Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 29.03.2017 N 701
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Комплексное благоустройство территории города Березники", утвержденную постановлением администрации города от 01.11.2013 N 1759
1. В разделе I:
1.1. в графе 2 позиции "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2018" заменить цифрами "2019";
1.2. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования по Программе,
всего - 3 189 483,3 тыс. руб., из них:
средства местного бюджета - 2 690 197,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год, всего - 592 649,1 тыс. руб.;
2016 год, всего - 567 774,6 тыс. руб.;
2017 год, всего - 587 752,9 тыс. руб.;
2018 год, всего - 464 915,3 тыс. руб.;
2019 год, всего - 477 105,9 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 496 093,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год, всего - 405,7 тыс. руб.;
2016 год, всего - 76 185,2 тыс. руб.;
2017 год, всего - 204 088,3 тыс. руб.;
2018 год, всего - 209 593,9 тыс. руб.;
2019 год, всего - 5 820,3 тыс. руб.;
средства федерального бюджета - 3 192,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год, всего - 3 192,1 тыс. руб.";
1.3. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов, в том числе по годам:
2015 год - 24,9%;
2016 год - 33,1%;
2017 год - 40,6%;
2018 год - 46,4%;
2019 год - 55,8%.
2. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по годам:
2015 год - 51,3%;
2016 год - 56,6%;
2017 год - 62,7%;
2018 год - 66,0%;
2019 год - 69,0%.
3. Площадь городских территорий, освобожденных от несанкционированных свалок:
2015 год - 42 000 м2;
2016 год - 42 000 м2;
2017 год - 42 000 м2;
2018 год - 42 000 м2;
2019 год - 42 000 м2.
4. Выполнение значений целевых показателей Программы, в том числе по годам:
2015 год - 100%;
2016 год - 100%;
2017 год - 100%;
2018 год - 100%;
2019 год - 100%.".
2. Раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Основная цель и задачи Программы
Основная цель Программы - создание благоустроенных территорий города и комфортной среды проживания горожан.
Достижение указанной цели Программы будет обеспечено выполнением следующих задач:
1) приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства;
2) комплексное развитие улично-дорожной сети;
3) создание благоприятной экологической обстановки;
4) обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и МКУ "Служба благоустройства г. Березники".
В ходе реализации Программы планируется достичь следующие показатели:
1) доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов, в том числе по годам:
2015 год - 24,9%;
2016 год - 33,1%;
2017 год - 40,6%;
2018 год - 46,4%;
2019 год - 55,8%;
2) доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по годам:
2015 год - 51,3%;
2016 год - 56,6%;
2017 год - 62,7%;
2018 год - 66,0%;
2019 год - 69,0%;
3) площадь городских территорий, освобожденных от несанкционированных свалок:
2015 год - 42 000 м2;
2016 год - 42 000 м2;
2017 год - 42 000 м2;
2018 год - 42 000 м2;
2019 год - 42 000 м2;
4) выполнение значений целевых показателей Программы, в том числе по годам:
2015 год - 100%;
2016 год - 100%;
2017 год - 100%;
2018 год - 100%;
2019 год - 100%.".
3. В абзаце первом раздела V цифры "2018" заменить цифрами "2019".
4. В разделе VII:
4.1. пункт 7.2.3 подраздела 7.2 изложить в следующей редакции:
"7.2.3. Для достижения указанной цели потребуются средства бюджета города Березники в сумме 508 814,7 тыс. руб., средства краевого бюджета - 75 624,2 тыс. руб.";
4.2. пункт 7.3.3 подраздела 7.3 изложить в следующей редакции:
"7.3.3. Для достижения указанной цели потребуются средства бюджета города Березники в сумме 1 995 537,3 тыс. руб., средства краевого бюджета - 402 444,3 тыс. руб., средства федерального бюджета - 3 192,1 тыс. руб.";
4.3. пункт 7.4.3 подраздела 7.4 изложить в следующей редакции:
"7.4.3. Для достижения указанной цели потребуются средства бюджета города Березники в сумме 70 766,5 тыс. руб., средства краевого бюджета - 17 515,9 тыс. руб.";
4.4. пункт 7.5.3 подраздела 7.5 изложить в следующей редакции:
"7.5.3. Для достижения указанной цели потребуются средства бюджета города Березники в сумме 115 079,3 тыс. руб., средства краевого бюджета - 509,0 тыс. руб.".
5. В разделе XI:
5.1. в подразделе 11.1:
5.1.1. в графе 2 позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" цифры "2018" заменить цифрами "2019";
5.1.2. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"2015 - 2019 годы, всего - 584 438,9 тыс. руб., из них:
средства местного бюджета - 508 814,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год, всего - 146 709,6 тыс. руб.;
2016 год, всего - 86 453,3 тыс. руб.;
2017 год, всего - 88 656,5 тыс. руб.;
2018 год, всего - 98 008,2 тыс. руб.;
2019 год, всего - 88 987,1 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 75 624,2 тыс. руб., в том числе:
2016 год, всего - 75 624,2 тыс. руб.";
5.1.3. пункты 1 - 2 графы 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. За период действия Подпрограммы 1 планируется замена 2866 старых пухонесущих тополей, находящихся на территории города Березники, на другие виды деревьев, в том числе по годам:
2015 год - 1,5%;
2016 год - 1,5%;
2017 год - 1,8%;
2018 год - 1,8%;
2019 год - 1,9%.
2. Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения, в том числе по годам:
2015 год - 63,8%;
2016 год - 66,3%;
2017 год - 67,9%;
2018 год - 71,2%;
2019 год - 74,4%";
5.2. в абзаце первом подраздела 11.5 цифры "2018" заменить цифрами "2019".
6. В разделе XII:
6.1. в подразделе 12.1:
6.1.1. в графе 2 позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" цифры "2018" заменить цифрами "2019";
6.1.2. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"2015 - 2019 годы, всего - 2 401 173,7 тыс. руб., из них:
средства местного бюджета - 1 995 537,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год, всего - 409 542,2 тыс. руб.;
2016 год, всего - 439 405,8 тыс. руб.;
2017 год, всего - 456 314,1 тыс. руб.;
2018 год, всего - 329 207,0 тыс. руб.;
2019 год, всего - 361 068,2 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 402 444,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год, всего - 249,7 тыс. руб.;
2016 год, всего - 153,0 тыс. руб.;
2017 год, всего - 198 268,0 тыс. руб.;
2018 год, всего - 203 773,6 тыс. руб.;
средства федерального бюджета - 3 192,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год, всего - 3 192,1 тыс. руб.";
6.1.3. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных автодорог (км):
2015 год - 9,69 км;
2016 год - 13,93 км;
2017 год - 16,33 км;
2018 год - 8,65 км;
2019 год - 8,0 км.
2. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании:
2015 год - 265,69 км;
2016 год - 265,69 км;
2017 год - 265,69 км;
2018 год - 265,69 км;
2019 год - 265,69 км";
6.2. пункт 12.4.3 подраздела 12.4 изложить в следующей редакции:
"12.4.3. Результатами реализации Подпрограммы 2 являются:
1) протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог (км):
2015 год - 9,69 км;
2016 год - 13,93 км;
2017 год - 16,33 км;
2018 год - 8,65 км;
2019 год - 8,0 км;
2) протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании:
2015 год - 265,69 км;
2016 год - 265,69 км;
2017 год - 265,69 км;
2018 год - 265,69 км;
2019 год - 265,69 км.";
6.3. в абзаце первом подраздела 12.5 цифры "2018" заменить цифрами "2019".
7. В разделе ХIII:
7.1. в подразделе 13.1:
7.1.1. графу 2 позиции "Целевые показатели Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"1. Количество отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок, т";
7.1.2. в графе 2 позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" цифры "2018" заменить цифрами "2019";
7.1.3. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"2015 - 2019 годы, всего - 88 282,4 тыс. руб., из них:
средства местного бюджета - 70 766,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год, всего - 14 245,3 тыс. руб.;
2016 год, всего - 18 714,5 тыс. руб.;
2017 год, всего - 19 540,2 тыс. руб.;
2018 год, всего - 14 458,0 тыс. руб.;
2019 год, всего - 3 808,5 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 17 515,9 тыс. руб., в том числе:
2016 год, всего - 319,0 тыс. руб.;
2017 год, всего - 5 732,3 тыс. руб.;
2018 год, всего - 5 732,3 тыс. руб.;
2019 год, всего - 5 732,3 тыс. руб.";
7.1.4. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Количество отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок:
2015 год - 1 192 т;
2016 год - 1 291 т;
2017 год - 1 200 т;
2018 год - 1 200 т;
2019 год - 1 200 т";
7.2. пункт 13.4.2 подраздела 13.4 изложить в следующей редакции:
"13.4.2. Для достижения указанной цели Подпрограммы 3 необходимо решить задачу по проведению санитарно-профилактических мероприятий на территории города, что позволит к 2019 году увеличить площади городских территорий, освобожденных от несанкционированных свалок, до 42 000 кв. м; количество отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок, составит 1 200 тонн в год.";
7.3. в абзаце первом подраздела 13.5 цифры "2018" заменить цифрами "2019".
8. В разделе ХIV:
8.1. в подразделе 14.1:
8.1.1. графу 2 позиции "Целевые показатели Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение достижения целей и выполнение значений целевых показателей Программы, %";
8.1.2. в графе 2 позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" цифры "2018" заменить цифрами "2019";
8.1.3. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"2015 - 2019 годы, всего - 115 588,3 тыс. руб., из них:
средства местного бюджета - 115 079,3 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год, всего - 22 152,0 тыс. руб.;
2016 год, всего - 23 201,0 тыс. руб.;
2017 год, всего - 23 242,1 тыс. руб.;
2018 год, всего - 23 242,1 тыс. руб.;
2019 год, всего - 23 242,1 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 509,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год, всего - 156,0 тыс. руб.;
2016 год, всего - 89,0 тыс. руб.;
2017 год, всего - 88,0 тыс. руб.;
2018 год, всего - 88,0 тыс. руб.;
2019 год, всего - 88,0 тыс. руб.";
8.1.4. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение достижения целей и выполнение значений целевых показателей Программы, в том числе по годам:
2015 год - 100%;
2016 год - 100%;
2017 год - 100%;
2018 год - 100%;
2019 год - 100%";
8.2. в абзаце первом подраздела 14.5 цифры "2018" заменить цифрами "2019".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Березники Пермского края от 29 марта 2017 г. N 701 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.