Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 31 июля 2017 г. N 1837
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Жилище и транспорт", утвержденную постановлением администрации города от 11.11.2013 N 1898
1. В разделе I:
1.1. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Всего - 671 592,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 146 673,3 тыс. руб.,
2016 год - 106 588,2 тыс. руб.,
2017 год - 241 581,8 тыс. руб.,
2018 год - 88 374,6 тыс. руб.,
2019 год - 88 374,6 тыс. руб.;
средства федерального бюджета - 27 680,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 27 680,4 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 97 026,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4 833,9 тыс. руб.,
2016 год - 1 039,5 тыс. руб.,
2017 год - 91 152,6 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 544 183,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 140 529,3 тыс. руб.,
2016 год - 105 294,5 тыс. руб.,
2017 год - 122 110,7 тыс. руб.,
2018 год - 88 124,6 тыс. руб.,
2019 год - 88 124,6 тыс. руб.;
средства собственников помещений в многоквартирных домах - 2 702,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 310,1 тыс. руб.,
2016 год - 254,2 тыс. руб.,
2017 год - 638,1 тыс. руб.,
2018 год - 250,0 тыс. руб.,
2019 год - 250,0 тыс. руб.";
1.2. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов, - 3,2%, в том числе:
2015 год - 1,3%;
2016 год - 1,2%;
2017 год - 0,5%;
2018 год - 0,1%;
2019 год - 0,1%.
2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города Березники - не менее 95% рейсов, в том числе:
2015 год - не менее 95%;
2016 год - не менее 95%;
2017 год - не менее 95%;
2018 год - не менее 95%;
2019 год - не менее 95%.
3. Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, - 92,7%, в том числе:
2015 год - 92,7%;
2016 год - 92,7%;
2017 год - 92,7%;
2018 год - 92,7%;
2019 год - 92,7%.".
2. В абзаце десятом раздела IV цифры "4,8" заменить цифрами "3,2".
3. Пункт 6.1.1 подраздела 6.1 раздела VI изложить в следующей редакции:
"6.1.1. Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 3,2%, в том числе:
"
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведением следующих мероприятий:
капитальный ремонт (замена) лифтов МКД;
капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) МКД;
приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД.".
4. Таблицу раздела IX изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.
".
5. В разделе XI:
5.1. графу 2 позиции "Целевые показатели Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД.
Площадь благоустроенных территорий общего пользования.";
5.2. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Всего - 237 578,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 49 739,1 тыс. руб.,
2016 год - 26 012,5 тыс. руб.,
2017 год - 149 327,0 тыс. руб.,
2018 год - 6 250,0 тыс. руб.,
2019 год - 6 250,0 тыс. руб.;
средства федерального бюджета - 27 680,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 27 680,4 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 116 050,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 48 429,0 тыс. руб.,
2016 год - 25 758,3 тыс. руб.,
2017 год - 29 863,4 тыс. руб.,
2018 год - 6 000,0 тыс. руб.,
2019 год - 6 000,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 91 145,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 91 145,1 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
средства собственников помещений в МКД - 2 702,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 310,1 тыс. руб.,
2016 год - 254,2 тыс. руб.,
2017 год - 638,1 тыс. руб.,
2018 год - 250,0 тыс. руб.,
2019 год - 250,0 тыс. руб.";
5.3. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 3,2%, в том числе:
2015 год - 1,3%;
2016 год - 1,2%;
2017 год - 0,5%;
2018 год - 0,1%;
2019 год - 0,1%.
Площадь благоустроенных территорий общего пользования:
2017 год - 3,7 га.";
5.4. пункт 11.4.3 подраздела 11.4 изложить в следующей редакции:
"11.4.3. Целевой показатель Подпрограммы 1:
доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД.
Площадь благоустроенных территорий общего пользования.";
5.5. пункт 11.6.1 подраздела 11.6 изложить в следующей редакции:
"11.6.1. Подпрограмма 1 предусматривает следующие целевые показатели:
целевой показатель - доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, - 3,2%, в том числе:
Целевой показатель N 1 Подпрограммы 1 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД |
1,3% |
1,2% |
0,5% |
0,1% |
0,1% |
целевой показатель - площадь благоустроенных территорий общего пользования - 3,7 га, в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 1 |
2017 год |
Площадь благоустроенных территорий общего пользования |
3,7 га |
".
6. В разделе XII:
6.1. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Всего - 415 801,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 87 050,3 тыс. руб.,
2016 год - 77 126,7 тыс. руб.,
2017 год - 87 375,5 тыс. руб.,
2018 год - 82 124,6 тыс. руб.,
2019 год - 82 124,6 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 5 880,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4 833,9 тыс. руб.,
2016 год - 1 039,5 тыс. руб.,
2017 год - 7,5 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 409 920,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 82 216,4 тыс. руб.,
2016 год - 76 087,2 тыс. руб.,
2017 год - 87 368,0 тыс. руб.,
2018 год - 82 124,6 тыс. руб.,
2019 год - 82 124,6 тыс. руб.";
6.2. графу 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"1. Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95%, в том числе:
2015 год - не менее 95%;
2016 год - не менее 95%;
2017 год - не менее 95%;
2018 год - не менее 95%;
2019 год - не менее 95%.
2. Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города (шт.):
2015 год - 7 509;
2016 год - 4 576;
2017 год - 4 946;
2018 год - 4 946;
2019 год - 4 946.";
6.3. пункт 12.6.1 подраздела 12.6 изложить в следующей редакции:
"12.6.1. Целевыми показателями Подпрограммы 2 являются:
1) процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95%, в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 2 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
Не менее 95% |
2) количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города - 26 923 шт., в том числе:
Целевой показатель Подпрограммы 2 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города |
7 509 |
4 576 |
4 946 |
4 946 |
4 946 |
".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Березники Пермского края от 31 июля 2017 г. N 1837 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.