Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 19.04.2017 N 943
Приложение 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Березники"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Березники"
тыс. руб.
N п/п |
Наименование Программы, Подпрограммы, ВЦП, мероприятия |
Рз, Пр |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Объем финансирования по источникам |
В том числе по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Березники" |
|
|
Финансовое управление администрации города (далее - Финансовое управление) |
Всего - 598 971,4 |
93 095,6 |
127 849,0 |
132 580,4 |
102 171,7 |
143 274,7 |
местный бюджет - 598 874,2 |
93 076,6 |
127 830,1 |
132 560,9 |
102 151,8 |
143 254,8 |
|||||
краевой бюджет - 97,2 |
19,0 |
18,9 |
19,5 |
19,9 |
19,9 |
|||||
2. |
Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса" |
|
|
Финансовое управление |
местный бюджет - 417 734,2 |
66 192,2 |
101 814,9 |
102 647,1 |
57 957,1 |
89 122,9 |
2.1. |
Основное мероприятие 1. Организация планирования бюджета города, в том числе |
|
|
Финансовое управление |
местный бюджет - 172 667,7 |
19 251,7 |
54 528,3 |
52 881,1 |
7 420,4 |
38 586,2 |
2.1.1. |
Резервные фонды органов муниципального образования |
01 11 |
09 1 0007 |
Финансовое управление |
местный бюджет - 19 251,7 |
19 251,7 |
- |
- |
- |
- |
01 11 |
09 1 01 00070 |
Финансовое управление |
местный бюджет - 153 416,0 |
- |
54 528,3 |
52 881,1 |
7 420,4 |
38 586,2 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 2. Формирование бюджетной отчетности, в том числе |
|
|
Финансовое управление |
местный бюджет - 245 066,5 |
46 940,5 |
47 286,6 |
49 766,0 |
50 536,7 |
50 536,7 |
2.2.1. |
Обеспечение деятельности казенных учреждений |
01 13 |
09 1 0020 |
Финансовое управление |
местный бюджет - 46 940,5 |
46 940,5 |
- |
- |
- |
- |
2.2.2. |
Содержание казенных учреждений |
01 13 |
09 1 02 00200 |
Финансовое управление |
местный бюджет - 198 126,0 |
- |
47 286,6 |
49 766,0 |
50 536,7 |
50 536,7 |
2.3. |
Основное мероприятие 3. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса |
|
|
Финансовое управление |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.4. |
Основное мероприятие 4. Организация исполнения бюджета города |
|
|
Финансовое управление |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5. |
Основное мероприятие 5. Осуществление предварительного и последующего муниципального финансового контроля |
|
|
Финансовое управление |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.6. |
Основное мероприятие 6. Обеспечение публичности бюджета города |
|
|
Финансовое управление |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Подпрограмма 2 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города" |
|
|
Финансовое управление |
местный бюджет - 42 055,4 |
- |
- |
1 487,8 |
15 315,2 |
25 252,4 |
3.1. |
Основное мероприятие 1. Проведение консервативной долговой политики, в том числе |
|
|
Финансовое управление |
местный бюджет - 42 055,4 |
- |
- |
1 487,8 |
15 315,2 |
25 252,4 |
3.1.1. |
Обслуживание муниципального долга |
13 01 |
09 2 0027 |
Финансовое управление |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
13 01 |
09 2 01 00270 |
Финансовое управление |
местный бюджет - 42 055,4 |
- |
- |
1 487,8 |
15 315,2 |
25 252,4 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города |
|
|
Финансовое управление |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" |
|
|
Финансовое управление |
Всего - 139 181,8 |
26 903,4 |
26 034,1 |
28 445,5 |
28 899,4 |
28 899,4 |
местный бюджет - 139 084,6 |
26 884,4 |
26 015,2 |
28 426,0 |
28 879,5 |
28 879,5 |
|||||
краевой бюджет - 97,2 |
19,0 |
18,9 |
19,5 |
19,9 |
19,9 |
|||||
4.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления |
01 06 |
09 3 0002 |
Финансовое управление |
местный бюджет 26 884,4 |
26 884,4 |
- |
- |
- |
- |
4.2. |
Основное мероприятие 2. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений |
01 06 |
09 3 6327 |
Финансовое управление |
краевой бюджет 19,0 |
19,0 |
- |
- |
- |
- |
4.3. |
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных органов |
|
|
Финансовое управление |
Всего - 112 278,4 |
- |
26 034,1 |
28 445,5 |
28 899,4 |
28 899,4 |
местный бюджет - 112 200,2 |
|
26 015,2 |
28 426,0 |
28 879,5 |
28 879,5 |
|||||
краевой бюджет - 78,2 |
|
18,9 |
19,5 |
19,9 |
19,9 |
|||||
4.3.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
01 06 |
09 3 01 00020 |
Финансовое управление |
местный бюджет 112 200,2 |
- |
26 015,2 |
28 426,0 |
28 879,5 |
28 879,5 |
4.3.2. |
Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края |
01 06 |
09 3 01 2М100 |
Финансовое управление |
краевой бюджет 78,2 |
- |
18,9 |
19,5 |
19,9 |
19,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.