Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 10.04.2017 N 826
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Жилище и транспорт", утвержденную постановлением администрации города от 11.11.2013 N 1898
1. В разделе I:
1.1. в графе 2 позиции "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2015-2018" заменить цифрами "2015-2019";
1.2. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Всего - 622 063,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 146 673,3 тыс. руб.,
2016 год - 106 588,2 тыс. руб.,
2017 год - 184 853,7 тыс. руб.,
2018 год - 91 974,3 тыс. руб.,
2019 год - 91 974,3 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 74 765,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4 833,9 тыс. руб.,
2016 год - 1 039,5 тыс. руб.,
2017 год - 68 892,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 544 984,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 140 529,3 тыс. руб.,
2016 год - 105 294,5 тыс. руб.,
2017 год - 115 711,7 тыс. руб.,
2018 год - 91 724,3 тыс. руб.,
2019 год - 91 724,3 тыс. руб.;
средства собственников помещений в многоквартирных домах - 2 314,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 310,1 тыс. руб.,
2016 год - 254,2 тыс. руб.,
2017 год - 250,0 тыс. руб.,
2018 год - 250,0 тыс. руб.,
2019 год - 250,0 тыс. руб.";
1.3. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов, - 4,8%, в том числе:
2014 год - 1,7%;
2015 год - 1,3%;
2016 год - 1,2%;
2017 год - 1,3%;
2018 год - 0,5%;
2019 год - 0,5%.
2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города Березники - не менее 95% рейсов, в том числе:
2014 год - не менее 95%;
2015 год - не менее 95%;
2016 год - не менее 95%;
2017 год - не менее 95%;
2018 год - не менее 95%;
2019 год - не менее 95%.
3. Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, - 92,7%, в том числе:
2014 год - 92,0%;
2015 год - 92,7%;
2016 год - 92,7%;
2017 год - 92,7%;
2018 год - 92,7%;
2019 год - 92,7%".
2. В абзаце десятом раздела IV цифры "3,5" заменить цифрами "4,8".
3. В разделе V цифры "2015-2018" заменить цифрами "2015-2019".
4. Раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых показателей по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
6.1. Программа предусматривает следующие целевые показатели:
6.1.1. Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 4,8%, в том числе:
Целевой показатель |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД |
1,7% |
1,3% |
1,2% |
1,3% |
0,5% |
0,5% |
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведением следующих мероприятий:
капитальный ремонт (замена) лифтов МКД;
капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) МКД;
приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД.
6.1.2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города - не менее 95% рейсов, в том числе:
Показатель |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Достижение целевого показателя обеспечивается проведением следующих мероприятий:
обеспечение организации транспортного обслуживания населения;
содержание казенных учреждений (в целях обеспечения контроля перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города).
6.1.3. Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, - 92,7%, в том числе:
Показатель |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях |
92,7% |
92,7% |
92,7% |
92,7% |
92,7% |
92,7% |
Достижение целевого показателя обеспечивается проведением мероприятия: строительство уличных газопроводов.".
5. Таблицу раздела IX изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.
".
6. В разделе XI:
6.1. в подразделе 11.1:
6.1.1. в графе 2 позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" цифры "2015-2018" заменить цифрами "2015-2019";
6.1.2. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Всего - 192 167,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 49 739,1 тыс. руб.,
2016 год - 26 012,5 тыс. руб.,
2017 год - 95 915,8 тыс. руб.,
2018 год - 10 250,0 тыс. руб.,
2019 год - 10 250,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 120 961,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 48 429,0 тыс. руб.,
2016 год - 25 758,3 тыс. руб.,
2017 год - 26 773,8 тыс. руб.,
2018 год - 10 000,0 тыс. руб.,
2019 год - 10 000,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 68 892,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 68 892,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
средства собственников помещений в МКД - 2 314,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 310,1 тыс. руб.,
2016 год - 254,2 тыс. руб.,
2017 год - 250,0 тыс. руб.,
2018 год - 250,0 тыс. руб.,
2019 год - 250,0 тыс. руб.";
6.1.3. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Доля МКД, в которых собственниками проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 4,8%, в том числе:
2014 год - 1,7%;
2015 год - 1,3%;
2016 год - 1,2%;
2017 год - 1,3%;
2018 год - 0,5%;
2019 год - 0,5%";
6.2. в подразделе 11.5 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" цифры "2015-2018" заменить цифрами "2015-2019";
6.3. подраздел 11.6 изложить в следующей редакции:
"11.6. Перечень целевых показателей Подпрограммы 1 с расшифровкой плановых показателей по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
11.6.1. Подпрограмма 1 предусматривает следующий целевой показатель:
доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 4,8%, в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 1 |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД |
1,7% |
1,3% |
1,2% |
1,3% |
0,5% |
0,5% |
11.6.2. Мероприятия Подпрограммы 1.
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведением следующих мероприятий:
капитальный ремонт (замена) лифтов МКД;
капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) МКД;
приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД.
11.6.3. Расчет значений целевых показателей Подпрограммы 1 производится согласно приложению 3 к настоящей Программе.".
7. В разделе XII:
7.1. в подразделе 12.1:
7.1.1. графу 2 позиции "Цель Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение доступности общественного транспорта в границах городского округа";
7.1.2. графу 2 позиции "Задачи Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города";
7.1.3. в графе 2 позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" цифры "2015-2018" заменить цифрами "2015-2019";
7.1.4. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Всего - 414 614,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 87 050,3 тыс. руб.,
2016 год - 77 126,7 тыс. руб.,
2017 год - 86 988,9 тыс. руб.,
2018 год - 81 724,3 тыс. руб.,
2019 год - 81 724,3 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 5 873,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4 833,9 тыс. руб.,
2016 год - 1 039,5 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 408 741,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 82 216,4 тыс. руб.,
2016 год - 76 087,2 тыс. руб.,
2017 год - 86 988,9 тыс. руб.,
2018 год - 81 724,3 тыс. руб.,
2019 год - 81 724,3 тыс. руб.;
7.1.5. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95%, в том числе:
2014 год - не менее 95%;
2015 год - не менее 95%;
2016 год - не менее 95%;
2017 год - не менее 95%;
2018 год - не менее 95%;
2019 год - не менее 95%.
2. Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города (шт.):
2014 год - 7 932;
2015 год - 7 509;
2016 год - 4 576;
2017 год - 4 946;
2018 год - 4 946;
2019 год - 4 946";
7.2. в подразделе 12.4:
7.2.1. пункт 12.4.1 изложить в следующей редакции:
"12.4.1. Целью Подпрограммы 2 является обеспечение доступности общественного транспорта в границах городского округа.";
7.2.2. абзац второй пункта 12.4.2 изложить в следующей редакции:
"Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города.";
7.2.3. в абзаце третьем пункта 12.4.3 цифры "5435" заменить цифрами "4946";
7.3. в подразделе 12.5 цифры "2015-2018" заменить цифрами "2015 - 2019";
7.4. подраздел 12.6 изложить в следующей редакции:
"12.6. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с расшифровкой плановых показателей по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
12.6.1. Целевыми показателями Подпрограммы 2 являются:
1) процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95%, в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 2 |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
2) количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города - 26 923 шт., в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 2 |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города |
7 932 |
7 509 |
4 576 |
4 946 |
4 946 |
4 946 |
12.6.2. Достижение значений целевых показателей обеспечивается проведением мероприятий:
организация транспортного обслуживания населения;
обеспечение деятельности казенных учреждений.".
8. В разделе XIII:
8.1. в подразделе 13.1:
8.1.1. графу 2 позиции "Цель Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной застройки города";
8.1.2. графу 2 позиции "Задачи Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение выполнения мероприятий по газификации жилых домов индивидуальной застройки города";
8.1.3. в графе 2 позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" цифры "2015-2018" заменить цифрами "2015-2019";
8.1.4. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Средства местного бюджета, всего - 15 282,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 9 883,9 тыс. руб.,
2016 год - 3 449,1 тыс. руб.,
2017 год - 1 949,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.";
8.1.5. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях, - 25,0%, в том числе:
2014 год - 24,4%;
2015 год - 25,0%;
2016 год - 25,0%;
2017 год - 25,0%;
2018 год - 25,0%;
2019 год - 25,0%";
8.2. в подразделе 13.4:
8.2.1. пункт 13.4.1 изложить в следующей редакции:
"13.4.1. Целью Подпрограммы 3 является газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной застройки города.";
8.2.2. абзац второй пункта 13.4.2 изложить в следующей редакции:
"Обеспечение выполнения мероприятий по газификации жилых домов индивидуальной застройки города.";
8.3. в подразделе 13.5 цифры "2015-2018" заменить цифрами "2015-2019".
8.4. подраздел 13.6 изложить в следующей редакции:
"13.6. Перечень целевых показателей Подпрограммы 3
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
13.6.1. Подпрограмма 3 предусматривает следующий целевой показатель:
доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях, - 25,0%, в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 3 |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях |
25,0% |
25,0% |
25,0% |
25,0% |
25,0% |
25,0% |
13.6.2. Мероприятия Подпрограммы 3.
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведением мероприятия: строительство уличных газопроводов.".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Березники Пермского края от 10 апреля 2017 г. N 826 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.