Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 2 марта 2016 г. N 658
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Жилище и транспорт", утвержденную постановлением администрации города от 11.11.2013 N 1898
1. В разделе I:
1.1. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Всего - 424 234,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 146 673,3 тыс. руб.,
2016 год - 92 520,3 тыс. руб.,
2017 год - 92 520,3 тыс. руб.,
2018 год - 92 520,3 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 4 833,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4 833,9 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 417 340,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 140 529,3 тыс. руб.,
2016 год - 92 270,3 тыс. руб.,
2017 год - 92 270,3 тыс. руб.,
2018 год - 92 270,3 тыс. руб.;
средства собственников помещений в многоквартирных домах - 2 060,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 310,1 тыс. руб.,
2016 год - 250,0 тыс. руб.,
2017 год - 250,0 тыс. руб.,
2018 год - 250,0 тыс. руб.";
1.2. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов, - 2,8%, в том числе:
2015 год - 1,3%;
2016 год - 0,5%;
2017 год - 0,5%;
2018 год - 0,5%.
2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города Березники - не менее 95% рейсов, в том числе:
2015 год - не менее 95%;
2016 год - не менее 95%;
2017 год - не менее 95%;
2018 год - не менее 95%.
3. Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, - 92,7%, в том числе:
2015 год - 92,7%;
2016 год - 92,7%;
2017 год - 92,7%;
2018 год - 92,7%.".
2. В абзаце двенадцатом раздела IV цифры "93,1" заменить цифрами "92,7".
3. Раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень целевых показателей Программы
с расшифровкой плановых показателей по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
6.1. Программа предусматривает следующие целевые показатели:
6.1.1. Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 2,8%, в том числе:
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведением следующих основных мероприятий:
капитальный ремонт (замена) лифтов МКД;
капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) МКД;
приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД;
организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства.
6.1.2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам - не менее 95% рейсов, в том числе:
Целевой показатель |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Обеспечение транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Достижение целевого показателя обеспечивается проведением следующих основных мероприятий:
обеспечение организации транспортного обслуживания населения;
содержание казенных учреждений (в целях обеспечения контроля перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города).
6.1.3. Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, - 92,7%, в том числе:
Целевой показатель |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях |
92,7% |
92,7% |
92,7% |
92,7% |
Достижение целевого показателя обеспечивается проведением основного мероприятия: строительство уличных газопроводов.".
4. Таблицу раздела IX изложить в следующей редакции:
"
тыс. руб.
".
5. В разделе XI:
5.1. в подразделе 11.1:
5.1.1. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Всего - 110 489,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 49 739,1 тыс. руб.,
2016 год - 20 250,0 тыс. руб.,
2017 год - 20 250,0 тыс. руб.,
2018 год - 20 250,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 108 429,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 48 429,0 тыс. руб.,
2016 год - 20 000,0 тыс. руб.,
2017 год - 20 000,0 тыс. руб.,
2018 год - 20 000,0 тыс. руб.;
средства собственников помещений в МКД - 2 060,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 310,1 тыс. руб.,
2016 год - 250,0 тыс. руб.,
2017 год - 250,0 тыс. руб.,
2018 год - 250,0 тыс. руб.";
5.1.2. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Доля МКД, в которых собственниками проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 2,8%, в том числе:
2015 год - 1,3%;
2016 год - 0,5%;
2017 год - 0,5%;
2018 год - 0,5%.";
5.2. подраздел 11.6 изложить в следующей редакции:
"11.6. Перечень целевых показателей Подпрограммы 1
с расшифровкой плановых показателей по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
11.6.1. Подпрограмма 1 предусматривает следующий целевой показатель:
доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 2,8%, в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 1 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД |
1,3% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
11.6.2. Основные мероприятия Подпрограммы 1.
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведением следующих основных мероприятий:
капитальный ремонт (замена) лифтов МКД;
капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) МКД;
приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД;
организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства.".
6. В разделе XII:
6.1. в подразделе 12.1:
6.1.1. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Всего - 303 861,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 87 050,3 тыс. руб.,
2016 год - 72 270,3 тыс. руб.,
2017 год - 72 270,3 тыс. руб.,
2018 год - 72 270,3 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 4 833,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4 833,9 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 299 027,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 82 216,4 тыс. руб.,
2016 год - 72 270,3 тыс. руб.,
2017 год - 72 270,3 тыс. руб.,
2018 год - 72 270,3 тыс. руб.";
6.1.2. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95%, в том числе:
2015 год - не менее 95%;
2016 год - не менее 95%;
2017 год - не менее 95%;
2018 год - не менее 95%.
2. Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города (шт.):
2015 год - 7 509;
2016 год - 4 576;
2017 год - 4 576;
2018 год - 4 576.";
6.2. подраздел 12.6 изложить в следующей редакции:
"12.6. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
12.6.1. Целевыми показателями Подпрограммы 2 являются:
1) процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95%, в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 2 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
2) количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города - 21 237 шт., в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 2 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города |
7 509 |
4 576 |
4 576 |
4 576 |
12.6.2. Достижение значений целевых показателей обеспечивается проведением основных мероприятий:
организация транспортного обслуживания населения;
обеспечение деятельности казенных учреждений.".
7. В разделе XIII:
7.1. в подразделе 13.1:
7.1.1. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Средства местного бюджета, всего - 9 883,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 9 883,9 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.";
7.1.2. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях, - 25,0%, в том числе:
2015 год - 25,0%;
2016 год - 25,0%;
2017 год - 25,0%;
2018 год - 25,0%.";
7.2. в абзаце втором пункта 13.4.3 подраздела 13.4 цифры "25,4" заменить цифрами "25,0";
7.3. подраздел 13.6 изложить в следующей редакции:
"13.6. Перечень целевых показателей Подпрограммы 3
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
13.6.1. Подпрограмма 3 предусматривает следующий целевой показатель:
доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях, - 25,0%, в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 3 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях |
25,0% |
25,0% |
25,0% |
25,0% |
13.6.2. Основные мероприятия Подпрограммы 3.
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведение основного мероприятия: строительство уличных газопроводов.".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Березники Пермского края от 2 марта 2016 г. N 658 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.