Постановление Администрации городского округа Подольск Московской области
от 30 января 2017 г. N 27-П
"О возложении полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок"
В целях реализации положений статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области", в целях обеспечения контроля в сфере закупок Администрация Городского округа Подольск
Постановляет:
1. Возложить полномочия по осуществлению контроля в сфере закупок на орган внутреннего муниципального финансового контроля - Контрольное управление Администрации Городского округа Подольск.
2. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на территории муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" (прилагается).
3. Управлению по взаимодействию с общественными организациями и СМИ Администрации Городского округа Подольск (Лысенко И.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение его в сети Интернет на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по общим вопросам Соловьева Е.Ю.
Глава Городского округа Подольск |
Н.И. Пестов |
Утвержден
постановлением Администрации
Городского округа Подольск
от 30.01.2017 N 27-П
Порядок
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на территории муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на территории муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" (далее - Порядок) определяет правила осуществления контроля в сфере закупок органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (далее - контрольный орган в сфере закупок) во исполнение статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе).
1.2. Деятельность по контролю в сфере закупок основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
1.3. Контроль в сфере закупок осуществляется органом местного самоуправления Городского округа Подольск, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее - субъекты контроля).
1.4. Контроль в сфере закупок осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок планируемых или осуществляемых закупок. Предметом проверки является соблюдение субъектом контроля при осуществлении закупок товаров, работ, услуг требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
1.5. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий контрольного органа в сфере закупок, утверждаемым руководителем контрольного органа в сфере закупок (далее - план проверок).
1.6. Внеплановые проверки осуществляются по следующим основаниям:
1) получение обращения участника закупки с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего. В случае, если внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое решение;
2) поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
3) истечение срока исполнения ранее выданного контрольным органом в сфере закупок предписания, исполнение которого контролируется.
1.7. Информация о проведении контрольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях размещается в единой информационной системе.
1.8. Контрольный орган в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю в сфере закупок осуществляет полномочия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе и не отнесенные к полномочиям контроля в сфере закупок, осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового контроля.
1.9. Контроль в сфере закупок осуществляется должностными лицами (работниками) контрольного органа в сфере закупок, ответственными за организацию осуществления контрольных мероприятий и (или) уполномоченными на участие в проведении контрольных мероприятий руководителем контрольного органа в сфере закупок.
Для осуществления контрольных мероприятий может быть создана комиссия.
1.10. Должностные лица, указанные в п. 1.9 Порядка, в соответствии со своими полномочиями имеют право:
1.10.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий.
Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные Порядком, вручаются представителю субъекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее трех рабочих дней.
Запросы о представлении документов и информации, предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и представления вручаются представителю субъекта контроля или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.
1.10.2. Беспрепятственного доступа в помещения и на территории, которые занимают заказчики, специализированные организации, операторы электронных площадок по предъявлении служебных удостоверений и удостоверения на проведение проверки, для получения документов и информации о закупках, необходимых контрольному органу в сфере закупок.
1.11. При выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации или комиссии по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе:
1.11.1. Выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
1.11.2. Обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.12. Должностные лица, указанные в п. 1.9 Порядка обязаны:
1.12.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности.
1.12.2. Соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности.
1.12.3. Проводить контрольные мероприятия в соответствии с поручениями Главы Городского округа Подольск.
1.13. Субъекты контроля обязаны представлять в контрольный орган в сфере закупок по требованию таких органов документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках, а также давать в устной форме объяснения.
Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются субъектом контроля в подлинниках или копиях, заверенных субъектами контроля в установленном порядке. По требованию должностных лиц субъекта контроля передача подлинников запрашиваемых документов и информации осуществляется на основании акта приема-передачи.
1.14. Во время проведения контрольных мероприятий субъект контроля, его руководитель, иные должностные лица или уполномоченные представители обязаны:
1.14.1. Не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право беспрепятственного доступа работников контрольного органа в сфере закупок или членов комиссии (в случае ее создания) на территорию субъекта контроля.
1.14.2. Обеспечить необходимые условия для работы должностных лиц контрольного органа в сфере закупок или комиссии (в случае ее создания), в том числе предоставлять отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи и иные необходимые для проведения проверки средства и оборудование.
1.15. Руководитель субъекта контроля, иные должностные лица или уполномоченные представители, необоснованно препятствующие проведению проверки, уклоняющиеся от ее проведения и (или) представления необходимой для осуществления проверки информации, а также не исполняющие в установленные сроки представления, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Планирование контрольных мероприятий в сфере закупок
2.1. План проверок формируется на полугодие и утверждается руководителем контрольного органа в сфере закупок.
2.2. Внесение изменений в план проверок допускается не менее чем за 15 дней до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.
2.3. При формировании плана проверок учитываются следующие критерии отбора субъектов контроля:
- существенность и значимость направлений и объемов бюджетных расходов, осуществляемых субъектами контроля, включая мероприятия, в отношении которых предполагается проведении проверки;
- длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия, и результаты проведения предыдущих проверок в отношении соответствующего субъекта контроля;
- информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) органов местного самоуправления, а также выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.
2.4. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся контрольным органом в сфере закупок не чаще одного раза в шесть месяцев.
2.5. В отношении каждой специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки, за исключением указанной в п. 2.4 Порядка комиссии, контрольным органом в сфере закупок плановые проверки проводятся не чаще чем один раз за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.6. В плане проверок указываются субъекты контроля, предмет проверки, проверяемый период, месяц начала проверки.
2.7. Формирование плана контрольных мероприятий контрольного органа в сфере закупок осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) иными органами муниципального контроля контрольных мероприятиях.
3. Требования к проведению проверок
3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведенного контрольного мероприятия.
3.2. Контрольные мероприятия в сфере закупок проводятся на основании удостоверения на проведение проверки, подписанного руководителем контрольного органа в сфере закупок, в котором указываются:
- наименование субъекта контроля;
- предмет и основание проведения проверки;
- вид проверки (плановая или внеплановая);
- проверяемый период;
- Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки (состав комиссии в случае ее создания);
- срок проведения проверки.
3.3. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется должностными лицами контрольного органа в сфере закупок, уполномоченными на проведение такой проверки, посредством проверки документов и информации по предмету проверки. Срок контрольного мероприятия не должен превышать 15 рабочих дней.
3.4. При проведении плановых и внеплановых проверок не подлежат контролю результаты оценки заявок участников закупок в соответствии с критериями, установленными п. 3 и 4 ч. 1 ст. 32 Федерального закона о контрактной системе. Такие результаты могут быть обжалованы участниками закупок в судебном порядке.
3.5. Результаты проверки отражаются в акте проверки, который оформляется в течение 5 рабочих дней после завершения проверки и подписывается работниками контрольного органа в сфере закупок, проводившими проверку, а также всеми членами комиссии (в случае ее создания). К акту выездной проверки, в случае необходимости, прилагаются документы, полученные в результате контрольных мероприятий (результаты экспертиз, исследований, фото-, видео- и аудиоматериалы и др.).
Все документы, составляемые должностными лицами контрольного органа в сфере закупок в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением автоматизированной информационной системы.
3.6. Копия акта проверки вручается (направляется) представителю субъекта контроля для подписания.
3.7. Субъекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения субъекта контроля по акту проверки приобщаются к материалам проверки.
3.8. Решения контрольного органа в сфере закупок, которые приняты по результатам проведения плановой и (или) внеплановой проверки, не могут противоречить решениям уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которые приняты по результатам проведения внеплановых проверок одной и той же закупки.
4. Реализация результатов проверок
4.1. По результатам рассмотрения акта проверки при наличии соответствующих оснований руководителем контрольного органа в сфере закупок в срок не более 10 дней с момента направления (вручения) акта субъекту контроля принимается решение:
4.1.1. О выдаче субъекту контроля предписания об устранении выявленных нарушений Федерального закона о контрактной системе.
4.1.2. О направлении информации, содержащей данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, в органы, уполномоченные законодательством Российской Федерации составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях и принимать меры по их предотвращению в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
4.2. Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок должно содержать указание на конкретные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для устранения указанного нарушения. Контракт не может быть заключен до даты исполнения такого предписания.
4.3. Предписания в срок, не превышающий 10 рабочих дней после даты вручения акта проверки, вручаются (направляются) представителю субъекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.
4.4. В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания контрольный орган в сфере закупок обязан разместить это предписание в единой информационной системе.
4.5. Срок для исполнения субъектом контроля предписания устанавливается контрольным органом в сфере закупок в зависимости от результатов проверки и содержания требований, указанных в представлении, но не может быть более 30 календарных дней со дня получения предписания.
4.6. Контрольный орган в сфере закупок осуществляет контроль за исполнением субъектами контроля выданных предписаний.
В случае поступления информации о неисполнении выданного предписания контрольный орган в сфере закупок вправе применить к не исполнившему такое предписание лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. При выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, указанный орган обязан передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.
4.8. Субъект контроля, в отношении которого выдано предписание, письменно сообщает в контрольный орган в сфере закупок не позднее дня, следующего за днем окончания срока дня исполнения представления, о результатах его исполнения.
5. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах проверок
5.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий контрольный орган в сфере закупок 1 раз в полугодие составляет отчет.
5.2. Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий контрольным органом в сфере закупок подписывается его руководителем и в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным, представляется Главе Городского округа Подольск.
5.3. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа Подольск Московской области от 30 января 2017 г. N 27-П "О возложении полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок"
Текст постановления опубликован на сайте Администрации городского округа Подольск Московской области (http://подольск-администрация.рф) 30 января 2017 г.
Постановлением Администрации городского округа Подольск Московской области от 30 декабря 2021 г. N 1811-п настоящее постановление признано утратившим силу с 16 февраля 2021 г.