В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления администрации Кунгурского муниципального района от 07 октября 2013 г. N 220-01-10 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кунгурского муниципального района" Администрация Кунгурского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района", утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15 декабря 2014 года N 231-01-10 (в редакции постановлений администрации Кунгурского муниципального района от 13 мая 2015 г. N 169-01-10; от 11 июня 2015 г. N 268-01-10; от 12 августа 2015 г. N 381-01-10; от 25 ноября 2015 г. N 588-01-10; от 20 февраля 2016 г. N 76-01-10; от 14 марта 2016 г. N 108-01-10; от 17 марта 2016 г. N 123-01-10).
2. Опубликовать постановление в печатном издании "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования "Кунгурский муниципальный район".
Глава муниципального района |
В.И. Лысанов |
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района", утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15 декабря 2014 г. N 231-01-10 (в редакции постановлений администрации Кунгурского муниципального района от 13 мая 2015 г. N 169-01-10; от 11 июня 2015 г. N 268-01-10; от 12 августа 2015 г. N 381-01-10; от 25 ноября 2015 г. N 588-01-10; от 20 февраля 2016 г. N 76-01-10; от 14 марта 2016 г. N 108-01-10; от 17 марта 2016 г. N 123-01-10)
(утв. постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 18 апреля 2016 г. N 187-01-10)
1. В паспорте программы:
1.1. позицию:
Целевые показатели программы |
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" 1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78; 2018 - 78). 2. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ, чел. (2015 - 2135; 2016 - 2135; 2017 - 2135; 2018 - 2135). 3. Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, ед. (2015 - 306; 2016 - 0; 2017 - 0; 2018 - 0). 4. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, % (2015 - 5; 2016 - 0; 2017 - 0; 2018 - 0). 5. Количество негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги на территории Кунгурского района (2015 - 4; 2016 - 5; 2017 - 6; 2018 - 6). 6. Доля муниципальных организаций дошкольного образования, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), % (2015 - 30; 2016 - 60; 2017 - 100; 2018 - 100) Подпрограмма 2 "Начальное общее, основное общее, среднее общее образование" 1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78; 2018 - 78). 2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, ед. (2015 - 1,65; 2016 - 1,60; 2017 - 1,55; 2018 - 1,55). 3. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100) 4. Количество школ, участвующих в проекте "Электронная школа", ед. (2015 - 2; 2016 - 2; 2017 - 2; 2018 - 2). 5. Количество учащихся общеобразовательных школ, пользующихся услугой "Электронный дневник", чел. (2015 - 1464; 2016 - 2647; 2017 - 2868; 2018 - 2868). 6. Количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, чел. (2015 - 5; 2016 - 5; 2017 - 5; 2018 - 5). 7. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, % (2015 - 57,1; 2016 - 67,1; 2017 - 76,7; 2018 - 86,3) Подпрограмма 3 "Дополнительное образование и воспитание детей" 1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78; 2018 - 78). 2. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования, чел. (2015 - 4380; 2016 - 4745; 2017 - 5110; 2018 - 5310). 3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % (2015 - 60; 2016 - 65; 2017 - 70; 2018 - 75). 4. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников, % (2015 - 15; 2016 - 20; 2017 - 25; 2018 - 25). 5. Доля учащихся, совершивших преступления, % (2015 - 0,3; 2016 - 0,2; 2017 - 0,2; 2018 - 0,2). 6. Доля детей, охваченных летним отдыхом, % (2015 - 98,0; 2016 - 98,5; 2017 - 98,7; 2018 - 98,8). Подпрограмма 4 "Кадровая политика" 1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % (2015 - 17; 2016 - 18; 2017 - 19; 2018 - 19). 2. Доля педагогических работников, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, % (2015 - 65; 2016 - 85; 2017 - 100; 2018 - 100). 3. Доля образовательных организаций, в которых заключены эффективные контракты с работниками и руководителями % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 4. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района, % (2015 - 79; 2016 - 80; 2017 - 81; 2018 - 81). 5. Количество участников очного этапа регионального конкурса "Учитель года", чел. (2015 - 1; 2016 - 1; 2017 - 1; 2018 - 1). 6. Количество учителей-участников проекта "Мобильный учитель", чел. (2015 - 1; 2016 - 2; 2017 - 2; 2018 - 2). 7. Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). Подпрограмма 5 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" 1. Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 2. Доля образовательных организаций, принятых комиссиями к началу учебного года, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 3. Доля автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствующего ГОСТу, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 4. Количество образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ед. (2015 - 2; 2016 - 4; 2017 - 5; 2018 - 5). Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования". 1. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, % (2015 - >90; 2016 - >90; 2017 - >90; 2018 - >90). 2. Уровень освоения бюджета Программы, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 3. Доля образовательных организаций, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 4. Количество публикаций в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации Программы, ед. (2015 - 15; 2016 - 15; 2017 - 15; 2018 - 15). 5. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг образования по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78; 2018 - 78). |
изложить в следующей редакции:
1.2. позицию:
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Источник финансирования |
Расходы |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
Всего |
861 066 871,08 |
677 140 785,19 |
646 246 361,19 |
630 952 089,19 |
2 815 406 106,65 |
|
Федеральный бюджет |
77 048 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 048 600,00 |
|
Краевой бюджет |
496 478 430,59 |
492 668 177,19 |
469 890 077,19 |
454 700 896,19 |
1 913 737 581,16 |
|
Бюджет района |
287 539 840,49 |
184 472 608,00 |
176 356 284,00 |
176 251 193,00 |
824 619 925,49 |
изложить в следующей редакции:
2. В разделе VII "Перечень и описание подпрограмм":
2.1. В подразделе 7.1. "Подпрограмма 1 "Дошкольное образование":
2.1.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Подпрограмма 1 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
"Дошкольное образование" |
Всего |
318 344 903,75 |
124 747 563,63 |
96 238 817,00 |
96 238 817,00 |
635 570 101,38 |
Федеральный бюджет |
77 048 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 048 600,00 |
|
Краевой бюджет |
108 051 051,88 |
96 217 200,00 |
75 056 800,00 |
75 056 800,00 |
354 381 851,88 |
|
Бюджет района |
133 245 251,87 |
28 530 363,63 |
21 182 017,00 |
21 182 017,00 |
204 139 649,50 |
"
2.2. В подразделе 7.2. "Подпрограмма 2 "Начальное общее, основное общее, среднее общее образование":
2.2.1. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Подпрограмма 2 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
"Начальное общее, основное общее, среднее общее образование" |
Всего |
435 962 340,45 |
462 957 124,00 |
463 376 424,00 |
448 397 424,00 |
1 810 693 312,45 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
349 514 086,00 |
356 801 200,00 |
357 310 500,00 |
342 331 500,00 |
1 405 957 286,00 |
|
Бюджет района |
86 448 254,45 |
106 155 924,00 |
106 065 924,00 |
106 065 924,00 |
404 736 026,45 |
"
2.3. В подразделе 7.3. "Подпрограмма 3 "Дополнительное образование и воспитание детей":
2.3.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
Подпрограмма 3 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
"Дополнительное образование и воспитание детей" |
Всего |
41 354 137,32 |
43 238 314,00 |
42 658 884,00 |
42 658 884,00 |
169 910 219,32 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
7 231 697,31 |
7 413 900,00 |
7 413 900,00 |
7 4139 00,00 |
29 473 397,31 |
|
Бюджет района |
34 122 440,01 |
35 824 414,00 |
35 244 984,00 |
35 244 984,00 |
140 436 822,01 |
"
2.4. В подразделе 7.4. "Подпрограмма 4 "Кадровая политика":
2.4.1. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
"Таблица 10
Подпрограмма 4 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
"Кадровая политика" |
Всего |
36 940 606,32 |
35 523 248,19 |
35 398 988,19 |
35 083 716,19 |
142 946 558,89 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
31 591 578,40 |
30 108 877,19 |
30 108 877,19 |
29 898 696,19 |
121 708 028,97 |
|
Бюджет района |
5 349 027,92 |
5 414 371,00 |
5 290 111,00 |
5 185 020,00 |
21 238 529,92 |
"
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
3.3. В подразделе 7.5. "Подпрограмма 5 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние":
3.3.1. В пункте 7.5.1. "Паспорт подпрограммы 5 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние":
3.3.1.1. позицию:
Целевые показатели подпрограммы Программы |
1. Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 2. Доля образовательных организаций, принятых комиссиями к началу учебного года, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 3. Доля автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствующего ГОСТу, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 4. Количество образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ед. (2015 - 2; 2016 - 4; 2017 - 5; 2018 - 5). |
изложить в следующей редакции:
3.3.1.2. позицию:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Программы |
1. Увеличение доли образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, до 100%. 2. Обеспечение 100% готовности образовательных организаций к началу учебного года. 3. 100% автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствует ГОСТу. 4. Увеличение количества образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, до 5. |
изложить в следующей редакции:
3.3.2. пункт 7.5.3. дополнить пунктом 7.5.3.3. следующего содержания:
"7.5.3.3. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, направленные на организацию односменного режима обучения и ликвидацию зданий с высокой степенью износа.";
3.3.3. пункт 7.5.4. дополнить пунктом 7.5.4.5. следующего содержания:
"7.5.4.5. Увеличение доли детей, обучающихся в первую смену, до 100%.";
3.3.4. пункт 7.5.6. дополнить пунктом 7.5.6.5. следующего содержания:
"7.5.6.5. Приобретение здания школы в с. Филипповка на 275 мест.";
3.3.5. таблицу 12 изложить в следующей редакции:
"Таблица 12
Подпрограмма 5 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
"Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" |
Всего |
19 248 675,09 |
8 916 934,00 |
0,00 |
0,00 |
28 165 609,09 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
0,00 |
2 127 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 127 000,00 |
|
Бюджет района |
19 248 675,09 |
6 789 934,00 |
0,00 |
0,00 |
26 038 609,09 |
"
3.4. В подразделе 7.6. "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования":
3.4.1. позицию:
Целевые показатели подпрограммы Программы |
1. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, % (2015 - >90; 2016 - >90; 2017 - >90; 2018 - >90). 2. Уровень освоения бюджета Программы, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 3. Доля образовательных организаций, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы, % (2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100). 4. Количество публикаций в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации Программы, ед. (2015 - 15; 2016 - 15; 2017 - 15; 2018 - 100). 5. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг образования по итогам опросов общественного мнения, % (2015 - 74; 2016 - 76; 2017 - 78; 2018 - 78). |
изложить в следующей редакции:
3.4.2. позицию:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Программы |
1. Освоение бюджета Программы не менее 100%. 2. Выполнение уровня целевых показателей Программы более чем на 90%. 3. Доля образовательных организаций, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы составит 100%. 4. Количество публикаций в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации Программы не менее 45 ед. 5. Повышение удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опроса общественного мнения до 78%. |
изложить в следующей редакции:
3.4.3. Пункт 7.6.4. изложить в следующей редакции:
"7.6.4.1. Выполнение уровня целевых показателей Программы более чем на 93%.
7.6.4.2. Доля образовательных организаций, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы, составит 100%.
7.6.4.3. Количество публикаций в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации Программы - не менее 45 ед.
7.6.4.4. Повышение удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опроса общественного мнения до 78%."
3.4.4. Таблицу 14 изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Подпрограмма 6 |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
"Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования" |
Всего |
9 216 208,15 |
8 664 402,00 |
8 573 248,00 |
8 573 248,00 |
35 027 106,15 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Краевой бюджет |
90 017,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 017,00 |
|
Бюджет района |
9 126 191,15 |
8 664 402,00 |
8 573 248,00 |
8 573 248,00 |
34 937 089,15 |
"
3.5. В разделе VIII "Информация по ресурсному обеспечению Программы" таблицу 15 изложить в следующей редакции:
"Таблица 15
N пп |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Всего |
861 066 871,08 |
684 047 585,82 |
646 246 361,19 |
630 952 089,19 |
2 822 312 907,28 |
2. |
Федеральный бюджет |
77 048 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 048 600,00 |
3. |
Краевой бюджет |
496 478 430,59 |
492 668 177,19 |
469 890 077,19 |
454 700 896,19 |
1 913737 581,16 |
4. |
Бюджет района |
287 539 840,49 |
191 379 408,63 |
176 356 284,00 |
176 251 193,00 |
831 526 726,12 |
"
3.6. Раздел IX. "Методика оценки эффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции:
IX. Оценка эффективности реализации программы (Подпрограммы)
9.1. Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:
9.1.1. степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);
9.1.2. степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);
9.1.3. эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);
9.1.4. эффективность реализации муниципальной программы.
9.2. Оценка результативности.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:
, где:
Pi - степень достижения i-ого показателя;
Фi - фактическое значение i-ого показателя;
Пi - установленное плановое значение i-ого показателя.
Расчет результативности реализации муниципальной программы (Подпрограммы) в целом проводится по формуле:
, где:
P - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество показателей.
9.3. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований
Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, проводится по следующей формуле:
, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ - фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
9.4. Оценка экономической эффективности достижения результатов
Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы проводится по следующей формуле:
, где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
Р - результативность реализации муниципальной программы;
П - полнота использования бюджетных ассигнований.
9.5. Эффективность реализации муниципальной программы Расчет эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующей формуле:
Э = Р + П +БЭ где:
Э - эффективность реализации муниципальной программы;
Р - результативность реализации муниципальной программы;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований.
9.6. При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
N |
Числовое значение показателя эффективности (Э) |
Качественная характеристика реализации Программы (Подпрограммы) |
Выводы о реализации Программы (Подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Э=>300 |
Эффективная |
Продолжение реализации Программы (Подпрограммы) |
2 |
280<Э<=300 |
Малоэффективная |
Необходим пересмотр Программы (Подпрограммы) в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации Программы (Подпрограммы) |
3 |
Э<280 |
Неэффективная |
Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении Программы (Подпрограммы) |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2. Приложение к муниципальной программе "Система мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района" изложить в следующей редакции:
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
Кунгурского муниципального района"
Система
мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района"
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Показатели результативности и выполнения программы |
Срок выполнения год, кварта, месяц (с периода по период) |
||||||||||
Всего |
В том числе |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение предыдущего года |
План |
|||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1. |
Подпрограмма 1 Дошкольное образование |
|||||||||||||||
2. |
Цель - создание в системе дошкольного образования возможности для современного качественного и доступного образования |
|||||||||||||||
3. |
Задача N 1 Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования |
|||||||||||||||
4. |
1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дошкольного образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
85 254 261,80 |
21 708 210,80 |
21 182 017,00 |
21 182 017,00 |
21 182 017,00 |
Показатель 1.1. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ |
Чел. |
1935 |
2135 |
2135 |
2135 |
2135 |
2015 - 2018 |
Показатель 1.2. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации |
% |
10 |
5 |
0 |
0 |
0 |
2015 - 2018 |
|||||||||
5. |
1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
273 674 849,00 |
72 270 449,00 |
67 134 800,00 |
67 134 800,00 |
67 134 800,00 |
Показатель 1.3. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
78 |
2015 - 2018 |
6. |
1.3. Мероприятие 3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
830 700,00 |
182 400,00 |
216 100,00 |
216 100,00 |
216 100,00 |
||||||||
7. |
1.4. Мероприятие 4 Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в имеющихся образовательных учреждениях |
УО, МУ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.4. Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста |
Ед. |
125 |
45 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
Бюджет района |
4 168 696,91 |
4 168 696,91 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
7.1 |
Открытие группы на 20 мест в структурном подразделении МБОУ "Плехановская СОШ" |
УО, МУ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ед. |
25 |
20 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
|
Бюджет района |
2 354 749,30 |
2 354 749,30 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
7.2 |
Открытие группы на 25 мест в МБДОУ "Комсомольский детский сад" |
УО, МУ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ед. |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
|
Бюджет района |
1 813 947,61 |
1 813 947,61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
8. |
1.5. Мероприятие 5 Строительство (реконструкция), приобретение в муниципальную собственность объектов образования |
УИЗО, УРИ |
Федеральный бюджет |
77 048 600 |
77 048 600 |
0 |
0 |
0 |
Ед. |
0 |
261 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
|
Краевой бюджет |
49 904 229,88 |
28 743 829,88 |
21 160 400,00 |
0 |
0 |
|||||||||||
Бюджет района |
114 108 917,79 |
106 860 571,16 |
7 248 346,63 |
0 |
0 |
|||||||||||
8.1 |
Строительство объекта "Начальная школа-сад на 140 мест в с. Бажуки Кунгурского муниципального района" |
УРИ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
1 278 929,88 |
1 278 929,88 |
0 |
0 |
0 |
Ед. |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
||||
Бюджет района |
15 705 197,79 |
10 583 851,16 |
5 121 346,63 |
0 |
0 |
|||||||||||
8.2 |
Приобретение здания детского сада на 60 мест с. Кыласово |
УИЗО |
Федеральный бюджет |
25 151 600,00 |
25 151 600,00 |
0 |
0 |
0 |
Ед. |
0 |
75 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
|
Краевой бюджет |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Бюджет района |
19 623 400,00 |
19 623 400,00 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
8.3 |
Приобретение здания детского сада на 80 мест с. Филипповка |
УИЗО |
Федеральный бюджет |
29 426 500 |
29 426 500 |
0 |
0 |
0 |
Ед. |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
|
Краевой бюджет |
13 531 000,00 |
0 |
13 531 000,00 |
0 |
0 |
|||||||||||
Бюджет района |
21 540 720,00 |
19413 720,00 |
2 127 000,00 |
0 |
0 |
|||||||||||
8.4 |
Приобретение здания детского сада на 60 мест с. Усть-Турка |
УИЗО |
Федеральный бюджет |
22 470 500 |
22 470 500 |
0 |
0 |
0 |
Ед. |
0 |
41 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
|
Краевой бюджет |
10 094 300 |
2 464 900 |
7 629 400 |
0 |
0 |
|||||||||||
Бюджет района |
37 239 600 |
37 239600 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
8.5 |
Приобретение здания "Учительский дом" на 50 мест в п. Садоягодное |
УИЗО |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ед. |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
|
Краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Бюджет района |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
9. |
1.6. Мероприятие 6. Выплата компенсации части родительской платы |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
29 550 373,00 |
6 432 673,00 |
7 705 900,00 |
7 705 900,00 |
7 705 900,00 |
Показатель 1.5 Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
78 |
2015 - 2018 |
10. |
Итого по задаче N 1 |
634 540 628,38 |
317 415 430,75 |
124 647 563,63 |
96 238 817,00 |
96 238 817,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
11. |
Задача N 2 Развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования |
|||||||||||||||
12. |
2.1. Мероприятие 1 Привлечение негосударственных организаций с целью оказания услуг дошкольного образования |
УО |
Мероприятие финансирования не требует |
Показатель 2.1. Количество негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги на территории Кунгурского района |
Ед. |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
2015 - 2018 |
|||||
13. |
Итого по задаче N 2 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Задача N 3 Модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта. |
|||||||||||||||
15. |
3.1. Мероприятие 1 Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДОО |
УО, МУ |
Бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 3.1. Доля муниципальных организаций дошкольного образования, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) |
% |
5 |
30 |
60 |
100 |
100 |
2015 - 2018 |
16. |
3.2. Мероприятие 2 Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения в соответствии с ФГОС |
УО, МУ |
Бюджет района |
607 773,00 |
507 773,00 |
100,000,00 |
0 |
0 |
||||||||
Краевой бюджет |
421 700,00 |
421 700,00 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17. |
Итого по задаче N 3 |
|
1 029 473,00 |
929 473,00 |
100 000,00 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Итого по подпрограмме 1 |
635 570 101,38 |
318 344 903,75 |
124 747 563,63 |
96 238 817,00 |
96 238 817,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
19. |
Подпрограмма 2 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
|||||||||||||||
20. |
Цель - создание в системе общего образования возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей. |
|||||||||||||||
21. |
Задача N 1 Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей |
|||||||||||||||
22. |
1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере общего образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
404 456 241,07 |
86 258 469,07 |
106 065 924,00 |
106 065 924,00 |
106 065 924,00 |
Показатель 1.1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
78 |
2015 - 2018 |
23. |
1.2. Мероприятие 2 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
1 287 357 726,00 |
316 217 826,00 |
323 710 500,00 |
323 676 800,00 |
323 752 600,00 |
||||||||
24. |
1.3. Мероприятие 3 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
34 147 807,00 |
8 655 007,00 |
8 497 600,00 |
8 497 600,00 |
8 497 600,00 |
||||||||
25. |
1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей |
Управление образования |
Краевой бюджет |
84 451 753,00 |
24 641 253,00 |
24 593 100,00 |
25 136 100,00 |
10 081 300,00 |
||||||||
26. |
1.5. Мероприятие 5 Участие в проекте "Электронная школа" |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятием 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях подпрограммы |
Показатель 1.2. Количество школ, участвующих в проекте "Электронная школа" |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2015 - 2018 |
||||
27. |
1.6. Мероприятие 6 Участие в проекте "Электронный дневник" |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятием 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях подпрограммы |
Показатель 1.3. Количество учащихся общеобразовательных школ, пользующихся услугой "Электронный дневник" |
Чел. |
1464 |
1464 |
2647 |
2868 |
2868 |
2015 - 2018 |
||||
28. |
1.7. Мероприятие 7 Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятием 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях подпрограммы |
Показатель 1.4. Количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно |
Чел. |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2015 - 2018 |
||||
29. |
Итого по задаче 1 |
1 810 413 527,07 |
435 772 555,07 |
462 867 124,00 |
463 376 424,00 |
448 397 424,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
30. |
Задача N 2 Модернизация содержания образования образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике |
|||||||||||||||
31. |
2.1. Мероприятие 1 Организация учебных сборов |
УО, МУ |
Бюджет района |
99 785,38 |
49 785,38 |
50 000,00 |
0 |
0 |
Показатель 2.1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |
Ед. |
1,7 |
1,65 |
1,6 |
1,55 |
1,55 |
2015 - 2018 |
32. |
2.2. Мероприятие 2 Проведение мониторинга и оценки качества образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 2.2. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015 - 2018 |
33. |
2.3. Мероприятие 3 Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС |
УО, МУ |
Бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 2.3. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС |
% |
42,9 |
57,1 |
67,1 |
76,7 |
86,3 |
2015 - 2018 |
34. |
2.4. Мероприятие 4 Оснащение учебно-лабораторным, мультимедийным оборудованием, учебными пособиями, соответствующего требованиям ФГОС |
УО, МУ |
Бюджет района |
180 000,00 |
140 000,00 |
40 000,00 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
35. |
2.5. Мероприятие 5 Развитие сетевых форм организации образовательного процесса |
УО, МУ |
Бюджет района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36. |
Итого по задаче N 2 |
279 785,38 |
189 785,38 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
37. |
Итого по подпрограмме 2 |
1 810 693 312,45 |
435 962 340,45 |
462 957 124,00 |
463 376 424,00 |
448 397 424,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
38. |
Подпрограмма 3 Дополнительное образование и воспитание детей |
|||||||||||||||
39. |
Цель - повышение воспитательной эффективности образовательного процесса, развитие сферы дополнительного образования детей |
|||||||||||||||
40. |
Задача N 1. Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования и воспитательных систем образовательных организаций в интересах детей, семьи, общества, государства. |
|||||||||||||||
41. |
1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
127 764 236,00 |
30 297 101,00 |
32 489 045,00 |
32 489 045,00 |
32 489 045,00 |
Показатель 1.1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования |
Чел. |
3895 |
4380 |
4745 |
5110 |
5310 |
2015 - 2018 |
42. |
1.2. Мероприятие 2 Развитие образовательного комплекса "Каширино" |
УО, МУ |
Бюджет района |
50 000,00 |
0 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
% |
58 |
60 |
65 |
70 |
75 |
2015 - 2018 |
43. |
Итого по задаче N 1 |
|
127 814 236,00 |
30 297 101,00 |
32 539 045,00 |
32 489 045,00 |
32 489 045,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44. |
Задача N 2. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья |
|||||||||||||||
45. |
2.1. Мероприятие 1 Приобретение спортивного, художественного, музыкального, научно-технического оборудования в организации дополнительного образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
100 000 |
0 |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 2.1. Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения |
% |
72 |
74 |
76 |
78 |
78 |
2015 - 2018 |
46. |
2.2. Мероприятие 2 Реализация проекта "Мобильное дополнительное образование" |
УО, МУ |
Бюджет района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 2.2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
% |
58 |
60 |
65 |
70 |
75 |
2015 - 2018 |
47. |
Итого по задаче N 2 |
Бюджет района |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48. |
Задача N 3 Проведение мероприятий, направленных на творческое развитие и воспитание, поиск и поддержку талантливых детей |
|||||||||||||||
49. |
3.1. Мероприятие 1 Проведение конкурса "Юные дарования Кунгурского района" |
УО, МУ |
Бюджет района |
189 750,00 |
89 750,00 |
100 000,00 |
0 |
0 |
Показатель 3.1. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий, от общего количества участников |
% |
10 |
15 |
20 |
25 |
25 |
2015 - 2018 |
50. |
3.2. Мероприятие 2 Участие детей в краевых мероприятиях |
УО, МУ |
Бюджет района |
242 463,00 |
122 463,00 |
120 000,00 |
0 |
0 |
||||||||
51. |
3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий с детьми, в том числе: |
УО, МУ |
Бюджет района |
437 670,60 |
228 240,60 |
209 430,00 |
0 |
0 |
Показатель 3.3. Доля учащихся, совершивших преступления |
% |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
2015 - 2018 |
52. |
3.3.1. военно-патриотической, гражданско-правовой, краеведческой, направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
55 200,00 |
25 600,00 |
29 600,00 |
0 |
0 |
||||||||
53. |
3.3.2. экологической направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||||
54. |
3.3.3. художественно-эстетической, культурологической направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
208 600,00 |
105 000,00 |
103 600,00 |
0 |
0 |
||||||||
55. |
3.3.4. спортивно-оздоровительной направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
94 750,00 |
43 520,00 |
51 230,00 |
0 |
0 |
||||||||
56. |
3.3.5. интеллектуальной, научно-исследовательской направленности |
УО, МУ |
Бюджет района |
44 120,60 |
19 120,60 |
25 000,00 |
0 |
0 |
||||||||
57. |
3.4. Мероприятие 4 Организация летнего отдыха детей |
УО, МУ, СП |
Краевой бюджет |
29 428 397,31 |
7 186 697,31 |
7 413 900,00 |
7 413 900,00 |
7 413 900,00 |
Показатель 3.4. Доля детей, охваченных летним отдыхом |
% |
97,5 |
98,0 |
98,5 |
98,7 |
98,8 |
2015 - 2018 |
Бюджет района |
11 652 702,41 |
3 384 885,41 |
2 755 939,00 |
2 755 939,00 |
2 755 939,00 |
|||||||||||
57.1 |
1.7. Мероприятие 8 Выплата единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
45 000,00 |
45 000,00 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 3.1. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий, от общего количества участников |
% |
10 |
15 |
20 |
25 |
25 |
2015 - 2018 |
58. |
Итого по задаче N 3 |
41 995 983,32 |
11 057 036,32 |
10 599 269,00 |
10 169 839,00 |
10 169 839,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
59. |
Итого по подпрограмме 3 |
169 910 219,32 |
41 354 137,32 |
43 238 314,00 |
42 658 884,00 |
42 658 884,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
60. |
Подпрограмма 4 Кадровая политика |
|||||||||||||||
61. |
Цель - создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования |
|||||||||||||||
62. |
Задача N 1 Обеспечение системы образования достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего образования, в том числе и за счет инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей |
|||||||||||||||
63. |
1.1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования |
УО, МУ |
Бюджет района |
17491 991,00 |
4 347 467,00 |
4 381 508,00 |
4 381 508,00 |
4 381 508,00 |
Показатель 1.1. Доля педагогических работников, прошедших обучение по ФГОС |
% |
35 |
65 |
85 |
100 |
100 |
2015 - 2018 |
64. |
1.2. Мероприятие 1 Проведение аттестации педагогических работников |
УО, МУ |
Финансирования не требует |
Показатель 1.2. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района |
% |
78 |
79 |
80 |
81 |
81 |
2015 - 2018 |
|||||
65. |
1.3. Мероприятие 3 Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений |
УО, МУ |
Краевой бюджет, бюджет района |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования; Подпрограмма 2. Задача 1. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; Подпрограмма 3. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования. |
Показатель 1.3. Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015 - 2018 |
||||
66. |
1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
40 040 389,00 |
10 063 189,00 |
9 992 400,00 |
9 992 400,00 |
9 992 400,00 |
Показатель 1.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
16 |
17 |
18 |
19 |
19 |
2015 - 2018 |
Бюджет района |
3219 374,92 |
808 838,92 |
803 512,00 |
803 512,00 |
803 512,00 |
|||||||||||
67. |
1.5. Мероприятие 5 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
79 095 245,97 |
19 376 357,40 |
19 906 296,19 |
19 906 296,19 |
19 906 296,19 |
||||||||
67.1 |
1.6. Мероприятие 6 Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
1 348 464,00 |
1 348 464,00 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.3. Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015 - 2018 |
68. |
Итого по задаче N 1 |
141 195 464,89 |
35 944 316,32 |
35 083 716,19 |
35 083 716,19 |
35 083 716,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
69. |
Задача N 2 Создание условий для стимулирования педагогических работников, привлечения молодых педагогов в образовательные организации |
|||||||||||||||
70. |
2.1. Мероприятие 1 Проведение конференций, форумов, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников |
УО, МУ |
Бюджет района |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями Подпрограммы 4. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования |
Показатель 2.1. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района |
% |
78 |
79 |
80 |
81 |
81 |
2015 - 2018 |
||||
УО, МУ |
Бюджет района |
24 260,00 |
0 |
24 260,00 |
0 |
0 |
||||||||||
70.1 |
Организация работы Совета молодых педагогов |
УО, МУ |
Бюджет района |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями Подпрограммы 4. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования |
Показатель 1.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
16 |
17 |
18 |
19 |
19 |
2015 - 2018 |
||||
71. |
2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса "Учитель года" |
УО, МУ |
Бюджет района |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями Подпрограммы 4. Задача 1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования |
Показатель 2.2. Количество участников очного этапа регионального конкурса "Учитель года" |
Чел. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2015 - 2018 |
||||
72. |
2.3. Мероприятие 3 Участие в проекте "Мобильный учитель" |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 2.3. Количество учителей-участников проекта "Мобильный учитель" |
Чел. |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2015 - 2018 |
Бюджет района |
150 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
73. |
2.4. Мероприятие 4 Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
УО, МУ |
Краевой бюджет |
623 930,00 |
203 568,00 |
210 181,00 |
210 181,00 |
0,00 |
||||||||
Бюджет района |
352 904,00 |
142 722,00 |
105 091,00 |
105 091,00 |
0,00 |
|||||||||||
74. |
Итого по задаче N 2 |
1 751 094,00 |
996 290,00 |
439 532,00 |
315 272,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
75. |
Задача N 3. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |
|||||||||||||||
76. |
3.1. Мероприятие 1 Внедрение механизмов эффективного контракта |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 2.; Подпрограмма 2. Задача 1. Мероприятие 2, Подпрограмма 3. Задача 1. Мероприятие 1.; Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2; |
Показатель 3.1. Доля образовательных организаций, в которых заключены эффективные контракты с работниками и руководителями |
% |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015 - 2018 |
|||||
77. |
3.2. Мероприятие 2 Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 2.; Подпрограмма 2. Задача 1. Мероприятие 2, Подпрограмма 3. Задача 1. Мероприятие 1.; Подпрограмма 6. Задача 1. Мероприятие 2; |
|||||||||||||
78. |
Итого по задаче N 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
79. |
Итого по подпрограмме 4 |
142 946 558,89 |
36 940 606,32 |
35 523 248,19 |
35 398 988,19 |
35 083 716,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
80. |
Подпрограмма 5 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние |
|||||||||||||||
81. |
Цель - обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в образовательных организациях Кунгурского района |
|||||||||||||||
82. |
Задача N 1. Приведение материально-технической базы образовательных организаций в нормативное состояние, в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической безопасности |
|||||||||||||||
83. |
1.1. Мероприятие 1 Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений, в том числе проведение мероприятий по: созданию безопасной среды, выполнению предписаний надзорных органов, подготовке к лицензированию образовательных учреждений, подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону, в том числе составление проектно-сметной документации, строительный контроль, приобретение оборудования отвечающего современным требованиям, в т.ч. |
УО, МУ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.1. Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность |
% |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015 - 2018 |
Краевой бюджет |
2 127 000,00 |
0,00 |
2 127 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.2. Доля образовательных организаций, принятых комиссиями к началу учебного года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015 - 2018 |
|||
Бюджет района |
24 938 624,61 |
18 255 690,61 |
6 682 934,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
83.1 |
Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ "Комсомольская СОШ" |
УО, МУ |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
1 612 329,00 |
0,00 |
1 612 329,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Бюджет района |
538 443,00 |
0,00 |
538 443,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
83.2 |
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Шадейская СОШ" |
УО, МУ |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Краевой бюджет |
514671,00 |
0,00 |
514671,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Бюджет района |
171 557,00 |
0,00 |
171 557,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
84. |
1.2. Мероприятие 2 Приобретение, модернизация автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно |
УО, МУ |
Бюджет района |
1 099 984,48 |
992 984,48 |
107 000,00 |
0 |
0 |
Показатель 1.3. Доля автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствующего ГОСТу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2015 - 2018 |
85. |
Итого по задаче N 1 |
28 165 609,09 |
19 248 675,09 |
8916 934,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
86. |
Задача N 2. Обеспечение создания условий доступной среды для получения образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
|||||||||||||||
87. |
2.1. Мероприятие 1 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 5. |
Показатель 2.1. Количество образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Ед. |
1 |
2 |
4 |
4 |
4 |
2015 - 2018 |
|||||
88. |
2.2. Мероприятие 2 Мероприятия, направленные на техническое оснащение образовательных организаций |
УО, МУ |
Финансирование мероприятия предусмотрено: Подпрограмма 1. Задача 1. Мероприятие 5. |
|||||||||||||
89. |
Итого по задаче N 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
90. |
Задача N 3. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, направленные на организацию односменного режима обучения и ликвидацию зданий с высокой степенью износа. |
|||||||||||||||
91. |
Приобретение здания школы в с. Филипповка на 275 мест |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля детей, обучающихся в первую смену |
% |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
100 |
2015 - 2018 |
||
92. |
Итого по задаче N 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником
Условные обозначения:
УО - Управление образования Кунгурского муниципального района;
МУ - муниципальные учреждения (организации) Кунгурского муниципального района;
СП - сельские поселения Кунгурского муниципального района;
УИЗО - Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района;
УРИ - Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Кунгурского муниципального района Пермского края от 18 апреля 2016 г. N 187-01-10 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района", утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15 декабря 2014 года N 231-01-10"
Текст постановления опубликован в Официальном бюллетене органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района от 22 апреля 2016 г. N 9 (115)