Постановление Администрации городского округа Домодедово Московской области
от 11 октября 2017 г. N 3546
"О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 10.11.2016 г. N 3537"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Домодедово от 30.09.2015 N 1955 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области",
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 10.11.2016 N 3537, следующие изменения:
1.1. Раздел "Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
" | ||||||
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
Всего |
Очередной финансовый год
2017 |
1-й год планового периода
2018 |
2-й год планового периода
2019 |
3-й год планового периода
2020 |
4-й год планового периода
2021 |
|
Средства федерального бюджета |
3 400,0 |
3 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства бюджета Московской области |
23 803,0 |
23 803,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
2 037 284,8 |
436 440,8 |
400 211,0 |
400 211,0 |
400 211,0 |
400 211,0 |
Итого: |
2 064 487,8 |
463 643,8 |
400 211,0 |
400 211,0 |
400 211,0 |
400 211,0 |
" |
1.2. Раздел "Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам" Приложение N 3 "Паспорт подпрограммы 3. "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2017 - 2021 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
" | |||||||||
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
Итого |
||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2017 - 2021 годы" |
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
Всего: в том числе |
53 701,0 |
59 247,0 |
59 247,0 |
59 247,0 |
59 247,0 |
290 689,0 |
|
Средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Средства бюджета городского округа Домодедово |
53 701,0 |
59 247,0 |
59 247,0 |
59 247,0 |
59 247,0 |
290 689,0 |
|||
" |
1.3. В приложение N 4 "Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" к Программе внести следующие изменения:
1.3.1. В столбце 5 "Средства бюджета городского округа" задачи 1. "Увеличение общего количества посетителей муниципального музея" Мероприятий муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" цифры "32 081,0" заменить цифрами "31 730,5".
1.3.2. В столбце 5 "Средства бюджета городского округа" задачи 2. "Организация культурно-досуговой работы в городском округе Домодедово" Мероприятий муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" цифры "1 161 527,6" заменить цифрами "1 167 893,6".
1.3.4. В столбце "Средства бюджета городского округа" задачи 3. "Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха" Мероприятий муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" цифры "220 350,7" заменить цифрами "219 841,7".
1.3.5. В столбце "Средства бюджета городского округа" задачи 2. "Обеспечение бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственного, технического обслуживания подведомственных учреждений" Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2017 - 2021 годы" цифры "220 505,0" заменить цифрами "214 648,0".
1.4. В приложение N 5 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" к Программе внести следующие изменения:
1.4.1. Строку "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей" Мероприятий муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" изложить в следующей редакции:
" | ||||
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей" |
Средства бюджета Московской области |
Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
N i=N iбаз Х Котр, где
N iбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги; Котр - отраслевой корректирующий коэффициент. |
Всего: 44,0 в том числе: 2017 - 44,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0 |
|
Бюджет городского округа Домодедово |
Всего: 31 730,5 в том числе: 2017 - 6 238,5 2018 - 6 373,0 2019 - 6 373,0 2020 - 6 373,0 2021 - 6 373,0 |
|
||
" |
1.4.2. Строку "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс" Мероприятий муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" изложить в следующей редакции:
" | ||||
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс" |
Средства бюджета Московской области |
Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
N i=N iбаз Х Котр, где
N iбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги; Котр - отраслевой корректирующий коэффициент. |
Всего: 2 254,0 в том числе: 2017 - 2 254,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0 |
|
Бюджет городского округа Домодедово |
Всего: 1 134 957,0, в том числе: 2017 - 236 165,0 2018 - 224 698,0 2019 - 224 698,0 2020 - 224 698,0 2021 - 224 698,0 |
|
||
" |
1.4.3. Строку "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Ёлочки" Мероприятий муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" изложить в следующей редакции:
" | ||||
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Ёлочки" |
Средства бюджета Московской области |
Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
N i=N iбаз Х Котр, где
N iбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги; Котр - отраслевой корректирующий коэффициент. |
Всего: 407,0 в том числе: 2017 - 407,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0 |
|
Бюджет городского округа Домодедово |
Всего: 219 841,7 том числе: 2017 - 45 557,7 2018 - 43 571,0 2019 - 43 571,0 2020 - 43 571,0 2021 - 43 571,0 |
|
||
" |
1.4.4. Строку "Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Домодедово "Центр обслуживания учреждений" Подпрограммы 3. "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2017 - 2021 годы" изложить в следующей редакции:
" | ||||
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Домодедово "Центр обслуживания учреждений" |
Бюджет городского округа Домодедово |
Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
N i=N iбаз Х Котр, где
N iбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги; Котр - отраслевой корректирующий коэффициент. |
Всего: 214 648,0 в том числе: 2017 - 38 068,0 2018 - 61 322,0 2019 - 61 322,0 2020 - 61 322,0 2021 - 61 322,0 |
|
" |
1.5. Приложение N 6 "Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" к Программе внести следующие изменения:
1.5.1. Строку 1 "Задача 1. Увеличение общего количества посетителей муниципального музея в целях сохранения культурных традиций в городском округе" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
1 |
Задача 1. Увеличение общего количества посетителей муниципального музея в целях сохранения культурных традиций в городском округе |
2017 - 2021 г.г. |
Итого |
5 734,0 |
31 774,5 |
6 282,5 |
6 373,0 |
6 373,0 |
6 373,0 |
6 373,0 |
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
|
2017 г. |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
44,0 |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2017 - 2021 г.г. |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
5 734,0 |
31 730,5 |
6 238,5 |
6 373,0 |
6 373,0 |
6 373,0 |
6 373,0 |
||||
" |
1.5.2. Строку 1.1 "Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципального музея" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципального музея |
2017 - 2021 г.г. |
Итого |
5 734,0 |
31 774,5 |
6 282,5 |
6 373,0 |
6 373,0 |
6 373,0 |
6 373,0 |
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
|
2017 г. |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
44,0 |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2017 - 2021 г.г. |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
5 734,0 |
31 730,5 |
6 238,5 |
6 373,0 |
6 373,0 |
6 373,0 |
6 373,0 |
||||
" |
1.5.3. Строку 1.1.1. "Мероприятие 1.Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей" |
2017 - 2021 г.г. |
Итого |
5 734,0 |
31 774,5 |
6 282,5 |
6 373,0 |
6 373,0 |
6 373,0 |
6 373,0 |
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
Увеличение количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года - 100%; Увеличение количества посетителей муниципального музея к 2021 г. до 12.6 тыс. чел. |
2017 г. |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
44,0 |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2017 - 2021 г.г. |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
5 734,0 |
31 730,5 |
6 238,5 |
6 373,0 |
6 373,0 |
6 373,0 |
6 373,0 |
||||
" |
1.5.4. Строку 2 "Задача 2. Организация культурно-досуговой работы в городском округе Домодедово" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
2 |
Задача 2. Организация культурно-досуговой работы в городском округе Домодедово |
2017 - 2021 г.г. |
Итого |
207 968.0 |
1 170 147.6 |
251 355.6 |
229 698.0 |
229 698.0 |
229 698.0 |
229 698.0 |
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
|
2017 г. |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
2 254,0 |
2 254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2017 - 2021 г.г. |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
207 968.0 |
1 167 893.6 |
249 101.6 |
229 698.0 |
229 698.0 |
229 698.0 |
229 698.0 |
||||
" |
1.5.5. Строку 2.2 "Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения функций муниципальных культурно-досуговых учреждений" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
2.2 |
Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения функций муниципальных культурно-досуговых учреждений |
2017 - 2021 г.г. |
Итого |
198 968.0 |
1 137 211.0 |
238 419.0 |
224 698.0 |
224 698.0 |
224 698.0 |
224 698.0 |
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
|
2017 г. |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
2 254,0 |
2 254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2017 - 2021 г.г. |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
198 968.0 |
1 134 957.0 |
236 165.0 |
224 698.0 |
224 698.0 |
224 698.0 |
224 698.0 |
||||
" |
1.5.6. Строку 2.2.1. "Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
2.2.1 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс" |
2017 - 2021 г.г. |
Итого |
198 968.0 |
1 137 211.0 |
238 419.0 |
224 698.0 |
224 698.0 |
224 698.0 |
224 698.0 |
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств к 2021 г. до 10%; |
2017 г. |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
2 254,0 |
2 254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2017 - 2021 г.г. |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
198 968.0 |
1 134 957.0 |
236 165.0 |
224 698.0 |
224 698.0 |
224 698.0 |
224 698.0 |
||||
" |
1.5.7. Строку 3 "Задача 3. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха " изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
3 |
Задача 3. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха |
2017 - 2021 г.г. |
Итого |
36 889.0 |
220 248,7 |
45 964,7 |
43 571.0 |
43 571.0 |
43 571.0 |
43 571.0 |
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
|
2017 г. |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
407.0 |
407.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||
2017 - 2021 г.г. |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
36 889.0 |
219 841,7 |
45 557,7 |
43 571.0 |
43 571.0 |
43 571.0 |
43 571.0 |
||||
" |
1.5.8. Строку 3.1 "Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципального парка" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципального парка |
2017 - 2021 г.г. |
Итого |
36 889.0 |
220 248,7 |
45 964,7 |
43 571.0 |
43 571.0 |
43 571.0 |
43 571.0 |
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
|
2017 г. |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
407.0 |
407.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||
2017 - 2021 г.г. |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
36 889.0 |
219 841,7 |
45 557,7 |
43 571.0 |
43 571.0 |
43 571.0 |
43 571.0 |
||||
" |
1.5.9. Строку 3.1.1. "Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Ёлочки" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
3.1.1 |
Основное Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Ёлочки" |
2017 - 2021 г.г. |
Итого |
36 889.0 |
220 248,7 |
45 964,7 |
43 571.0 |
43 571.0 |
43 571.0 |
43 571.0 |
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха к 2021 г. по отношению к базовому году до 125% |
2017 г. |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
407.0 |
407.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||
2017 - 2021 г.г. |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
36 889.0 |
219 841,7 |
45 557,7 |
43 571.0 |
43 571.0 |
43 571.0 |
43 571.0 |
||||
" |
1.5.10. Строку "Итого по задачам" мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
Итого по задачам |
Итого |
250 591,0 |
1 422 170,8 |
303 602,8 |
279 642,0 |
279 642,0 |
279 642,0 |
279 642,0 |
|
|
||
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
2 705,0 |
2 705,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Средства бюджета городского округа Домодедово |
250 591,0 |
1 419 465,8 |
300 897,8 |
279 642,0 |
279 642,0 |
279 642,0 |
279 642,0 |
|||||
" |
1.5.12. Строку 2 "Задача 2. Обеспечение бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственного, технического обслуживания подведомственных учреждений" Подпрограммы 3. "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2017 - 2021 годы" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
2 |
Задача 2. Обеспечение бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственного, технического обслуживания подведомственных учреждений |
2017 - 2021 г.г. |
Итого |
119 999.00 |
214 648.00 |
38 068.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
|
2017 - 2021 г.г. |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
119 999.00 |
214 648.00 |
38 068.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
||||
" |
1.5.13. Строку 2.1 "Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций МБУ "ЦОУ" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций МБУ "ЦОУ" |
2017 - 2021 г.г. |
Итого |
119 999.00 |
214 648.00 |
38 068.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
|
2017 - 2021 г.г. |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
119 999.00 |
214 648.00 |
38 068.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
||||
" |
1.5.14. Строку 2.1.1. "Мероприятие 1. Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Домодедово "Центр обслуживания учреждений" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1. Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Домодедово "Центр обслуживания учреждений" |
2017 - 2021 г.г. |
Итого |
119 999.00 |
214 648.00 |
38 068.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово |
Сохранение доли проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок к 2021 г.до 100% |
2017 - 2021 г.г. |
Средства бюджета городского округа Домодедово |
119 999.00 |
214 648.00 |
38 068.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
44 145.00 |
||||
" |
1.5.15. Строку "Итого по подпрограмме 3" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
Итого по подпрограмме 3 |
Итого |
135 640.5 |
290 689.0 |
53 701.0 |
59 247.0 |
59 247.0 |
59 247.0 |
59 247.0 |
|
|
||
Средства бюджета городского округа Домодедово |
135 640.5 |
290 689.0 |
53 701.0 |
59 247.0 |
59 247.0 |
59 247.0 |
59 247.0 |
|||||
" |
1.6. Строку "Итого по программе" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Срок исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего, (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
Очередной финансовый год 2017 |
1-й год планового периода 2018 |
2-й год планового периода 2019 |
3-й год планового периода 2020 |
4-й год планового периода 2021 |
||||||||
Итого по программе |
Итого по программе |
462 869.5 |
2 064 487,8 |
463 643,8 |
400 211.0 |
400 211.0 |
400 211.0 |
400 211.0 |
|
|
||
Средства федерального бюджета |
0.0 |
3 400.0 |
3 400.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
Средства бюджета Московской области |
1 000.0 |
23 803,0 |
23 803,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
Средства бюджета городского округа Домодедово |
461 869.5 |
2 037 284,8 |
436 440,8 |
400 211.0 |
400 211.0 |
400 211.0 |
400 211.0 |
|||||
" |
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Домодедово Терещенко Ю.В.
Временно исполняющий полномочия |
М.И. Ведерникова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа Домодедово Московской области от 11 октября 2017 г. N 3546 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 10.11.2016 г. N 3537"
Настоящее постановление вступает в силу с 18 ноября 2017 г.
Текст постановления опубликован в "Информационном вестнике Совета депутатов и администрации городского округа Домодедово" от 17 ноября 2017 г., N 21 - 22
Постановлением Администрации городского округа Домодедово Московской области от 31 октября 2019 г. N 2283 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г.