Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 17 октября 2016 г. N 1688
Муниципальная программа
муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
(утв. постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29 января 2015 г. N 146)
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Паспорт Подпрограммы 1
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"
Паспорт подпрограммы 2
"Развитие транспортной системы"
Паспорт подпрограммы 3
"Обеспечение безопасности дорожного движения"
Таблица N 1
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм
N |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель основного мероприятия |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" | ||||||
Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства | ||||||
1 |
1.1.1 Основное мероприятие Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Создание комфортных условий для проживания граждан |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: - Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования. |
2 |
1.1.2 Основное мероприятие Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения |
|
2015 - 2020 гг. |
Сокращение расходов бюджета МО ГО "Воркута" на содержание пустующего муниципального жилья |
Предоставление жилищных услуг населению МО ГО "Воркута" ненадлежащего качества |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: - Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья; - Количество расселенных жилых помещений; - Количество расселенных площадей жилых помещений; - Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; - Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; - Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; - Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт; - Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. |
3 |
1.1.3 Основное мероприятие Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса |
2015 - 2020 гг. |
Сохранение благоприятной экологической ситуации на территориях, где расположены сооружения водохозяйственного комплекса, в обеспечении жителей хозяйственной и питьевой водой |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующего целевых показателей: - Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины. |
|
4 |
1.1.4 Основное мероприятие Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
2015 - 2020 гг. |
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы, подпрограмм |
Нарушение сроков выполнения мероприятий |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующего целевых показателей: - Уровень выполнения МКУ "Технический контроль" муниципального задания. |
|
Задача 2 Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы | ||||||
5 |
1.2.1 Основное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы, подпрограмм |
Нарушение сроков выполнения мероприятий |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: - уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года). |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы" | ||||||
Задача 1 Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями | ||||||
6 |
2.1.1 Основное мероприятие Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Восстановление технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей муниципальной программы: - Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества; - Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию; - Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети; - Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования; - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; - Площадь отремонтированной улично-дорожной сети; - Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней; - Площадь отремонтированных тротуаров; - Уровень выполнения МБУ "Специализированным дорожным управлением" муниципального задания. |
7 |
2.1.2 Основное мероприятие Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
Невыполнение планов по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы: - Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники. |
Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т. ч. по социально значимым маршрутам | ||||||
8 |
2.2.1 Основное мероприятие Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Улучшение качества обслуживания населения, технического состояния общественного автомобильного транспорта |
Неудовлетворенность населения услугами общественного автомобильного транспорта |
Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы: - Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта; - Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на территории городского округа "Воркута" от потребности; - Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" | ||||||
Задача 1: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов | ||||||
9 |
3.1.1 Основное мероприятие Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Снижение аварийности на автомобильных дорогах |
Увеличение (рост) количества числа допущенных ДТП |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение показателя муниципальной программы: Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
Задача 2 Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения | ||||||
10 |
3.2.1 Основное мероприятие Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Снижение аварийности на автомобильных дорогах |
Увеличение (рост) количества числа допущенных ДТП |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение показателя муниципальной программы: - Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП. |
Задача 3 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | ||||||
11 |
3.3.1 Основное мероприятие Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП |
УГХиБ |
2016 - 2021 гг. |
Уменьшение количества ДТП с участием несовершеннолетних |
Рост детского дорожно-транспортного травматизма |
Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы: - Количества детей, пострадавших в результате ДТП. |
Таблица N 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" | ||||
|
Постановление администрации МО ГО "Воркута" |
"Об утверждении порядков финансирования расходов бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" на 2016 год, главным распорядителем которых является управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута" |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута" |
После утверждения бюджета МО ГО "Воркута", не позднее чем в 30-дневный срок со дня официального опубликования решения о бюджете |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы" | ||||
|
Постановление администрации городского округа "Воркута" |
"Об утверждении порядков финансирования расходов бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" на 2016 год, главным распорядителем которых является управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута" |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута" |
после утверждения бюджета городского округа "Воркута", не позднее чем в 30-дневный срок со дня официального опубликования решения о бюджете |
|
Постановление администрации городского округа "Воркута" |
"Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и проездов городского округа "Воркута" |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута", муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" |
после утверждения бюджета МО ГО "Воркута", не позднее чем в 30-дневный срок со дня официального опубликования решения о бюджете |
Таблица N 3
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, и их значениях
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значение целевых показателей (индикаторов) |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства" | |||||||||
Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута" | |||||||||
1 |
Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского округа "Воркута" |
% |
2,7 |
1,8 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
33,2 |
31,7 |
30,1 |
28,7 |
27,0 |
25,5 |
23,7 |
3 |
Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории МО ГО "Воркута" |
% |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
4 |
Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа "Воркута" |
% |
1 |
0,5 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" | |||||||||
Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг | |||||||||
Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства | |||||||||
1 |
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
шт. |
3 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2 |
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования. |
шт. |
17 |
17 |
17 |
17 |
35 |
35 |
35 |
3 |
Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья |
чел. |
167 |
42 |
38 |
40 |
35 |
39 |
36 |
4 |
Количество расселенных жилых помещений |
ед. |
76 |
14 |
12 |
17 |
10 |
12 |
18 |
5 |
Количество расселенных площадей жилых помещений |
кв. м. |
3 424,5 |
809,5 |
693,86 |
982,9 |
578,2 |
693,9 |
1040,8 |
6 |
Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства |
чел. |
- |
42 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства |
ед. |
- |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства |
кв. м. |
- |
809,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
10 |
Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
чел. |
640 |
922 |
518 |
693 |
612 |
539 |
601 |
11 |
Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины |
% |
- |
- |
50 |
75 |
100 |
- |
- |
12 |
Уровень выполнения МКУ "Технический контроль" муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы | |||||||||
1 |
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы". | |||||||||
Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры | |||||||||
Задача 1: Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями | |||||||||
1 |
Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества |
км |
0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3 |
3,5 |
5 |
2 |
Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию |
км |
- |
- |
- |
10 |
17 |
21 |
27 |
3 |
Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов |
шт. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
5 |
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6 |
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования |
тыс. кв. м |
1,4 |
49 |
49,2 |
49,7 |
49,8 |
50 |
50,2 |
8 |
Площадь отремонтированной улично-дорожной сети |
тыс. кв. м |
44,6 |
55 |
55,7 |
56 |
56,3 |
56,5 |
56,6 |
9 |
Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней |
км |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
3,0 |
3,0 |
10 |
Площадь отремонтированных тротуаров |
тыс. кв. м |
0,2 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
11 |
Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники |
ед. |
1 |
- |
- |
5 |
6 |
3 |
3 |
Задача 2: Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т. ч. по социально значимым маршрутам | |||||||||
1 |
Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на территории городского округа "Воркута" от потребности |
% |
40 |
50 |
86 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта |
% |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
3 |
Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов |
ед. |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения". | |||||||||
Цель муниципальной подпрограммы: Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях | |||||||||
Задача 1: Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||
1 |
Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
% |
- |
- |
93,9 |
94 |
95 |
98 |
100 |
2 |
Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов |
ед. |
- |
- |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Задача 2: Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения | |||||||||
1 |
Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП |
чел. |
85 |
76 |
68 |
60 |
55 |
50 |
45 |
2 |
Количество размещенной информации на тему повышения безопасности дорожного движения |
ед. |
- |
- |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
Задача 3: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | |||||||||
1 |
Количество детей, пострадавших в результате ДТП |
чел. |
7 |
5 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях |
ед. |
- |
- |
8 922 |
9 050 |
9 150 |
9 205 |
9 350 |
3 |
Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |
ед. |
- |
- |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
Таблица N 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
Статус |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства" |
УГХиБ |
522 908,6 |
281 199,2 |
279 306,3 |
|
1. Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" |
УГХиБ |
304 894,4 |
107 554,2 |
106 661,3 |
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
УГХиБ |
250 380,3 |
60 654,2 |
59 737,0 |
Основное мероприятие 1.1.2 |
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1.4 |
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
УГХиБ |
16 887,3 |
10 400,0 |
10 424,3 |
Основное мероприятие 1.2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
УГХиБ |
37 626,8 |
36 500,0 |
36 500,0 |
2. Подпрограмма "Развитие транспортной системы" |
УГХиБ |
206 845,4 |
169 804,1 |
168 804,1 |
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения |
УГХиБ |
195 831,7 |
169 804,1 |
168 804,1 |
Основное мероприятие 2.1.2 |
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2.1 |
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения |
УГХиБ |
11 013,7 |
0,0 |
0,0 |
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
УГХиБ |
11 168,8 |
3 840,9 |
3 840,9 |
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
УГХиБ |
6 547,2 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2.1 |
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки |
УГХиБ |
4 621,6 |
3 840,9 |
3 840,9 |
Основное мероприятие 3.3.1 |
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица N 5
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
тыс. руб.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, годы |
||
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа |
Содержание и развитие муниципального хозяйства |
всего в том числе: |
522 908,6 |
281 199,2 |
279 306,3 |
местный бюджет |
437 315,5 |
231 000,0 |
231 000,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
74 050,3 |
50 199,2 |
48 306,3 |
||
федеральный бюджет |
2 424,1 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
9 118,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства |
всего в том числе: |
304 894,4 |
107 554,2 |
106 661,3 |
местный бюджет |
282 281,4 |
100 489,4 |
101 489,4 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
11 070,2 |
7 064,8 |
5 171,9 |
||
федеральный бюджет |
2 424,1 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
9 118,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.1 |
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
всего в том числе: |
250 380,3 |
60 654,2 |
59 737,0 |
местный бюджет |
228 184,7 |
53 989,4 |
54 989,4 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
10 652,8 |
6 664,8 |
4 747,6 |
||
федеральный бюджет |
2 424,1 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
9 118,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.2 |
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.4 |
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
всего в том числе: |
16 887,3 |
10 400,0 |
10 424,3 |
местный бюджет |
16 469,9 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
417,4 |
400,0 |
424,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
всего в том числе: |
37 626,8 |
36 500,0 |
36 500,0 |
местный бюджет |
37 626,8 |
36 500,0 |
36 500,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Развитие транспортной системы |
всего в том числе: |
206 845,4 |
169 804,1 |
168 804,1 |
местный бюджет |
143 865,3 |
126 669,7 |
125 669,7 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
62 980,1 |
43 134,4 |
43 134,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.1 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автодорог общего пользования местного значения |
всего в том числе: |
195 831,7 |
169 804,1 |
168 804,1 |
местный бюджет |
132 851,6 |
126 669,7 |
125 669,7 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
62 980,1 |
43 134,4 |
43 134,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.2 |
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2.1 |
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения |
всего в том числе: |
11 013,7 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
11 013,7 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
всего в том числе: |
11 168,8 |
3 840,9 |
3 840,9 |
местный бюджет |
11 168,8 |
3 840,9 |
3 840,9 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.1 |
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
всего в том числе: |
6 547,2 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
6 547,2 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2.1 |
Выполнение работ по перемещению, хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки |
всего в том числе: |
4 621,6 |
3 840,9 |
3 840,9 |
местный бюджет |
4 621,6 |
3 840,9 |
3 840,9 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3.1 |
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства | |||||||
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
|
Х |
Х |
Х |
2 092,0 |
2 092,0 |
2 092,0 |
Показатель объема услуги: Количество захоронений |
ед. |
110 |
110 |
110 |
Х |
Х |
Х |
Организация и содержание мест захоронения |
|
Х |
Х |
Х |
2 313,5 |
2 313,5 |
2 313,5 |
Показатель объема услуги: Площадь текущего содержания и ремонта кладбища; организация и ведение учета захоронений |
385 384 |
385 384 |
385 384 |
Х |
Х |
Х |
|
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг |
|
Х |
Х |
Х |
9 094,5 |
8 287,5 |
8 287,5 |
Показатель объема услуги: Количество тел (останков) умерших |
ед. |
450 |
450 |
450 |
Х |
Х |
Х |
Организация освещения улиц |
|
Х |
Х |
Х |
18 902,3 |
10 500,0 |
10 500,0 |
Показатель объема услуги: Протяженность сети наружного освещения |
км |
195,660 |
195,660 |
195,660 |
Х |
Х |
Х |
Организация благоустройства и озеленения |
|
Х |
Х |
Х |
5 155,9 |
5 189,4 |
5 189,4 |
Показатель объема услуги: Площадь объектов |
тыс. |
42,3076 |
42,3076 |
42,3076 |
Х |
Х |
Х |
Итого |
|
Х |
Х |
Х |
37 558,2 |
28 382,4 |
28 382,4 |
Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы | |||||||
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
|
Х |
Х |
Х |
171 533,2 |
168 804,1 |
168804,1 |
Показатель объема услуги: Протяженность автомобильных дорог общего пользования, количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования |
км, погонный метр |
119,919 |
119,919 |
119,919 |
Х |
Х |
Х |
Итого |
|
|
|
|
171 533,2 |
168 804,1 |
168 804,1 |
Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения | |||||||
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
|
Х |
Х |
Х |
4 668,6 |
Х |
Х |
Показатель объема услуги: Кол-во обслуживаемых светофорных объектов |
ед. |
8 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Показатель объема услуги: Кол-во обслуживаемых дорожных знаков |
шт. |
1134 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Показатель объема услуги: Нанесение горизонтальной дорожной разметки |
км |
57 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Показатель объема услуги: Нанесение горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах |
3244 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Выполнение работ по перемещению, хранению транспортных средств, а также эксплуатации специализированной стоянки |
|
Х |
Х |
Х |
4 621,6 |
3 840,9 |
3840,9 |
Показатель объема услуги: Количество рейсов, количество часов |
количество рейсов, количество часов |
6 964 |
6 964 |
6 964 |
Х |
Х |
Х |
Показатель объема услуги: Количество транспортных средств |
ед. |
65 |
65 |
65 |
Х |
Х |
Х |
Итого |
|
Х |
Х |
Х |
9 290,2 |
3 840,9 |
3 840,9 |
"
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 17 октября 2016 г. N... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.