Постановление Администрации Кунгурского муниципального района Пермского края
от 25 ноября 2015 г. N 588-01-10
"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района", утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15 декабря 2014 года N 231-01-10"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления администрации Кунгурского муниципального района от 07 октября 2013 года N 220-01-10 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кунгурского муниципального района", постановления администрации Кунгурского муниципального района от 24 июня 2015 года N 280-01-10 "О подготовке прогноза социально-экономического развития Кунгурского муниципального района на 2016 год, параметров прогноза социально-экономического развития Кунгурского муниципального района на 2017 - 2018 гг., проекта решения о бюджете Кунгурского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", постановления администрации Кунгурского муниципального района от 30 июля 2015 года N 346-01-10 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Кунгурского муниципального района" Администрация Кунгурского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района", утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15 декабря 2014 года N 231-0110.
2. Опубликовать постановление в печатном издании "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования "Кунгурский муниципальный район".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по вопросам социальной сферы Биктагирову Э.Р.
Глава муниципального района |
В.И. Лысанов |
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района", утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15 декабря 2014 года N 231-01-10
(утв. постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25 ноября 2015 г. N 588-01-10)
1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:
"I. Паспорт муниципальной программы "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района"
"
2. В разделе "IV. Прогноз конечных результатов муниципальной Программы" таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Динамика изменения целевых показателей муниципальной Программы
N п/п |
Наименование показателя |
Оценка 2014 года |
Плановое значение целевого показателя |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % |
72 |
74 |
76 |
78 |
78 |
2. |
Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, % |
10 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, ед. |
1,7 |
1,65 |
1,6 |
1,55 |
1,55 |
4. |
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % |
58 |
60 |
65 |
70 |
75 |
5. |
Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников, % |
10 |
15 |
20 |
25 |
25 |
6. |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % |
16 |
17 |
18 |
19 |
19 |
7. |
Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования Кунгурского муниципального района, установленных Министерством образования и науки Пермского края, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. |
Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
"
3. Раздел "V. Сроки реализации муниципальной Программы" изложить в следующей редакции:
"V. Сроки реализации муниципальной Программы
Сроки реализации Программы - 2015 - 2018 годы. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено. В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития района".
4. Паспорт подпрограммы 1 "Дошкольное образование" изложить в следующей редакции:
"7.1.1. Паспорт подпрограммы 1 "Дошкольное образование"
Ответственный исполнитель подпрограммы Программы |
Управление образования Кунгурского муниципального района |
Участники подпрограммы Программы |
Функциональные органы администрации Кунгурского муниципального района, администрации сельских поселений, муниципальные учреждения Кунгурского муниципального района |
Цель подпрограммы Программы |
Создание в системе дошкольного образования возможности для современного качественного и доступного образования. |
Задачи подпрограммы Программы |
1. Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования; 2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования; 3. Модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта. |
Целевые показатели подпрограммы Программы |
1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78; 2018 - 78). 2. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ, чел. (2015 - 2135; 2016 - 2135; 2017 - 2135; 2018 - 2135). 3. Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, ед. (2015 - 306; 2016 - 0; 2017 - 0; 2018 - 0). 4. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, % (2015 - 5; 2016 - 0; 2017 - 0; 2018 - 0). 5. Количество негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги на территории Кунгурского района (2015 - 4; 2016 - 5; 2017 - 6; 2018 - 6). 6. Доля муниципальных организаций дошкольного образования, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты, % (2015 - 30; 2016 - 60; 2017 - 100; 2018 - 100). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы Программы |
2015 - 2018 годы без выделения этапов |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Программы |
1. Повышение удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения до 78%. 2. Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста составит 306. 3. Снижение доли детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, до 0%. 4. Увеличение количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ, до 2135 чел. 5. Увеличение количества негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги на территории Кунгурского района, до 6 ед. 6. Увеличение доли муниципальных организаций дошкольного образования, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты, до 100%. |
"
5. Подпункт 7.1.4.2. изложить в следующей редакции:
"7.1.4.2. Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста составит 306".
6. Подпункт 7.1.4.4. изложить в следующей редакции:
"7.1.4.4. Увеличение количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ, до 2135 чел.".
7. Подпункт 7.1.5 изложить в следующей редакции:
"7.1.5. Сроки реализации подпрограммы.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2018 годы".
8. Подпункт 7.1.6.3. изложить в следующей редакции:
"7.1.6.3. Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в имеющихся образовательных учреждениях: открытие группы на 20 мест в структурном подразделении МБОУ "Плехановская СОШ", открытие группы на 25 мест в МБДОУ "Комсомольский детский сад".
9. Подпункт 7.1.6.5. изложить в следующей редакции:
"7.1.6.5. Строительство (реконструкция), приобретение в муниципальную собственность объектов образования: строительство объекта "Начальная школа-сад на 140 мест в с. Бажуки Кунгурского муниципального района", приобретение здания детского сада на 60 мест в с. Кыласово, приобретение здания детского сада на 60 мест в с. Усть-Турка, приобретение здания детского сада на 80 мест в с. Филипповка, приобретение здания "Учительский дом" на 50 мест в п. Садоягодное".
10. Таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Подпрограмма 1 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
"Дошкольное образование" |
Всего |
243 017 278,52 |
95 132 691,00 |
94 890 949,00 |
94 890 949,00 |
527 931 867,52 |
Федеральный бюджет |
25 151 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 151 600,00 |
|
Краевой бюджет |
105 826 637,88 |
75 056 800,00 |
75 056 800,00 |
75 056 800,00 |
330 997 037,88 |
|
Бюджет района |
112 039 040,64 |
20 075 891,00 |
19 834 149,00 |
19 834 149,00 |
171 783 229,64 |
"
11. Паспорт подпрограммы 2 "Начальное общее, основное общее, среднее общее образование" изложить в следующей редакции:
"7.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Начальное общее, основное общее, среднее общее образование"
Ответственный исполнитель подпрограммы Программы |
Управление образования Кунгурского муниципального района |
Участники подпрограммы Программы |
Функциональные органы администрации Кунгурского муниципального района, администрации сельских поселений, муниципальные учреждения Кунгурского муниципального района |
Цель подпрограммы Программы |
Создание в системе общего образования возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей. |
Задачи подпрограммы Программы |
Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей. Модернизация содержания образования, образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике. |
Целевые показатели подпрограммы Программы |
1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78; 2018 - 78). 2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, ед. (2015 - 1,65; 2016 - 1,60; 2017 - 1,55; 2018 - 1,55). 3. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 4. Количество школ, участвующих в проекте "Электронная школа", ед. (2015 - 2; 2016 - 2; 2017 - 2; 2018 - 2). 5. Количество учащихся общеобразовательных школ, пользующихся услугой "Электронный дневник", % (20151464; 2016 - 2647; 2017 - 2868; 2018 - 2868). 6. Количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, чел. (2015 - 5; 2016 - 5; 2017 - 5; 2018 - 5). 7. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, % (2015 - 57,1; 2016 - 67,1; 2017 - 76,7; 2018 - 86,3) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы Программы |
2015 - 2018 годы без выделения этапов |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Программы |
1. Повышение удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения до 78%. 2. Снижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ до 1,55. 3. Сохранение 100% доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании. 4. Сохранение количества школ, участвующих в проекте "Электронная школа" не менее 2 ед. 5. Увеличение количества учащихся общеобразовательных школ, пользующихся услугой "Электронный дневник", до 2868 чел. 6. Увеличение количества детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, до 5 человек. 7. Увеличение удельного веса учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, до 86,3%. |
"
12. Подпункт 7.2.4.7 изложить в следующей редакции:
"7.2.4.7. Увеличение удельного веса учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, до 86,3%".
13. Подпункт 7.2.5 изложить в следующей редакции:
"7.2.5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы: 2015 - 2018 годы".
14. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Подпрограмма 2 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
"Начальное общее, основное общее, среднее общее образование" |
Всего |
435 475 485,39 |
451 896 399,00 |
450 883 220,00 |
435 904 220,00 |
1 774 159 324,39 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
348 811 686,00 |
356 801 200,00 |
357 310 500,00 |
342 331 500,00 |
1 405 254 886,00 |
|
Бюджет района |
86 663 799,39 |
95 095 199,00 |
93 572 720,00 |
93 572 720,00 |
368 904 438,39 |
"
15. Паспорт подпрограммы 3 "Дополнительное образование и воспитание детей" изложить в следующей редакции:
"7.3.1. Паспорт подпрограммы 3 "Дополнительное образование и воспитание детей"
Ответственный исполнитель подпрограммы Программы |
Управление образования Кунгурского муниципального района |
Участники подпрограммы Программы |
Функциональные органы администрации Кунгурского муниципального района, администрации сельских поселений, муниципальные учреждения Кунгурского муниципального района. |
Цель подпрограммы Программы |
Повышение воспитательной эффективности образовательного процесса, развитие сферы дополнительного образования детей. |
Задачи подпрограммы Программы |
1. Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования и воспитательных систем образовательных организаций в интересах детей, семьи, общества, государства. 2. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья. 3. Проведение мероприятий, направленных на творческое развитие и воспитание, поиск и поддержку талантливых детей. |
Целевые показатели подпрограммы Программы |
1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78; 2018 - 78). 2. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования, чел. (2015 - 4380; 2016 - 4745; 2017 - 5110; 2018 - 5310). 3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % (2015 - 60; 2016 - 65; 2017 - 70; 2018 - 75). 4. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников, % (2015 - 15; 2016 - 20; 2017 - 25; 2018 - 25). 5. Доля учащихся, совершивших преступления, % (2015 - 0,3; 2016 - 0,2; 2017 - 0,2; 2018 - 0,2). 6. Доля детей, охваченных летним отдыхом, % (2015 - 98,0; 2016 - 98,5; 2017 - 98,7; 2018 - 98,8). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы Программы |
2015 - 2018 годы без выделения этапов |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Программы |
1. Повышение удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения до 78%. 2. Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования, до 5310 чел. 3. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, до 75%. 4. Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников, до 25%. 5. Снижение доля учащихся, совершивших преступления, до 0,2%. 6. Увеличение доля детей, охваченных летним отдыхом, до 98,8%. |
"
16. Подпункт 7.3.4.2 изложить в следующей редакции:
"7.3.4.2. Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования до 5310 чел.".
17. Подпункт 7.3.4.3 изложить в следующей редакции:
"7.3.4.3. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, до 75%".
18. Подпункт 7.3.4.6 изложить в следующей редакции:
"7.3.4.6. Увеличение доля детей, охваченных летним отдыхом, до 98,8%".
19. Подпункт 7.3.5 изложить в следующей редакции:
"7.3.5. Сроки реализации подпрограммы.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2018 годы".
20. Подпункт 7.3.6.2. изложить в следующей редакции:
"7.3.6.2. Развитие образовательного комплекса "Каширино".
21. Подпункт 7.3.6.6. изложить в следующей редакции:
"7.3.6.6. Участие детей в краевых, всероссийских, международных мероприятиях. Данное мероприятие подразумевает организацию направления делегаций детей для участия в краевых, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях".
22. Таблицу 8 изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
Подпрограмма 3 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
"Дополнительное образование и воспитание детей" |
Всего |
41 344 486,36 |
44 153 903,00 |
46 848 445,00 |
46 848 445,00 |
179 195 279,36 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
7 186 697,31 |
7 413 900,00 |
7 413 900,00 |
7 413 900,00 |
29 428 397,31 |
|
Бюджет района |
34 157 789,05 |
36 740 003,00 |
39 434 545,00 |
39 434 545,00 |
149 766 882,05 |
"
23. Паспорт подпрограммы 4 "Кадровая политика" изложить в следующей редакции:
"7.4.1. Паспорт подпрограммы 4 "Кадровая политика"
Ответственный исполнитель подпрограммы Программы |
Управление образования Кунгурского муниципального района |
Участники подпрограммы Программы |
Функциональные органы администрации Кунгурского муниципального района, администрации сельских поселений, муниципальные учреждения Кунгурского муниципального района |
Цель подпрограммы Программы |
Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования. |
Задачи подпрограммы Программы |
1. Обеспечение системы образования достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего образования, в том числе и за счет инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей. 2. Создание условий для стимулирования педагогических работников, привлечения молодых педагогов в образовательные организации. 3. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации. |
Целевые показатели подпрограммы Программы |
1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % (2015 - 17; 2016 - 18; 2017 - 19; 2018 - 19). 2. Доля педагогических работников, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, % (2015 - 65; 2016 - 85; 2017 - 100; 2018 - 100). 3. Доля образовательных организаций, в которых заключены эффективные контракты с работниками и руководителями, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 4. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района, % (2015 - 79; 2016 - 80; 2017 - 81; 2018 - 81). 5. Количество участников очного этапа регионального конкурса "Учитель года", чел. (2015 - 1; 2016 - 1; 2017 - 1; 2018 - 1). 6. Количество учителей-участников проекта "Мобильный учитель", чел. (2015 - 1; 2016 - 2; 2017 - 2; 2018 - 2). 7. Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы Программы |
2015 - 2018 годы без выделения этапов |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Программы |
1. Увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях до 19%. 2. Увеличение доли педагогических работников, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, до 100%. 3. Увеличение доли образовательных организаций, в которых заключены эффективные контракты с работниками и руководителями, до 100%. 4. Увеличение доля аттестованных педагогических работников до 81%; 5. Не менее 3-х педагогов примут участие в очном этапе регионального конкурса "Учитель года". 6. Количество учителей-участников проекта "Мобильный учитель" возрастет до 2-х человек. 7. Выполнение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края, на 100% |
"
24. Подпункт 7.4.5 изложить в следующей редакции:
"7.4.5. Сроки реализации подпрограммы 26.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2018 годы".
25. Подпункт 7.4.6.4. изложить в следующей редакции:
"7.4.6.4. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций".
26. Дополнить подпунктом
"7.4.6.11. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление".
27. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:
Таблица 10
Подпрограмма 4 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
"Кадровая политика" |
Всего |
35 059 909,40 |
36 244 041,00 |
36 031 155,00 |
35 715 883,00 |
143 050 988,40 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
29 788 877,40 |
30 708 881,00 |
30 108 881,00 |
29 898 700,00 |
120 505 339,40 |
|
Бюджет района |
5 271 032,00 |
5 535 160,00 |
5 922 274,00 |
5 817 183,00 |
22 545 649,00 |
28. Паспорт подпрограммы 5 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" изложить в следующей редакции:
"7.5.1. Паспорт подпрограммы 5 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние"
Ответственный исполнитель подпрограммы Программы |
Управление образования Кунгурского муниципального района |
Участники подпрограммы Программы |
Функциональные органы администрации Кунгурского муниципального района, администрации сельских поселений, муниципальные учреждения Кунгурского муниципального района |
Цель подпрограммы Программы |
Обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в образовательных организациях Кунгурского района. |
Задачи подпрограммы Программы |
1. Приведение материально-технической базы образовательных организаций в нормативное состояние, в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической безопасности. 2. Обеспечение создания условий доступной среды для получения образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
Целевые показатели подпрограммы Программы |
1. Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 2. Доля образовательных организаций, принятых комиссиями к началу учебного года, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 3. Доля автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствующего ГОСТу, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 4. Количество образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ед. (2015 - 2; 2016 - 4; 2017 - 5; 2018 - 5). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы Программы |
2015 - 2018 годы без выделения этапов |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Программы |
1 Увеличение доли образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, до 100%. 2. Обеспечение 100% готовности образовательных организаций к началу учебного года. 3.100% автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствует ГОСТу. 4. Увеличение количества образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, до 5. |
"
29. Подпункт 7.5.5 изложить в следующей редакции:
"7.5.5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2018 годы".
30. Абзац 1 подпункта 7.5.6.1. изложить в следующей редакции:
"7.5.6.1. Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений, в том числе проведение мероприятий по: созданию безопасной среды, выполнению предписаний надзорных органов, подготовке к лицензированию образовательных учреждений, подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону, в том числе составление проектно-сметной документации и проведение строительного контроля, приобретение оборудования отвечающего современным требованиям".
31. Таблицу N 12 изложить в следующей редакции:
"Таблица 12
Подпрограмма 5 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
"Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" |
Всего |
14 332 046,15 |
12 739 480,00 |
34 182 903,00 |
34 182 903,00 |
95 437 332,15 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет района |
14 332 046,15 |
12 739 480,00 |
34 182 903,00 |
34 182 903,00 |
95 437 332,15 |
"
32. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования" изложить в следующей редакции:
"7.6.1. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования"
"
33. Подпункт 7.6.5 изложить в следующей редакции:
"7.6.5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2018 годы".
34. Подпункт 7.6.6.8 изложить в следующей редакции:
"7.6.6.8. Проведение муниципальных мероприятий".
35. Таблицу 14 изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Подпрограмма 6 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
"Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования" |
Всего |
8 956 158,00 |
8 558 403,00 |
8 558 403,00 |
8 558 403,00 |
34 631 367,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет района |
8 956 158,00 |
8 558 403,00 |
8 558 403,00 |
8 558 403,00 |
34 631 367,00 |
"
36. Таблицу 15 изложить в следующей редакции:
"Таблица 15
N пп |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Всего |
778 185 363,82 |
648 724 917,00 |
671 395 075,00 |
656 100 803,00 |
2 754 406 158,82 |
2. |
Федеральный бюджет |
25 151 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 151 600,00 |
3. |
Краевой бюджет |
491 613 898,59 |
469 980 781,00 |
469 890 081,00 |
454 700 900,00 |
1 886 185 660,59 |
4. |
Бюджет района |
261 419 865,23 |
178 744 136,00 |
201 504 994,00 |
201 399 903,00 |
843 068 898,23 |
"
37. Приложение к муниципальной программе "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района" изложить в следующей редакции:
"Приложение
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
Кунгурского муниципального района"
Система мероприятий
муниципальной программы "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района"
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Показатели результативности и выполнения программы |
Срок выполнения год, кварта, месяц (с периода по период) |
||||||||||
Всего |
В том числе |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение предыдущего года |
План |
|||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1. |
Подпрограмма 1 Дошкольное образование |
|||||||||||||||
2. |
Цель - создание в системе дошкольного образования возможности для современного качественного и доступного образования |
|||||||||||||||
3. |
Задача N 1 Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования |
|||||||||||||||
4. |
1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дошкольного образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
79 733 536,01 |
21 589 347,01 |
19 575 891,00 |
19 284 149,00 |
19 284 149,00 |
Показатель 1.1. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ |
Чел. |
1935 |
2135 |
2135 |
2135 |
2135 |
2015-2018 |
|
Показатель 1.2. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации |
% |
10 |
5 |
0 |
0 |
0 |
2015-2018 |
||||||||
5. |
1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
272 446 949,00 |
71 042 549,00 |
67 134 800 |
67 134 800 |
67 134 800 |
Показатель 1.3. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
78 |
2015-2018 |
6. |
1.3. Мероприятие 3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
813 586 |
165 286 |
216 100 |
216 100 |
216 100 |
||||||||
7. |
1.4. Мероприятие 4 Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в имеющихся образовательных учреждениях |
УО, МУ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.4. Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста |
Ед. |
125 |
45 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
Бюджет района |
4 542 442,47 |
4 542 442,47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
7.1 |
Открытие группы на 20 мест в структурном подразделении МБОУ "Плехановская СОШ" |
УО, МУ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ед. |
25 |
20 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
|
Бюджет района |
2 469 743,86 |
2 469 743,86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
7.2 |
Открытие группы на 25 мест в МБДОУ "Комсомольский детский сад" |
УО, МУ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ед. |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
|
Бюджет района |
2 072 698,61 |
2 072 698,61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
8. |
1.5. Мероприятие 5 Строительство (реконструкция), приобретение в муниципальную собственность объектов образования |
УИЗО, УРИ |
Федеральный бюджет |
25 151 600 |
25 151 600 |
0 |
0 |
|
Ед. |
0 |
261 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
|
Краевой бюджет |
28 743 829,88 |
28 743 829,88 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Бюджет района |
85 407 251,16 |
85 407 251,16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
8.1 |
Строительство объекта "Начальная школа - сад на 140 мест в с. Бажуки Кунгурского муниципального района" |
УРИ |
Краевой бюджет |
1 278 929,88 |
1 278 929,88 |
0 |
0 |
|
|
Ед. |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
Бюджет района |
10 583 851,16 |
10 583 851,16 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
8.2 |
Приобретение здания детского сада на 60 мест с. Кыласово |
УИЗО |
Федеральный бюджет |
25 151 600,00 |
25 151 600,00 |
0 |
0 |
|
|
Ед. |
0 |
75 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
Краевой бюджет |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
Бюджет района |
19 623 400,00 |
19 623 400,00 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
8.3 |
Приобретение здания детский сад на 80 мест в с. Филипповка |
УИЗО |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ед. |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
Краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
Бюджет района |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
8.4 |
Приобретение здания детского сада на 60 мест в с. Усть-Турка |
УИЗО |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ед. |
0 |
41 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
Краевой бюджет |
2 464 900 |
2 464 900 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
Бюджет района |
17 200 000 |
17 200 000 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||
8.5 |
Приобретение здания "Учительский дом" на 50 мест в п. Садоягодное |
УИЗО |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ед. |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
Краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
Бюджет района |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
9. |
1.6. Мероприятие 6. Выплата компенсации части родительской платы |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
28 570 973,00 |
5 453 273 |
7 705 900,00 |
7 705 900,00 |
7 705 900,00 |
Показатель 1.5 Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
78 |
2015-2018 |
10. |
Итого по задаче N 1 |
|
525 410 167,52 |
242 095 578,52 |
94 632 691,00 |
94 340 949,00 |
94 340 949,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Задача N 2 Развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования |
|||||||||||||||
12. |
2.1. Мероприятие 1 Привлечение негосударственных организаций с целью оказания услуг дошкольного образования |
УО |
Мероприятие финансирования не требует |
Показатель 2.1. Количество негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги на территории Кунгурского района |
Ед. |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
2015-2018 |
|||||
13. |
Итого по задаче N 2 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Задача N 3 Модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта. |
|||||||||||||||
15. |
3.1. Мероприятие 1 Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДОО |
УО, МУ |
Бюджет района |
100 000,00 |
0 |
0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Показатель 3.1. Доля муниципальных организации дошкольного образования, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) |
% |
5 |
30 |
60 |
100 |
100 |
2015-2018 |
16. |
3.2. Мероприятие 2 Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения в соответствии с ФГОС |
УО, МУ |
Бюджет района |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Краевой бюджет |
421 700,00 |
421 700,00 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17. |
Итого по задаче N 3 |
|
2 521 700,00 |
921 700,00 |
500 000 |
550 000 |
550 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Итого по подпрограмме 1 |
|
527 931 867,52 |
243 017 278,52 |
95 132 691,00 |
94 890 949,00 |
94 890 949,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Подпрограмма 2 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
|||||||||||||||
20. |
Цель - создание в системе общего образования возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей. |
|||||||||||||||
21. |
Задача N 1 Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей |
|||||||||||||||
22. |
1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере общего образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
366 798 438,39 |
86 407 799,39 |
94 545 199,00 |
92 922 720,00 |
92 922 720,00 |
Показатель 1.1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
78 |
2015-2018 |
23. |
1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
1 288 000 126,00 |
316 860 226,00 |
323 710 500 |
323 676 800 |
323 752 600 |
||||||||
24. |
1.3. Мероприятие 3 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
34 263 307,00 |
8 770 507,00 |
8 497 600,00 |
8 497 600,00 |
8 497 600,00 |
|
|||||||
25. |
1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки детей школьного возраста из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей |
Управление образования |
Краевой бюджет |
82 991 453,00 |
23 180 953,00 |
24 593 100,00 |
25 136 100,00 |
10 081 300,00 |
|
|||||||
26. |
1.5. Мероприятие 5 Участие в проекте "Электронная школа" |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятием 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях подпрограммы |
Показатель 1.2. Количество школ, участвующих в проекте "Электронная школа" |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2015-2018 |
||||
27. |
1.6. Мероприятие 6 Участие в проекте "Электронный дневник" |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятием 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях подпрограммы |
Показатель 1.3. Количество учащихся общеобразовательных школ, пользующихся услугой "Электронный дневник" |
Чел. |
1464 |
1464 |
2647 |
2868 |
2868 |
2015-2018 |
||||
28. |
1.7. Мероприятие 7 Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятием 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях подпрограммы |
Показатель 1.4. Количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно |
Чел. |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2015-2018 |
||||
29. |
Итого по задаче 1 |
1 772 053 324,39 |
435 219 485,39 |
451 346 399,00 |
450 233 220,00 |
435 254 220,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
30. |
Задача N 2 Модернизация содержания образования, образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике |
|||||||||||||||
31. |
2.1. Мероприятие 1 Организация учебных сборов |
УО, МУ |
Бюджет района |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Показатель 2.1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |
Ед. |
1,7 |
1,65 |
1,6 |
1,55 |
1,55 |
2015-2018 |
32. |
2.2. Мероприятие 2 Проведение мониторинга и оценки качества образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
100 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
Показатель 2.2. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015-2018 |
33. |
2.3. Мероприятие 3 Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС |
УО, МУ |
Бюджет района |
100 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
Показатель 2.3. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС |
% |
42,9 |
57,1 |
67,1 |
76,7 |
86,3 |
2015-2018 |
34. |
2.4. Мероприятие 4 Оснащение учебно-лабораторным, мультимедийным оборудованием, учебными пособиями, соответствующего требованиям ФГОС |
УО, МУ |
Бюджет района |
1 666 000 |
166 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
35. |
2.5. Мероприятие 5 Развитие сетевых форм организации образовательного процесса |
УО, МУ |
Бюджет района |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
36. |
Итого по задаче N 2 |
2 106 000,00 |
256 000,00 |
550 000,00 |
650 000,00 |
650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
37. |
Итого по подпрограмме 2 |
1 774 159 324,39 |
435 475 485,39 |
451 896 399,00 |
450 883 220,00 |
435 904 220,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
38. |
Подпрограмма 3 Дополнительное образование и воспитание детей |
|||||||||||||||
39. |
Цель - повышение воспитательной эффективности образовательного процесса, развитие сферы дополнительного образования детей |
|||||||||||||||
40. |
Задача N 1. Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования и воспитательных систем образовательных организаций в интересах детей, семьи, общества, государства. |
|||||||||||||||
41. |
1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
134 872 567,00 |
30 262 851,00 |
33 073 544,00 |
35 768 086,00 |
35 768 086,00 |
Показатель 1.1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования |
Чел. |
3895 |
4380 |
4745 |
5110 |
5310 |
2015-2018 |
42. |
1.2. Мероприятие 2 Развитие образовательного комплекса "Каширино" |
УО, МУ |
Бюджет района |
300 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Показатель 1.2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
% |
58 |
60 |
65 |
70 |
75 |
2015-2018 |
43. |
Итого по задаче N 1 |
|
135 172 567,00 |
30 262 851,00 |
33 173 544,00 |
35 868 086,00 |
35 868 086,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44. |
Задача N 2. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья |
|||||||||||||||
45. |
2.1. Мероприятие 1 Приобретение спортивного, художественного, музыкального, научно-технического оборудования в организации дополнительного образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
600 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Показатель 2.1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
78 |
2015-2018 |
46. |
2.2. Мероприятие 2 Реализация проекта "Мобильное дополнительное образование" |
УО, МУ |
Бюджет района |
300 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Показатель 2.2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
% |
58 |
60 |
65 |
70 |
75 |
2015-2018 |
47. |
Итого по задаче N 2 |
Бюджет района |
900 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48. |
Задача N 3 Проведение мероприятий, направленных на творческое развитие и воспитание, поиск и поддержку талантливых детей |
|||||||||||||||
49. |
3.1. Мероприятие 1 Проведение конкурса "Юные дарования Кунгурского района" |
УО, МУ |
Бюджет района |
389 750,00 |
89 750,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Показатель 3.1. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий, от общего количества участников |
% |
10 |
15 |
20 |
25 |
25 |
2015-2018 |
50. |
3.2. Мероприятие 2 Участие детей в краевых, всероссийских, международных мероприятиях |
УО, МУ |
Бюджет района |
471 665,00 |
111 665,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
||||||||
51. |
3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий с детьми, в том числе: |
УО, МУ |
Бюджет района |
982 080,00 |
260 520,00 |
240 520,00 |
240 520,00 |
240 520,00 |
Показатель 3.3. Доля учащихся, совершивших преступления |
% |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
2015-2018 |
52. |
3.3.1. военно-патриотической, гражданско-правовой, краеведческой, направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
102 400,00 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
||||||||
53. |
3.3.2. экологической направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
140 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||||||
54. |
3.3.3. художественно-эстетической, культурологической направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
420 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
||||||||
55. |
3.3.4. спортивно-оздоровительной направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
179 680,00 |
44 920 |
44 920 |
44 920 |
44 920 |
||||||||
56. |
3.3.5. интеллектуальной, научно-исследовательской направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
120 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||||
57. |
3.4. Мероприятие 4 Организация летнего отдыха детей |
УО, МУ, СП |
Краевой бюджет |
29 428 397,31 |
7 186 697,31 |
7 413 900,00 |
7 413 900,00 |
7 413 900,00 |
Показатель 3.4. Доля детей, охваченных летним отдыхом |
% |
97,5 |
98,0 |
98,5 |
98,7 |
98,8 |
2015-2018 |
Бюджет района |
11 850 820,05 |
3 433 003,05 |
2 805 939,00 |
2 805 939,00 |
2 805 939,00 |
|||||||||||
58. |
Итого по задаче N 3 |
|
43 122 712,36 |
11 081 635,36 |
10 680 359,00 |
10 680 359,00 |
10 680 359,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59. |
Итого по подпрограмме 3 |
|
179 195 279,36 |
41 344 486,36 |
44 153 903,00 |
46 848 445,00 |
46 848 445,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60. |
Подпрограмма 4 Кадровая политика |
|||||||||||||||
61. |
Цель - создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования |
|||||||||||||||
62. |
Задача N 1 Обеспечение системы образования достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего образования, в том числе и за счет инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей |
|||||||||||||||
63. |
1.1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
18 606 480,00 |
4 347 467,00 |
4 561 595,00 |
4 848 709,00 |
4 848 709,00 |
Показатель 1.1. Доля педагогических работников, прошедших обучение по ФГОС |
% |
35 |
65 |
85 |
100 |
100 |
2015-2018 |
64. |
1.2. Мероприятие 1 Проведение аттестации педагогических работников |
УО, МУ |
Финансирования не требует |
Показатель 1.2. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района |
% |
78 |
79 |
80 |
81 |
81 |
2015-2018 |
|||||
65. |
1.3. Мероприятие 3 Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений |
УО, МУ |
Краевой бюджет, бюджет района |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования; Подпрограмма 2. Задача 1. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; Подпрограмма 3. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования. |
Показатель 1.3. Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015-2018 |
||||
66. |
1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
39 579 539,00 |
9 602 339 |
9 992 400 |
9 992 400 |
9 992 400 |
Показатель 1.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
16 |
17 |
18 |
19 |
19 |
2015-2018 |
Бюджет района |
3 073 896,00 |
768 474,00 |
768 474,00 |
768 474,00 |
768 474,00 |
|||||||||||
67. |
1.5. Мероприятие 5 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
79 095 257,40 |
19 376 357,40 |
19 906 300,00 |
19 906 300,00 |
19 906 300,00 |
||||||||
68. |
Итого по задаче N 1 |
|
140 355 172,40 |
34 094 637,40 |
35 228 769,00 |
35 515 883,00 |
35 515 883,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69. |
Задача N 2 Создание условий для стимулирования педагогических работников, привлечения молодых педагогов в образовательные организации |
|||||||||||||||
70. |
2.1. Мероприятие 1 Проведение конференций, форумов, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников |
УО, МУ |
Бюджет района |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями Подпрограммы 4. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования |
Показатель 2.1. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района |
% |
78 |
79 |
80 |
81 |
81 |
2015-2018 |
||||
Бюджет района |
200 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
71. |
2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса "Учитель года" |
УО, МУ |
Бюджет района |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями Подпрограммы 4. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования |
Показатель 2.2. Количество участников очного этапа регионального конкурса "Учитель года" |
Чел. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2015-2018 |
||||
72. |
2.3. Мероприятие 3 Участие в проекте "Мобильный учитель" |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
1 200 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0 |
0 |
Показатель 2.3. Количество учителей-участников проекта "Мобильный учитель" |
Чел. |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2015-2018 |
Бюджет района |
350 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
73. |
2.4. Мероприятие 4 Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
630 543,00 |
210 181 |
210 181 |
210 181 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет района |
315 273,00 |
105 091,00 |
105 091,00 |
105 091,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
74. |
Итого по задаче N 2 |
|
2 695 816,00 |
965 272,00 |
1 015 272,00 |
515 272,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75. |
Задача N 3. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |
|||||||||||||||
76. |
3.1. Мероприятие 1 Внедрение механизмов эффективного контракта |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 2.; Подпрограмма 2. Задача 1. Мероприятие 2, Подпрограмма 3. Задача 1. Мероприятие 1.; Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2; |
Показатель 3.1. Доля образовательных организаций, в которых заключены эффективные контракты с работниками и руководителями |
% |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015-2018 |
|||||
77. |
3.2. Мероприятие 2 Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 2.; Подпрограмма 2. Задача 1. Мероприятие 2, Подпрограмма 3. Задача 1. Мероприятие 1.; Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2; |
|||||||||||||
78. |
Итого по задаче N 3 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79. |
Итого по подпрограмме 4 |
|
143 050 988,40 |
35 059 909,40 |
36 244 041,00 |
36031 155,00 |
35 715 883,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80. |
Подпрограмма 5 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние |
|||||||||||||||
81. |
Цель - обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в образовательных организациях Кунгурского района |
|||||||||||||||
82. |
Задача N 1. Приведение материально-технической базы образовательных организаций в нормативное состояние, в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической безопасности |
|||||||||||||||
83. |
1.1. Мероприятие 1 Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений, в том числе проведение мероприятий по: созданию безопасной среды, выполнению предписаний надзорных органов, подготовке к лицензированию образовательных учреждений, подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону, в том числе составление проектно-сметной документации и проведение строительного контроля, приобретение оборудования отвечающего современным требованиям |
УО, МУ |
Бюджет района |
90 444 347,67 |
13 339 061,67 |
12 739 480,00 |
32 182 903,00 |
32 182 903,00 |
Показатель 1.1. Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность |
% |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015-2018 |
Показатель 1.2. Доля образовательных организаций, принятых комиссиями к началу учебного года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015-2018 |
|||||||||
84. |
1.2. Мероприятие 2 Приобретение, модернизация автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно. |
УО, МУ |
Бюджет района |
4 992 984,48 |
992 984,4848 |
0 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
Показатель 1.3. Доля автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствующего ГОСТу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015-2018 |
85. |
Итого по задаче N 1 |
Бюджет района |
95 437 332,15 |
14 332 046,15 |
12 739 480,00 |
34 182 903,00 |
34 182 903,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86. |
Задача N 2. Обеспечение создания условий доступной среды для получения образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
|||||||||||||||
87. |
2.1. Мероприятие 1 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 5. |
Показатель 2.1. Количество образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Ед. |
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
2015-2018 |
|||||
88. |
2.2. Мероприятие 2 Мероприятия, направленные на техническое оснащение образовательных организаций |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 5. |
|||||||||||||
89. |
Итого по задаче N 2 |
Бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90. |
Итого по подпрограмме 5 |
|
95 437 332,15 |
14 332 046,15 |
12 739 480,00 |
34 182 903,00 |
34 182 903,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91. |
Подпрограмма 6 Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования |
|||||||||||||||
92. |
Цель - обеспечение функционирования Управления образования Кунгурского муниципального района, а также организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы, включая мероприятия с детьми, педагогами, общественную поддержку. |
|||||||||||||||
93. |
Задача N 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование образования Кунгурского муниципального района. |
|||||||||||||||
94. |
1.1. Мероприятие 1 Реализация мероприятий муниципальной Программы |
УО, МУ |
Финансирование предусматривается в рамках средств, выделенных на текущий финансовый год |
Показатель 1.1. Уровень освоения бюджета муниципальной Программы |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015-2018 |
|||||
95. |
1.2. Мероприятие 2 Обеспечение выполнения функций Управления образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
33 637 167,00 |
8 711 958,00 |
8 308 403,00 |
8 308 403,00 |
8 308 403,00 |
>90 |
|||||||
96. |
1.3. Мероприятие 3 Своевременное принятие нормативных правовых актов, подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функций УО". |
Показатель 1.2. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной Программы |
% |
- |
>90 |
>90 |
>90 |
|
2015-2018 |
|||||
97. |
Итого по задаче N 1 |
33 637 167,00 |
8 711 958,00 |
8 308 403,00 |
8 308 403,00 |
8 308 403,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
98. |
Задача N 2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений. |
|||||||||||||||
99. |
2.1. Мероприятие 1 Обеспечение мониторинга и контроля реализации муниципальной Программы |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функций УО"; |
Показатель 2.1. Доля образовательных организаций, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015-2018 |
|||||
100. |
2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса "Образовательное учреждение года" |
УО |
Бюджет района |
600 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
101. |
Итого по задаче N 2 |
|
600 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102. |
Задача N 3 Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности. |
|||||||||||||||
103. |
3.1. Мероприятие 1 Информационное сопровождение функционирования и развития системы образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
275 000 |
50 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
Показатель 3.1. Количество публикации в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации муниципальной Программы |
Ед. |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
2015-2018 |
104. |
3.2. Мероприятие 2 Подготовка Публичного доклада об итогах деятельности системы образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
45 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Показатель 3.2. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
Ед. |
72 |
74 |
76 |
78 |
78 |
2015-2018 |
105. |
3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий |
УО |
Бюджет района |
74 200,00 |
44 200,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||
106. |
3.4. Мероприятие 4 Предоставление отчета о ходе реализации муниципальной Программы на Земское Собрание Кунгурского муниципального района |
УО |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функций УО". |
|||||||||||||
107. |
Итого по задаче N 3 |
|
394 200,00 |
94 200,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108. |
Итого по подпрограмме 6 |
|
34 631 367,00 |
8 956 158,00 |
8 558 403,00 |
8 558 403,00 |
8 558 403,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109. |
Итого по Программе |
Всего, в том числе |
2 754 406 158,82 |
778 185 363,82 |
648 724 917,00 |
671 395 075,00 |
656 100 803,00 |
Целевой показатель N 1 Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
78 |
Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий муниципальной Программы |
|
110. |
Бюджет района |
843 068 898,23 |
261 419 865,23 |
178 744 136,00 |
201 504 994,00 |
201 399 903,00 |
Целевой показатель N 2 Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации |
% |
10 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|||
111. |
Краевой бюджет |
1 886 185 660,59 |
491 613 898,59 |
469 980 781,00 |
469 890 081,00 |
454 700 900,00 |
Целевой показатель N 3 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |
Ед. |
1,7 |
1,65 |
1,6 |
1,55 |
1,55 |
|||
112. |
Федеральный бюджет |
25 151 600,00 |
25 151 600,00 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель N 4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
% |
58 |
60 |
65 |
70 |
75 |
|
||
113. |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель N 5 Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников |
% |
10 |
15 |
20 |
25 |
25 |
|
||
114. |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель N 6 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
16 |
17 |
18 |
19 |
19 |
|||
115. |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель N 7 Выполнение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
116. |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель N 8 Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность |
% |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Условные обозначения:
УО - Управление образования Кунгурского муниципального района;
МУ - муниципальные учреждения (организации) Кунгурского муниципального района;
СП - сельские поселения Кунгурского муниципального района;
УИЗО - Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района;
УРИ - Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района."
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Кунгурского муниципального района Пермского края от 25 ноября 2015 г. N 588-01-10 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района", утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15 декабря 2014 года N 231-01-10"
Текст постановления опубликован в Официальном бюллетене органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района от 30 ноября 2015 г. N 23
Постановлением Администрации Кунгурского муниципального округа от 28 января 2025 г. N 271-01-10-80 настоящий документ признан утратившим силу с 1 февраля 2025 г.