тыс. руб.
|
Ведомство
|
Раздел, подраздел
|
Целевая статья
|
Вид расходов
|
Наименование расходов
|
Сумма
|
изменения
|
с учетом изменений
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
921
|
|
|
|
Управление культуры администрации города Березники
|
-11 583,2
|
169 871,8
|
|
0800
|
|
|
Культура, кинематография
|
-11 583,2
|
132 261,4
|
|
0801
|
|
|
Культура
|
-11 583,2
|
126 785,0
|
|
|
03 0 00 00000
|
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Березники"
|
-11 583,2
|
126 785,0
|
|
|
03 1 00 00000
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала города"
|
-11 583,2
|
113 624,0
|
|
|
03 1 01 00000
|
|
Основное мероприятие "Организация культурного досуга"
|
-11 583,2
|
102 241,1
|
|
|
03 1 01 10000
|
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие учреждений культуры города"
|
-11 583,2
|
102 241,1
|
|
|
03 1 01 10010
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)
|
-11 583,2
|
102 241,1
|
|
|
|
600
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
-11 583,2
|
102 241,1
|
924
|
|
|
|
Финансовое управление администрации города Березники
|
-63,0
|
140 220,8
|
|
0100
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
-63,0
|
138 733,0
|
|
0111
|
|
|
Резервные фонды
|
-63,0
|
52 818,1
|
|
|
09 0 00 00000
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Березники"
|
-63,0
|
52 818,1
|
|
|
09 1 00 00000
|
|
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"
|
-63,0
|
52 818,1
|
|
|
09 1 01 00000
|
|
Основное мероприятие "Организация планирования бюджета города"
|
-63,0
|
52 818,1
|
|
|
09 1 01 00070
|
|
Резервные фонды органов муниципального образования
|
-63,0
|
52 818,1
|
|
|
|
800
|
Иные бюджетные ассигнования
|
-63,0
|
52 818,1
|
928
|
|
|
|
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники
|
2 157,4
|
1 472 492,5
|
|
0500
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 157,4
|
2 321,3
|
|
0501
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
2 157,4
|
2 321,3
|
|
|
12 0 00 00000
|
|
Муниципальная программа "Имущественно-земельная политика в городе Березники"
|
2 157,4
|
2 321,3
|
|
|
12 3 00 00000
|
|
Подпрограмма "Эффективное управление муниципальным жилищным фондом"
|
2 157,4
|
2 321,3
|
|
|
12 3 01 00000
|
|
Основное мероприятие "Повышение безопасности и комфортности проживания граждан"
|
2 157,4
|
2 321,3
|
|
|
12 3 01 00300
|
|
Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу
|
2 157,4
|
2 157,4
|
|
|
|
400
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
2 157,4
|
2 157,4
|
934
|
|
|
|
Администрация города Березники
|
9 125,1
|
999 055,2
|
|
0500
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
-23 035,4
|
114 714,6
|
|
0501
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
-23 035,4
|
11 000,0
|
|
|
12 0 00 00000
|
|
Муниципальная программа "Имущественно-земельная политика в городе Березники"
|
-23 035,4
|
0,0
|
|
|
12 3 00 00000
|
|
Подпрограмма "Эффективное управление муниципальным жилищным фондом"
|
-23 035,4
|
0,0
|
|
|
12 3 01 00000
|
|
Основное мероприятие "Повышение безопасности и комфортности проживания граждан"
|
-23 035,4
|
0,0
|
|
|
12 3 01 00310
|
|
Разбор (снос) зданий аварийных домов
|
-23 035,4
|
0,0
|
|
|
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
-23 035,4
|
0,0
|
|
0900
|
|
|
Здравоохранение
|
32 160,5
|
39 881,5
|
|
0901
|
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
32 160,5
|
39 881,5
|
|
|
90 0 00 00000
|
|
Обеспечение деятельности муниципальных органов
|
32 160,5
|
39 881,5
|
|
|
90 0 00 44580
|
|
Реконструкция здания ГБУЗ ПК "Детская городская больница"
|
32 160,5
|
39 881,5
|
|
|
|
400
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
32 160,5
|
39 881,5
|
948
|
|
|
|
Управление благоустройства администрации города Березники
|
363,7
|
687 554,6
|
|
0400
|
|
|
Национальная экономика
|
0,0
|
525 221,9
|
|
0409
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
0,0
|
525 221,9
|
|
|
08 0 00 00000
|
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории города Березники"
|
0,0
|
513 311,5
|
|
|
08 2 00 00000
|
|
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
|
0,0
|
513 311,5
|
|
|
08 2 02 00000
|
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности"
|
0,0
|
146 691,3
|
|
|
08 2 02 44120
|
|
Строительство объекта "Межквартальная дорожно-транспортная инфраструктура кварталов N 6,10,15,16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники"
|
-173,7
|
0,0
|
|
|
|
400
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
-173,7
|
0,0
|
|
|
08 2 02 44120
|
|
Строительство объекта "Межквартальная инженерная и дорожно-транспортная инфраструктура кварталов N 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники". 3 этап строительства
|
173,7
|
173,7
|
|
|
|
400
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
173,7
|
173,7
|
|
0500
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
363,7
|
156 313,3
|
|
0503
|
|
|
Благоустройство
|
0,0
|
104 515,6
|
|
|
07 0 00 00000
|
|
Муниципальная программа "Жилище и транспорт"
|
0,0
|
18 863,4
|
|
|
07 1 00 00000
|
|
Подпрограмма "Жилище"
|
0,0
|
18 863,4
|
|
|
07 1 04 00000
|
|
Основное мероприятие "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды"
|
0,0
|
3 863,4
|
|
|
07 1 04 L5550
|
|
Формирование современной городской среды
|
-3 863,4
|
0,0
|
|
|
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
-3 863,4
|
0,0
|
|
|
07 1 04 L5550
|
|
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды
|
3 863,4
|
3 863,4
|
|
|
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
3 863,4
|
3 863,4
|
|
0505
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
363,7
|
25 850,6
|
|
|
08 0 00 00000
|
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории города Березники"
|
363,7
|
25 850,6
|
|
|
08 4 00 00000
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"
|
363,7
|
25 368,3
|
|
|
08 4 02 00000
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений"
|
363,7
|
10 394,7
|
|
|
08 4 02 00200
|
|
Содержание казенных учреждений
|
363,7
|
10 394,7
|
|
|
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
363,7
|
9 675,5
|
|
|
|
|
Итого
|
0,0
|
5 650 713,7
|