N п/п
|
Наименование задачи, мероприятия
|
Исполнитель мероприятия
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования (руб.)
|
Показатели результативности и выполнения программы
|
Срок выполнения год, кварта, месяц (с периода по период)
|
Всего
|
В том числе
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Базовое значение предыдущего года
|
План
|
2015
|
2016
|
2017
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
1.
|
Подпрограмма 1 Дошкольное образование
|
2.
|
Цель - создание в системе дошкольного образования возможности для современного качественного и доступного образования
|
3.
|
Задача N 1 Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования
|
4.
|
1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дошкольного образования
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
72 848 898
|
24 666 664
|
24 236 988
|
23 945 246
|
Показатель 1.1. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ
|
Чел.
|
1935
|
2175
|
2235
|
2235
|
2015-2017
|
Показатель 1.2. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации
|
%
|
10
|
5
|
0
|
0
|
2015-2017
|
5.
|
1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования
|
УО, МУ
|
Краевой бюджет
|
251 141 151
|
84 078 149
|
83 531 501
|
83 531 501
|
Показатель 1.3. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения
|
%
|
72
|
74
|
76
|
78
|
2015-2017
|
6.
|
1.3. Мероприятие 3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому
|
УО, МУ
|
Краевой бюджет
|
419 488
|
165 286
|
127 101
|
127 101
|
7.
|
1.4. Мероприятие 4 Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в имеющихся ДОУ
|
УО, МУ
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Показатель 1.4. Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста
|
Ед.
|
125
|
45
|
0
|
0
|
2015
|
Бюджет района
|
4 254 781,09
|
4 254 781,09
|
0
|
0
|
7.1
|
Открытие группы на 20 мест в структурном подразделении МБОУ "Плехановская СОШ"
|
УО, МУ
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
20
|
|
|
|
Бюджет района
|
2 381 582,38
|
2 381 582,38
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
7.2
|
Открытие группы на 25 мест в МБДОУ "Комсомольский детский сад"
|
УО, МУ
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
25
|
|
|
|
|
Бюджет района
|
1 873 198,71
|
1 873 198,71
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
1.5. Мероприятие 5 Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в новых объектах капитального строительства
|
УИЗО, УРИ
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ед.
|
0
|
295
|
0
|
0
|
2015-2016
|
Краевой бюджет
|
28 743 829,88
|
28 743 829,88
|
0
|
0
|
Бюджет района
|
61 333 851,16
|
61 333 851,16
|
0
|
0
|
8.1
|
Строительство объекта "Начальная школа - сад на 140 мест в с. Бажуки Кунгурского муниципального района"
|
УРИ
|
Краевой бюджет
|
1 278 929,88
|
1 278 929,88
|
0
|
0
|
|
Ед.
|
0
|
20
|
0
|
0
|
2015
|
Бюджет района
|
10 583 851,16
|
10 583 851,16
|
0
|
0
|
8.2
|
Приобретение здания детского сада на 60 мест с. Кыласово
|
УИЗО
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ед.
|
0
|
75
|
0
|
0
|
2015
|
Краевой бюджет
|
25 000 000
|
25 000 000
|
0
|
0
|
Бюджет района
|
15 550 000
|
15 550 000
|
0
|
0
|
8.3
|
Приобретение здания детский сад на 80 мест в с. Филипповка
|
УИЗО
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ед.
|
0
|
100
|
0
|
0
|
2015
|
Краевой бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджет района
|
18 000 000
|
18 000 000
|
0
|
0
|
8.4
|
Приобретение здания детского сада на 60 мест в с. Усть-Турка
|
УИЗО
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ед.
|
0
|
75
|
0
|
0
|
2015
|
Краевой бюджет
|
2 464 900
|
2 464 900
|
0
|
0
|
Бюджет района
|
17 200 000
|
17 200 000
|
0
|
0
|
|
8.5
|
Приобретение здания "Учительский дом" на 50 мест в п. Садоягодное
|
УИЗО
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ед.
|
0
|
25
|
0
|
0
|
2015
|
Краевой бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджет района
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9.
|
1.6. Мероприятие 6. Выплата компенсации части родительской платы
|
УО, МУ
|
Краевой бюджет
|
16 421 319
|
5 473 773
|
5 473 773
|
5 473 773
|
Показатель 1.5 Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения
|
%
|
72
|
74
|
76
|
78
|
2015-2017
|
10.
|
Итого по задаче N 1
|
|
435 163 318,13
|
208 716 334,13
|
113 369 363
|
113 077 621
|
|
|
|
|
|
|
|
11.
|
Задача N 2 Развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования
|
12.
|
2.1. Мероприятие 1 Привлечение негосударственных организаций с целью оказания услуг дошкольного образования
|
УО
|
Мероприятие финансирования не требует
|
Показатель 2.1. Количество негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги на территории Кунгурского района
|
Ед.
|
4
|
4
|
5
|
6
|
2015-2016
|
13.
|
Итого по задаче N 2
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
Задача N 3 Модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта.
|
15.
|
3.1. Мероприятие 1 Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДОО
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
100 000
|
50 000
|
50 000
|
0
|
Показатель 3.1. Доля муниципальных организаций дошкольного образования, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
|
%
|
5
|
30
|
60
|
100
|
2015-2016
|
16.
|
3.2. Мероприятие 2 Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения в соответствии с ФГОС
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
1 000 000
|
500 000
|
500 000
|
0
|
17.
|
Итого по задаче N 3
|
|
1 100 000
|
550 000
|
550 000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
|
Итого по подпрограмме 1
|
|
436 263 318,13
|
209 266 334,13
|
113 919 363
|
113 077 621
|
|
|
|
|
|
|
|
19.
|
Подпрограмма 2 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
|
20.
|
Цель - создание в системе общего образования возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
|
21.
|
Задача N 1 Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей-
|
22.
|
1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере общего образования
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
270 240 257
|
92 054 532
|
89 924 102
|
88 261 623
|
Показатель 1.1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения
|
%
|
72
|
74
|
76
|
78
|
2015-2017
|
23.
|
1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
|
УО, МУ
|
Краевой бюджет
|
879 768 682
|
304 061 626
|
287 853 528
|
287 853 528
|
24.
|
1.3. Мероприятие 3 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях
|
УО, МУ
|
Краевой бюджет
|
26 311 521
|
8 770 507
|
8 770 507
|
8 770 507
|
25.
|
1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки детей школьного возраста из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей
|
Управление образования
|
Краевой бюджет
|
76 552 200
|
23 180 953
|
25 698 560
|
27 672 687
|
26.
|
1.5. Мероприятие 5 Участие в проекте "Электронная школа"
|
УО, МУ
|
Краевой бюджет
|
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятием 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях подпрограммы
|
Показатель 1.2. Количество школ, участвующих в проекте "Электронная школа"
|
Ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2015-2017
|
27.
|
1.6. Мероприятие 6 Участие в проекте "Электронный дневник"
|
УО, МУ
|
Краевой бюджет
|
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятием 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях подпрограммы
|
Показатель 1.3. Количество учащихся общеобразовательных школ, пользующихся услугой "Электронный дневник"
|
Чел.
|
1464
|
1464
|
2647
|
2868
|
2015-2017
|
28.
|
1.7. Мероприятие 7 Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому
|
УО, МУ
|
Краевой бюджет
|
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятием 2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях подпрограммы
|
Показатель 1.4. Количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно
|
Чел.
|
4
|
5
|
5
|
5
|
2015-2017
|
29.
|
Итого по задаче 1
|
1 252 872 660
|
428 067 618
|
412 246 697
|
412 558 345
|
|
|
|
|
|
|
|
30.
|
Задача N 2 Модернизация содержания образования образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
|
31.
|
2.1. Мероприятие 1 Организация учебных сборов
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
100 000
|
50 000
|
50 000
|
0
|
Показатель 2.1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
|
Ед.
|
1,7
|
1,65
|
1,6
|
1,55
|
2015-2017
|
32.
|
2.2. Мероприятие 2 Проведение мониторинга и оценки качества образования
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
100 000
|
50 000
|
50 000
|
0
|
Показатель 2.2. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2015-2017
|
33.
|
2.3. Мероприятие 3 Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
100 000
|
50 000
|
50 000
|
0
|
Показатель 2.3. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС
|
%
|
42,9
|
57,1
|
67,1
|
76,7
|
2015-2017
|
34.
|
2.4. Мероприятие 4 Оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующего требованиям ФГОС
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
900 000
|
500 000
|
400 000
|
0
|
35.
|
2.5. Мероприятие 5 Развитие сетевых форм организации образовательного процесса
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
200 000
|
100 000
|
100 000
|
0
|
36.
|
Итого по задаче N 2
|
1 400 000
|
750 000
|
650 000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
37.
|
Итого по подпрограмме 2
|
1 254 272 660
|
428 817 618
|
412 896 697
|
412 558 345
|
|
|
|
|
|
|
|
38.
|
Подпрограмма 3 Дополнительное образование и воспитание детей
|
39.
|
Цель - повышение воспитательной эффективности образовательного процесса, развитие сферы дополнительного образования детей
|
40.
|
Задача N 1. Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования и воспитательных систем образовательных организаций в интересах детей, семьи, общества, государства.
|
41.
|
1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
99 342 267
|
30 500 638
|
33 073 544
|
35 768 086
|
Показатель 1.1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования
|
Чел.
|
3895
|
4380
|
4745
|
5110
|
2015-2017
|
42.
|
1.2. Мероприятие 2 Развитие туристического комплекса "Каширино"
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
200 000
|
100 000
|
100 000
|
0
|
Показатель 1.2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
|
%
|
58
|
60
|
65
|
70
|
2015-2017
|
43.
|
Итого по задаче N 1
|
|
99 542 267
|
30 600 638
|
33 173 544
|
35 768 086
|
|
|
|
|
|
|
|
44.
|
Задача N 2. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья
|
45.
|
2.1. Мероприятие 1 Приобретение спортивного, художественного, музыкального, научно-технического оборудования в организации дополнительного образования
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
350 000
|
150 000
|
200 000
|
0
|
Показатель 2.1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения
|
%
|
72
|
74
|
76
|
78
|
2015-2017
|
46.
|
2.2. Мероприятие 2 Реализация проекта "Мобильное дополнительное образование"
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
200 000
|
100 000
|
100 000
|
0
|
Показатель 2.2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
|
%
|
58
|
60
|
65
|
70
|
2015-2017
|
47.
|
Итого по задаче N 2
|
Бюджет района
|
550 000
|
250 000
|
300 000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
48.
|
Задача N 3 Проведение мероприятий, направленных на творческое развитие и воспитание, поиск и поддержку талантливых детей
|
49.
|
3.1. Мероприятие 1 Проведение конкурса "Юные дарования Кунгурского района"
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
200 000
|
100 000
|
100 000
|
0
|
Показатель 3.1. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий, от общего количества участников
|
%
|
10
|
15
|
20
|
25
|
2015-2017
|
50.
|
3.2. Мероприятие 2 Участие детей в краевых мероприятиях
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
200 000
|
100 000
|
100 000
|
0
|
51.
|
3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий, в том числе:
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
586 040
|
260 520
|
325 520
|
0
|
Показатель 3.3. Доля учащихся, совершивших преступления
|
%
|
0,4
|
0,3
|
0,2
|
0,2
|
2015-2017
|
52.
|
3.3.1. военно-патриотической, гражданско-правовой, краеведческой, направленности
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
216 200
|
95 600
|
120 600
|
0
|
53.
|
3.3.2. экологической направленности
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
50 000
|
25 000
|
25 000
|
0
|
54.
|
3.3.3. художественно-эстетической, культурологической направленности
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
170 000
|
65 000
|
105 000
|
0
|
55.
|
3.3.4. спортивно-оздоровительной направленности
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
89 840
|
44 920
|
44 920
|
0
|
56.
|
3.3.5. интеллектуальной, научно-исследовательской направленности
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
60 000
|
30 000
|
30 000
|
0
|
57.
|
3.4. Мероприятие 4 Организация летнего отдыха детей
|
УО, МУ, СП
|
Краевой бюджет
|
22 694 928,48
|
7 564 976,16
|
7 564 976,16
|
7 564 976,16
|
Показатель 3.4. Доля детей, охваченных летним отдыхом
|
%
|
99
|
99,5
|
99,7
|
99,8
|
2015-2017
|
Бюджет района
|
8 267 817
|
2 755 939
|
2 755 939
|
2 755 939
|
58.
|
Итого по задаче N 3
|
|
31 948 785,48
|
10 781 435,16
|
10 846 435,16
|
10 320 915,16
|
|
|
|
|
|
|
|
59.
|
Итого по подпрограмме 3
|
|
132 041 053,48
|
41 632 073,16
|
44 319 979,16
|
46 089 001,16
|
|
|
|
|
|
|
|
60.
|
Подпрограмма 4 Кадровая политика
|
61.
|
Цель - создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования
|
62.
|
Задача N 1 Обеспечение системы образования достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего образования, в том числе и за счет инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей
|
63.
|
1.1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
13 798 957
|
4 388 653
|
4 561 595
|
4 848 709
|
Показатель 1.1. Доля педагогических работников, прошедших обучение по ФГОС
|
%
|
35
|
65
|
85
|
100
|
2015-2017
|
64.
|
1.2. Мероприятие 1 Проведение аттестации педагогических работников
|
УО, МУ
|
Финансирования не требует
|
Показатель 1.2. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района
|
%
|
78
|
79
|
80
|
81
|
2015-2017
|
65.
|
1.3. Мероприятие 3 Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений
|
УО, МУ
|
Краевой бюджет, бюджет района
|
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования; Подпрограмма 2. Задача 1. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; Подпрограмма 3. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования.
|
Показатель 1.3. Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2015-2017
|
66.
|
1.4. Мероприятие 4 Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам
|
УО, МУ
|
Краевой бюджет
|
26 667 858
|
9 602 339
|
8 677 973
|
8 387 546
|
Показатель 1.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
|
%
|
16
|
17
|
18
|
19
|
2015-2017
|
Бюджет района
|
2 305 422
|
768 474
|
768 474
|
768 474
|
67.
|
1.5. Мероприятие 5 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
|
УО, МУ
|
Краевой бюджет
|
65 295 410,92
|
20 184 157,40
|
21 687 385,05
|
23 423 868,47
|
68.
|
Итого по задаче N 1
|
|
108 067 647,92
|
34 943 623,40
|
35 695 427, 05
|
37 428 597,47
|
|
|
|
|
|
|
|
69.
|
Задача N 2 Создание условий для стимулирования педагогических работников, привлечения молодых педагогов в образовательные организации
|
70.
|
2.1. Мероприятие 1 Проведение конференций, форумов, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями Подпрограмма 4. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования
|
Показатель 2.1. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района
|
%
|
78
|
79
|
80
|
81
|
2015-2017
|
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
100 000
|
0
|
100 000
|
0
|
71.
|
2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса "Учитель года"
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями Подпрограмма 4. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования
|
Показатель 2.2. Количество участников очного этапа регионального конкурса "Учитель года"
|
Чел.
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2015-2017
|
72.
|
2.3. Мероприятие 3 Участие в проекте "Мобильный учитель"
|
УО, МУ
|
Краевой бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Показатель 2.3. Количество учителей-участников проекта "Мобильный учитель"
|
Чел.
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2015-2017
|
Бюджет района
|
50 000
|
50 000
|
0
|
0
|
73.
|
Итого по задаче N 2
|
|
150 000
|
50 000
|
100 000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
74.
|
Задача N 3. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации
|
75.
|
3.1. Мероприятие 1 Внедрение механизмов эффективного контракта
|
УО, МУ
|
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 2.; Подпрограмма 2. Задача 1. Мероприятие 2, Подпрограмма 3. Задача 1. Мероприятие 1; Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2;
|
Показатель 3.1. Доля образовательных организаций, в которых заключены эффективные контракты с работниками и руководителями
|
%
|
50
|
100
|
100
|
100
|
2015-2017
|
76.
|
3.2. Мероприятие 2 Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками
|
УО, МУ
|
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 2.; Подпрограмма 2. Задача 1. Мероприятие 2, Подпрограмма 3. Задача 1. Мероприятие 1.; Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2;
|
77.
|
Итого по задаче N 3
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
78.
|
Итого по подпрограмме 4
|
|
108 217 647,92
|
34 993 623,40
|
35 795 427,05
|
37 428 597,47
|
|
|
|
|
|
|
|
79.
|
Подпрограмма 5 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние
|
80.
|
Цель - обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в образовательных организациях Кунгурского района
|
81.
|
Задача N 1. Приведение материально-технической базы образовательных организаций в нормативное состояние, в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической безопасности
|
82.
|
1.1. Мероприятие 1 Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений, в том числе проведение мероприятий по: созданию безопасной среды, выполнению предписаний надзорных органов, подготовке к лицензированию образовательных учреждений, подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону, увеличению количества мест на базе образовательных учреждений (включая расходы на составление проектно-сметной документации и проведение строительного контроля), приобретение оборудования отвечающего современным стандартам
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
19 871 978,91
|
6 419 698,91
|
13 452 280
|
0
|
Показатель 1.1. Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность
|
%
|
97
|
100
|
100
|
100
|
2015-2017
|
Показатель 1.2. Доля образовательных организаций, принятых комиссиями к началу учебного года
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2015-2017
|
83.
|
1.2. Мероприятие 2 Приобретение, модернизация автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно.
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
4 972 569,48
|
2 972 569,48
|
2 000 000
|
0
|
Показатель 1.3. Доля автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствующего ГОСТу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2015-2017
|
84.
|
Итого по задаче N 1
|
Бюджет района
|
24 844 548,39
|
9 392 268,39
|
15 452 280,00
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
85.
|
Задача N 2. Обеспечение создания условий доступной среды для получения образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
|
86.
|
2.1. Мероприятие 1 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья
|
УО, МУ
|
Финансирование мероприятия предусмотрено: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 5.
|
Показатель 2.1. Количество образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
|
Ед.
|
1
|
2
|
4
|
5
|
2015-2017
|
87.
|
2.2. Мероприятие 2 Мероприятия, направленные на техническое оснащение образовательных организаций
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
88.
|
Итого по задаче N 2
|
Бюджет района
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
89.
|
Итого по подпрограмме 5
|
|
24 844 548,39
|
9 392 268,39
|
15 452 280,00
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
90.
|
Подпрограмма 6 Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования
|
91.
|
Цель - обеспечение функционирования Управления образования Кунгурского муниципального района, а также организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы, включая мероприятия с детьми, педагогами, общественную поддержку.
|
92.
|
Задача N 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование образования Кунгурского муниципального района.
|
93.
|
1.1. Мероприятие 1 Реализация мероприятий муниципальной Программы
|
УО, МУ
|
Финансирование предусматривается в рамках средств, выделенных на текущий финансовый год
|
Показатель 1.1. Уровень освоения бюджета муниципальной Программы
|
%
|
-
|
100
|
100
|
100
|
2015-2017
|
94.
|
1.2. Мероприятие 2 Обеспечение выполнения функций Управления образования
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
25 910 054
|
8 796 790
|
8 556 632
|
8 556 632
|
Показатель 1.2. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной Программы
|
%
|
-
|
=> 90
|
=> 90
|
=> 90
|
2015-2017
|
95.
|
1.3. Мероприятие 3 Своевременное принятие нормативных правовых актов, подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы
|
УО, МУ
|
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функций УО".
|
|
|
|
|
|
|
|
96.
|
Итого по задаче N 1
|
Бюджет района
|
25 910 054
|
8 796 790
|
8 556 632
|
8 556 632
|
|
|
|
|
|
|
|
97.
|
Задача N 2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.
|
98.
|
2.1. Мероприятие 1 Обеспечение мониторинга и контроля реализации муниципальной Программы
|
УО, МУ
|
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функций УО";
|
Показатель 2.1. Доля образовательных организаций, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы
|
%
|
0
|
100
|
100
|
100
|
2015-2017
|
99.
|
2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса "Образовательное учреждение года"
|
УО
|
Бюджет района
|
300 000
|
150 000
|
150 000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
100.
|
Итого по задаче N 2
|
|
300 000
|
150 000
|
150 000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
101.
|
Задача N 3 Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности.
|
102.
|
3.1. Мероприятие 1 Информационное сопровождение функционирования и развития системы образования
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
75 000
|
75 000
|
0
|
0
|
Показатель 3.1. Количество публикации в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации муниципальной Программы
|
Ед.
|
0
|
15
|
15
|
15
|
2015-2017
|
103.
|
3.2. Мероприятие 2 Подготовка Публичного доклада об итогах деятельности системы образования
|
УО, МУ
|
Бюджет района
|
30 000
|
15 000
|
15 000
|
0
|
Показатель 3.2. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения
|
Ед.
|
72
|
74
|
76
|
78
|
2015-2017
|
104.
|
3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальной родительской конференции
|
УО
|
Бюджет района
|
0
|
0
|
0
|
0
|
105.
|
3.4. Мероприятие 4 Предоставление отчета о ходе реализации муниципальной Программы на Земское Собрание Кунгурского муниципального района
|
УО
|
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функций УО".
|
|
|
|
|
|
|
|
106.
|
Итого по задаче N 3
|
|
105 000
|
90 000
|
15 000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
107.
|
Итого по подпрограмме 6
|
|
26 315 054
|
9 036 790
|
8 721 632
|
8 556 632
|
|
|
|
|
|
|
|
108.
|
Итого по Программе
|
Всего, в том числе
|
1 981 954 281,92
|
733 138 707,08
|
631 105 378,21
|
617 710 196,63
|
Целевой показатель N 1 Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения
|
%
|
72
|
74
|
76
|
78
|
Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий муниципальной Программы
|
109.
|
Бюджет района
|
587 937 893,64
|
241 313 110,64
|
181 720 074,00
|
164 904 709,00
|
Целевой показатель N 2 Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации
|
%
|
10
|
5
|
0
|
0
|
110.
|
Краевой бюджет
|
1 394 016 388,28
|
491 825 596,44
|
449 385 304,21
|
452 805 487,63
|
Целевой показатель N 3 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
|
Ед.
|
1,7
|
1,65
|
1,6
|
1,55
|
111.
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Целевой показатель N 4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
|
%
|
58
|
60
|
65
|
70
|
112.
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель N 5 Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников
|
%
|
10
|
15
|
20
|
25
|
113.
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель N 6 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
|
%
|
16
|
17
|
18
|
19
|
114.
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель N 7 Выполнение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
115.
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель N 8 Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность
|
%
|
97
|
100
|
100
|
100
|
УИЗО - Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района;
УРИ - Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района.