.4 цифры "5435" заменить цифрами "4576";
8.3. в подразделе 12.5 цифры "2017" заменить цифрами "2018";
8.4. пункт 12.6.1 подраздела 12.6 изложить в следующей редакции:
"12.6.1. Целевыми показателями Подпрограммы 2 являются:
1) процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95%, в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 2 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
2) количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города - 21 237 шт., в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 2 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города |
7509 |
4576 |
4576 |
4576 |
".
9. В разделе XIII:
9.1. в подразделе 13.1:
9.1.1. в графе 2 позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" цифры "2017" заменить цифрами "2018";
9.1.2. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Средства местного бюджета:
всего - 9 838,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 9 838,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.";
9.1.3. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях, - 25%, в том числе:
2015 год - 25%;
2016 год - 25%;
2017 год - 25%;
2018 год - 25%";
9.2. в абзаце втором пункта 13.4.3 подраздела 13.4 цифры "25,4" заменить цифрами "25";
9.3. в пункте 13.5 цифры "2017" заменить цифрами "2018";
9.4. пункт 13.6.1 подраздела 13.6 изложить в следующей редакции:
"13.6.1. Подпрограмма 3 предусматривает следующий целевой показатель:
доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях, - 25%, в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 3 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях |
25% |
25% |
25% |
25% |
".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Березники Пермского края от 20 октября 2015 г. N 2571 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.