В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления администрации Кунгурского муниципального района от 07 октября 2013 года N 220-01-10 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кунгурского муниципального района" Администрация Кунгурского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15 декабря 2014 года N 231-01-10.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в печатном издании "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования "Кунгурский муниципальный район".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам социальной сферы Биктагирову Э.Р.
Глава муниципального района |
В.И. Лысанов |
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15 декабря 2014 года N 231-01-10
(утв. постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 13 мая 2015 г. N 169-01-10)
1. В паспорте программы:
1.1. строку:
Целевые показатели программы |
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" 1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78) 2. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ, чел. (2015 - 2175; 2016 - 2235; 2017 - 2235) 3. Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, ед. (2015 - 240; 2016 - 60; 2017 - 0) 4. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, % (2015 - 5; 2016 - 0; 2017 - 0) 5. Количество негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги на территории Кунгурского района (2015 - 4; 2016 - 5; 2017 - 6) 6. Доля муниципальных организаций дошкольного образования, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), % (2015 - 30; 2016 - 60; 2017 - 100) Подпрограмма 2 "Начальное общее, основное общее, среднее общее образование" 1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78). 2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, ед. (2015 - 1,65; 2016 - 1,60; 2017 - 1,55). 3. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100) 4. Количество школ, участвующих в проекте "Электронная школа", ед. (2015 - 2; 2016 - 2; 2017 - 2). 5. Количество учащихся общеобразовательных школ, пользующихся услугой "Электронный дневник", чел. (2015 - 1464; 2016 - 2647; 2017 - 2868). 6. Количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, чел. (2015 - 5; 2016 - 5; 2017 - 5). 7. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, % (2015 - 57,1; 2016 - 67,1; 2017 - 76,7) Подпрограмма 3 "Дополнительное образование и воспитание детей" 1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78). 2. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования, чел. (2015 - 4380; 2016 - 4745; 2017 - 5110). 3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % (2015 - 60; 2016 - 65; 2017 - 70). 4. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников, % (2015 - 15; 2016 - 20; 2017 - 25). 5. Доля учащихся, совершивших преступления, % (2015 - 0,3; 2016 - 0,2; 2017 - 0,2). 6. Доля детей, охваченных летним отдыхом, % (2015 - 99,5; 2016 - 99,7; 2017 - 99,8) Подпрограмма 4 "Кадровая политика" 1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % (2015 - 17; 2016 - 18; 2017 - 19). 2. Доля педагогических работников, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, % (2015 - 65%; 2016 - 85%; 2017 - 100%). 3. Доля образовательных организаций, в которых заключены эффективные контракты с работниками и руководителями % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100). 4. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района, % (2015 - 79; 2016 - 80; 2017 - 81). 5. Количество участников очного этапа регионального конкурса "Учитель года", чел. (2015 - 1; 2016 - 1; 2017 - 1). 6. Количество учителей-участников проекта "Мобильный учитель", чел. (2015 - 1; 2016 - 1; 2017 - 2). 7. Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100) Подпрограмма 5 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" 1. Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100). 2. Доля образовательных организаций, принятых комиссиями к началу учебного года, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100). 3. Доля автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствующего ГОСТу, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100). 4. Количество образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ед. (2015 - 2; 2016 - 4; 2017 - 5). Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования". 1. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, % (2015 - >= 90; 2016 - >= 90; 2017 - >= 90). 2. Уровень освоения бюджета Программы, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100). 3. Доля образовательных организаций, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100). 4. Количество публикаций в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации Программы, ед. (2015 - 15; 2016 - 15; 2017 - 15). 5. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг образования по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78). |
изложить в следующей редакции:
1.2. строку:
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Источник финансирования |
Расходы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
Всего |
861414853 |
714367412 |
650556075 |
2226338340 |
|
Федеральный бюджет |
154125000 |
51600000 |
0 |
20572500 |
|
Краевой бюджет |
461379900 |
449385400 |
453405400 |
1364170700 |
|
Бюджет района |
245909953 |
213382012 |
197150675 |
656442640 |
изложить в следующей редакции:
2. В разделе VII "Перечень и краткое описание подпрограмм":
2.1. в паспорте подпрограммы 1 "Дошкольное образование" строку:
Целевые показатели подпрограммы Программы |
1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78). 2. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ, чел. (2015 - 2175; 2016 - 2235; 2017 - 2235). 3. Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, ед. (2015 - 240; 2016 - 60; 2017 - 0). 4. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, % (2015 - 5; 2016 - 0; 2017 - 0). 5. Количество негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги на территории Кунгурского района (2015 - 4; 2016 - 5; 2017 - 6). 6. Доля муниципальных организаций дошкольного образования, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты, % (2015 - 30; 2016 - 60; 2017 - 100). |
изложить в следующей редакции:
2.2. подпункт 7.1.6.5 изложить в следующей редакции:
"7.1.6.5. Приобретение вновь построенных детских садов в с. Кыласово (75 мест); с. Усть-Турка (75 мест), с. Филипповка (100 мест), "Учительского дома" в п. Садоягодное (25 мест). Строительство школы-сада в д. Бажуки (20 мест). Строительство дошкольных образовательных учреждений реализуется за счет участия в инвестиционных проектах муниципального района, может осуществляться путем выкупа готовых зданий детских садов".
2.3. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
Таблица 4
Подпрограмма 1 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
"Дошкольное образование" |
Всего |
178 111 652,16 |
113 919 363,00 |
113 077 621,00 |
405 108 636,16 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
89 170 560,00 |
89 132 375,00 |
89 132 375,00 |
267 435 310,00 |
|
Бюджет района |
88 941 092,16 |
24 786 988,00 |
23 945 246,00 |
137 673 326,16 |
2.4. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
Таблица 6
Подпрограмма 2 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
"Начальное общее, основное общее, среднее общее образование" |
Всего |
426 861 762,00 |
412 896 697,00 |
412 558 345,00 |
1 252 316 804,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
334 257 807,00 |
322 322 595,00 |
324 296 722,00 |
980 877 124,00 |
|
Бюджет района |
92 603 955,00 |
90 574 102,00 |
88 261 623,00 |
271 439 680,00 |
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
2.4. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
Таблица 8
Подпрограмма 3 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
"Дополнительное образование и воспитание детей" |
Всего |
41 542 097,00 |
44 320 003,00 |
46 089 025,00 |
131 951 125,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
7 565 000,00 |
7 565 000,00 |
7 565 000,00 |
22 695 000,00 |
|
Бюджет района |
33 977 097,00 |
36 755 003,00 |
38 524 025,00 |
109 256 125,00 |
2.5. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
Таблица 10
Подпрограмма 4 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
Итого |
||
"Кадровая политика" |
Всего |
34 943 623,40 |
35 795 427,05 |
37 428 597,47 |
108 167 647,92 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
29 786 496,40 |
30 365 358,05 |
31 811 414,47 |
91 963 268,92 |
|
Бюджет района |
5 157 127,00 |
5 430 069,00 |
5 617 183,00 |
16 204 379,00 |
2.6. таблицу 12 изложить в следующей редакции:
Таблица 12
Подпрограмма 5 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
"Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" |
Всего |
10 174 480,00 |
15 452 280,00 |
0,00 |
25 626 760,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет района |
10 174 480,00 |
15 452 280,00 |
0,00 |
25 626 760,00 |
2.7. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
Таблица 14
Подпрограмма 6 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
"Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования" |
Всего |
8 961 790,00 |
8 721 632,00 |
8 556 632,00 |
26 240 054,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет района |
8 961 790,00 |
8 721 632,00 |
8 556 632,00 |
26 240 054,00 |
3. Приложение к муниципальной программе "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
Кунгурского муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
Система мероприятий
муниципальной программы "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015 - 2017 годы"
N |
Наименование задачи, мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Показатели результативности и выполнения программы |
Срок выполнения год, кварта, месяц (с периода по период) |
||||||||
Всего |
В том числе |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение предыдущего года |
План |
|||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Подпрограмма 1 Дошкольное образование |
|||||||||||||
2. |
Цель - создание в системе дошкольного образования возможности для современного качественного и доступного образования |
|||||||||||||
3. |
Задача N 1 Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования |
|||||||||||||
4. |
1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дошкольного образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
72 739 475 |
24 557 241 |
24 236 988 |
23 945 246 |
Показатель 1.1. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ |
Чел. |
1935 |
2175 |
2235 |
2235 |
2015-2017 |
Показатель 1.2. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации |
% |
10 |
5 |
0 |
0 |
2015-2017 |
||||||||
5. |
1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
250 594 503 |
83 531 501 |
83 531 501 |
83 531 501 |
Показатель 1.3. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
2015-2017 |
6. |
1.3. Мероприятие 3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
419 488 |
165 286 |
127 101 |
127 101 |
|||||||
7. |
1.4. Мероприятие 4 Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в имеющихся ДОУ |
УО, МУ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.4. Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста |
Ед. |
125 |
45 |
0 |
0 |
2015 |
Бюджет района |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
||||||||||
8. |
1.5. Мероприятие 5 Приобретение вновь построенных детских садов в с. Кыласово (75 мест); с. Усть-Турка (75 мест), с. Филипповка (100 мест), приобретение "Учительского дома" в п. Садоягодное (25 мест), строительство школы-сада в д. Бажуки (20 дополнительных мест). |
УИЗО, УРИ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ед. |
0 |
295 |
0 |
0 |
2015-2016 |
|
Бюджет района |
61 333 851,16 |
61 333 851,16 |
0 |
0 |
||||||||||
9. |
1.6. Мероприятие 6. Выплата компенсации части родительской платы |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
16 421 319 |
5 473 773 |
5 473 773 |
5 473 773 |
Показатель 1.5 Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
2015-2017 |
10. |
Итого по задаче N 1 |
|
404 008 636,16 |
177 561 652,16 |
113 369 363 |
113 077 621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Задача N 2 Развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования |
|||||||||||||
12. |
2.1. Мероприятие 1 Привлечение негосударственных организаций с целью оказания услуг дошкольного образования |
УО |
Мероприятие финансирования не требует |
Показатель 2.1. Количество негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги на территории Кунгурского района |
Ед. |
4 |
4 |
5 |
6 |
2015-2016 |
||||
13. |
Итого по задаче N 2 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Задача N 3 Модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта. |
|||||||||||||
15. |
3.1. Мероприятие 1 Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДОО |
УО, МУ |
Бюджет района |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
Показатель 3.1. Доля муниципальных организаций дошкольного образования, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) |
% |
5 |
30 |
60 |
100 |
2015-2016 |
16. |
3.2. Мероприятие 2 Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения в соответствии с ФГОС |
УО, МУ |
Бюджет района |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||||
17. |
Итого по задаче N 3 |
|
1 100 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Итого по подпрограмме 1 |
|
405 108 636,16 |
178 111 652,16 |
113 919 363 |
113 077 621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Подпрограмма 2 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
|||||||||||||
20. |
Цель - создание в системе общего образования возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей. |
|||||||||||||
21. |
Задача N 1 Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей- |
|||||||||||||
22. |
1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере общего образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
270 039 680 |
91 853 955 |
89 924 102 |
88 261 623 |
Показатель 1.1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
2015-2017 |
23. |
1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
877 186 803 |
301 479 747 |
287 853 528 |
287 853 528 |
|||||||
24. |
1.3. Мероприятие 3 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
26311521 |
8 770 507 |
8 770 507 |
8 770 507 |
|||||||
25. |
1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки детей школьного возраста из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей |
Управление образования |
Краевой бюджет |
77 378 800 |
24 007 553 |
25 698 560 |
27 672 687 |
|||||||
26. |
1.5. Мероприятие 5 Участие в проекте "Электронная школа" |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятием 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях подпрограммы |
Показатель 1.2. Количество школ, участвующих в проекте "Электронная школа" |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2015-2017 |
|||
27. |
1.6. Мероприятие 6 Участие в проекте "Электронный дневник" |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятием 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях подпрограммы |
Показатель 1.3. Количество учащихся общеобразовательных школ, пользующихся услугой "Электронный дневник" |
Чел. |
1464 |
1464 |
2647 |
2868 |
2015-2017 |
|||
28. |
1.7. Мероприятие 7 Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятием 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях подпрограммы |
Показатель 1.4. Количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно |
Чел. |
4 |
5 |
5 |
5 |
2015-2017 |
|||
29. |
Итого по задаче 1 |
1 250 916 804 |
426 111 762 |
412 246 697 |
412 558 345 |
|
|
|
|
|
|
|
||
30. |
Задача N 2 Модернизация содержания образования образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике |
|||||||||||||
31. |
2.1. Мероприятие 1 Организация учебных сборов |
УО, МУ |
Бюджет района |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
Показатель 2.1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |
Ед. |
1,7 |
1,65 |
1,6 |
1,55 |
2015-2017 |
32. |
2.2. Мероприятие 2 Проведение мониторинга и оценки качества образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
Показатель 2.2. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015-2017 |
33. |
2.3. Мероприятие 3 Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС |
УО, МУ |
Бюджет района |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
Показатель 2.3. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС |
% |
42,9 |
57,1 |
67,1 |
76,7 |
2015-2017 |
34. |
2.4. Мероприятие 4 Оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующего требованиям ФГОС |
УО, МУ |
Бюджет района |
900 000 |
500 000 |
400 000 |
0 |
|||||||
35. |
2.5. Мероприятие 5 Развитие сетевых форм организации образовательного процесса |
УО, МУ |
Бюджет района |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||||||
36. |
Итого по задаче N 2 |
1 400 000 |
750 000 |
650 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
37. |
Итого по подпрограмме 2 |
1 252 316 804 |
426 861 762 |
412 896 697 |
412 558 345 |
|
|
|
|
|
|
|
||
38. |
Подпрограмма 3 Дополнительное образование и воспитание детей |
|||||||||||||
39. |
Цель - повышение воспитательной эффективности образовательного процесса, развитие сферы дополнительного образования детей |
|||||||||||||
40. |
Задача N 1. Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования и воспитательных систем образовательных организаций в интересах детей, семьи, общества, государства. |
|||||||||||||
41. |
1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
99 202 268 |
30 360 638 |
33 073 544 |
35 768 086 |
Показатель 1.1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования |
Чел. |
3895 |
4380 |
4745 |
5110 |
2015-2017 |
42. |
1.2. Мероприятие 2 Развитие туристического комплекса "Каширино" |
УО, МУ |
Бюджет района |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
Показатель 1.2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
% |
58 |
60 |
65 |
70 |
2015-2017 |
43. |
Итого по задаче N 1 |
|
99 402 268 |
30 460 638 |
33 173 544 |
35 768 086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44. |
Задача N 2 Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья |
|||||||||||||
45. |
2.1. Мероприятие 1 Приобретение спортивного, художественного, музыкального, научно-технического оборудования в организации дополнительного образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
Показатель 2.1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
2015-2017 |
46. |
2.2. Мероприятие 2 Реализация проекта "Мобильное дополнительное образование" |
УО, МУ |
Бюджет района |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
Показатель 2.2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
% |
58 |
60 |
65 |
70 |
2015-2017 |
47. |
Итого по задаче N 2 |
Бюджет района |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48. |
Задача N 3 Проведение мероприятий, направленных на творческое развитие и воспитание, поиск и поддержку талантливых детей |
|||||||||||||
49. |
3.1. Мероприятие 1 Проведение конкурса "Юные дарования Кунгурского района" |
УО, МУ |
Бюджет района |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
Показатель 3.1. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий, от общего количества участников |
% |
10 |
15 |
20 |
25 |
2015-2017 |
50. |
3.2. Мероприятие 2 Участие детей в краевых мероприятиях |
УО, МУ |
Бюджет района |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||||||
51. |
3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий, в том числе: |
УО, МУ |
Бюджет района |
586 040 |
260 520 |
325 520 |
0 |
Показатель 3.3. Доля учащихся, совершивших преступления |
% |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
2015-2017 |
52. |
3.3.1. военно-патриотической, гражданско-правовой, краеведческой, направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
216 200 |
95 600 |
120 600 |
0 |
|||||||
53. |
3.3.2. экологической направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
|||||||
54. |
3.3.3. художественно-эстетической, культурологической направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
170 000 |
65 000 |
105 000 |
0 |
|||||||
55. |
3.3.4. спортивно-оздоровительной направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
89 840 |
44 920 |
44 920 |
0 |
|||||||
56. |
3.3.5. интеллектуальной, научно-исследовательской направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
60 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||||||
57. |
3.4. Мероприятие 4 Организация летнего отдыха детей |
УО, МУ, СП |
Краевой бюджет |
22 695 000 |
7 565 000 |
7 565 000 |
7 565 000 |
Показатель 3.4. Доля детей, охваченных летним отдыхом |
% |
99 |
99,5 |
99,7 |
99,8 |
2015-2017 |
Бюджет района |
8 267 817 |
2 755 939 |
2 755 939 |
2 755 939 |
||||||||||
58. |
Итого по задаче N 3 |
|
31 948 857 |
10 781 459 |
10 846 459 |
10 320 939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
59. |
Итого по подпрограмме 3 |
|
131 951 125 |
41 542 097 |
44 320 003 |
46 089 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60. |
Подпрограмма 4 Кадровая политика |
|||||||||||||
61. |
Цель - создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования |
|||||||||||||
62. |
Задача N 1 Обеспечение системы образования достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего образования, в том числе и за счет инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей |
|||||||||||||
63. |
1.1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
13 798 957 |
4 388 653 |
4 561 595 |
4 848 709 |
Показатель 1.1. Доля педагогических работников, прошедших обучение по ФГОС |
% |
35 |
65 |
85 |
100 |
2015-2017 |
64. |
1.2. Мероприятие 1 Проведение аттестации педагогических работников |
УО, МУ |
Финансирования не требует |
Показатель 1.2. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района |
% |
78 |
79 |
80 |
81 |
2015-2017 |
||||
65. |
1.3. Мероприятие 3 Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений |
УО, МУ |
Краевой бюджет, бюджет района |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования; Подпрограмма 2. Задача 1. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; Подпрограмма 3. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования. |
Показатель 1.3. Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015-2017 |
|||
66. |
1.4. Мероприятие 4 Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
26 667 858 |
9 602 339 |
8 677 973 |
8 387 546 |
Показатель 1.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
16 |
17 |
18 |
19 |
2015-2017 |
Бюджет района |
2 305 422 |
768 474 |
768 474 |
768 474 |
||||||||||
67. |
1.5. Мероприятие 5 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
65 295 410,92 |
20 184 157,40 |
21 687 385,05 |
23 423 868,47 |
|||||||
68. |
Итого по задаче N 1 |
|
108 067 647,92 |
34 943 623,40 |
35 695 427,05 |
37 428 597,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
69. |
Задача N 2 Создание условий для стимулирования педагогических работников, привлечения молодых педагогов в образовательные организации |
|||||||||||||
70. |
2.1. Мероприятие 1 Проведение конференций, форумов, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников |
УО, МУ |
Бюджет района |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями Подпрограммы 4. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования |
Показатель 2.1. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района |
% |
78 |
79 |
80 |
81 |
2015-2017 |
|||
УО, МУ |
Бюджет района |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|||||||||
71. |
2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса "Учитель года" |
УО, МУ |
Бюджет района |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями Подпрограммы 4. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования |
Показатель 2.2. Количество участников очного этапа регионального конкурса "Учитель года" |
Чел. |
0 |
1 |
1 |
1 |
2015-2017 |
|||
72. |
2.3. Мероприятие 3 Участие в проекте "Мобильный учитель" |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 2.3. Количество учителей-участников проекта "Мобильный учитель" |
Чел. |
0 |
1 |
1 |
2 |
2015-2017 |
Бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
73. |
Итого по задаче N 2 |
|
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
74. |
Задача N 3. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |
|||||||||||||
75. |
3.1. Мероприятие 1 Внедрение механизмов эффективного контракта |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 2.; Подпрограмма 2. Задача 1. Мероприятие 2, Подпрограмма 3. Задача 1. Мероприятие 1.; Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2; |
Показатель 3.1. Доля образовательных организаций, в которых заключены эффективные контракты с работниками и руководителями |
% |
50 |
100 |
100 |
100 |
2015-2017 |
||||
76. |
3.2. Мероприятие 2 Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 2.; Подпрограмма 2. Задача 1. Мероприятие 2, Подпрограмма 3. Задача 1. Мероприятие 1.; Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2; |
|||||||||||
77. |
Итого по задаче N 3 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
78. |
Итого по подпрограмме 4 |
|
108 167 647,92 |
34 943 623,40 |
35 795 427,05 |
37 428 597,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
79. |
Подпрограмма 5 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние |
|||||||||||||
80. |
Цель - обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в образовательных организациях Кунгурского района |
|||||||||||||
81. |
Задача N 1. Приведение материально-технической базы образовательных организаций в нормативное состояние, в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической безопасности. |
|||||||||||||
82. |
1.1. Мероприятие 1 Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений, в том числе проведение мероприятий по: созданию безопасной среды, выполнению предписаний надзорных органов, подготовке к лицензированию образовательных учреждений, подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону, увеличению количества мест на базе образовательных учреждений (включая расходы на составление проектно-сметной документации и проведение строительного контроля), приобретение оборудования отвечающего современным стандартам |
УО, МУ |
Бюджет района |
21 626 760 |
8 174 480 |
13 452 280 |
0 |
Показатель 1.1. Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность |
% |
97 |
100 |
100 |
100 |
2015-2017 |
Показатель 1.2. Доля образовательных организаций, принятых комиссиями к началу учебного года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015-2017 |
||||||||
83. |
1.2. Мероприятие 2 Приобретение, модернизация автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно. |
УО, МУ |
Бюджет района |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
Показатель 1.3. Доля автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствующего ГОСТу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015-2017 |
84. |
Итого по задаче N 1 |
Бюджет района |
25 626 760 |
10 174 480 |
15 452 280 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85. |
Задача N 2 Обеспечение создания условий доступной среды для получения образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
|||||||||||||
86. |
2.1. Мероприятие 1 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 5. |
Показатель 2.1. Количество образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Ед. |
1 |
2 |
4 |
5 |
2015-2017 |
||||
87. |
2.2. Мероприятие 2 Мероприятия, направленные на техническое оснащение образовательных организаций |
УО, МУ |
Бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
88. |
Итого по задаче N 2 |
Бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
89. |
Итого по подпрограмме 5 |
|
25 626 760 |
10 174 480 |
15 452 280 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90. |
Подпрограмма 6 Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования |
|||||||||||||
91. |
Цель - обеспечение функционирования Управления образования Кунгурского муниципального района, а также организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы, включая мероприятия с детьми, педагогами, общественную поддержку. |
|||||||||||||
92. |
Задача N 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование образования Кунгурского муниципального района. |
|||||||||||||
93. |
1.1. Мероприятие 1 Реализация мероприятий муниципальной Программы |
УО, МУ |
Финансирование предусматривается в рамках средств, выделенных на текущий финансовый год |
Показатель 1.1. Уровень освоения бюджета муниципальной Программы |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
2015-2017 |
||||
94. |
1.2. Мероприятие 2 Обеспечение выполнения функций Управления образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
25 910 054 |
8 796 790 |
8 556 632 |
8 556 632 |
Показатель 1.2. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной Программы |
% |
- |
>= 90 |
>= 90 |
>= 90 |
2015-2017 |
95. |
1.3. Мероприятие 3 Своевременное принятие нормативных правовых актов, подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функций УО". |
|||||||||||
96. |
Итого по задаче N 1 |
Бюджет района |
25 910 054 |
8 796 790 |
8 556 632 |
8 556 632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
97. |
Задача N 2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений. |
|||||||||||||
98. |
2.1. Мероприятие 1 Обеспечение мониторинга и контроля реализации муниципальной Программы |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функций УО"; |
Показатель 2.1. Доля образовательных организаций, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
2015-2017 |
||||
99. |
2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса "Образовательное учреждение года" |
УО |
Бюджет района |
300 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|||||||
100. |
Итого по задаче N 2 |
|
300 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
101. |
Задача N 3 Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности. |
|||||||||||||
102. |
3.1. Мероприятие 1 Информационное сопровождение функционирования и развития системы образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 3.1. Количество публикации в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации муниципальной Программы |
Ед. |
0 |
15 |
15 |
15 |
2015-2017 |
103. |
3.2. Мероприятие 2 Подготовка Публичного доклада об итогах деятельности системы образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
Показатель 3.2. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
Ед. |
72 |
74 |
76 |
78 |
2015-2017 |
104. |
3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальной родительской конференции |
УО |
Бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
105. |
3.4. Мероприятие 4 Предоставление отчета о ходе реализации муниципальной Программы на Земское Собрание Кунгурского муниципального района |
УО |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функций УО". |
|||||||||||
106. |
Итого по задаче N 3 |
|
30 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
107. |
Итого по подпрограмме 6 |
|
26 240 054 |
8 961 790 |
8 721 632 |
8 556 632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
108. |
Итого по Программе |
Всего, в том числе |
1 949 411 027,08 |
700 595 404,56 |
631 105 402,05 |
617 710 220,47 |
Целевой показатель N 1 Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий муниципальной Программы |
|
109. |
Бюджет района |
586 440 324,16 |
239 815 541,16 |
181 720 074,00 |
164 904 709,00 |
Целевой показатель N 2 Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации |
% |
10 |
5 |
0 |
0 |
|||
110. |
Краевой бюджет |
1 362 970 702,92 |
460 779 863,40 |
449 385 328,05 |
452 805 511,47 |
Целевой показатель N 3 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |
Ед. |
1,7 |
1,65 |
1,6 |
1,55 |
|||
111. |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель N 4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
% |
58 |
60 |
65 |
70 |
|||
112. |
|
|
|
|
|
Целевой показатель N 5 Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников |
% |
10 |
15 |
20 |
25 |
|||
113. |
|
|
|
|
|
Целевой показатель N 6 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||
114. |
|
|
|
|
|
Целевой показатель N 7 Выполнение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
115. |
|
|
|
|
|
Целевой показатель N 8 Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность |
% |
97 |
100 |
100 |
100 |
Условные обозначения:
УО - Управление образования Кунгурского муниципального района
МУ - муниципальные учреждения (организации) Кунгурского муниципального района
СП - сельские поселения Кунгурского муниципального района
УИЗО - Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района
УРИ - Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Кунгурского муниципального района Пермского края от 13 мая 2015 г. N 169-01-10 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2014 N 231-01-10"
Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
Текст постановления официально опубликован не был