Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 3 февраля 2016 г. N 318
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Жилище и транспорт", утвержденную постановлением администрации города от 11.11.2013 N 1898
1. В разделе I:
1.1. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Всего - 464 879,7 тыс.руб., в том числе:
2015 год - 144 799,8 тыс.руб.,
2016 год - 107 922,6 тыс.руб.,
2017 год - 119 637,0 тыс.руб.,
2018 год - 92 520,3 тыс.руб.;
средства краевого бюджета - 2 960,3 тыс.руб., в том числе:
2015 год - 2 960,3 тыс.руб.,
2016 год - 0,0 тыс.руб.,
2017 год - 0,0 тыс.руб.,
2018 год - 0,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета - 456 814,1 тыс.руб., в том числе:
2015 год - 140 529,4 тыс.руб.,
2016 год - 106 150,0 тыс.руб.,
2017 год - 117 864,4 тыс.руб.,
2018 год - 92 270,3 тыс.руб.;
средства собственников помещений в многоквартирных домах - 5 105,3 тыс.руб., в том числе:
2015 год - 1 310,1 тыс.руб.,
2016 год - 1 772,6 тыс.руб.,
2017 год - 1 772,6 тыс.руб.,
2018 год - 250,0 тыс.руб.";
1.2. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов, - 5,2%, в том числе:
2015 год - 1,3%;
2016 год - 1,7%;
2017 год - 1,7%;
2018 год - 0,5%.
2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города Березники - не менее 95% рейсов, в том числе:
2015 год - не менее 95%;
2016 год - не менее 95%;
2017 год - не менее 95%;
2018 год - не менее 95%.
3. Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, - 93,1%, в том числе:
2015 год - 92,7%;
2016 год - 93,1%;
2017 год - 93,1%;
2018 год - 93,1%.".
2. Раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых показателей по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
Программа предусматривает следующие целевые показатели:
1) Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 5,2%, в том числе:
Доля МКД, в которых собственники приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1,3% |
1,7% |
1,7% |
0,5% |
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведением следующих основных мероприятий:
капитальный ремонт (замена) лифтов МКД;
капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) МКД;
приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД;
организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства.
2) Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам - не менее 95% рейсов, в том числе:
Показатель |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Обеспечение транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Достижение целевого показателя обеспечивается проведением следующих основных мероприятий:
обеспечение организации транспортного обслуживания населения;
содержание казенных учреждений (в целях обеспечения контроля перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города).
3) Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, - 93,1%, в том числе:
Показатель |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях |
92,7% |
93,1% |
93,1% |
93,1% |
Достижение целевого показателя обеспечивается проведением основного мероприятия: строительство уличных газопроводов.".
3. Таблицу раздела IX изложить в следующей редакции:
"тыс.руб.
".
4. В разделе XI:
4.1. в подразделе 11.1:
4.1.1. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Всего - 188 606,4 тыс.руб., в том числе:
2015 год - 49 739,2 тыс.руб.,
2016 год - 50 701,4 тыс.руб.,
2017 год - 67 915,8 тыс.руб.,
2018 год - 20 250,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета - 183 501,1 тыс.руб., в том числе:
2015 год - 48 429,1 тыс.руб.,
2016 год - 48 928,8 тыс.руб.,
2017 год - 66 143,2 тыс.руб.,
2018 год - 20 000,0 тыс.руб.;
средства собственников помещений в МКД - 5 105,3 тыс.руб., в том числе:
2015 год - 1 310,1 тыс.руб.,
2016 год - 1 772,6 тыс.руб.,
2017 год - 1 772,6 тыс.руб.,
2018 год - 250,0 тыс.руб.";
4.1.2. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Доля МКД, в которых собственники проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 5,2%, в том числе:
2015 год - 1,3%;
2016 год - 1,7%;
2017 год - 1,7%;
2018 год - 0,5%.";
4.2. подраздел 11.6 изложить в следующей редакции:
"11.6. Перечень целевых показателей Подпрограммы 1 с расшифровкой плановых показателей по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
11.6.1. Подпрограмма 1 предусматривает следующий целевой показатель:
доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 5,2%, в том числе:
Показатель |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД |
1,3% |
1,7% |
1,7% |
0,5% |
11.6.2. Основные мероприятия Подпрограммы 1.
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведением следующих основных мероприятий:
капитальный ремонт (замена) лифтов МКД;
капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) МКД;
приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД;
организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства.".
5. В разделе XII:
5.1. в подразделе 12.1:
5.1.1. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Всего - 260 889,4 тыс.руб., в том числе:
2015 год - 85 176,7 тыс.руб.,
2016 год - 51 721,2 тыс.руб.,
2017 год - 51 721,2 тыс.руб.,
2018 год - 72 270,3 тыс.руб.;
средства краевого бюджета - 2 960,3 тыс.руб., в том числе:
2015 год - 2 960,3 тыс.руб.,
2016 год - 0,0 тыс.руб.,
2017 год - 0,0 тыс.руб.,
2018 год - 0,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета - 257 929,1 тыс.руб., в том числе:
2015 год - 82 216,4 тыс.руб.,
2016 год - 51 721,2 тыс.руб.,
2017 год - 51 721,2 тыс.руб.,
2018 год - 72 270,3 тыс.руб.";
5.1.2. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95%, в том числе:
2015 год - не менее 95%;
2016 год - не менее 95%;
2017 год - не менее 95%;
2018 год - не менее 95%.
2. Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города (шт.):
2015 год - 7 509;
2016 год - 5 435;
2017 год - 5 435;
2018 год - 4 576.";
5.2. подраздел 12.6 изложить в следующей редакции:
"12.6. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
12.6.1. Целевыми показателями Подпрограммы 2 являются:
1) процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95%;
в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 2 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
2) количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города - 22 955 шт., в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 2 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города |
7 509 |
5 435 |
5 435 |
4 576 |
12.6.2. Достижение значений целевых показателей обеспечивается проведением основных мероприятий:
организация транспортного обслуживания населения;
обеспечение деятельности казенных учреждений.".
6. В разделе XIII:
6.1. в подразделе 13.1:
6.1.1. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Средства местного бюджета, всего - 15 383,9 тыс.руб., в том числе:
2015 год - 9 883,9 тыс.руб.,
2016 год - 5 500,0 тыс.руб.,
2017 год - 0,0 тыс.руб.,
2018 год - 0,0 тыс.руб.";
6.1.2. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях, - 25,4%, в том числе:
2015 год - 25,0%;
2016 год - 25,4%;
2017 год - 25,4%;
2018 год - 25,4%.";
6.2. подраздел 13.6 изложить в следующей редакции:
"13.6. Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
13.6.1. Подпрограмма 3 предусматривает следующий целевой показатель:
доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях, - 25,4%, в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 2 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях |
25,0% |
25,4% |
25,4% |
25,4% |
13.6.2. Основные мероприятия Подпрограммы 3.
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведение основного мероприятия: строительство уличных газопроводов.".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Березники Пермского края от 3 февраля 2016 г. N 318 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.