Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
города Лысьвы Пермского края
от 5 мая 2016 г. N 983
Муниципальная программа
"Развитие образования в Лысьвенском городском округе"
"Паспорт муниципальной программы
I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
1.1. Цель политики в сфере образования на территории Лысьвенского городского округа
Целью политики в сфере образования на территории Лысьвенского городского округа является удовлетворение запросов населения на получение качественного дошкольного, начального, основного и среднего общего и дополнительного образования, создание условий для учебной и социальной успешности обучающихся и воспитанников.
Муниципальная система образования представлена следующими образовательными организациями: 8 дошкольных общеобразовательных комплексов, 23 общеобразовательные школы, 4 учреждения дополнительного образования, Центр научно-методического обеспечения, Центр психолого-педагогического и медицинского сопровождения, Централизованная бухгалтерия, подведомственные Управлению образования.
За последние 3 года была проделана большая работа по обеспечению безопасных условий организации образовательного процесса, подготовки образовательных организаций и педагогических коллективов к переходу на новые федеральные образовательные стандарты.
Созданные условия позволяют обеспечивать качественную работу образовательных учреждений.
Школы округа в целом работают стабильно и показывают стабильные результаты.
В течение последних 3-х лет успеваемость держится на уровне 97%, качество знаний учащихся - на уровне 32-36%.
В муниципалитете выстроена система воспитательной работы с детьми и подростками, которая позволяет решать вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, выявлять и поддерживать одаренных детей, формировать правильное отношение детей к здоровому образу жизни.
На сегодняшний день в сфере образования Лысьвенского городского округа (далее - ЛГО) существуют следующие проблемы:
- дефицит мест в детских садах для детей раннего возраста;
- организация образовательного процесса в условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов;
- наличие обучающихся по общеобразовательным программам, занимающихся во вторую смену;
- недостаточное финансирование общегородских и оздоровительных мероприятий;
- недостаточное кадровое обеспечение в сфере образования;
- низкий уровень заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей;
- наличие на территории округа образовательных учреждений, имеющих предписания надзорных органов.
Сфера реализации программы определена с учетом существующих проблем и направлена на:
- обеспечение равного доступа к качественному общему и дополнительному образованию всех детей населения Лысьвенского городского округа;
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания их в муниципальных образовательных организациях;
- создание условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности;
- создание условий для развития кадрового потенциала системы образования;
- приведение образовательных организаций в нормативное состояние;
- создание эффективных психолого-педагогических, научно-методических и финансовых механизмов развития образования.
1.2. Дошкольное образование.
Одной из главных целей деятельности Управления образования является увеличение охвата детей услугой дошкольного образования, в том числе и вариативными формами, позволяющими потребителям осуществлять реальный выбор их объема и качества, в том числе обеспечить полный охват детей в возрасте от 3 до 7 лет разными формами дошкольного образования.
Система дошкольного образования на современном этапе представляет собой гибкую сеть ДОУ, обеспечивающих широкий спектр образовательных услуг, отвечающих интересам семьи и общества.
В Лысьвенском городском округе на 01 ноября 2015 г. функционирует 8 муниципальных образовательных комплексов, реализующих программы дошкольного образования, 1 начальная школа - детский сад и 12 структурных подразделений в составе школ; одно негосударственное образовательное учреждение "Школа развития личности", предоставляющее услуги на базе МБОУ "СОШ N 7" для детей дошкольного возраста.
Для отдаленных территорий (Верх-Култым, Канабеки) был реализован проект "Выездной воспитатель".
Общее количество детей, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, - 4 800 детей.
Неорганизованным детям предоставлялась услуга по дошкольному развитию через дошкольный сертификат у индивидуальных предпринимателей, оказывающих данный вид услуг. В 2015 году работа по дошкольному сертификату продолжается только в отдаленных сельских территориях.
На территории Лысьвенского городского округа зарегистрировано 5 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования.
На текущий момент в сфере дошкольного образования Лысьвенского городского округа сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:
а) ограничение доступа к качественным услугам дошкольного образования детей раннего возраста;
б) недостаточный уровень готовности сферы дошкольного образования к введению новых федеральных государственных образовательных стандартов.
Для решения указанных проблем необходимо:
а) привести имущественный комплекс дошкольных образовательных организаций в соответствие с современными требованиями;
б) увеличить долю численности детей, в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования, для этого дополнительно потребуется 200 мест;
в) обеспечить модернизацию содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта.
1.3. Общее (начальное, основное, среднее) образование.
В городе функционирует 23 общеобразовательные организации: (из них 3 общеобразовательных организации, предоставляющие услуги по адаптированным программам).
В городе - 11 общеобразовательных школ и 3 структурных подразделения;
на селе - 9 общеобразовательных школ (структурных общеобразовательных подразделений нет).
Средних школ - 13 (6 на селе);
Основных школ - 5 (3 на селе);
Начальных школ - 1;
Начальная школа - детский сад - 1.
Общее количество обучающихся в образовательных организациях составляет 8 908 человек. Структура сети, с позиции удовлетворения запросов населения и экономики округа, оптимальная. С учётом потребности обучающихся и их родителей, школьники осваивают общеобразовательные программы в разных формах образования: очного, заочного (для обучающихся в учебно-консультационном пункте) и индивидуального образования (для больных детей).
Общеобразовательные организации Лысьвенского городского округа с 01 сентября 2011 г. начали осуществлять переход на новый государственный образовательный стандарт начального общего образования. С 01 сентября 2015 г. новые федеральные государственные образовательные стандарты реализуются в 1-5 классах всех общеобразовательных организаций, что составляет 51% от общего количества обучающихся. Для этого созданы необходимые предпосылки: обучены педагоги и руководители, закуплены современные учебники, поставлено учебное оборудование.
Предстоит продолжить работу по подготовке педагогов основной и старшей школы к работе в условиях стандартов нового поколения. Разработаны и реализуются планы перехода на новые ФГОС на этих уровнях образования.
В течение трёх последних лет успеваемость составляет 97%, качество обучения 32-36%, что является стабильным.
Однако проблема качества подготовки выпускников остаётся.
Большая часть городских школ работает в 2 смены (31% обучающихся занимаются во вторую смену), что не соответствует современным требованиям и затрудняет организацию внеурочной деятельности учащихся, являющейся составной частью новых федеральных государственных образовательных стандартов. Необходимо более рационально использовать помещения школ N 12, 18, а также предусмотреть в программе строительство двух новых школ.
Разгрузка образовательных организаций позволит обеспечить решение вопросов, влияющих на качество образования.
Основные проблемы общего образования на территории Лысьвенского городского округа:
а) низкое качество образования в отдельных школах;
б) старение педагогических кадров, отсутствие притока молодых специалистов в сферу образования;
в) недостаточное использование административных и управленческих ресурсов при реализации системы мотивации участников образовательного процесса;
г) отсутствие условий для организации образовательного процесса в одну смену;
д) недостаточная удовлетворенность населения качеством образовательных услуг.
Для решения этих проблем необходимо:
а) обеспечить создание благоприятных условий для обучения и воспитания учащихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования;
б) обеспечить поэтапный переход на организацию образовательного процесса в школах в соответствии с новыми ФГОС;
в) повысить эффективность управления системой общего образования.
1.4. Дополнительное образование детей.
Услуги дополнительного образования предоставляют 4 организации: 2 - в селе и 2 в городе. В них занимается 4 046 человека, что составляет - 50,4% от общего количества школьников.
Во всех УДО, включая сельские, в последние годы реализуются образовательные программы нового поколения, усилился контроль за качеством дополнительного образования, выполнением учебных планов. УДО активно сотрудничают не только с организациями системы образования, но и с другими учреждениями и организациями Лысьвенского городского округа.
Ежегодный мониторинг показывает, что удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей составляет 94%.
Учреждения дополнительного образования играют важную роль в организации воспитательной работы детей и подростков. Ежегодно проводится большое количество мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей, на формирование законопослушного поведения обучающихся и воспитанников.
Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства - одна из актуальных задач образования. Ежегодно в мероприятиях патриотической направленности принимают участие более 8000 детей. На территории ЛГО функционирует 1 военно-патриотический клуб, 2 спортивно-технических объединения (9 групп детей), 2 кадетских класса.
Три года муниципалитет участвовал в реализации краевого проекта "Спортивный клуб + Спортивный сертификат", что позволило вовлечь в занятия спортом 6010 детей.
За последние годы сложилась система гражданского образования школьников как на уровне муниципалитета, так и на уровне отдельных ОУ. В общественном детском движении участвуют 1200 школьников, что составляет 27% детей в возрасте 10-14 лет. Активно работают 30 детских общественных объединений в школах и объединение муниципального уровня - Городской совет лидеров.
Приоритетной задачей формирования будущего интеллектуального и творческого потенциала города является выявление, поддержка, адресная помощь одаренным детям.
Основными проблемами в сфере дополнительного образования являются:
а) участие детей в краевых, всероссийских, международных мероприятиях требует дополнительного финансирования из местного бюджета;
б) низкий уровень заработной платы педагогов дополнительного образования детей;
в) не в полной мере используется потенциал учреждений дополнительного образования при реализации ФГОС нового поколения.
Для решения указанных проблем необходимо:
а) обеспечить повышение заработной платы педагогов дополнительного образования детей;
б) увеличить долю бюджетных средств, направленных на проведение общегородских мероприятий, участие детей в мероприятиях разных уровней;
в) создать условия для эффективного использования ресурсов учреждений дополнительного образования детей при реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
1.5. Организация отдыха и оздоровления детей.
Летняя оздоровительная кампания осуществляется на основе государственных документов с учетом требований надзорных органов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений, в период летних каникул.
Анализ работы показывает, что при организации летнего отдыха детей и подростков, благодаря деятельности координационного совета, на территории Лысьвенского городского округа выстроено продуктивное межведомственное взаимодействие различных структур. В организации летней кампании участвуют управление образования, управление культуры, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, что позволяет оздоровить ежегодно в организованных формах летнего отдыха более 9000 детей, при этом максимальное внимание уделено детям приоритетных категорий.
Все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха, занятости и оздоровления рассматриваются коллегиально на координационном совете. За ходом летней оздоровительной кампании установлен жесткий контроль в течение всего периода. Задачи, поставленные координационным советом по оздоровлению, отдыху и занятости детей, ежегодно реализуются в полном объеме.
Основная проблема - выделяемые из местного бюджета средства на оздоровление детей не позволяют в полной мере удовлетворить потребности населения ЛГО в организованных формах отдыха.
Для решения проблемы следует:
а) увеличить долю бюджетных средств, направленных на проведение летней оздоровительной кампании;
б) организовать эффективное использование финансовых средств, выделенных на летнюю оздоровительную кампанию.
1.6. Кадровая политика в сфере образования.
Образовательный процесс на территории Лысьвенского городского округа осуществляют 1075 педагогических работников, из них 64,5% имеют высшее образование, 33% - среднее специальное, 1% - начальное профессиональное, 1,5% - среднее общее образование.
В школах работает 695 учителей, которые имеют следующие квалификационные категории:
высшую - 108 педагогов (15,5%);
первую - 212 педагогов (30,5%);
вторую - 112 педагогов (16,1%);
соответствуют занимаемой должности - 100 педагогов (14,04%);
соответствуют должности - 100 (14,4%);
не имеют категории - 163 педагога (23,4%).
По стажу педагогической работы работников школ фиксируется следующая ситуация: менее 2 лет - 4%, от 2 до 5 лет - 4%, от 5 до 10 лет - 6,4%, от 10 до 20 лет - 23,6%, более 20 лет - 63%.
Возрастной состав педагогических работников школ: менее 25 лет - 4%, 25 - 35 лет - 12,6%, 35 лет и старше - 83,4%.
В дошкольных образовательных учреждениях работает 307 педагогических работников. Из них 24% имеют высшее образование, 67% - среднее специальное, 8% - среднее общее.
В учреждениях дополнительного образования детей работает 72 педагогических работника (без учёта внешних совместителей), которые имеют следующий уровень образования: высшее профессиональное - 51,4%, среднее профессиональное - 44,4%, начальное профессиональное - 2,7%, среднее общее - 1% работников.
10% работающих не имеют педагогического образования (110 человек), что является проблемой, так как вводимый с 01 января 2017 г. профессиональный стандарт требует наличия у педагога независимо от стажа его работы педагогического образования.
В настоящее время в муниципалитете существует дефицит квалифицированных педагогических кадров: на вакансии находится 79,5 ставок педагогов по различным предметам. Образовательные учреждения наиболее остро нуждаются в учителях английского языка - 23 ставки, учителях математики - 14,7 ставки, русского языка и литературы - 7,5 ставки, начальных классов - 11,5 ставки.
Проблемы, требующие решения:
а) дефицит квалифицированных педагогических кадров;
б) недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогических и административных работников общеобразовательных учреждений по организации образовательного процесса в условиях ФГОС;
в) старение педагогических и управленческих кадров, отсутствие массового притока молодых специалистов в сферу образования;
г) низкая заработная плата педагогов, работающих в учреждениях дополнительного образования детей, и педагогов, работающих в высоко затратных общеобразовательных организациях.
Необходимо:
а) обеспечить систему образования Лысьвенского городского округа достаточным количеством профессиональных педагогических кадров;
б) создать условия для привлечения молодых педагогов в образовательные учреждения муниципалитета;
в) обеспечить системное повышение квалификации, подготовки и переподготовки педагогических и руководящих кадров в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональным стандартом.
1.7. Приведение образовательных организаций в нормативное состояние.
В Лысьвенском городском округе функционируют 59 объектов образования (далее - образовательных организаций).
В целях приведения их в нормативное состояние на территории муниципалитета был реализован региональный проект "Новая школа".
За последние три года в бюджет образования по данному проекту поступили средства: краевые - 76 242,0 тыс. рублей, из местного бюджета - 31 436,0 тыс. рублей, что позволило провести ремонтные работы, приобрести оборудование, необходимое для реализации федеральных государственных образовательных стандартов, охранно-пожарную сигнализацию, видеонаблюдение в 39 образовательных организациях (66,2%). Участие в проекте позволило получить лицензии 98% учреждениям.
В целях создания новых мест в дошкольных организациях было освоено 34 546,0 тыс. рублей федеральных средств.
Основным направлением дальнейшей работы является приведение в нормативное состояние дошкольных образовательных учреждений (организаций), общеобразовательных учреждений (организаций), учреждений (организаций) дополнительного образования и других учреждений образования.
Кроме того, во всех образовательных организациях есть замечания надзорных органов, которые необходимо устранять. Практически во всех организациях отсутствует доступная образовательная среда для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Деятельность по обеспечению безопасности обучающихся и работающих в образовательных учреждениях Лысьвенского городского округа носит комплексный и системный характер и включает в себя обеспечение антитеррористической, противопожарной, экологической безопасности, защиту от преступлений против личности и имущества.
Подвоз учащихся сельской местности к месту учебы осуществляется по 16 школьным маршрутам с использованием 12 транспортных единиц. Все школьные автобусы оборудованы системой навигации ГЛОНАСС. Однако, автобусный парк требует обновления и расширения.
Серьезного внимания требует обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений.
Ряд школьных зданий уже на сегодняшний день не в полной мере соответствуют требованиям. Здания МБОУ "N Лицей N 1", МБОУ "ООШ N 17", "НОШ N 18" структурное подразделение МБОУ "СОШ N 7", МБОУ "С(К)ОШ" требуют капитального ремонта, здания "НОШ N 4" структурного подразделения МБОУ "СОШ N 6", требует обследования на предмет аварийности, 2 здания МБОУ "Канабековская ООШ" (8% общего количества школьных зданий) не имеют всех видов благоустройств.
Всего на 2016 год 5 школьных зданий с уровнем износа 50-70% (МБОУ "Лицей N 1", МБОУ "ООШ N 17", МБОУ "С(К)ОШ", "НОШ N 12" структурного подразделения МБОУ "СОШ N 11", "НОШ N 18" структурное подразделение МБОУ "СОШ N 7"); 3 здания, износ которых свыше 70% ("НОШ N 4" структурного подразделения МБОУ "СОШ N 6" и два здания МБОУ "Канабековская ООШ").
Таким образом, необходимо предусмотреть проведение капитального ремонта данных объектов, либо продумать перевод обучающихся в новые здания из зданий школ, имеющих высокий уровень износа.
Поэтому, в ближайшие годы планируется:
- капитальный ремонт зданий МБОУ "ООШ N 17", "НОШ N 18" структурное подразделение МБОУ "СОШ N 7" (2017-2018).
Остальные здания в последующие периоды.
Необходимо:
- привести образовательные организации Лысьвенского городского округа в соответствие с требованиями надзорных органов;
- обеспечить финансовую поддержку мероприятий по проведению работ, направленных на устранение предписаний надзорных органов, переоснащение образовательных организаций современным оборудованием;
- организовать приобретение и переоснащение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно;
- сформировать эффективные механизмы управления имущественным комплексом муниципальных образовательных организаций;
- предусмотреть проведение капитального ремонта объектов, имеющих высокий уровень износа.
1.8. Создание новых мест в образовательных организациях.
Реализация данной подпрограммы рассчитана на два этапа:
I этап - 2016 - 2020 годы (к 2021 году переход на обучение в одну смену обучающихся 1-4, 10-11 классов);
II этап - 2021 - 2025 годы (100% переход на односменный режим обучения).
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами российского общества и экономики требуется, в том числе совершенствование условий и организации обучений в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:
- обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);
- создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;
- организовать обучение детей в возрасте от 7 до 18 лет по дополнительным образовательным программам, включая дополнительное обучение физической культуре и спорту.
Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения библиотек, музея, культурных центров, театра.
В настоящее время в Лысьвенском городском округе в 10 (41,6%) школах образовательный процесс организован в две смены.
По данным статистических отчетов образовательных организаций (ОШ-1) на 1 сентября 2015 года 2778 детей (31,9%) обучаются во вторую смену. Это обучающиеся МБОУ "СОШ N 2 с углублённым изучением отдельных предметов", МБОУ "СОШ N 6", МБОУ "НОШ N 5", МБОУ "СОШ N 7", МБОУ "СОШ N 11", МБОУ "ООШ N 13", МБОУ "ООШ N 17", МБОУ "СОШ N 16 с углублённым изучением отдельных предметов", МБОУ "Лицей N 1", МБОУ "Начальная школа - детский сад". В одну смену функционируют все сельские школы, МАОУ "СОШ N 3", МБОУ "Школа для детей с ОВЗ", МБОУ "С(К)ОШ".
При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза количество обучающихся во вторую смену будет постепенно возрастать, так как контингент обучающихся к 2025 году увеличится примерно на 682 человека.
Поэтому, увеличить места в общеобразовательных организациях планируется путём строительства новых объектов и модернизации имеющейся инфраструктуры.
Количество новых мест
в общеобразовательных организациях, вводимых путем модернизации существующей инфраструктуры общего образования
N |
Мероприятие |
Адрес объекта |
Количество мест |
|||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
Строительство |
Балахнина, 128 |
|
|
700 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Реконструкция |
Кузьмина, 26 |
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Капитальный ремонт |
Орджоникидзе, 35 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Капитальный ремонт |
Строительная, 83Б |
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Капитальный ремонт |
Мичурина, 15 |
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Строительство |
Репина |
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
|
Доля обучающихся в первую смену
|
|
Единица измерения |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
Удельный вес численности обучающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе: |
% |
69 |
70,2 |
73 |
90 |
90 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
1.1. |
обучающихся по образовательным программам начального общего образования |
% |
63,6 |
66,7 |
70 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2. |
обучающихся по образовательным программам основного общего образования |
% |
68 |
68 |
68 |
80 |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
1.3. |
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Результатом реализации данной подпрограммы является обеспечение односменного режима обучения во всех общеобразовательных организациях муниципалитета к 2025 году.
1.9. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования.
Стабильное функционирование образовательной системы во многом зависит от деятельности учреждений, которые реализуют образовательные программы узкой направленности и несут общесистемные функции, охватывающие всю сеть учреждений муниципалитета.
К таким функциям относятся психолого-педагогическое, медико-социальное и информационно-методическое сопровождение участников образовательных отношений, реализация предпрофильной подготовки, а также финансовое сопровождение систем.
К учреждениям, реализующим данные функции, относятся:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения" (далее - ППМС-центр), Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр научно-методического обеспечения" (далее - ЦНМО), Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия" (далее - ЦБ).
ППМС-центр оказывает услуги по психологическому сопровождению участников образовательных отношений: обучающихся (воспитанников), родителей, педагогов и административных работников образовательных организаций. В ППМС-центре работает Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая определяет образовательные маршруты учащихся и воспитанников.
Коррекционно-развивающая деятельность центра осуществляется через реализацию образовательных программ, направленных на коррекцию речи, психологическое сопровождение введения ФГОС, предпрофильной подготовки. Специалисты ППМС-центра активно работают в муниципальной службе примирения.
ЦНМО обеспечивает информационно-методическое сопровождение образовательного процесса через организацию работы методических формирований, реализацию муниципальных методических проектов, проведение обучающих семинаров, практикумов, консультирование, курирует вопросы предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации.
ЦНМО оказывает консультационную поддержку педагогов по вопросам использования информационных технологий как в образовательном процессе, так и в управленческой деятельности.
ЦБ обеспечивает бухгалтерское сопровождение некоторых образовательных учреждений и управления образования - главного распорядителя бюджетных средств сферы образования, составляет и предоставляет отчеты, а также осуществляет планово-экономическую деятельность.
К данному разделу относятся мероприятия, направленные на выплату коммунальных услуг работникам сельских организаций, а также финансовое обеспечение мероприятий, проводимых для педагогов и учащихся.
Проблемы:
- низкая заработная плата работников прочих образовательных организаций;
- старение кадров;
- технический и моральный износ оборудования для методического сопровождения процессов информатизации и обучения педагогов информационным и коммуникационным технологиям.
Для решения указанных проблем и обеспечения реализации программы необходимо создать эффективные психолого-педагогические, информационно-методические и финансовые механизмы развития системы образования.
II. Приоритеты и цели в сфере образования, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы образования и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере образования установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1162-р;
- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 Пр-271;
- Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. N 61;
- Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 03 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. N 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-20125 годы";
- Государственная Программа Пермского края "Развитие образования и науки", утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1318-п;
- Постановление Правительства Пермского края от 29 января 2016 г. N 38-п "Об утверждении Программы Пермского края, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы";
- Стратегия социально-экономического развития Лысьвенского городского округа до 2030 года, утвержденная решением Лысьвенской городской Думы от 28 августа 2014 г. N 823.
Основная цель политики в сфере образования Лысьвенского городского округа - комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования.
Ключевыми задачами в сфере образования до 2018 года являются следующие:
а) обеспечение максимально равной доступности услуг общего и дополнительного образования детей;
б) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания их в муниципальных образовательных организациях;
в) создание условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности;
г) создание условий для развития кадрового потенциала системы образования;
д) обеспечение приведения образовательных организаций в нормативное состояние;
е) создание эффективные психолого-педагогические, научно-методические и финансовые механизмы развития образования;
ж) создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Таким образом, данная программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Лысьвенского городского округа и Стратегии социально-экономического развития Лысьвенского городского округа до 2030 года, утвержденной решением Лысьвенской городской Думы от 28 августа 2014 г. N 823.
III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
В связи с масштабностью и функциональной неоднородностью поставленных задач муниципальная программа структурирована и состоит из восьми подпрограмм:
- Дошкольное образование;
- Общее (начальное, основное, среднее) образование;
- Дополнительное образование детей;
- Организация отдыха и оздоровления детей;
- Кадровая политика в сфере образования;
- Приведение образовательных организаций в нормативное состояние;
- Создание новых мест в общеобразовательных организациях;
- Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования.
Каждая подпрограмма включает комплекс мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. Перечень мероприятий по каждой подпрограмме с указанием сроков их реализации, финансирования и ожидаемых результатов указан в приложениях к настоящей муниципальной программе.
IV. Сроки реализации муниципальной программы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Муниципальная программа рассчитана на период с 2016 по 2018 гг., не имеет строгого деления на этапы, мероприятия программы реализуются на протяжении всего срока ее действия, и подлежит приведению в соответствие с решением Лысьвенской городской Думы о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления в силу.
Реализация мероприятий подпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" предусмотрена до 2025 года.
V. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках восьми подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели программы. Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
VI. Основные меры правового регулирования в сфере образования, направленные на достижение цели, конечных результатов муниципальной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных актов
Основные меры правового регулирования в сфере образования, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, изложены в соответствующих разделах настоящей программы.
Также планируется реализация организационных мер, направленных на заключение соглашений и других нормативных актов с участниками муниципальной программы по реализации мероприятий.
VII. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
Реализация программы к 2018 году в целом позволит достигнуть следующих прогнозных значений по целевым показателям муниципальной программы:
- удовлетворенность населения качеством образовательных услуг - 69% от числа опрошенных;
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, зачисленных в дошкольные организации, - 100%;
- в 100% образовательных организаций созданы условия, соответствующие требованиям федеральных образовательных стандартов;
- 84% школьников обучаются в соответствии с новыми ФГОС;
- сокращен разрыв по качеству образования между лучшими и худшими ОО (по результатам ЕГЭ) до 1,4;
- 96% выпускников получат аттестаты,
- охват детей услугами учреждений дополнительного образования составит 74%;
- количество молодых педагогов возрастет до 12%;
- среднемесячная заработная плата педагогов дошкольного образования доведена до средней заработной платы в сфере общего образования;
- среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования доведена до 100% от средней заработной платы учителей;
- 100% образовательных организаций имеют лицензии на образовательную деятельность;
- 100% образовательных организаций обеспечены эффективными психолого-педагогическими, научно-методическими и финансовыми механизмами развития;
- односменный режим обучения в 1-11-х классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций:
к 2018 году ликвидирована вторая смена на третьем уровне образования (в 10-11-х классах);
к 2021 году все обучающиеся первого уровня учатся в одну смену (1-4 классы);
к 2024 году в одну смену обучаться учащиеся 2 уровня (5-9 классы);
к 2025 году 100% обучающихся перейдут из зданий школы с износом 50% и выше в новые школы, при удержании односменного режима обучения.
VIII. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы
Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях и источниках финансирования программы по годам ее реализации приведена в приложениях к настоящей муниципальной программе.
Объем финансирования на 2016 - 2018 годы определен в соответствии с решением Лысьвенской городской Думы "О бюджете Лысьвенского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", проектом закона Пермского края "О бюджете Пермского края на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 годов".
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
IX. Оценка эффективности муниципальной программы
9.1. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения Ответственного исполнителя муниципальной Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и решения задач и реализации целей муниципальной Программы.
9.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:
о корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
о формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации программы.
9.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на балльной оценке степени достижения показателя результативности каждого программного мероприятия с учетом фактически выделенного объема ассигнований.
9.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы производит оценку эффективности реализации муниципальной программы, которая включает информацию о результатах программы за истекший год и за весь период реализации муниципальной программы.
9.5. Для каждого программного мероприятия оценка показателя результативности рассчитывается в баллах путем установления соответствия между объемом ассигнований, направленным на финансирование соответствующего мероприятия в отчетном периоде, и фактически полученным значением показателя в отчетном периоде.
9.6. Сумма баллов, присваиваемая по итогам отчетного финансового года:
9.6.1. если превышено плановое значение показателя результативности мероприятия:
- при увеличении объема ассигнований - 1 балл,
- при плановом объеме ассигнований - 2 балла,
- при снижении объема ассигнований - 3 балла;
9.6.2. если достигнуто плановое значение показателя результативности мероприятия:
- при увеличении объема ассигнований - 0 баллов,
- при плановом объеме ассигнований - 1 балл,
- при снижении объема ассигнований - 2 балла;
9.6.3. если значение показателя результативности мероприятия ниже запланированного:
- при увеличении объема ассигнований - 0 баллов,
- при плановом объеме ассигнований - 0 баллов,
- при снижении объема ассигнований - 1 балл.
9.7. Плановое значение оценки показателя результативности муниципальной программы равно 1.
9.8. Итоговая оценка по каждой задаче определяется суммированием оценок показателей результативности всех мероприятий, входящих в данную задачу.
Итоговая оценка показателя результативности в целом по муниципальной программы определяется как сумма оценок показателей результативности по каждой задаче муниципальной программы.
9.9. Эффективность реализации муниципальной программы определяется отношением фактической балльной оценки показателя результативности программы к плановой, выраженной в процентах.
X. Контроль за реализацией муниципальной программы
Реализация и контроль Подпрограмм, включенных в программу, осуществляется в порядке, установленном для программы.
Контроль за исполнением программы и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется Комиссией, Финансовым управлением, Контрольно-счетной палатой.
Текущий контроль своевременности и качества выполнения мероприятий программы осуществляется управлением образования.
По программе ежегодно проводится оценка ее эффективности и результативности.
Оценка эффективности и результативности реализации программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год, в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, и в целом после завершения реализации программы.
Оценка эффективности реализации программы производится управлением образования.
Управление образования готовит отчетные документы к настоящей программе, в том числе пояснительную записку, в которой содержится анализ выполнения запланированных мероприятий, невыполненных мероприятий и причины их невыполнения, оценка достижения программных целей.
Управление образования представляет отчет по исполнению программы на имя председателя Комиссии в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования в
Лысьвенском городском округе"
Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
На решение какой задачи направлено мероприятие, результат |
Срок реализации мероприятия |
Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Последующие периоды (мероприятия, не подтвержденные финансированием) |
Целевой показатель (фактическое исполнение) |
Ответственный за реализацию мероприятия |
|||
Федеральный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" | |||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
|
2016 |
353 466,1 |
0,0 |
257 708,6 |
39 414,7 |
56 342,8 |
6 290,0 |
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, %; Доля детей-инвалидов от 3-7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего количества инвалидов данного возраста, % |
|
2017 |
355 528,7 |
0,0 |
257 708,6 |
41 477,3 |
56 342,8 |
5 400,0 |
|||||
2018 |
355 528,7 |
0,0 |
257 708,6 |
41 477,3 |
56 342,8 |
103 900,0 |
|||||
1.1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного процесса в части содержания имущественного комплекса |
2016 |
95 757,5 |
|
|
39 414,7 |
56 342,8 |
6 290,0 |
|
Управление образования |
2017 |
97 820,1 |
|
|
41 477,3 |
56 342,8 |
5 400,0 |
|||||
2018 |
97 820,1 |
|
|
41 477,3 |
56 342,8 |
103 900,0 |
|||||
1.1.2. |
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому |
Обеспечение доступности и качества дошкольных образовательных услуг детям-инвалидам, не посещающим детский сад по медицинским показаниям |
2016 |
646,4 |
|
646,4 |
|
|
|
|
Управление образования |
2017 |
646,4 |
|
646,4 |
|
|
|
|||||
2018 |
646,4 |
|
646,4 |
|
|
|
|||||
1.1.3. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |
Финансовое обеспечение образовательного процесса |
2016 |
242 574,5 |
|
242 574,5 |
|
|
|
|
Управление образования |
2017 |
242 574,5 |
|
242 574,5 |
|
|
|
|||||
2018 |
242 574,5 |
|
242 574,5 |
|
|
|
|||||
1.1.4. |
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования детям |
2016 |
14 487,7 |
|
14 487,7 |
|
|
|
|
Управление образования |
2017 |
14 487,7 |
|
14 487,7 |
|
|
|
|||||
2018 |
14 487,7 |
|
14 487,7 |
|
|
|
|||||
1.2. |
Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации" |
|
2016 |
248,4 |
0,0 |
0,0 |
248,4 |
0,0 |
0,0 |
Доля детей дошкольного возраста, проживающих в отдалённых сельских территориях, не имеющих ДОУ, получающих услугу негосударственного сектора в общей численности детей, посещающих детский сад, % |
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2.1. |
Мероприятия, обеспечивающие предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации |
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные учреждения |
2016 |
248,4 |
|
|
248,4 |
|
|
|
Управление образования |
2017 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|||||
2018 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|||||
Итого по Подпрограмме 1 |
2016 |
353 714,5 |
0,0 |
257 708,6 |
39 663,1 |
56 342,8 |
6 290,0 |
|
|
||
2017 |
355 528,7 |
0,0 |
257 708,6 |
41 477,3 |
56 342,8 |
5 400,0 |
|
|
|||
2018 |
355 528,7 |
0,0 |
257 708,6 |
41 477,3 |
56 342,8 |
103 900,0 |
|
|
|||
Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование" | |||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Организация подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
|
2016 |
5 348,2 |
0,0 |
0,0 |
5 348,2 |
0,0 |
0,0 |
Доля обучающихся, которые доставляются до места обучения школьным автотранспортом, % |
|
2017 |
5 348,2 |
0,0 |
0,0 |
5 348,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
5 348,2 |
0,0 |
0,0 |
5 348,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1.1. |
Подвоз обучающихся до общеобразовательных организаций и обратно |
Обеспечение доступности качественного образования в сельской местности |
2016 |
5 348,2 |
|
|
5 348,2 |
|
|
|
Управление образования |
2017 |
5 348,2 |
|
|
5 348,2 |
|
|
|||||
2018 |
5 348,2 |
|
|
5 348,2 |
|
|
|||||
2.2. |
Основное мероприятие "Организация предоставления общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" |
|
2016 |
511 704,7 |
0,0 |
432 133,3 |
69 691,7 |
9 879,7 |
24 800,0 |
Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС, %; Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, %; Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций (ООО) с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10 процентах ООО с худшими результатами ЕГЭ |
|
2017 |
508 443,6 |
0,0 |
432 924,5 |
65 639,4 |
9 879,7 |
21 300,0 |
|||||
2018 |
507 165,0 |
0,0 |
433 095,9 |
64 189,4 |
9 879,7 |
64 300,0 |
|||||
2.2.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного процесса в части содержания имущественного комплекса |
2016 |
78 579,8 |
|
|
69 066,9 |
9 512,9 |
24 800,0 |
|
Управление образования |
2017 |
74 527,5 |
|
|
65 014,6 |
9 512,9 |
21 300,0 |
|||||
2018 |
73 077,5 |
|
|
63 564,6 |
9 512,9 |
64 300,0 |
|||||
2.2.2. |
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
Обеспечение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся |
2016 |
11 078,0 |
|
11 078,0 |
|
|
|
|
Управление образования |
2017 |
11 290,5 |
|
11 290,5 |
|
|
|
|||||
2018 |
11 290,5 |
|
11 290,5 |
|
|
|
|||||
2.2.3. |
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
Обеспечение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся |
2016 |
24 191,8 |
|
24 191,8 |
|
|
|
|
Управление образования |
2017 |
24 783,3 |
|
24 783,3 |
|
|
|
|||||
2018 |
24 783,3 |
|
24 783,3 |
|
|
|
|||||
2.2.4. |
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях |
Финансовое обеспечение образовательного процесса |
2016 |
376 244,8 |
|
376 244,8 |
|
|
|
|
Управление образования |
2017 |
376 232,0 |
|
376 232,0 |
|
|
|
|||||
2018 |
376 403,4 |
|
376 403,4 |
|
|
|
|||||
2.2.5. |
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций |
Повышение мотивации классных руководителей |
2016 |
12 913,1 |
|
12 913,1 |
|
|
|
|
Управление образования |
2017 |
12 913,1 |
|
12 913,1 |
|
|
|
|||||
2018 |
12 913,1 |
|
12 913,1 |
|
|
|
|||||
2.2.6. |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях |
Финансовое обеспечение образовательного процесса, обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного процесса в части содержания имущественного комплекса |
2016 |
7 705,6 |
|
7 705,6 |
|
|
|
|
Управление образования |
2017 |
7 705,6 |
|
7 705,6 |
|
|
|
|||||
2018 |
7 705,6 |
|
7 705,6 |
|
|
|
|||||
2.2.7. |
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного процесса в части содержания имущественного комплекса |
2016 |
991,6 |
|
|
624,8 |
366,8 |
|
|
Управление образования |
2017 |
991,6 |
|
|
624,8 |
366,8 |
|
|||||
2018 |
991,6 |
|
|
624,8 |
366,8 |
|
|||||
2.3. |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций" |
|
2016 |
6 247,2 |
0,0 |
0,0 |
6 247,2 |
0,0 |
0,0 |
Доля ОО, в которых созданы безопасные условия для организации образовательного процесса % |
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3.1. |
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций |
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного процесса в части содержания имущественного комплекса |
2016 |
6 247,2 |
|
|
6 247,2 |
|
|
|
Департамент управления инфраструктуры |
2017 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|||||
2018 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|||||
Итого по Подпрограмме 2 |
2016 |
523 300,1 |
0,0 |
432 133,3 |
81 287,1 |
9 879,7 |
24 800,0 |
|
|
||
2017 |
513 791,8 |
0,0 |
432 924,5 |
70 987,6 |
9 879,7 |
21 300,0 |
|
|
|||
2018 |
512 513,2 |
0,0 |
433 095,9 |
69 537,6 |
9 879,7 |
64 300,0 |
|
|
|||
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей" | |||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие "Организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам" |
|
2016 |
35 970,8 |
0,0 |
0,0 |
33 657,8 |
2 313,0 |
1 600,0 |
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования в организациях (единожды учтенных от общего количества обучающихся), % |
|
2017 |
35 923,9 |
0,0 |
0,0 |
33 610,9 |
2 313,0 |
7 500,0 |
|||||
2018 |
35 923,9 |
0,0 |
0,0 |
33 610,9 |
2 313,0 |
4 790,0 |
|||||
3.1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Финансовое обеспечение образовательного процесса, обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного процесса в части содержания имущественного комплекса |
2016 |
35 970,8 |
|
|
33 657,8 |
2 313,0 |
1 600,0 |
|
Управление образования |
2017 |
35 923,9 |
|
|
33 610,9 |
2 313,0 |
7 500,0 |
|||||
2018 |
35 923,9 |
|
|
33 610,9 |
2 313,0 |
4 790,0 |
|||||
Итого по Подпрограмме 3 |
2016 |
35 970,8 |
0,0 |
0,0 |
33 657,8 |
2 313,0 |
1 600,0 |
|
|
||
2017 |
35 923,9 |
0,0 |
0,0 |
33 610,9 |
2 313,0 |
7 500,0 |
|
|
|||
2018 |
35 923,9 |
0,0 |
0,0 |
33 610,9 |
2 313,0 |
4 790,0 |
|
|
|||
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного отдыха и оздоровления детей" |
|
2016 |
17 117,3 |
0,0 |
12 117,3 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Охват детей в возрасте от 6 до 18 лет организованными формами летнего отдыха (% услуг от общего количества детей данной возрастной категории) |
|
2017 |
17 117,3 |
0,0 |
12 117,3 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
17 117,3 |
0,0 |
12 117,3 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1.1. |
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время |
Создать условия для качественной организации отдыха детей в каникулярное время. |
2016 |
5 000,0 |
|
|
5 000,0 |
|
|
|
Управление образования, Управление культуры, Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике, Кормовищенское территориальное управление, Новорождественское территориальное управление |
2017 |
5 000,0 |
|
|
5 000,0 |
|
|
|||||
2018 |
5 000,0 |
|
|
5 000,0 |
|
|
|||||
4.1.2. |
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей |
Создать условия для качественной организации отдыха детей в каникулярное время |
2016 |
12 117,3 |
|
12 117,3 |
|
|
|
|
Управление образования, Управление культуры, Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
2017 |
12 117,3 |
|
12 117,3 |
|
|
|
|||||
2018 |
12 117,3 |
|
12 117,3 |
|
|
|
|||||
Итого по Подпрограмме 4 |
2016 |
17 117,3 |
0,0 |
12 117,3 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
2017 |
17 117,3 |
0,0 |
12 117,3 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
2018 |
17 117,3 |
0,0 |
12 117,3 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
Подпрограмма 5 "Кадровая политика в сфере образования" | |||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в организациях сферы образования" |
|
2016 |
12 252,9 |
0,0 |
10 567,3 |
1 685,6 |
0,0 |
0,0 |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, %; Укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами, % |
|
2017 |
11 815,2 |
0,0 |
10 331,7 |
1 483,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
11 771,4 |
0,0 |
10 391,1 |
1 380,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.1. |
Мероприятия по развитию кадрового потенциала |
Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования |
2016 |
1 509,3 |
|
|
1 509,3 |
|
|
|
Управление образования |
2017 |
1 307,2 |
|
|
1 307,2 |
|
|
|||||
2018 |
1 204,0 |
|
|
1 204,0 |
|
|
|||||
5.1.2. |
Реализация проекта "Мобильный учитель" |
Обеспечение доступности качественного образования в сельской местности |
2016 |
176,3 |
|
|
176,3 |
|
|
|
Управление образования |
2017 |
176,3 |
|
|
176,3 |
|
|
|||||
2018 |
176,3 |
|
|
176,3 |
|
|
|||||
5.1.3. |
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций |
Создание условий для повышения престижа педагогической профессии |
2016 |
10 567,3 |
|
10 567,3 |
|
|
|
|
Управление образования |
2017 |
10 331,7 |
|
10 331,7 |
|
|
|
|||||
2018 |
10 391,1 |
|
10 391,1 |
|
|
|
|||||
Итого по Подпрограмме 5 |
2016 |
12 252,9 |
0,0 |
10 567,3 |
1 685,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
2017 |
11 815,2 |
0,0 |
10 331,7 |
1 483,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
2018 |
11 771,4 |
0,0 |
10 391,1 |
1 380,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
Подпрограмма 6 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" | |||||||||||
6.1. |
Основное мероприятие "Поддержание в нормативном состоянии объектов образования" |
|
2016 |
5 487,6 |
0,0 |
3 446,4 |
2 041,2 |
0,0 |
2 677,2 |
Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % |
|
2017 |
43 381,0 |
0,0 |
32 535,8 |
10 845,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
60 095,3 |
0,0 |
45 071,5 |
15 023,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1.1. |
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
Приведение в нормативное состояние учреждений образования |
2016 |
3 446,4 |
|
3 446,4 |
|
|
2 677,2 |
|
Управление образования, Департамент управления инфраструктуры |
2017 |
32 535,8 |
|
32 535,8 |
|
|
|
|||||
2018 |
45 071,5 |
|
45 071,5 |
|
|
|
|||||
6.1.2. |
Софинансирование мероприятий муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов |
Приведение в нормативное состояние учреждений образования |
2016 |
2 041,2 |
|
|
2 041,2 |
|
|
|
Управление образования |
2017 |
10 845,2 |
|
|
10 845,2 |
|
|
|||||
2018 |
15 023,8 |
|
|
15 023,8 |
|
|
|||||
Итого по Подпрограмме 6 |
2016 |
5 487,6 |
0,0 |
3 446,4 |
2 041,2 |
0,0 |
2 677,2 |
|
|
||
2017 |
43 381,0 |
0,0 |
32 535,8 |
10 845,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
2018 |
60 095,3 |
0,0 |
45 071,5 |
15 023,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
Подпрограмма 7 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" | |||||||||||
7.1. |
Основное мероприятие "Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путём строительства инфраструктуры общеобразовательных организаций" |
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Число новых мест в общеобразовательных организациях, ед.; Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, %. |
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 255 680,0 |
|
||||
7.1.1. |
Капитальный ремонт |
Обеспечение односменного режима обучения в 1-11-х классах общеобразовательных организаций |
2016 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Департамент управления инфраструктуры |
2017 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
0,0 |
|
|
|
|
13 180,0 |
|||||
7.1.2. |
Реконструкция |
Обеспечение односменного режима обучения в 1-11-х классах общеобразовательных организаций |
2016 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Департамент управления инфраструктуры |
2017 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
0,0 |
|
|
|
|
447 300,0 |
|||||
7.1.3. |
Строительство зданий |
Обеспечение односменного режима обучения в 1-11-х классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше |
2016 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Департамент управления инфраструктуры |
2017 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
0,0 |
|
|
|
|
795 200,0 |
|||||
Итого по Подпрограмме 7 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 255 680,0 |
|
|
|||
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования" | |||||||||||
8.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
|
2016 |
10 037,0 |
0,0 |
0,0 |
10 037,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
10 046,0 |
0,0 |
0,0 |
10 046,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
10 046,0 |
0,0 |
0,0 |
10 046,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
8.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Создать условия для эффективного функционирования системы образования |
2016 |
10 037,0 |
|
|
10 037,0 |
|
|
|
Управление образования |
2017 |
10 046,0 |
|
|
10 046,0 |
|
|
|||||
2018 |
10 046,0 |
|
|
10 046,0 |
|
|
|||||
8.2. |
Основное мероприятие "Организация психолого-педагогической и медико-социальной помощи" |
|
2016 |
6 583,6 |
0,0 |
0,0 |
6 333,6 |
250,0 |
1 140,0 |
|
|
2017 |
6 572,6 |
0,0 |
0,0 |
6 322,6 |
250,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
6 572,6 |
0,0 |
0,0 |
6 322,6 |
250,0 |
0,0 |
|||||
8.2.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Обеспечить оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи образовательным организациям |
2016 |
6 583,6 |
|
|
6 333,6 |
250,0 |
1 140,0 |
|
Управление образования |
2017 |
6 572,6 |
|
|
6 322,6 |
250,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
6 572,6 |
|
|
6 322,6 |
250,0 |
0,0 |
|||||
8.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение финансово-экономического, бухгалтерского обслуживания подведомственных организаций" |
|
2016 |
7 069,5 |
0,0 |
0,0 |
7 069,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
7 537,9 |
0,0 |
0,0 |
7 537,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
7 537,9 |
0,0 |
0,0 |
7 537,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
8.3.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Своевременность и достоверность предоставления бухгалтерских услуг |
2016 |
7 069,5 |
|
|
7 069,5 |
|
|
|
Управление образования |
2017 |
7 537,9 |
|
|
7 537,9 |
|
|
|||||
2018 |
7 537,9 |
|
|
7 537,9 |
|
|
|||||
8.4. |
Основное мероприятие "Организация научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
|
2016 |
7 705,5 |
0,0 |
0,0 |
6 717,5 |
988,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
7 694,3 |
0,0 |
0,0 |
6 706,3 |
988,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
7 694,3 |
0,0 |
0,0 |
6 706,3 |
988,0 |
0,0 |
|||||
8.4.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Обеспечение доступности и качества дополнительного образования |
2016 |
7 705,5 |
|
|
6 717,5 |
988,0 |
|
|
Управление образования |
2017 |
7 694,3 |
|
|
6 706,3 |
988,0 |
|
|||||
2018 |
7 694,3 |
|
|
6 706,3 |
988,0 |
|
|||||
8.5. |
Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области образования" |
|
2016 |
656,0 |
0,0 |
0,0 |
656,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
656,0 |
0,0 |
0,0 |
656,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
656,0 |
0,0 |
0,0 |
656,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
8.5.1. |
Мероприятия в области образования |
Привлечение педагогов к участию в конкурсах и мероприятиях |
2016 |
176,0 |
|
|
176,0 |
|
|
|
Управление образования |
2017 |
176,0 |
|
|
176,0 |
|
|
|||||
2018 |
176,0 |
|
|
176,0 |
|
|
|||||
8.5.2. |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
Обеспечение доступности и качества дополнительного образования |
2016 |
480,0 |
|
|
480,0 |
|
|
|
Управление образования |
2017 |
480,0 |
|
|
480,0 |
|
|
|||||
2018 |
480,0 |
|
|
480,0 |
|
|
|||||
8.6. |
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственных программ Пермского края" |
|
2016 |
4 664,7 |
0,0 |
4 408,2 |
256,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
4 674,0 |
0,0 |
4 413,9 |
260,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
4 004,0 |
0,0 |
4 004,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
8.6.1. |
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования |
2016 |
4 001,0 |
|
4 001,0 |
|
|
|
|
Управление образования |
2017 |
4 001,0 |
|
4 001,0 |
|
|
|
|||||
2018 |
4 001,0 |
|
4 001,0 |
|
|
|
|||||
8.6.2. |
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования |
2016 |
3,0 |
|
3,0 |
|
|
|
|
Управление образования |
2017 |
3,0 |
|
3,0 |
|
|
|
|||||
2018 |
3,0 |
|
3,0 |
|
|
|
|||||
8.6.3. |
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования |
2016 |
404,2 |
|
404,2 |
|
|
|
|
Управление образования |
2017 |
409,9 |
|
409,9 |
|
|
|
|||||
2018 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|||||
8.6.4. |
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Лысьвенского городского округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования |
2016 |
256,5 |
|
|
256,5 |
|
|
|
Управление образования |
2017 |
260,1 |
|
|
260,1 |
|
|
|||||
2018 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|||||
Итого по Подпрограмме 8 |
2016 |
36 716,3 |
0,0 |
4 408,2 |
31 070,1 |
1 238,0 |
1 140,0 |
|
|
||
2017 |
37 180,8 |
0,0 |
4 413,9 |
31 528,9 |
1 238,0 |
0,0 |
|
|
|||
2018 |
36 510,8 |
0,0 |
4 004,0 |
31 268,8 |
1 238,0 |
0,0 |
|
|
|||
Итого по Программе |
2016 |
984 559,5 |
0,0 |
720 381,1 |
194 404,9 |
69 773,5 |
36 507,2 |
|
|
||
2017 |
1 014 738,7 |
0,0 |
750 031,8 |
194 933,4 |
69 773,5 |
34 200,0 |
|
|
|||
2018 |
1 029 460,6 |
0,0 |
762 388,4 |
197 298,7 |
69 773,5 |
1 428 670,0 |
|
|
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования в
Лысьвенском городском округе"
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (МП), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |
Код бюджетной классификации |
Расходы, тыс. руб. |
||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
КВР |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
последующие периоды (2016-2018) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысьвенском городском округе" |
всего |
|
|
|
|
194 404,9 |
194 933,4 |
197 298,7 |
1 496 700,0 |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования |
|
|
|
|
187 232,7 |
194 008,4 |
196 373,7 |
241 020,0 |
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
69,0 |
69,0 |
69,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
815,0 |
815,0 |
815,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
6 247,2 |
0,0 |
0,0 |
1 255 680,0 |
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
|
|
|
|
21,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" |
всего |
|
|
|
|
39 663,1 |
41 477,3 |
41 477,3 |
115 590,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
39 663,1 |
41 477,3 |
41 477,3 |
115 590,0 |
|
1.1. Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
39 414,7 |
41 477,3 |
41 477,3 |
115 590,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
39 414,7 |
41 477,3 |
41 477,3 |
115 590,0 |
|
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
0701 |
01 1 01 00060 |
600 |
39 414,7 |
41 477,3 |
41 477,3 |
115 590,0 |
1.2. Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации" |
всего |
|
|
|
|
248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.1. Мероприятия, обеспечивающие предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации |
Управление образования |
903 |
0701 |
01 1 02 10010 |
800 |
248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование" |
всего |
|
|
|
|
81 287,1 |
70 987,6 |
69 537,6 |
110 400,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
75 039,9 |
70 987,6 |
69 537,6 |
110 400,0 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
6 247,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1. Основное мероприятие "Организация подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
5 348,2 |
5 348,2 |
5 348,2 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
5 348,2 |
5 348,2 |
5 348,2 |
0,0 |
|
2.1.1. Подвоз обучающихся до общеобразовательных организаций и обратно |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 01 10020 |
600 |
5 348,2 |
5 348,2 |
5 348,2 |
0,0 |
2.2. Основное мероприятие "Организация предоставления общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
69 691,7 |
65 639,4 |
64 189,4 |
110 400,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
69 691,7 |
65 639,4 |
64 189,4 |
110 400,0 |
|
2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 02 00060 |
600 |
69 066,9 |
65 014,6 |
63 564,6 |
110 400,0 |
2.2.7. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 02 SH090 |
600 |
624,8 |
624,8 |
624,8 |
0,0 |
2.3. Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций" |
всего |
|
|
|
|
6 247,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
6 247,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.3.1. Капитальный ремонт общеобразовательных организаций |
Департамент управления инфраструктуры |
909 |
0702 |
01 2 03 10030 |
200 |
6 247,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей" |
всего |
|
|
|
|
33 657,8 |
33 610,9 |
33 610,9 |
13 890,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
33 657,8 |
33 610,9 |
33 610,9 |
13 890,0 |
|
3.1. Основное мероприятие "Организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам" |
всего |
|
|
|
|
33 657,8 |
33 610,9 |
33 610,9 |
13 890,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
33 657,8 |
33 610,9 |
33 610,9 |
13 890,0 |
|
3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 3 01 00060 |
600 |
33 657,8 |
33 610,9 |
33 610,9 |
13 890,0 |
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей" |
всего |
|
|
|
|
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
4 075,0 |
4 075,0 |
4 075,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
69,0 |
69,0 |
69,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
815,0 |
815,0 |
815,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
|
|
|
|
21,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
|
4.1. Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного отдыха и оздоровления детей" |
всего |
|
|
|
|
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
4 075,0 |
4 075,0 |
4 075,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
69,0 |
69,0 |
69,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
815,0 |
815,0 |
815,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
|
|
|
|
21,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
|
4.1.1. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время |
Управление образования |
903 |
0707 |
01 4 01 10040 |
200, 600 |
4 075,0 |
4 075,0 |
4 075,0 |
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
902 |
0707 |
01 4 01 10040 |
600 |
69,0 |
69 |
69 |
|
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
918 |
0707 |
01 4 01 10040 |
200, 600 |
815,0 |
815,0 |
815,0 |
|
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
922 |
0707 |
01 4 01 10040 |
600 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
924 |
0707 |
01 4 01 10040 |
600 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
|
Подпрограмма 5 "Кадровая политика в сфере образования" |
всего |
|
|
|
|
1 685,6 |
1 483,5 |
1 380,3 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
1 685,6 |
1 483,5 |
1 380,3 |
0,0 |
|
5.1. Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в организациях сферы образования" |
всего |
|
|
|
|
1 685,6 |
1 483,5 |
1 380,3 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
1 685,6 |
1 483,5 |
1 380,3 |
0,0 |
|
5.1.1. Мероприятия по развитию кадрового потенциала |
Управление образования |
903 |
0702, 0709 |
01 5 01 10050 |
200, 600 |
1 509,3 |
1 307,2 |
1 204,0 |
|
5.1.2. Реализация проекта "Мобильный учитель" |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 5 01 10060 |
600 |
176,3 |
176,3 |
176,3 |
|
Подпрограмма 6 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" |
всего |
|
|
|
|
2 041,2 |
10 845,2 |
15 023,8 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
2 041,2 |
10 845,2 |
15 023,8 |
0,0 |
|
6.1. Основное мероприятие "Поддержание в нормативном состоянии объектов образования" |
всего |
|
|
|
|
2 041,2 |
10 845,2 |
15 023,8 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
2 041,2 |
10 845,2 |
15 023,8 |
0,0 |
|
6.1.2. Софинансирование мероприятий муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, в т.ч. |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 6 01 SP050 |
600 |
2 041,2 |
10 845,2 |
15 023,8 |
0,0 |
6.1.2.1. МБОУ "Кыновская ООШ" со структурным подразделением д/с: ремонтные работы |
|
|
|
|
|
791,3 |
|
|
|
6.1.2.2. МБОУ "Моховлянская СОШ" со структурным подразделением д/с: ремонтные работы |
|
|
|
|
|
158,9 |
|
|
|
6.1.2.3. МБОУ "Рассоленковская СОШ" со структурным подразделением д/с: ремонтные работы |
|
|
|
|
|
820,6 |
|
|
|
6.1.2.4 МБОУ "Кормовищенская СОШ": ремонтные работы (обустройство стадиона) |
|
|
|
|
|
74,0 |
|
|
|
6.1.2.5. МБОУ "Кормовищенская СОШ": ремонт спортивного зала, оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений ОО |
|
|
|
|
|
196,4 |
|
|
|
Подпрограмма 7 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 255 680,0 |
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 255 680,0 |
|
7.1. Основное мероприятие "Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путём строительства инфраструктуры общеобразовательных учреждений" |
всего |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 255 680,0 |
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 255 680,0 |
|
7.1.1. Капитальный ремонт |
Департамент управления инфраструктуры |
909 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 180,0 |
7.1.2. Реконструкция |
Департамент управления инфраструктуры |
909 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447 300,0 |
7.1.3. Строительство зданий |
Департамент управления инфраструктуры |
909 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
795 200,0 |
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования" |
всего |
|
|
|
|
31 070,1 |
31 528,9 |
31 268,8 |
1 140,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
31 070,1 |
31 528,9 |
31 268,8 |
1 140,0 |
|
8.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
всего |
|
|
|
|
10 037,0 |
10 046,0 |
10 046,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
10 037,0 |
10 046,0 |
10 046,0 |
0,0 |
|
8.1.1. Содержание органов местного самоуправления |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 7 01 00050 |
100, 200, 800 |
10 037,0 |
10 046,0 |
10 046,0 |
|
8.2. Основное мероприятие "Организация психолого-педагогической и медико-социальной помощи" |
всего |
|
|
|
|
6 333,6 |
6 322,6 |
6 322,6 |
1 140,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
6 333,6 |
6 322,6 |
6 322,6 |
1 140,0 |
|
8.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 7 02 00060 |
600 |
6 333,6 |
6 322,6 |
6 322,6 |
1 140,0 |
8.3. Основное мероприятие "Обеспечение финансово-экономического, бухгалтерского обслуживания подведомственных организаций" |
всего |
|
|
|
|
7 069,5 |
7 537,9 |
7 537,9 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
7 069,5 |
7 537,9 |
7 537,9 |
0,0 |
|
8.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 7 03 00060 |
600 |
7 069,5 |
7 537,9 |
7 537,9 |
|
8.4. Основное мероприятие "Организация научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
всего |
|
|
|
|
6 717,5 |
6 706,3 |
6 706,3 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
6 717,5 |
6 706,3 |
6 706,3 |
0,0 |
|
8.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 7 04 00060 |
600 |
6 717,5 |
6 706,3 |
6 706,3 |
|
8.5. Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области образования" |
всего |
|
|
|
|
656,0 |
656,0 |
656,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
656,0 |
656,0 |
656,0 |
0,0 |
|
8.5.1. Мероприятия в области образования |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 7 05 10070 |
200, 600 |
176,0 |
176,0 |
176,0 |
|
8.5.2. Проведение мероприятий для детей и молодежи |
Управление образования |
903 |
0709 |
01 7 05 10080 |
200, 600 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
|
8.6. Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственных программ Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
256,5 |
260,1 |
0,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
256,5 |
260,1 |
0,0 |
0,0 |
|
8.6.4. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Лысьвенского городского округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
Управление образования |
903 |
1003 |
01 7 06 SC070 |
600 |
256,5 |
260,1 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств краевого и федерального бюджета
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (МП), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |
Код бюджетной классификации |
Расходы, тыс. руб. |
||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
КВР |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
последующие периоды (2016-2018) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысьвенском городском округе" |
всего |
|
|
|
|
720 381,1 |
750 031,8 |
762 388,4 |
2 677,2 |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования |
|
|
|
|
717 761,5 |
747 412,2 |
759 768,8 |
2 677,2 |
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
2 619,6 |
2 619,6 |
2 619,6 |
0,0 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" |
всего |
|
|
|
|
257 708,6 |
257 708,6 |
257 708,6 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
257 708,6 |
257 708,6 |
257 708,6 |
0,0 |
|
1.1. Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
257 708,6 |
257 708,6 |
257 708,6 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
257 708,6 |
257 708,6 |
257 708,6 |
0,0 |
|
1.1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому |
Управление образования |
903 |
0701, 0709 |
01 1 01 2Н020 |
200, 300, 600 |
646,4 |
646,4 |
646,4 |
|
1.1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |
Управление образования |
903 |
0701 |
01 1 01 2Н030 |
600 |
242 574,5 |
242 574,5 |
242 574,5 |
|
1.1.4. Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Управление образования |
903 |
0709, 1004 |
01 1 01 70280 |
200, 300, 600 |
14 487,7 |
14 487,7 |
14 487,7 |
|
Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование" |
всего |
|
|
|
|
432 133,3 |
432 924,5 |
433 095,9 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
432 133,3 |
432 924,5 |
433 095,9 |
0,0 |
|
2.2. Основное мероприятие "Организация предоставления общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
432 133,3 |
432 924,5 |
433 095,9 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
432 133,3 |
432 924,5 |
433 095,9 |
0,0 |
|
2.2.2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
Управление образования |
903 |
1003 |
01 2 02 2Е020 |
300, 600 |
11 078,0 |
11 290,5 |
11 290,5 |
|
2.2.3. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
Управление образования |
903 |
1003 |
01 2 02 2Е030 |
600 |
24 191,8 |
24 783,3 |
24 783,3 |
|
2.2.4. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 02 2Н070 |
200, 600 |
376 244,8 |
376 232,0 |
376 403,4 |
|
2.2.5. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 02 2Н080 |
600 |
12 913,1 |
12 913,1 |
12 913,1 |
|
2.2.6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях |
Управление образования |
903 |
0702 |
01 2 02 2Н090 |
600 |
7 705,6 |
7 705,6 |
7 705,6 |
|
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей" |
всего |
|
|
|
|
12 117,3 |
12 117,3 |
12 117,3 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
9 497,7 |
9 497,7 |
9 497,7 |
0,0 |
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
2 619,6 |
2 619,6 |
2 619,6 |
0,0 |
|
4.1. Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного отдыха и оздоровления детей" |
всего |
|
|
|
|
12 117,3 |
12 117,3 |
12 117,3 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
9 497,7 |
9 497,7 |
9 497,7 |
0,0 |
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
2 619,6 |
2 619,6 |
2 619,6 |
0,0 |
|
4.1.2. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей |
Управление образования |
903 |
0707, 0709 |
01 4 01 2Е290 |
100, 200, 300, 600, 800 |
9 497,7 |
9 497,7 |
9 497,7 |
|
Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
918 |
0707, 1105 |
01 4 01 2Е290 |
100, 600 |
2 619,6 |
2 619,6 |
2 619,6 |
|
|
Подпрограмма 5 "Кадровая политика в сфере образования" |
всего |
|
|
|
|
10 567,3 |
10 331,7 |
10 391,1 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
10 567,3 |
10 331,7 |
10 391,1 |
0,0 |
|
5.1. Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в организациях сферы образования" |
всего |
|
|
|
|
10 567,3 |
10 331,7 |
10 391,1 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
10 567,3 |
10 331,7 |
10 391,1 |
0,0 |
|
5.1.3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций |
Управление образования |
903 |
0701, 0702, 0709, 1003 |
01 5 01 2Н230 |
300, 600 |
10 567,3 |
10 331,7 |
10 391,1 |
|
Подпрограмма 6 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" |
всего |
|
|
|
|
3 446,4 |
32 535,8 |
45 071,5 |
2 677,2 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
3 446,4 |
32 535,8 |
45 071,5 |
2 677,2 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.1. Основное мероприятие "Поддержание в нормативном состоянии объектов образования" |
всего |
|
|
|
|
3 446,4 |
32 535,8 |
45 071,5 |
2 677,2 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
3 446,4 |
32 535,8 |
45 071,5 |
2 677,2 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.1.1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований, в т.ч. |
Управление образования |
903 |
0113 |
01 6 01 2Р050 |
800 |
3 446,4 |
32 535,8 |
45 071,5 |
2 677,2 |
6.1.1.1. МБОУ "Кыновская ООШ" со структурным подразделением д/с: ремонтные работы |
|
|
|
|
|
1 073,9 |
|
|
1 300,0 |
6.1.1.2. МБОУ "Моховлянская СОШ" со структурным подразделением д/с: ремонтные работы |
|
|
|
|
|
476,7 |
|
|
|
6.1.1.3. МБОУ "Рассоленковская СОШ" со структурным подразделением д/с: ремонтные работы |
|
|
|
|
|
1 084,7 |
|
|
1 377,2 |
6.1.1.4 МБОУ "Кормовищенская СОШ": ремонтные работы (обустройство стадиона) |
|
|
|
|
|
222,0 |
|
|
|
6.1.1.5. МБОУ "Кормовищенская СОШ": ремонт спортивного зала, оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений ОО |
|
|
|
|
|
589,1 |
|
|
|
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
909 |
0702 |
01 6 01 2Р050 |
200 |
0,0 |
|
|
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования" |
всего |
|
|
|
|
4 408,2 |
4 413,9 |
4 004,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
4 408,2 |
4 413,9 |
4 004,0 |
0,0 |
|
8.6. Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственных программ Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
4 408,2 |
4 413,9 |
4 004,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
4 408,2 |
4 413,9 |
4 004,0 |
0,0 |
|
8.6.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
Управление образования |
903 |
1003 |
01 7 06 2С010 |
300, 600 |
4 001,0 |
4 001,0 |
4 001,0 |
|
8.6.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
Управление образования |
903 |
1003 |
01 7 06 2С020 |
600 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
8.6.3. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
Управление образования |
903 |
1003 |
01 7 06 2С070 |
600 |
404,2 |
409,9 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет внебюджетных источников
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (МП), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |
Код бюджетной классификации |
Расходы, тыс. руб. |
||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
КВР |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
последующие периоды (2016-2018) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысьвенском городском округе" |
всего |
|
|
|
|
69 773,5 |
69 773,5 |
69 773,5 |
0,0 |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования |
|
|
|
|
69 773,5 |
69 773,5 |
69 773,5 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" |
всего |
|
|
|
|
56 342,8 |
56 342,8 |
56 342,8 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
56 342,8 |
56 342,8 |
56 342,8 |
0,0 |
|
1.1. Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
56 342,8 |
56 342,8 |
56 342,8 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
56 342,8 |
56 342,8 |
56 342,8 |
0,0 |
|
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
56 342,8 |
56 342,8 |
56 342,8 |
|
Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование" |
всего |
|
|
|
|
9 879,7 |
9 879,7 |
9 879,7 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
9 879,7 |
9 879,7 |
9 879,7 |
0,0 |
|
2.2. Основное мероприятие "Организация предоставления общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
9 879,7 |
9 879,7 |
9 879,7 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
9 879,7 |
9 879,7 |
9 879,7 |
0,0 |
|
2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
9 512,9 |
9 512,9 |
9 512,9 |
|
2.2.7. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Управление образования |
903 |
|
|
|
366,8 |
366,8 |
366,8 |
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей" |
всего |
|
|
|
|
2 313,0 |
2 313,0 |
2 313,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
2 313,0 |
2 313,0 |
2 313,0 |
0,0 |
|
3.1. Основное мероприятие "Организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам" |
всего |
|
|
|
|
2 313,0 |
2 313,0 |
2 313,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
2 313,0 |
2 313,0 |
2 313,0 |
0,0 |
|
3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
2 313,0 |
2 313,0 |
2 313,0 |
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования" |
всего |
|
|
|
|
1 238,0 |
1 238,0 |
1 238,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
1 238,0 |
1 238,0 |
1 238,0 |
0,0 |
|
8.2. Основное мероприятие "Организация психолого-педагогической и медико-социальной помощи" |
всего |
|
|
|
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
|
8.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
8.4. Основное мероприятие "Организация научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
всего |
|
|
|
|
988,0 |
988,0 |
988,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
988,0 |
988,0 |
988,0 |
0,0 |
|
8.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
988,0 |
988,0 |
988,0 |
|
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (МП), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |
Код бюджетной классификации |
Расходы, тыс. руб. |
||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
КВР |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
последующие периоды |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа "Развитие образования в Лысьвенском городском округе" |
всего |
|
|
|
|
984 559,5 |
1 014 738,7 |
1 029 460,6 |
1 499 377,2 |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования |
|
|
|
|
974 767,7 |
1 011 194,1 |
1 025 916,0 |
243 697,2 |
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
69,0 |
69,0 |
69,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
3 434,6 |
3 434,6 |
3 434,6 |
0,0 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
6 247,2 |
0,0 |
0,0 |
1 255 680,0 |
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
|
|
|
|
21,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" |
всего |
|
|
|
|
353 714,5 |
355 528,7 |
355 528,7 |
115 590,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
353 714,5 |
355 528,7 |
355 528,7 |
115 590,0 |
|
1.1. Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
353 466,1 |
355 528,7 |
355 528,7 |
115 590,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
353 466,1 |
355 528,7 |
355 528,7 |
115 590,0 |
|
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
95 757,5 |
97 820,1 |
97 820,1 |
115 590,0 |
1.1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому |
Управление образования |
903 |
|
|
|
646,4 |
646,4 |
646,4 |
|
1.1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |
Управление образования |
903 |
|
|
|
242 574,5 |
242 574,5 |
242 574,5 |
|
1.1.4. Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Управление образования |
903 |
|
|
|
14 487,7 |
14 487,7 |
14 487,7 |
|
1.2. Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации" |
всего |
|
|
|
|
248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.1. Мероприятия, обеспечивающие предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации |
Управление образования |
903 |
|
|
|
248,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование" |
всего |
|
|
|
|
523 300,1 |
513 791,8 |
512 513,2 |
110 400,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
517 052,9 |
513 791,8 |
512 513,2 |
110 400,0 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
6 247,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1. Основное мероприятие "Организация подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
5 348,2 |
5 348,2 |
5 348,2 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
5 348,2 |
5 348,2 |
5 348,2 |
0,0 |
|
2.1.1. Подвоз обучающихся до общеобразовательных организации и обратно |
Управление образования |
903 |
|
|
|
5 348,2 |
5 348,2 |
5 348,2 |
|
2.2. Основное мероприятие "Организация предоставления общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
511 704,7 |
508 443,6 |
507 165,0 |
110 400,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
511 704,7 |
508 443,6 |
507 165,0 |
110 400,0 |
|
2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
78 579,8 |
74 527,5 |
73 077,5 |
110 400,0 |
2.2.2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
Управление образования |
903 |
|
|
|
11 078,0 |
11 290,5 |
11 290,5 |
|
2.2.3. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
Управление образования |
903 |
|
|
|
24 191,8 |
24 783,3 |
24 783,3 |
|
2.2.4. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях |
Управление образования |
903 |
|
|
|
376 244,8 |
376 232,0 |
376 403,4 |
|
2.2.5. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций |
Управление образования |
903 |
|
|
|
12 913,1 |
12 913,1 |
12 913,1 |
|
2.2.6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях |
Управление образования |
903 |
|
|
|
7 705,6 |
7 705,6 |
7 705,6 |
|
2.2.7. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Управление образования |
903 |
|
|
|
991,6 |
991,6 |
991,6 |
|
2.3. Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций" |
всего |
|
|
|
|
6 247,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
6 247,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.3.1. Капитальный ремонт общеобразовательных организаций |
Департамент управления инфраструктуры |
909 |
|
|
|
6 247,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей" |
всего |
|
|
|
|
35 970,8 |
35 923,9 |
35 923,9 |
13 890,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
35 970,8 |
35 923,9 |
35 923,9 |
13 890,0 |
|
3.1. Основное мероприятие "Организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам" |
всего |
|
|
|
|
35 970,8 |
35 923,9 |
35 923,9 |
13 890,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
35 970,8 |
35 923,9 |
35 923,9 |
13 890,0 |
|
3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
35 970,8 |
35 923,9 |
35 923,9 |
13 890,0 |
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей" |
всего |
|
|
|
|
17 117,3 |
17 117,3 |
17 117,3 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
13 572,7 |
13 572,7 |
13 572,7 |
0,0 |
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
69,0 |
69,0 |
69,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
3 434,6 |
3 434,6 |
3 434,6 |
0,0 |
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
|
|
|
|
21,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
|
4.1. Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного отдыха и оздоровления детей" |
всего |
|
|
|
|
17 117,3 |
17 117,3 |
17 117,3 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
13 572,7 |
13 572,7 |
13 572,7 |
0,0 |
|
соисполнитель 1 - Управление культуры |
|
|
|
|
69,0 |
69,0 |
69,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 2 - Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
|
|
|
|
3 434,6 |
3 434,6 |
3 434,6 |
0,0 |
|
соисполнитель 4 - Кормовищенское территориальное управление |
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
соисполнитель 5 - Новорождественское территориальное управление |
|
|
|
|
21,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
|
4.1.1. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время |
Управление образования |
903 |
|
|
|
4 075,0 |
4 075,0 |
4 075,0 |
|
Управление культуры |
902 |
|
|
|
69,0 |
69,0 |
69,0 |
|
|
Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
918 |
|
|
|
815,0 |
815,0 |
815,0 |
|
|
Кормовищенское территориальное управление |
922 |
|
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Новорождественское территориальное управление |
924 |
|
|
|
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
|
4.1.2. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей |
Управление образования |
903 |
|
|
|
9 497,7 |
9 497,7 |
9 497,7 |
|
Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике |
918 |
|
|
|
2 619,6 |
2 619,6 |
2 619,6 |
|
|
Подпрограмма 5 "Кадровая политика в сфере образования" |
всего |
|
|
|
|
12 252,9 |
11 815,2 |
11 771,4 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
12 252,9 |
11 815,2 |
11 771,4 |
0,0 |
|
5.1. Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в организациях сферы образования" |
всего |
|
|
|
|
12 252,9 |
11 815,2 |
11 771,4 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
12 252,9 |
11 815,2 |
11 771,4 |
0,0 |
|
5.1.1. Мероприятия по развитию кадрового потенциала |
Управление образования |
903 |
|
|
|
1 509,3 |
1 307,2 |
1 204,0 |
|
5.1.2. Реализация проекта "Мобильный учитель" |
Управление образования |
903 |
|
|
|
176,3 |
176,3 |
176,3 |
|
5.1.3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций |
Управление образования |
903 |
|
|
|
10 567,3 |
10 331,7 |
10 391,1 |
|
Подпрограмма 6 "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" |
всего |
|
|
|
|
5 487,6 |
43 381,0 |
60 095,3 |
2 677,2 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
5 487,6 |
43 381,0 |
60 095,3 |
2 677,2 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.1. Основное мероприятие "Поддержание в нормативном состоянии объектов образования" |
всего |
|
|
|
|
5 487,6 |
43 381,0 |
60 095,3 |
2 677,2 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
5 487,6 |
43 381,0 |
60 095,3 |
2 677,2 |
|
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.1.1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
Управление образования |
903 |
|
|
|
3 446,4 |
32 535,8 |
45 071,5 |
2 677,2 |
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
909 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
6.1.2. Софинансирование мероприятий муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов |
Управление образования |
903 |
|
|
|
2 041,2 |
10 845,2 |
15 023,8 |
|
Подпрограмма 7 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" |
всего |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 255 680,0 |
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 255 680,0 |
|
7.1. Основное мероприятие "Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путём строительства инфраструктуры общеобразовательных организаций" |
всего |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 255 680,0 |
соисполнитель 3 - Департамент управления инфраструктуры |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 255 680,0 |
|
7.1.1. Капитальный ремонт |
Департамент управления инфраструктуры |
909 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 180,0 |
7.1.2. Реконструкция |
Департамент управления инфраструктуры |
909 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447 300,0 |
7.1.3. Строительство зданий |
Департамент управления инфраструктуры |
909 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
795 200,0 |
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования" |
всего |
|
|
|
|
36 716,3 |
37 180,8 |
36 510,8 |
1 140,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
36 716,3 |
37 180,8 |
36 510,8 |
1 140,0 |
|
8.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
всего |
|
|
|
|
10 037,0 |
10 046,0 |
10 046,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
10 037,0 |
10 046,0 |
10 046,0 |
0,0 |
|
8.1.1. Содержание органов местного самоуправления |
Управление образования |
903 |
|
|
|
10 037,0 |
10 046,0 |
10 046,0 |
|
8.2. Основное мероприятие "Организация психолого-педагогической и медико-социальной помощи" |
всего |
|
|
|
|
6 583,6 |
6 572,6 |
6 572,6 |
1 140,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
6 583,6 |
6 572,6 |
6 572,6 |
1 140,0 |
|
8.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
6 583,6 |
6 572,6 |
6 572,6 |
1 140,0 |
8.3. Основное мероприятие "Обеспечение финансово-экономического, бухгалтерского обслуживания подведомственных организаций" |
всего |
|
|
|
|
7 069,5 |
7 537,9 |
7 537,9 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
7 069,5 |
7 537,9 |
7 537,9 |
0,0 |
|
8.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
7 069,5 |
7 537,9 |
7 537,9 |
|
8.4. Основное мероприятие "Организация научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
всего |
|
|
|
|
7 705,5 |
7 694,3 |
7 694,3 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
7 705,5 |
7 694,3 |
7 694,3 |
0,0 |
|
8.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление образования |
903 |
|
|
|
7 705,5 |
7 694,3 |
7 694,3 |
0,0 |
8.5. Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области образования" |
всего |
|
|
|
|
656,0 |
656,0 |
656,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
656,0 |
656,0 |
656,0 |
0,0 |
|
8.5.1. Мероприятия в области образования |
Управление образования |
903 |
|
|
|
176,0 |
176,0 |
176,0 |
|
8.5.2. Проведение мероприятий для детей и молодежи |
Управление образования |
903 |
|
|
|
480,0 |
480,0 |
480,0 |
|
8.6. Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственных программ Пермского края" |
всего |
|
|
|
|
4 664,7 |
4 674,0 |
4 004,0 |
0,0 |
исполнитель подпрограммы - Управление образования |
|
|
|
|
4 664,7 |
4 674,0 |
4 004,0 |
0,0 |
|
8.6.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
Управление образования |
903 |
|
|
|
4 001,0 |
4 001,0 |
4 001,0 |
|
8.6.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
Управление образования |
903 |
|
|
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
8.6.3. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
Управление образования |
903 |
|
|
|
404,2 |
409,9 |
0,0 |
|
8.6.4. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Лысьвенского городского округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
Управление образования |
903 |
|
|
|
256,5 |
260,1 |
0,0 |
|
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие образования в
Лысьвенском городском округе"
Целевые показатели
Стратегии социально-экономического развития Лысьвенского городского округа до 2030 года
N п/п |
Наименование целевого показателя Стратегии |
2014 факт |
Прогноз |
Факт |
Прогноз |
||
2015 |
2015 |
2020 |
2025 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Развитие образования в Лысьвенском городском округе | |||||||
1.1. |
Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ, от общего числа педагогов, % |
9 |
10 |
12 |
15 |
20 |
25 |
1.2. |
Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичным по Российской Федерации, баллов |
2,5 |
2,5 |
0,9 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
1.3. |
Число участников/победителей региональных, всероссийских и др. олимпиад, конкурсов и пр. (в год) |
40/1 |
50/4 |
63/10 |
60/6 |
80/10 |
100/15 |
1.4. |
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Лысьвы Пермского края от 5 мая 2016 г. N 983 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.