Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
МОГО "Ухта"
от 23 ноября 2016 г. N 3134
"Приложение
к постановлению администрации
МОГО "Ухта"
от 7 ноября 2013 г. N 2076
Муниципальная программа
МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы"
Паспорт Программы
Паспорт
подпрограммы 1 "Электронный муниципалитет"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Администрация МОГО "Ухта" |
|||||
Соисполнители подпрограммы |
|
|||||
Цель подпрограммы |
Повышение уровня эффективности и прозрачности деятельности администрации МОГО "Ухта", совершенствование системы предоставления муниципальных услуг |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию. 2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО "Ухта" по принципу "одного окна", оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром |
|||||
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
1. Доля электронного документооборота между отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" в общем объеме документооборота, %. 2. Количество посещений гражданами официального портала администрации МОГО "Ухта", тыс. ед. 3. Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МОГО "Ухта", качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %. 4. Количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО "Ухта", ед. 5. Доля граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан, %. 6. Доля автоматизированных рабочих мест работников администрации МОГО "Ухта", обеспеченных лицензионным программным обеспечением, %. 7. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг, мин. |
|||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|||||
Объемы финансирования подпрограммы |
Год |
Средства федерального бюджета (руб.) |
Средства республиканского бюджета (руб.) |
Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (руб.) |
Всего (руб.) |
2014 |
0,00 |
0,00 |
15 961 315,00 |
0,00 |
15 961 315,00 |
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
12 905 972,00 |
0,00 |
12 905 972,00 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
15 610 114,49 |
0,00 |
15 610 114,49 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
12 209 779,00 |
0,00 |
12 209 779,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
9 931 629,00 |
0,00 |
9 931 629,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
9 931 629,00 |
0,00 |
9 931 629,00 |
|
Итого |
0,00 |
0,00 |
76 550 438,49 |
0,00 |
76 550 438,49 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Повысить открытость и прозрачность деятельности администрации МОГО "Ухта" за счет использования и дальнейшего развития официального портала администрации МОГО "Ухта" и сайтов ее структурных подразделений. 2. Рост числа пользователей информацией о деятельности администрации МОГО "Ухта" посредством информационно-коммуникационной сети "Интернет". 3. Увеличение количества и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг. 4. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг |
Паспорт
подпрограммы 2 "Развитие кадрового потенциала администрации МОГО "Ухта"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Администрация МОГО "Ухта" |
|||||
Соисполнители подпрограммы |
- |
|||||
Цель подпрограммы |
Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в администрации МОГО "Ухта" |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО "Ухта" 2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО "Ухта" 3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
|||||
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
1. Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов администрации МОГО "Ухта", %. 2. Количество проведенных семинаров, тренингов, "круглых столов" по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО "Ухта", ед. 3. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей, %. 4. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей, %. 5. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации, % 6. Доля лиц, прошедших процедуры оценки персонала, от общей численности муниципальных служащих, %. |
|||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|||||
Объемы финансирования подпрограммы |
Год |
Средства федерального бюджета (руб.) |
Средства республиканского бюджета (руб.) |
Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (руб.) |
Всего (руб.) |
2014 |
0,00 |
0,00 |
44 254,00 |
0,00 |
44 254,00 |
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
Итого |
0,00 |
0,00 |
284 254,00 |
0,00 |
284 254,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Внедрение современных подходов к организации системы дополнительного профессионального образования. 2. Создание эффективной системы обеспечения администрации МОГО "Ухта" квалифицированными кадрами. 3. Создание эффективного механизма оценки персонала |
Паспорт
подпрограммы 3 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовое управление |
|||||
Соисполнитель подпрограммы |
- |
|||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО "Ухта" |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета. 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом. |
|||||
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
1. Удельный вес расходов бюджета МОГО "Ухта", представленных в виде муниципальных программ, %. 2. Объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, млн. руб. 3. Отношение дефицита бюджета МОГО "Ухта" к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, %. 4. Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета МОГО "Ухта" без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, %. 5. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, рублей. 6. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы, % |
|||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
|||||
Объемы финансирования подпрограммы |
Год |
Средства федерального бюджета (руб.) |
Средства республиканского бюджета (руб.) |
Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (руб.) |
Всего (руб.) |
2015 |
0,00 |
0,00 |
46 547 801,43 |
0,00 |
46 547 801,43 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
80 493 371,00 |
0,00 |
80 493 371,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
83 424 705,00 |
0,00 |
83 424 705,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
80 395 125,00 |
0,00 |
80 395 125,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
78 111 976,00 |
0,00 |
78 111 976,00 |
|
Итого |
0,00 |
0,00 |
368 972 978,43 |
0,00 |
368 972 978,43 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Устойчивое функционирование бюджетной системы городского округа в долгосрочной перспективе, обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию городским округом муниципальных функций |
Паспорт
подпрограммы 4 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
КУМИ МОГО "Ухта" |
|||||
Соисполнители подпрограммы |
- |
|||||
Цель подпрограммы |
Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования. 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. |
|||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
1. Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано по отношению к общему количеству объектов муниципальной собственности, %. 2. Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО "Ухта", от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО "Ухта" включенных в Прогнозный план приватизации МОГО "Ухта", %. 3. Доходы бюджета МОГО "Ухта", полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО "Ухта", млн. руб. 4. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы, %. |
|||||
Сроки и этапы и реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
|||||
Объемы финансирования подпрограммы |
Год |
Средства федерального бюджета (руб.) |
Средства республиканского бюджета (руб.) |
Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (руб.) |
Всего (руб.) |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
53 634 650,93 |
0,00 |
53 634 651,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
53 634 651,00 |
0,00 |
53 634 651,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
53 634 651,00 |
0,00 |
53 634 651,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
53 634 651,00 |
0,00 |
53 634 651,00 |
|
Итого |
0,00 |
0,00 |
214 538 603,93 |
0,00 |
214 538 603,93 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Обеспечение правомерного функционирования, использования и содержания муниципального имущества за счет увеличения к 2020 году до 100% доли объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано по отношению к общему количеству объектов муниципальной собственности. 2. Повышение контроля за использованием объектов муниципальной собственности. 3. Стабильное поступление доходов бюджета МОГО "Ухта" от использования муниципального имущества не менее 160 млн. рублей в год. |
Приоритеты и цели развития в сфере муниципального управления
Приоритетом реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере муниципального управления является повышение эффективности муниципального управления.
Целью Программы является совершенствование системы муниципального управления в городском округе.
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
1. Повышение уровня эффективности и прозрачности деятельности администрации МОГО "Ухта", совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.
2. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления в администрации МОГО "Ухта".
3. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО "Ухта".
4. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы Программы приведены в таблице 1.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в таблице 2.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2017 - 2019 гг.) приведено в таблице 3.1.
Таблица 1
Основные мероприятия,
ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
N |
Наименование основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Сроки реализации |
Целевые индикаторы |
||||||||||
наименование индикатора |
ед. изм. |
значения по годам |
||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы" | ||||||||||||||
|
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа |
% от числа опрошенных |
38 |
39 |
42 |
46 |
50 |
54 |
58 |
62 |
65 |
|||
Подпрограмма 1 "Электронный муниципалитет" | ||||||||||||||
Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Обеспечение доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных, сокращение сроков документооборота. Улучшение информирования населения о работе администрации МОГО "Ухта" | ||||||||||||||
1.1.1. |
Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных |
Администрация МОГО "Ухта" |
2014-2020 |
Доля электронного документооборота между отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" в общем объеме документооборота |
% |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
1.1.2. |
Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО "Ухта |
Администрация МОГО "Ухта" |
2014-2020 |
Количество посещений гражданами официального портала администрации МОГО "Ухта" |
тыс. ед. |
98,0 |
110,0 |
130,0 |
160,0 |
165,0 |
170,0 |
175,0 |
180,0 |
185,0 |
Доля автоматизированных рабочих мест работников администрации МОГО "Ухта", обеспеченных лицензионным программным обеспечением |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО "Ухта" по принципу "одного окна", оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Увеличение количества и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг. Повышение качества обслуживания населения, по предоставлению государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков предоставления услуг | ||||||||||||||
1.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг |
Администрация МОГО "Ухта" |
2014-2020 |
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МОГО "Ухта", качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
1.2.2. |
Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО "Ухта" в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями |
Администрация МОГО "Ухта" |
2014-2020 |
Количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО "Ухта" |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
Доля граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан |
% |
51 |
53 |
54 |
55 |
58 |
60 |
62 |
63 |
65 |
||||
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг |
мин. |
- |
- |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||||
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала администрации МОГО "Ухта" | ||||||||||||||
Задача 2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО "Ухта" | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО "Ухта", увеличение численности специалистов, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО "Ухта". | ||||||||||||||
2.1.1. |
Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО "Ухта" |
Администрация МОГО "Ухта" |
2015-2020 |
Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов администрации МОГО "Ухта" |
% |
4,0 |
4,6 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
2.1.2. |
Организация и проведение семинаров, тренингов, "круглых столов" по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО "Ухта" |
Администрация МОГО "Ухта" |
2015-2020 |
Количество проведенных семинаров, тренингов, "круглых столов" по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО "Ухта" |
ед. |
3,0 |
7,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Задача 2.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО "Ухта" | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Оптимизация процесса ротации кадров. Обеспечение открытости и гласности поступления на муниципальную службу, обеспечение замещения должностей квалифицированными кадрами. Всесторонний учет способностей, умений и навыков специалиста. Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров, обеспечение должностей, на которые формируется резерв, квалифицированными кадрами, оптимизация процесса ротации кадров. | ||||||||||||||
2.2.1. |
Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы |
Администрация МОГО "Ухта" |
2015-2020 |
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей |
% |
4,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
2.2.2. |
Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва |
Администрация МОГО "Ухта" |
2015-2020 |
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей |
% |
16,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров. Обеспечение должностей, на которые формируется резерв, квалифицированными кадрами | ||||||||||||||
2.3.1. |
Организация аттестации муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" |
Администрация МОГО "Ухта" |
2015-2020 |
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |
% |
95,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2.3.2. |
Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе |
Администрация МОГО "Ухта" |
2016-2020 |
Доля лиц, прошедших процедуры оценки персонала, от общей численности муниципальных служащих |
% |
- |
- |
- |
- |
50,0 |
55,0 |
56,0 |
57,0 |
58,0 |
Подпрограмма 3 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | ||||||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Осуществление бюджетного планирования в соответствии с методиками и порядками. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. Совершенствование системы правового регулирования ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Повышение эффективности контроля за использованием бюджетных средств. | ||||||||||||||
3.1.1. |
Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами |
Финансовое управление |
2015-2020 |
Удельный вес расходов бюджета МОГО "Ухта", представленных в виде муниципальных программ |
% |
59,0 |
62,0 |
87,0 |
91,0 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
3.1.2. |
Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов |
Финансовое управление |
2015-2020 |
Объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |
млн. руб. |
- |
1 781,40 |
1 547,00 |
1 453,60 |
1 301,40 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
руб. |
- |
1 259,76 |
1 269,07 |
1 405,13 |
1 476,66 |
1 476,66 |
1 476,66 |
1 476,66 |
1 476,66 |
||||
3.1.3 |
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами |
Финансовое управление |
2016-2020 |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы |
% |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Своевременное и полное погашение кредитных обязательств, отсутствие просрочек при погашении муниципального долга, соблюдение бюджетного законодательства. Поддержание объема муниципального долга на безопасном уровне | ||||||||||||||
3.2.1. |
Обслуживание муниципального долга |
Финансовое управление |
2015-2020 |
Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета МОГО "Ухта" без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам |
% |
33,6 |
27,8 |
33,2 |
32,6 |
36,42 |
36,46 |
36,46 |
36,46 |
0,00 |
3.2.2. |
Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание |
Финансовое управление |
2015-2020 |
Отношение дефицита бюджета МОГО "Ухта" к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам |
% |
2,0 |
7,9 |
10,0 |
10,0 |
- |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма 4 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | ||||||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципальной собственности для принятия управленческих решений. Прозрачность учета объектов недвижимости и решений, принимаемых по ним. Сокращение сроков подготовки материалов для принятия управленческих решений (в том числе по запросам граждан). | ||||||||||||||
4.1.1. |
Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО "Ухта" |
КУМИ МОГО "Ухта" |
2015-2020 |
Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано по отношению к общему количеству объектов муниципальной собственности |
% |
95,0 |
93,0 |
94,0 |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
4.1.2. |
Автоматизация учета объектов недвижимости МОГО "Ухта" |
КУМИ МОГО "Ухта" |
2015-2020 |
Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано по отношению к общему количеству объектов муниципальной собственности |
% |
95,0 |
93,0 |
94,0 |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности, повышение доходов от использования имущества. Повышение доходов от использования имущества и сокращение неоправданных расходов по его содержанию | ||||||||||||||
4.2.1. |
Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности |
КУМИ МОГО "Ухта" |
2015-2020 |
Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО "Ухта", от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО "Ухта" включенных в Прогнозный план приватизации МОГО "Ухта |
% |
1,0 |
2,0 |
2,4 |
3,0 |
50,0 |
45,0 |
45,0 |
40,0 |
40,0 |
Доходы бюджета МОГО "Ухта", полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО "Ухта" |
млн. руб. |
171,60 |
115,90 |
103,00 |
167,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
||||
4.2.2. |
Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов |
КУМИ МОГО "Ухта" |
2015-2020 |
Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО "Ухта", от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО "Ухта" включенных в Прогнозный план приватизации МОГО "Ухта |
% |
1,0 |
2,0 |
2,4 |
3,0 |
50,0 |
45,0 |
45,0 |
40,0 |
40,0 |
Доходы бюджета МОГО "Ухта", полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО "Ухта" |
млн. руб. |
171,60 |
115,90 |
103,00 |
167,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
||||
4.2.3. |
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами |
КУМИ МОГО "Ухта" |
2016-2020 |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы |
% |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
N |
Вид правового акта |
Основные положения правового акта |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма 1 "Электронный муниципалитет" | ||||
1.1. |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
О регламенте работы администрации муниципального образования городского округа "Ухта" |
Администрация МОГО "Ухта" |
2014 |
1.2. |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
Внесение изменений в положение о портале администрации МОГО "Ухта" |
Администрация МОГО "Ухта" |
2016 |
1.3. |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
Внесение изменений в положение о единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных администрации МОГО "Ухта" |
Администрация МОГО "Ухта" |
2016 |
1.4. |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
Об утверждении регламентов по оказанию муниципальных услуг |
Администрация МОГО "Ухта" |
(2014-2020) по мере необходимости |
1.5. |
Распоряжение администрации МОГО "Ухта" |
О мерах по эффективному управлению электронным документооборотом в администрации МОГО "Ухта" |
Администрация МОГО "Ухта" |
2014 |
Подпрограмма 3 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | ||||
3.1. |
Решение Совета МОГО "Ухта" |
Внесение изменений в порядок ведения бюджетного процесса в МОГО "Ухта" |
Финансовое управление |
(2014-2020) по мере необходимости |
3.2. |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
Внесение изменений в программу повышения эффективности управления муниципальными финансами МОГО "Ухта" на период до 2018 года |
Финансовое управление |
(2014-2020) по мере необходимости |
Подпрограмма 4 "Управление муниципальными имуществом и земельными ресурсами" | ||||
4.1. |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, для осуществления фермерским хозяйством своей деятельности |
КУМИ МОГО "Ухта" |
(2014-2020) по мере необходимости |
4.2. |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земель, государственная собственность на которые не разграничена" |
КУМИ МОГО "Ухта" |
(2014-2020) по мере необходимости |
4.3. |
Решение Совета МОГО "Ухта" |
Положение о коммерческом найме жилья, находящегося в муниципальной собственности |
КУМИ МОГО "Ухта" |
2015 |
4.4. |
Решение Совета МОГО "Ухта" |
Внесение изменений в порядки учета и использования муниципальной собственности и земельных ресурсов. Утверждение планов приватизации. |
КУМИ МОГО "Ухта" |
(2014-2020) по мере необходимости |
Таблица 3.1
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы"
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (руб.), |
|||||
источник финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы" |
|
Всего |
149 738 136,42 |
149 349 135,00 |
144 041 405,00 |
141 758 256,00 |
584 886 932,42 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
149 738 136,42 |
149 349 135,00 |
144 041 405,00 |
141 758 256,00 |
584 886 932,42 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
15 610 114,49 |
12 289 779,00 |
10 011 629,00 |
10 011 629,00 |
47 923 151,49 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
15 610 114,49 |
12 289 779,00 |
10 011 629,00 |
10 011 629,00 |
47 923 151,49 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Финансовое управление |
Всего |
80 493 371,00 |
83 424 705,00 |
80 395 125,00 |
78 111 976,00 |
322 425 177,00 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
80 493 371,00 |
83 424 705,00 |
80 395 125,00 |
78 111 976,00 |
322 425 177,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
53 634 650,93 |
53 634 651,00 |
53 634 651,00 |
53 634 651,00 |
214 538 603,93 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
53 634 650,93 |
53 634 651,00 |
53 634 651,00 |
53 634 651,00 |
214 538 603,93 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1. |
Подпрограмма 1 "Электронный муниципалитет" |
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
15 610 114,49 |
12 209 779,00 |
9 931 629,00 |
9 931 629,00 |
47 683 151,49 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
15 610 114,49 |
12 209 779,00 |
9 931 629,00 |
9 931 629,00 |
47 683 151,49 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию | ||||||||
1.1.1. |
Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных |
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
2 608 264,49 |
829 000,00 |
829 000,00 |
829 000,00 |
5 095 264,49 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
2 608 264,49 |
829 000,00 |
829 000,00 |
829 000,00 |
5 095 264,49 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2. |
Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО "Ухта" |
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
1 050 000,00 |
3 328 150,00 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
6 478 150,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
1 050 000,00 |
3 328 150,00 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
6 478 150,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО "Ухта" по принципу "одного окна", оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональными центрами | ||||||||
1.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг |
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
11 951 850,00 |
8 052 629,00 |
8 052 629,00 |
8 052 629,00 |
36 109 737,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
11 951 850,00 |
8 052 629,00 |
8 052 629,00 |
8 052 629,00 |
36 109 737,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.2. |
Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО "Ухта" в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями |
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала администрации МОГО "Ухта" |
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
240 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
240 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО "Ухта" | ||||||||
2.1.1. |
Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО "Ухта" |
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
120 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
120 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.2. |
Организация и проведение семинаров, тренингов, "круглых столов" по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО "Ухта" |
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
120 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
120 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО "Ухта" | ||||||||
2.2.1. |
Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы |
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2. |
Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва |
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | ||||||||
2.3.1. |
Организация аттестации муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" |
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.2. |
Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе |
Администрация МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3. |
Подпрограмма 3 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" |
Финансовое управление |
Всего |
80 493 371,00 |
83 424 705,00 |
80 395 125,00 |
78 111 976,00 |
322 425 177,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
80 493 371,00 |
83 424 705,00 |
80 395 125,00 |
78 111 976,00 |
322 425 177,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 3.1 Обеспечение сбалансированности местного бюджета | ||||||||
3.1.1. |
Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами |
Финансовое управление |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.2. |
Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов |
Финансовое управление |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.3. |
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами |
Финансовое управление |
Всего |
23 352 178,00 |
24 576 500,00 |
24 576 500,00 |
24 576 500,00 |
97 081 678,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
23 352 178,00 |
24 576 500,00 |
24 576 500,00 |
24 576 500,00 |
97 081 678,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом | ||||||||
3.2.1. |
Обслуживание муниципального долга |
Финансовое управление |
Всего |
57 141 193,00 |
58 848 205,00 |
55 818 625,00 |
53 535 476,00 |
225 343 499,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
57 141 193,00 |
58 848 205,00 |
55 818 625,00 |
53 535 476,00 |
225 343 499,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2.2. |
Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание |
Финансовое управление |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4. |
Подпрограмма 4 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
53 634 650,93 |
53 634 651,00 |
53 634 651,00 |
53 634 651,00 |
214 538 603,93 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
53 634 650,93 |
53 634 651,00 |
53 634 651,00 |
53 634 651,00 |
214 538 603,93 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования | ||||||||
4.1.1. |
Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО "Ухта" |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
2 160 000,00 |
2 160 000,00 |
2 160 000,00 |
2 160 000,00 |
8 640 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
2 160 000,00 |
2 160 000,00 |
2 160 000,00 |
2 160 000,00 |
8 640 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.1.2. |
Автоматизация учета объектов недвижимости МОГО "Ухта" |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | ||||||||
4.2.1. |
Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
15 157 899,10 |
15 157 899,00 |
15 157 899,00 |
15 157 899,00 |
60 631 596,1 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
15 157 899,10 |
15 157 899,00 |
15 157 899,00 |
15 157 899,00 |
60 631 596,1 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.2.2. |
Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
400 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
400 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.2.3. |
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
36 216 751,83 |
36 216 752,00 |
36 216 752,00 |
36 216 752,00 |
144 867 007,83 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
36 216 751,83 |
36 216 752,00 |
36 216 752,00 |
36 216 752,00 |
144 867 007,83 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
"
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 23 ноября 2016 г. N 3134... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.