Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми
от 13 января 2017 г. N 4
"О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29 ноября 2013 г. N 841 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
Во исполнение решения Совета муниципального района "Княжпогостский" от 22.12.2016 г. N 111 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района "Княжпогостский" от 22.12.2015 г. N 30 "О бюджете муниципального района "Княжпогостский" на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов", во исполнение решения Совета муниципального района "Княжпогостский" от 22.12.2016 года N 113 "О бюджете муниципального района "Княжпогостский" на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов" постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29 ноября 2013 г. N 841 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" (далее - постановление):
1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский" Панченко И.В.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель администрации |
В.И. Ивочкин |
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 13 января 2017 г. N 4
Паспорт
муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе"
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - Программа) |
Соисполнители Программы |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва, МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" г. Емва, МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", МБУ "Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система", МАУ "ЦХТО", МАУ "Княжпогостский центр национальный культур" |
Подпрограммы Программы |
1. "Развитие организаций дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1); 2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2); 3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3); 4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4); 5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5); 6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6). 7. "Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) |
Программно-целевые инструменты Программы |
- |
Цель Программы |
Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе, соответствующей потребностям современного общества. |
Задачи Программы |
- развитие дополнительного образования детей; - развитие библиотечного дела в Княжпогостском районе; - развитие музейного дела в Княжпогостском районе; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры; - сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; - укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования; - обеспечение управления реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе"; - хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры; - методическое обеспечение и межмуниципальная координация процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития народного творчества и социокультурной деятельности; - возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района. |
Целевые индикаторы и показатели Программы |
1) доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе "Княжпогостский"; 2) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; 3) развитие музейного дела; 4) количество учреждений культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами; 5) количество учреждений культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия; 6) количество культурно-досуговых учреждений культуры, в которых внедрены информационные технологии; 7) количество учреждений получивших субсидии на реализацию малых проектов; 8) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений; 9) уровень толерантного отношения к представителям другой национальности; 10) доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений; 11) удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики. |
Сроки реализации Программы |
1 этап: 2014 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Программы |
На реализацию мероприятий Программы на 2014 - 2019 годы потребуется 399 402,15 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 77 370,62 тыс. рублей; 2015 год - 63 007,86 тыс. рублей; 2016 год - 67 023,21 тыс. рублей; 2017 год - 63 846,52 тыс. рублей. 2018 год - 64 084,47 тыс. рублей; 2019 год - 64 069,47 тыс. рублей. за счет федеральных средств - 533,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 227,19 тыс. рублей; 2015 год - 55,80 тыс. рублей; 2016 год - 250,50 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета - 11 279,00 тыс. рублей: в том числе по годам: 2014 год - 9 781,80 тыс. рублей; 2015 год - 256,50 тыс. рублей; 2016 год - 487,10 тыс. рублей; 2017 год - 202,50 тыс. рублей; 2018 год - 275,55 тыс. рублей; 2019 год - 275,55 тыс. рублей. за счет средств муниципального бюджета - 387 589,66 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 67 361,63 тыс. рублей; 2015 год - 62 695,56 тыс. рублей; 2016 год - 66 285,61 тыс. рублей; 2017 год - 63 644,02 тыс. рублей; 2018 год - 63 808,92 тыс. рублей; 2019 год - 63 793,92 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей. 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
На I этапе реализации Программы основное внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан. Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Княжпогостского района, сохранение многообразия видов учреждений будут способствовать повышению качества и росту многообразия предоставляемых населению Княжпогостского района культурных благ. В последующий период реализации Программы будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала региона с учетом территориальных особенностей, формированию единого культурного пространства обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полной самореализации в разнообразной культурной деятельности. В целом реализация Программы позволит обеспечить сохранение историко-культурного наследия Княжпогостского района во всем спектре его направлений, что будет способствовать формированию комфортной этнокультурной среды обитания и обеспечению преемственности культурных традиций. Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан, повышение конкурентоспособности различных видов продуктов культурной деятельности. Реализация программы позволит: - повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения; - сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития культурных традиций Княжпогостского района; - расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения; - дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества; - создание информационно-культурного банка по истории, культуре, быту коми народа и народностей, проживающих на территории района; - проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями. |
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования
По состоянию на 1 января 2017 г. сеть учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" насчитывает 32 единицы, в том числе: 11 культурно-досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 17 библиотек, 1 музей с 1 филиалом, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет более 200 человек. На территории МР "Княжпогостский" действует 1 центр хозяйственно-технического обеспечения.
Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности - 20, в том числе 11 библиотек и 9 культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.
В 2016 году значительно повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 78%, в 2015 году этот показатель составлял -78%.
Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры - это удельный вес населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно-досуговым обслуживанием охвачено 99% населения Княжпогостского района. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.
В районе работают 154 клубных формирований, в них занимается 1675 человек, в том числе в 70 детских формированиях занимается 785 человек, что составляет - 8% от общего количества населения.
Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.
В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2016 году было охвачено 65% населения Княжпогостского района. В 2016 году на комплектование библиотечных фондов выделено более 84,0 тысячи рублей, подписку периодических изданий более - 230,0 тысяч рублей.
Организация дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва) осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва. Здесь обучается более 300 детей. В целях решения задач Подпрограммы 1 необходимо обновление музыкальных инструментов, оснащение учреждения современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой для обучения детей предпрофессиональным образованием в рамках культуры и искусства.
Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" г. Емва (далее - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей") и филиал "Музей им. Питирима Сорокина в с. Туръя" МБУ "Княжпогостский РИКМ". Охват населения музейным обслуживанием составил в 2016 году 66%.
В районе имеются народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, обработка глины, вышивка.
На территории МР "Княжпогостский" для технического обслуживания учреждений культуры действует Муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
Материально-техническое оснащение сельских учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко- и свето-оборудования, современной системы безопасности.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Программа направлена на решение важнейших задач, соответствующих целям социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский". Мероприятия Программы:
- повышение культурного и образовательного уровня населения;
- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения;
- информатизация учреждений культуры, создание новых информационных продуктов;
- противопожарная защита учреждений культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- управления реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе".
2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере "Культура" социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования
Приоритет Программы - развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в муниципальном районе "Княжпогостский", соответствующей потребностям современного общества.
Целями Программы являются:
- повышение качества жизни населения МР "Княжпогостский" путем предоставления возможности творческой самореализации, духовного обогащения творчески активной части населения, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Княжпогостского района, Республики Коми и России, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, полноценного межнационального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества, и количества оказываемых ими муниципальных услуг; развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия народов, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Княжпогостском районе.
Для участия в указанных целях необходимо решение следующих задач:
- развитие дополнительного образования детей;
- развитие библиотечного дела в Княжпогостском районе;
- развитие музейного дела в Княжпогостском районе;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры;
- управления реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе";
- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры;
- удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
В рамках решения задачи по развитию дополнительного образования детей в сфере культуры предусмотрено:
- выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, а также проведение перепланировки и ремонта помещений, освобожденных арендатором в 2014 году в организации дополнительного образования МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва;
- оснащение интерактивными досками, музыкальными инструментами, специальной учебной мебелью и оборудованием, учебниками и наглядными пособиями.
Кроме того, Программой по развитию библиотечного, музейного дела и культурно-досуговой деятельности предусмотрено приобретение специального оборудования, современной техники, музыкальных инструментов, расходных материалов, запасных частей и аксессуаров к ним для оснащения учреждений культуры и искусства в муниципальном районе "Княжпогостский".
Для решения задачи по информационному обеспечению учреждений культуры предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе внедрение информационных технологий, который предполагает, прежде всего, разработку концепции информатизации сферы культуры муниципального района "Княжпогостский". Проведение мероприятий по информатизации в рамках концепции позволит корректно связать используемые (или планируемые к внедрению в дальнейшем) информационные системы и инфраструктурные составляющие.
Информатизация учреждений культуры и организаций дополнительного образования в рамках концепции информатизации сферы культуры Республики Коми обеспечит интеграцию с республиканским порталом государственных услуг (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), системой электронного документооборота и другими информационными системами.
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Княжпогостского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения, дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 1 этап: 2014 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основные мероприятия Программы определены исходя из необходимости достижения цели и решения задач Программы и сгруппированы по 7 подпрограммам.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в таблице 2 приложения 1 к Программе.
5. Основные меры правового регулирования в сфере "Культура" направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы
Правовое регулирование отношений в сфере культуры осуществляется в соответствии Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N 176, Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 1244-р), Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р), Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. N 267), Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537), Концепцией развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761), Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституцией Республики Коми, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, и Концепцией информатизации Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 16 августа 2010 г. N 361-р, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми"
Уточнение состава мер правового регулирования предполагается в течение всего периода реализации Программы.
Оценка применения мер правового регулирования в сфере реализации Программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица N 3).
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных результатов:
1) повышение качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и организаций дополнительного образования, за счет ремонта МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва, приобретения современного оборудования, качественных музыкальных инструментов и др.;
2) существенное улучшение доступа населения муниципального района "Княжпогостский", в том числе лиц с ограниченными возможностями услугами, предоставляемыми учреждениями культуры, за счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, развития культурно-познавательных Интернет-ресурсов, обеспечения электронного взаимодействия учреждений культуры;
3) развитие творческого потенциала создателей продуктов культуры, укрепление имиджа работников учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" и имиджа творческих профессий, в том числе за счет повышения творческого потенциала работников;
4) развитие социально-культурной инфраструктуры в районе, сохранение и развитие в Республике Коми единого культурно-информационного пространства.
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов, на восстановление разрушенных и разрушающихся объектов культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", утрачиваемых вследствие не принятых своевременно мер по их ремонту и реконструкции.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.
Реализация Программы позволит обеспечить создание стартовых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности и вывести сферу культуры на новый уровень, позволяющий ей, иметь важное значение в социально-экономических процессах в Княжпогостском районе.
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) отражается в приложении 1 Программе (таблица N 1).
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы отражается в приложении 1 к Программе (таблица N 4).
7. Перечень и краткое описание подпрограмм
1. Масштаб задач Программы предусматривает выделение шести подпрограмм:
1. Развитие организаций дополнительного образования;
2. Развитие библиотечного дела;
3. Развитие музейного дела;
4. Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
5. Обеспечение условий для реализации Программы;
6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений;
7. Развитие и сохранение национальных культур
Каждая из подпрограмм предусматривает межведомственную координацию.
Соисполнитель Подпрограммы 1 - МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва
2. Целью Подпрограммы 1 является:
- создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими.
Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, а также проведение перепланировки и ремонта помещений, освобожденных арендатором в 2014 году в организации дополнительного образования МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва;
- оснащение интерактивными досками, музыкальными инструментами, специальной учебной мебелью и оборудованием, учебниками и наглядными пособиями.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
3. Целью Подпрограммы 2 является:
- создание условий для обеспечения развития библиотечного дела и формирование единого информационного пространства.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 2 - МБУ "Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система".
4. Целью Подпрограммы 3 является:
- создание условий для развития музейного дела.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания;
- внедрение информационных технологий.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 3 - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей".
5. Целью Подпрограммы 4 является:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания;
- проведение культурно-досуговых мероприятий; сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; укрепление единства российской нации этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования;
- приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;
- внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий;
- реализация малых проектов в сфере культуры;
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- проведение ремонтных работ учреждений отрасли культура;
- гранты в области культуры.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 4 - МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры".
6. Цель Подпрограммы 5 является:
- обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
7. Цель Подпрограммы 6 является:
- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - отдел культуры и спорта муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 6 - муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения" учреждений Княжпогостского района
8. Цель Подпрограммы 7 является:
- Развитие и сохранение национальных культур.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания (ЦНК)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 7 - муниципальное автономное учреждение "Княжпогостский центр национальных культур"
8. Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы на 2014 - 2019 годы потребуется 399 402,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 77 370,62 тыс. рублей;
2015 год - 63 007,86 тыс. рублей;
2016 год - 67 023,21 тыс. рублей;
2017 год - 63 846,52 тыс. рублей;
2018 год - 64 084,47 тыс. рублей;
2019 год - 64 069,47 тыс. рублей.
за счет федеральных средств - 533,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 227,19 тыс. рублей;
2015 год - 55,80 тыс. рублей;
2016 год - 250,50 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 11 279,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 9 781,80 тыс. рублей;
2015 год - 256,50 тыс. рублей;
2016 год - 487,10 тыс. рублей;
2017 год - 202,50 тыс. рублей;
2018 год - 275,55 тыс. рублей;
2019 год - 275,55 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета - 387 589,66 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 67 361,63 тыс. рублей;
2015 год - 62 695,56 тыс. рублей;
2016 год - 66 285,61 тыс. рублей;
2017 год - 63 644,02 тыс. рублей;
2018 год - 63 808,92 тыс. рублей;
2019 год - 63 793,92 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей.
2018 год - 0,00 тыс. рублей.
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
9. Методика оценки эффективности Программы
В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
,
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) Программы,
- количество показателей (индикаторов) Программы;
Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле:
,
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
,
где:
- уровень финансирования реализации Программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы |
Критерии оценки эффективности |
Неэффективная |
менее 0,5 |
Уровень эффективности удовлетворительный |
0,5 - 0,79 |
Эффективная |
0,8 - 1 |
Высокоэффективная |
более 1 |
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры), являющейся заказчиком Программы.
Отдел культуры организуют реализацию мероприятий, осуществляет мониторинг хода реализации Программы и формирует в установленном порядке сводный отчет о реализации Программы.
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 13 января 2017 г. N 4
Паспорт
Подпрограммы N 1 основной Программы "Развитие учреждений культуры дополнительного образования"
Наименование Подпрограмм |
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 1 |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "ДШИ" г. Емва) |
Подпрограммы |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 |
- |
Цель Подпрограммы 1 |
Создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими Федеральными государственными требованиями (ФГТ) |
Задачи Подпрограммы 1 |
- выполнение санитарно-гигиенических мероприятий в МАО ДО "ДШИ" г. Емва; - укрепление материально-технической базы; - выполнение муниципального задания; - ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий МАО ДО "ДШИ" г. Емва. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 |
- выполнение санитарно-гигиенических мероприятий в МАО ДО "ДШИ" г. Емва; - укрепление материально-технической базы; - выполнение муниципального задания; - ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий МАО ДО "ДШИ" г. Емва; - предоставление дополнительного образования в области искусства. |
Сроки реализации Подпрограммы 1 |
1 этап: 2014 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 73 425,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 13 720,25 тыс. рублей; 2015 год - 11 785,56 тыс. рублей 2016 год - 12 028,46 тыс. рублей; 2017 год - 11 902,93 тыс. рублей; 2018 год - 11 994,18 тыс. рублей; 2019 год - 11 994,18 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 181,50 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 181,50 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 841,10 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 100,30 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 99,70 тыс. рублей; 2017 год - 165,00 тыс. рублей; 2018 год - 238,05 тыс. рублей; 2019 год - 238,05 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 72 402,96 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 13 438,45 тыс. рублей; 2015 год - 11 785,56 тыс. рублей; 2016 год - 11 928,76 тыс. рублей; 2017 год - 11 737,93 тыс. рублей; 2018 год - 11 756,13 тыс. рублей; 2019 год - 11 756,13 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей. 2018 год - 0,00 тыс. рублей. 2019 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
к 2020 году планируется достичь следующих показателей: - выполнение муниципального задания; - выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, а также проведение перепланировки и ремонта помещений, освобожденных арендатором в 2014 году в организации дополнительного образования МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Современный этап социально-экономического развития МР "Княжпогостский" требует формирования новой социокультурной среды, гуманизации образовательного пространства.
Образование в области искусств востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности человека.
Обучение в МАО ДО "ДШИ" г. Емва осуществляется на 6 отделениях. Обучающихся более 300 детей.
МАО ДО "ДШИ" г. Емва осуществляет работу по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Ежегодно самые одаренные молодые дарования получают премии руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский".
Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых детей, их ранней профориентации вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а следовательно и возможности реализации творческого потенциала учащихся. Развитие детского коллективного творчества (оркестр народных инструментов "Гармония"), инструментального исполнительства учащихся затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 1, описание основных целей и задач Подпрограммы 1
Основными целями Подпрограммы 1 являются:
1) создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими федеральными государственными требованиями (ФГТ).
Решение обозначенных проблем должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям:
1) укрепление материально-технической базы;
2) выполнение муниципального задания;
3) ремонт, капитальный ремонт зданий и оснащение специальным оборудованием и материалами организаций дополнительного образования.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы - 1 этап: 2014 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Достижение целей и решение задач Программы 1 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1) выполнение противопожарных мероприятий.
2) укрепление материально-технической базы;
3) выполнение муниципального задания;
4) ремонт, капитальный ремонт зданий и оснащение специальным оборудованием и материалами организаций дополнительного образования.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 1
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 1244-р, Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительством РФ от 04.09.2014 г. N 1727-р, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми"
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих основных результатов:
- выполнение противопожарных мероприятий;
- выполнение муниципального задания;
- укрепление материально технической базы;
- ремонт, капитальный ремонт зданий и оснащение специальным оборудованием и материалами организаций дополнительного образования.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2019 годах составляет 73 425,56 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного Бюджета |
||
2014 |
13 720,25 |
181,50 |
100,30 |
0,00 |
13 438,45 |
2015 |
11 785,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 785,56 |
2016 |
12 028,46 |
0,00 |
99,70 |
0,00 |
11 928,76 |
2017 |
11 902,93 |
0,00 |
165,00 |
0,00 |
11 737,93 |
2018 |
11 994,18 |
0,00 |
238,05 |
0,00 |
11 756,13 |
2019 |
11 994,18 |
0,00 |
238,05 |
0,00 |
11 756,13 |
Всего |
73 425,56 |
181,50 |
841,10 |
0,00 |
72 402,96 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 13 января 2017 г. N 4
Паспорт
подпрограммы основной Программы "Развитие библиотечного дела"
Название Подпрограммы |
"Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы |
МБУ "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - МЦБС) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 |
- |
Цель Подпрограммы 2 |
Создание условий для развития библиотечного дела формирование единого информационного пространства |
Задачи Подпрограммы 2 |
- комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек; - подписка на периодические издания для муниципальных библиотек; - внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела; - выполнение муниципального задания. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
- количество документов, выданных из фондов библиотек; - доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе; - количество зарегистрированных пользователей; - выполнение муниципального задания. |
Сроки реализации Подпрограммы 2 |
1 этап: 2014 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 потребуется 86 029,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 15 538,96 тыс. рублей; 2015 год - 14 441,90 тыс. рублей 2016 год - 14 523,14 тыс. рублей; 2017 год - 13 841,71 тыс. рублей; 2018 год - 13 841,71 тыс. рублей; 2019 год - 13 841,71 тыс. рублей. - за счет федеральных средств -251,99 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 45,69 тыс. рублей; 2015 год - 55,80 тыс. рублей; 2016 год - 150,50 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 584,90 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 216,40 тыс. рублей; 2015 год - 158,70 тыс. рублей; 2016 год - 97,30 тыс. рублей; 2017 год - 37,50 тыс. рублей; 2018 год - 37,50 тыс. рублей; 2019 год - 37,50 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 85 192,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 15 276,87 тыс. рублей; 2015 год - 14 227,40 тыс. рублей; 2016 год - 14 275,34 тыс. рублей; 2017 год - 13 804,21 тыс. рублей; 2018 год - 13 804,21 тыс. рублей; 2019 год - 13 804,21 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
к 2020 году планируется достичь увеличения количества библиографических записей в электронных базах данных; увеличение количество документов, выданных из фонда библиотеки |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.
Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая численность которых составляет 17.
Библиотечным обслуживанием в 2016 году было охвачено 65% населения Княжпогостского района.
Необходимо ускоренными темпами осуществить перевод всего электронного каталога библиотеки в машиночитаемую форму, что позволит максимально интенсифицировать использование фонда библиотеки жителям Княжпогостского района.
В настоящее время происходят некоторые изменения, как в облике муниципальной библиотеки, так и в системе взаимоотношений с органами местного самоуправления. Библиотеки совместно с администрацией муниципального района "Княжпогостский" участвуют в решении таких задач, как экологическое и правовое просвещение населения, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда культурного наследия.
80% фондов составляют морально устаревшие, практически не читаемые книги. Таким образом, недостаточность комплектования, малая оснащенность большинства библиотек современной компьютерной и оргтехникой не обеспечивают пользователю получение информации в полном объеме.
Остро стоит проблема и внедрения компьютерных технологий, создание собственных электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа пользователей к информации любого уровня посредством Интернет.
Реализация подпрограммы обеспечит предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей.
Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития Княжпогостского района, а также сохранности и доступности пользователям хранимого в библиотечных фондах национального культурного достояния.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 2, описание основных целей и задач Подпрограммы 2
Основными целями Подпрограммы 2 являются:
1) создание условий для развития библиотечного дела формирование единого информационного пространства.
Реализацию намеченных целей предполагается обеспечить путем решения следующих задач:
- количество документов, выданных из фондов библиотек;
- доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе;
- количество зарегистрированных пользователей;
- выполнение муниципального задания.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы - 1 этап: 2014 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Достижение целей и решение задач Программы 2 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
1) комплектование книжных фондов;
2) подписка на периодические издания;
3) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела в соответствии с Порядком субсидирования на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства (приложение N 1);
4) выполнение муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 2
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
Информатизация учреждений культуры и искусства в рамках концепции информатизации сферы культуры Республики Коми обеспечит интеграцию с республиканским порталом государственных услуг (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), системой электронного документооборота и другими информационными системами.
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2
Показателями решения задач Подпрограммы 2 являются:
1) комплектование книжных фондов;
2) подписка на периодические издания;
3) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела;
4) выполнение муниципального задания.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014 - 2019 годах составляет 86 029,13 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
15 538,96 |
45,69 |
216,40 |
0,00 |
15 276,87 |
2015 |
14 441,90 |
55,80 |
158,70 |
0,00 |
14 227,40 |
2016 |
14 523,14 |
150,50 |
97,30 |
0,00 |
14 275,34 |
2017 |
13 804,21 |
0,00 |
37,50 |
0,00 |
13 804,21 |
2018 |
13 804,21 |
0,00 |
37,50 |
0,00 |
13 804,21 |
2019 |
13 804,21 |
0,00 |
37,50 |
0,00 |
13 804,21 |
Всего |
86 029,13 |
251,99 |
584,90 |
0,00 |
85 192,24 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 1
к подпрограмме 2
Порядок
субсидирования на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства муниципального района "Княжпогостский" (далее - ИМЦП), входящего в состав муниципального бюджетного учреждения "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - КМЦБС), в пределах средств бюджета муниципального района "Княжпогостский" на соответствующий финансовый год, предусмотренных на эти цели (далее - Субсидия).
2. Субсидия предоставляется КМЦБС на финансирование следующих расходов:
- оплата услуг по обслуживанию и сопровождению справочно-правовых систем "Консультант Плюс", установленных в ИМЦП;
- оплата услуг по подписке и доставке периодических изданий в ИМЦП;
- укрепление материально-технической базы, проведение мероприятий по обеспечению информационной поддержки на базе ИМЦП;
- приобретение программного обеспечения.
3. Предоставление субсидии осуществляется самостоятельным отраслевым подразделением администрации муниципального района "Княжпогостский", осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения (далее - отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский") при одновременном соблюдении следующих условий:
3.1. Предоставление заявки на предоставление субсидии в срок и по форме (согласно приложению к настоящему порядку);
3.2. Положение об ИМЦП (при первом обращении в текущем финансовом году);
3.3. Своевременное и полное предоставление отчетности об использовании субсидии по формам, установленным отделом культуры и спорта.
Документы, указанные в подпунктах 3.1 - 3.3 настоящего пункта, предоставляются КМЦБС в течение года, но не позднее 20 декабря текущего финансового года в структурное подразделение, осуществляющее функции и полномочия учредителя самостоятельно.
4. Отдел культуры и спорта в течение 5 календарных дней с даты регистрации заявки проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение о соответствии (несоответствии), КМЦБС условиям предоставления субсидии и требованиям и о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
Отдел культуры и спорта принимает решение о возможности предоставления субсидии КМЦБС либо о невозможности в предоставлении субсидии при наличии хотя бы одного из следующих условий:
1) несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком;
2) предоставление документов с нарушением установленных сроков;
3) наличие в представленных документах противоречивых сведений.
Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом структурного подразделения, осуществляющего функции и полномочия учредителя в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявки на получение финансовой поддержки.
Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется уведомлением об отказе.
Решение Отдела культуры направляется в адрес КМЦБС в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
КМЦБС, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком.
5. Субсидии предоставляются на основании договоров (соглашений), заключенных между Отделом культуры и КМЦБС.
6. Обязательным условием для предоставления субсидии, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидии, является:
1) размер, сроки предоставления субсидии, а также эффективность и результативность ее предоставления;
2) обязательства получателя субсидии по целевому использованию субсидии, а также по предоставлению в Отдел культуры документов для проверки целевого использования и выполнения условий предоставления субсидии;
3) порядок осуществления контроля за исполнением условий договора (соглашения);
4) обязательства получателя субсидии по возврату полной суммы средств субсидии, использованных не по целевому назначению и (или) не использованных в течение установленного срока с момента их получения;
6) ответственность сторон за нарушение условий договора (соглашения).
7. Субсидия в установленном порядке подлежит возврату в бюджет муниципального района "Княжпогостский" в случаях:
- нарушения КМЦБС условий получения субсидии, установленных настоящим Порядком, и предоставления недостоверных сведений;
- нецелевого использования средств субсидии;
- неиспользования субсидии в текущем финансовом году.
8. Выявленные нарушения оформляются актом, который подписывается Отделом культуры, и в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий или получения сведений от органов муниципального финансового контроля об установлении фактов представления недостоверных сведений, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, выявленных в результате проверок, направляет КМЦБС письмо-уведомление о возврате средств в бюджет муниципального района "Княжпогостский" (далее - уведомление).
КМЦБС в течение 15 календарных дней с даты получения уведомления осуществляет возврат субсидий в бюджет муниципального района "Княжпогостский".
8. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Отделом культуры в установленном порядке.
10. В случае если возникшие споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение
к порядку субсидирования на
функционирование
информационно-маркетингового центра
малого и среднего предпринимательства
Заявка
на получение субсидии
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
_________________________________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)
_________________________________________________________________________
(ответственный сотрудник и его контактные данные)
просим предоставить субсидию на финансирование расходов
информационно-маркетингового центра по работе с предпринимателями
муниципального района "Княжпогостский" в размере ________________________
_________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Общие сведения об организации:
Регистрационный номер ___________________________________________________
Дата регистрации ________________________________________________________
Место регистрации _______________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________
Фактический адрес _______________________________________________________
Банковские реквизиты для оказания перечисления субсидии:
_________________________________________________________________________
Лицевой счет ____________________________________________________________
Расчетный счет __________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________________
ОКАТО ___________________________________________________________________
ОКПО ____________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________________
С условиями и требованиями Порядка субсидирования на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства, ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
Перечень прилагаемых документов:
Руководитель организации ______________________ (_____________________)
Главный бухгалтер _____________________________ (_____________________)
М.П. "__" _______________ 20__ г.".
Приложение N 4
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 13 января 2017 г. N 4
Паспорт
подпрограммы основной программы "Развитие музейного дела"
Название программы |
"Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Отдел культуры и спорт администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 3 |
МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" (далее - РИКМ), |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 |
|
Цель Подпрограммы 3 |
- создание условий для развития музейного дела. |
Задачи Подпрограммы 3 |
- внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела; - выполнение муниципального задания. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 |
- выполнение муниципального задания; - увеличение количества посещаемости музеев (на 1 жителя); - увеличение доли представленных зрителю музейных предметов общего количества предметов основного фонда. |
Сроки реализации Подпрограммы 3 |
1 этап: 2014 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 потребуется 11 626,02 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 914,83 тыс. рублей; 2015 год - 1 926,18 тыс. рублей 2016 год - 2 028,10 тыс. рублей; 2017 год - 1 918,97 тыс. рублей; 2018 год - 1 918,97 тыс. рублей; 2019 год - 1 918,97 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 0,00 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 11 626,02 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 914,83 тыс. рублей; 2015 год - 1 926,18 тыс. рублей 2016 год - 2 028,10 тыс. рублей; 2017 год - 1 918,97 тыс. рублей; 2018 год - 1 918,97 тыс. рублей; 2019 год - 1 918,97 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей. 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
к 2016 году планируется достигнуть: - увеличение количества посещений музеев; - увеличение количества выставок и экскурсий. - увеличение количества предметов музейного фонда. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
Современное понимание миссии музея требует поиска инновационных подходов к его деятельности, использование новых методов и средств в научном поиске, широкую информатизацию основных направлений музейной работы.
В настоящее время в Княжпогостском районе функционирует 1 музей с 1 филиалом. Основной фонд насчитывает более 8 тыс. единиц хранения, отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории Республики Коми. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2016 году 66%.
Ежегодно муниципальные музеи МР "Княжпогостский" посещают около 3 тыс. человек. Две трети посетителей - это дети.
Вместе с тем, развитие музейного дела в Княжпогостском районе тормозит ряд проблем:
- материально-техническая база не отвечает современным требованиям музейного дела;
- превышены возможные сроки эксплуатации экспозиционного и технологического оборудования; ощущается острая необходимость его обновления.
Реализация намеченных мероприятий Подпрограммы 3 позволит создать условия для расширения доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создания новых экспозиций в музеях Княжпогостского района, обеспечения поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований и отражения в специфических формах материалов истории, материальной и духовной культуры коми народа, а также всех национальных групп, проживающих в Республике Коми.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 3, описание основных целей и задач Подпрограммы 3
Основными целями Подпрограммы 3 являются:
2) создание условий для развития музейного дела;
Данная Подпрограмма 3 направлена на решение следующих задач:
1) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела;
2) выполнение муниципального задания.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Сроки реализации Программы - 1 этап: 2014 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Основными мероприятиями по реализации Подпрограммы 3 являются:
1) создание условий для сбора и научной обработки музейных коллекций исторического и культурного значения в фондах музеев;
2) выполнение муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 3
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Концепцией социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314.
6. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3
Показателями решения задач подпрограммы являются:
1) выполнение муниципального задания;
2) увеличение количества посещаемости музеев (на 1 жителя);
3) увеличение доли представленных зрителю музейных предметов общего количества предметов основного фонда.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2019 годах составляет 11 626,02 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного Бюджета |
||
2014 |
1 914,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 914,83 |
2015 |
1 926,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 926,18 |
2016 |
2 028,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 028,10 |
2017 |
1 918,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 918,97 |
2018 |
1 918,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 918,97 |
2019 |
1 918,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 918,97 |
Всего |
11 620,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 626,02 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 5
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 13 января 2017 г. N 4
Паспорт
подпрограммы основной Программы "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"
Название подпрограммы |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 4 |
МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" (далее - РДК) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 |
|
Цель Подпрограммы 4 |
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры. |
Задачи Подпрограммы 4 |
- выполнение муниципального задания; - проведение культурно-досуговых мероприятий; - сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; - укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования; - приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов; - внедрение информационных технологий; - мероприятия по проведению ремонта, капитального ремонта и оснащение материалами; - реализация малых проектов в сфере культуры; - строительство учреждений отрасли культура; - гранты в области культуры. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 |
- количество культурно-досуговых мероприятий; - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий; - количество клубных формирований; - количество участников в клубных формированиях; - количество учреждений оснащенных информационными технологиями; - количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия; - количество учреждений обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментами. |
Сроки реализации Подпрограммы 4 |
1 этап: 2014 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 потребуется 140 865,03 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 35 188,36 тыс. рублей; 2015 год - 21 433,80 тыс. рублей 2016 год - 23 221,71 тыс. рублей; 2017 год - 20 255,92 тыс. рублей; 2018 год - 20 382,62 тыс. рублей; 2019 год - 20 382,62 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 100,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 100,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета-9 853,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 9 465,10 тыс. рублей; 2015 год - 97,80 тыс. рублей; 2016 год - 290,10 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета -130 912,03 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25 723,26 тыс. рублей; 2015 год - 21 336,00 тыс. рублей; 2016 год - 22 831,61 тыс. рублей; 2017 год - 20 255,92 тыс. рублей; 2018 год - 20 382,62 тыс. рублей; 2019 год - 20 382,62 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
к 2020 году планируется достичь следующих показателей: - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества клубных формирований; - увеличение количества участников в клубных формированиях; - количество учреждений оснащенных информационными технологиями; - количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия; - увеличение количества учреждений обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментам; - количество учреждений получивших субсидия на реализацию малых проектов. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 направлена на сохранение, поддержку и развитие народного художественного творчества Княжпогостского района; совершенствование культурно-досуговой деятельности; обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности; сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путём приобщения населения, в том числе и детей и молодёжи, к культурным ценностям; укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2017 года в Княжпогостском районе функционировали 11 культурно-досуговых учреждений. Из общего числа клубных учреждений 9 культурно-досуговых учреждений расположено в сельской местности. Для большинства населения, проживающего в сельской местности, муниципальное учреждение культуры - единственный источник, обеспечивающий условия для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. И эти ценности востребованы.
Современный подход к обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений требует совершенствования информационно-методического обеспечения специалистов учреждений культуры. Более конкретной и действенной должна стать деятельность по разработке и распространению методических изданий, этнографических, сценарных материалов.
Развитие культурно-досуговой деятельности в районе тормозит ряд серьезных проблем:
1) неудовлетворительное состояние и не соответствие современным требованиям материально-технической базы подавляющего большинства учреждений культуры клубного типа. Прослеживается износ оборудования, музыкальных инструментов, нехватка осветительной, звуковой и видеоаппаратуры. Нуждаются в обновлении сценические костюмы любительских коллективов.
2) недостаточная кадровая обеспеченность. В связи с низкой заработной платой, падением престижа профессии работника культуры, повсеместно прослеживается отток кадров из культурно-досуговой сферы и приход в отрасль кадров, особенно на селе, не имеющих специального профессионального образования;
3) под угрозой исчезновения находятся такие проявления нематериальных культурных ценностей народов, проживающих в республике, как традиционная народная музыка, танцы, праздники, народные ремесла и художественные промыслы, устные традиции;
4) недостаточные условия созданы в учреждениях культуры клубного типа для работы по обработке уникальных образцов традиционной культуры, полученных ранее у носителей народной культуры.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 4, описание основных целей и задач Подпрограммы 4
Основными целями Подпрограммы 4 являются:
1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры.
Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания;
- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение и развитие государственных языков Республики Коми;
- укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования;
- приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры;
- внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий;
- реализация малых проектов в сфере культуры;
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- строительство учреждений отрасли культура.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 4
Сроки реализации Программы - 1 этап: 2014 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
В перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 включены:
1) выполнение муниципального задания;
2) проведение культурно-досуговых мероприятий;
3) приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;
5) реализация малых проектов в сфере культуры;
4) внедрение информационных технологий;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
7) строительство учреждений отрасли культура;
8) гранты в области культуры.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 4
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной Подпрограммы 4. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 4
Показателями решения задач подпрограммы являются:
1) увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
2) увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий.
3) увеличение количества клубных формирований;
4) увеличение количества участников в клубных формированиях;
5) количество учреждений оснащенных информационными технологиями;
6) количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия;
7) количество учреждений обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментами;
8) доля получивших премию.
7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2019 годах составляет 140 865,03 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
35 188,36 |
0,00 |
9 465,10 |
0,00 |
25 723,26 |
2015 |
21 433,80 |
0,00 |
97,80 |
0,00 |
21 336,00 |
2016 |
23 221,71 |
100,00 |
290,10 |
0,00 |
22 831,61 |
2017 |
20 255,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 255,92 |
2018 |
20 382,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 382,62 |
2019 |
20 382,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 382,62 |
Всего |
140 865,03 |
100,00 |
9 853,00 |
0,00 |
130 912,03 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 6
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 13 января 2017 г. N 4
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
Название Подпрограммы |
"Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" (далее - Подпрограмма 5) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 5 |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 |
- |
Цель Подпрограммы 5 |
обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
Задачи Подпрограммы 5 |
- обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 |
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми (процент); - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "развитее отрасли Культура в Княжпогостском районе" ее подпрограмм (процент) |
Сроки реализации Подпрограммы 5 |
1 этап - 2014 - 2017 годы; 2 этап - 2018 - 2020 годы. |
Объемы финансирования Подпрограммы 5 |
На реализацию Подпрограммы 5 на 2014 - 2018 годы потребуется 22 633,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 794,18 тыс. рублей; 2015 год - 2 908,02 тыс. рублей; 2016 год - 4 291,91 тыс. рублей; 2017 год - 4 204,77 тыс. рублей; 2018 год - 4 224,77 тыс. рублей; 2019 год - 4 209,77 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 0,00 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 22 633,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 794,18 тыс. рублей; 2015 год - 2 908,02 тыс. рублей; 2016 год - 4 291,91 тыс. рублей; 2017 год - 4 204,77 тыс. рублей; 2018 год - 4 224,77 тыс. рублей; 2019 год - 4 209,77 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей. 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 |
На первом этапе выполнения Подпрограммы 5 повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. По итогам реализации Подпрограммы 5 будет разработана и проведена унификация процессов управления, разработки и реализации нормативных документов. В целом реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы. Важным результатом реализации Подпрограммы 5 станет повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры на разных уровнях местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами местного самоуправления |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры) является органом местного самоуправления, осуществляющим в пределах своей компетенции полномочия и нормативное правовое регулирование в области культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры, национальных отношений и сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия на территории Княжпогостского района, а также самостоятельным структурным подразделением администрации муниципального района "Княжпогостский", который осуществляет муниципальный контроль на территории Княжпогостского района в сфере охраны муниципальных объектов культурного наследия. Отдел культуры осуществляет функции и полномочия учредителя 7 муниципальных (автономных, бюджетных) учреждений Княжпогостского района.
В целях координации деятельности органов местного самоуправления в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 5.
Реализация Подпрограммы 5 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы.
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5, описание основных целей и задач Подпрограммы 5
Основными приоритетами Подпрограммы 5 являются:
- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;
- повышение эффективности расходования бюджетополучателями средств бюджетов муниципальной бюджетной системы.
В соответствии с указанными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 5 - обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.
Задачи Подпрограммы 5:
1) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном уровне;
2) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
Сроки реализации Подпрограммы 5- 1 этап - 2014 - 2017 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
4.1. Подпрограмма 5 предусматривает следующие мероприятия:
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в приложении 1 к Программе (таблица 1).
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5:
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми (процент);
- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной Программы и ее подпрограмм (процент).
4.2. Подпрограммой 5 предусматриваются:
1) создание рабочей группы по управлению Программой;
2) проведение мониторинга по реализации Программы;
3) взаимодействие с органами статистики, органами местного самоуправления и иными субъектами в сфере культуры по сбору данных для определения значений показателей Программы;
4) проведение оценки эффективности Программы на основе целевых индикаторов;
5) корректировка содержания Программы с учетом внешних изменений.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 с указанием сроков их реализацией, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 2).
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 5
В рамках решения задач Подпрограммы 5 применяются следующие меры государственного регулирования - налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах". Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица 3).
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 5. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит достичь следующих основных результатов:
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры;
2) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
3) осуществление полномочий по охране объектов культурного наследия муниципального значения;
4) в рамках выполнения задачи по обеспечению управления реализации мероприятий Программы на муниципальном уровне:
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5.
1) повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры.
По итогам реализации Подпрограммы 5 будет разработана и проведена унификация процессов управления, разработки и реализации нормативных документов.
В целом реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой показателей (индикаторов).
Важным результатом реализации Подпрограммы 5 станет повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры на уровне органов местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами местного самоуправления.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2018 годах составляет 22 633,42 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
2 794,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 794,18 |
2015 |
2 908,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 908,02 |
2016 |
4 291,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 291,91 |
2017 |
4 204,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 204,77 |
2018 |
4 224,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 224,77 |
2019 |
4 209,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 209,77 |
Всего |
22 633,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 633,42 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 5
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 производится в соответствии методикой оценки эффективности реализации Программы.
Приложение N 7
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 13 января 2017 г. N 4
Паспорт
подпрограммы "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"
Название Подпрограммы |
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 6 |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6 |
- |
Цель Подпрограммы 6 |
Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры |
Задачи Подпрограммы 6 |
- Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий; - Благоустройство прилегающих к зданиям территорий, содержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии; - Услуги по чистке и уборке служебных помещений. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6 |
- доля учреждений культуры охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием. |
Сроки реализации Подпрограммы 6 |
1 этап - 2014 - 2017 годы; 2 этап - 2018 - 2020 годы. |
Объемы финансирования Подпрограммы 6 |
На реализацию Подпрограммы 6 на 2014 - 2019 годы потребуется 60 242,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8 214,05 тыс. рублей; 2015 год - 10 512,39 тыс. рублей; 2016 год - 10 929,90 тыс. рублей; 2017 год - 10 195,42 тыс. рублей; 2018 год - 10 195,42 тыс. рублей; 2019 год - 10 195,42 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 0,00 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 60 242,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8 214,05 тыс. рублей; 2015 год - 10 512,39 тыс. рублей; 2016 год - 10 929,90 тыс. рублей; 2017 год - 10 195,42 тыс. рублей; 2018 год - 10 195,42 тыс. рублей; 2019 год - 10 195,42 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 |
На первом этапе выполнения Подпрограммы 6 ожидается своевременное и качественное обслуживание зданий, своевременное и качественное обслуживание прилегающих к зданиям территорий, соблюдение санитарно-гигиенических норм содержания административных помещений. В целом реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры создано муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района", Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 12 декабря 2013 г. N 891. (далее - "Центр ХТО")
В целях координации деятельности органов местного самоуправления в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 6.
Реализация Подпрограммы 6 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы.
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 6, описание основных целей и задач Подпрограммы 6
Основными приоритетами Подпрограммы 6 являются:
- выполнение муниципального задания в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с указанными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 6 - обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.
Задачи Подпрограммы 6:
- Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий;
- Благоустройство прилегающих к зданиям территорий, содержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии;
- Услуги по чистке и уборке служебных помещений.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
Сроки реализации Подпрограммы 6 - 1 этап - 2014 - 2017 годы;
2 этап - 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
Подпрограмма 6 предусматривает следующие мероприятия:
1. Выполнение муниципального задания.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 с указанием сроков их реализацией, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 2).
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 6
В рамках решения задач Подпрограммы 6 применяются следующие меры государственного регулирования - налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах". Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица 3).
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 6. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы 6 позволит достичь следующих основных результатов:
1. своевременное и качественное обслуживание зданий, своевременное и качественное обслуживание прилегающих к зданиям территорий, соблюдение санитарно-гигиенических норм содержания административных помещений.
В целом реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6.
1) доля учреждений культуры охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием.
В целом реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2018 годах составляет 60 242,60 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
8 214,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 214,05 |
2015 |
10 512,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 512,39 |
2016 |
10 929,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 929,90 |
2017 |
10 195,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 195,42 |
2018 |
10 195,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 195,42 |
2019 |
10 195,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 195,42 |
Всего |
60 242,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 242,60 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 8
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 13 января 2017 г. N 4
Паспорт
Подпрограммы N 7 основной Программы "Развитие и сохранение национальных культур"
Наименование Подпрограмм |
"Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 7 |
МАУ "Княжпогостский Центр национальных культур" (далее - МАУ "КЦНК") |
Подпрограммы |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7 |
- |
Цель Подпрограммы 7 |
Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района. |
Задачи Подпрограммы 7 |
- методическое обеспечение и межмуниципальная координация процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития народного творчества и социокультурной деятельности; - возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района; - удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7 |
1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений; 2) уровень толерантного отношения к представителям другой национальности; 3) доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений; 4) удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики. |
Сроки реализации Подпрограммы 7 |
1 этап: 2017 - 2019 годы; |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 |
На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 4 580,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1 526,80 тыс. рублей; 2018 год - 1 526,80 тыс. рублей; 2019 год - 1 526,80 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 0,00 тыс. рублей. в том числе по годам: 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 4 580,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1 526,80 тыс. рублей; 2018 год - 1 526,80 тыс. рублей; 2019 год - 1 526,80 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2017 год - 0,00 тыс. рублей. 2018 год - 0,00 тыс. рублей. 2019 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 |
к 2019 году планируется достичь следующих показателей: - выполнение муниципального задания; - создание информационно-культурного банка по истории, культуре, быту коми народа и народностей, проживающих на территории района; - проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7
По состоянию на 1 января 2017 г. на территории Княжпогостского района действует 1 Центр национальных культур. На базе Центра работает 5 творческих коллективов, 8 клубов по интересам. Учреждение создано с целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Задачами Учреждения являются:
- методическое обеспечение и межмуниципальная координация процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития народного творчества и социокультурной деятельности;
- возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных объединений на территории муниципального района "Княжпогостский";
- оказание содействия национально-культурному развитию народов и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования "Княжпогостский";
- создание и организация работы коллективов, любительских объединений, клубов по интересам и национальным принадлежностям;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных, национальных групп населения;
Для достижения установленных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- осуществляет мониторинг межнациональных отношений на территории Княжпогостского района;
- проведение работы по сохранению культурного наследия, народных традиций, фольклора, народных праздников, обрядов, календарных праздников, исследование местных фольклорных традиций;
- создание информационно-культурного банка по истории, культуре, быту коми народа и народностей, проживающих на территории района;
- проведение национальных обрядов, праздников, выставок декоративно-прикладного творчества, ритуалов в соответствии с народными традициями;
- проведение тематических вечеров, творческих встреч и других форм просветительской деятельности;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями
- создание и организация работы национально-культурных объединений, студий, кружков любительского художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, природно-экологическим, спортивно-оздоровительным, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным различной направленности интересам;
- оказание консультативной, методической и организационно творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий национально-культурным объединениям;
- осуществляет анализ и мониторинг деятельности Учреждения, на основе анализа определяет приоритетные направления развития культурно-этнографической деятельности, клубов по интересам, любительских объединений, ведет паспортизацию, учет и контроль за их деятельностью;
- ведет гражданско-патриотическую работу, проводит мероприятия по пропаганде культурного наследия, культуры с использованием историко-культурных ценностей муниципального района "Княжпогостский";
- осуществляет информационную и рекламно-маркетинговую деятельность.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 7, описание основных целей и задач Подпрограммы 7
Основными приоритетами Подпрограммы 7 являются:
- выполнение муниципального задания;
- создание информационно-культурного банка по истории, культуре, быту коми народа и народностей, проживающих на территории района;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями.
В соответствии с указанными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 7 - обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.
Задачи Подпрограммы 7:
- методическое обеспечение и межмуниципальная координация процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития народного творчества и социокультурной деятельности;
- возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 7
Сроки реализации Подпрограммы - 1 этап: 2017 - 2019 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7
Достижение целей и решение задач Программы 7 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
- выполнения муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 7
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми"
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 7
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих основных результатов:
- выполнение муниципального задания;
- создание информационно-культурного банка по истории, культуре, быту коми народа и народностей, проживающих на территории района;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7
Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2019 годах составляет 4 580,40 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного Бюджета |
||
2017 |
1 526,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
2018 |
1 526,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
2019 |
1 526,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
Всего |
4 580,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 580,40 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 7
Оценка эффективности реализации подпрограммы 7 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 9
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 13 января 2017 г. N 4
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Княжпогостский" (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦСР |
ВР |
|
|
|
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||
Муниципальная программа |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" |
Всего |
956 |
0700 |
0500000000 |
600 |
77 370,62 |
63 007,86 |
67 023,21 |
63 846,52 |
64 084,47 |
64 069,47 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
0700 |
0500000000 |
600 |
77 370,62 |
63 007,86 |
67 023,21 |
63 846,52 |
64 084,47 |
64 069,47 |
||
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,45 |
11 902,93 |
11 994,18 |
11 994,18 |
||
МБУ "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 523,14 |
13 841,71 |
13 841,71 |
13 841,71 |
||
МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
||
МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
23221,71 |
20 255,92 |
20 382,62 |
20 382,62 |
||
Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 224,77 |
4 209,77 |
||
МАУ "Центр хозяйственно технического обеспечения учреждений Княжпогостского района" |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
||
|
|
МАУ "Княжпогостский центр национальных культур" |
956 |
0801 |
0588А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
Подпрограмма 1 |
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Всего |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,45 |
11 902,93 |
11 994,18 |
11 994,18 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МОА ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,45 |
11 902,93 |
11 994,18 |
11 994,18 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение противопожарных мероприятий |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0702 |
0511А00000 |
600 |
2 800,00 |
68 200 |
95,46 |
15,90 |
34,10 |
34,10 |
Основное мероприятие 1.2. |
Субсидии на укрепление материально технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0702 |
0511А 72150 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,40 |
136,45 |
136,45 |
Основное мероприятие 1.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0702 |
0511Б00000 |
600 |
415,23 |
109,20 |
0,00 |
203,20 |
203,20 |
203,20 |
Основное мероприятие 1.4. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0702 |
0511Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
99,70 |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
Основное мероприятие 1.5. |
Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0702 |
0511Б72150 |
600 |
0,00 |
0,00 |
99,70 |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
Основное мероприятие 1.6. |
Выполнение муниципального задания (ДШИ) |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0702 |
0511В00000 |
600 |
10 505,02 |
11 593,16 |
11 617,30 |
11 620,43 |
11 620,43 |
11 620,43 |
Основное мероприятие 1.7. |
Премии одаренным детям |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0702 |
0510105000 |
350 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.8. |
Проведение текущих ремонтов |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0702 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2 |
"Развитие библиотечного дела" |
Всего |
956 |
0702 |
0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 523,14 |
13 841,71 |
13 841,71 |
13 841,71 |
|
|
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 523,14 |
13 841,71 |
13 841,71 |
13 841,71 |
||
Основное мероприятий 2.1. |
Комплектование книжных и документальных фондов |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522А00000 |
600 |
81,30 |
88,40 |
38,70 |
38,70 |
38,70 |
38,70 |
Основное мероприятие 2.2. |
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из федерального бюджета |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522А51440 |
600 |
0,00 |
7,10 |
6,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.3. |
Субсидии на комплектование документальных фондов библиотек муниципальных образований |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522А72450 |
600 |
80,30 |
39,40 |
38,70 |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
Основное мероприятие 2.4. |
Подписка на периодические издания |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522Б00000 |
600 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
Основное мероприятие 2.5. |
Внедрение информационных технологий |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520203000 |
600 |
272,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.6. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522В00000 |
600 |
0,00 |
245,30 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
Основное мероприятие 2.7. |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522В72180 |
600 |
0,00 |
0,00 |
58,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.8. |
Выполнение муниципального задания (ЦБС) |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522Д00000 |
600 |
14 829,46 |
13 783,00 |
13 765,64 |
13 509,51 |
13 509,51 |
13 509,51 |
Основное мероприятие 2.9. |
Мероприятие по подключения общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522Г51460 |
600 |
45,69 |
48,70 |
43,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.10. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522Е51470 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.11. |
Проведение текущих ремонтов |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
115,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3 |
"Развитие музейного дела" |
Всего |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Внедрение информационных технологий |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0533А00000 |
600 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 3.2. |
Выполнение муниципального задания (РИКМ) |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0533Б00000 |
600 |
1 896,23 |
1 907,58 |
1 944,20 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
Основное мероприятие |
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 4. |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Всего |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
23 221,71 |
20 255,92 |
20 382,62 |
20 382,62 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
23 221,71 |
20 255,92 |
20 382,62 |
20 382,62 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Выполнение муниципального задания (учреждения культуры) |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544А00000 |
600 |
23 923,00 |
20 151,10 |
21 300,19 |
19 470,68 |
19 982,62 |
19 982,62 |
Основное мероприятие 4.2. |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544Б00000 |
600 |
600,00 |
351,00 |
600,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Основное мероприятие 4.3. |
Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544В00000 |
600 |
500,00 |
195,60 |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.4. |
Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544В72150 |
622 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.5. |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544В51470 |
622 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.6. |
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544Г00000 |
600 |
78,20 |
164,10 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.7. |
Малые проекты в сфере культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544Д00000 |
600 |
253,90 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятия 4.8. |
Субсидия из республиканского бюджета РК бюджетам муниципальных районов на реализацию малых проектов в сфере культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544Д72460 |
600 |
0,00 |
0,00 |
290,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.9. |
Проведение ремонтных работ |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544И00000 |
600 |
380,00 |
563,00 |
700,00 |
351,94 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.10. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0547216000 |
622 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
Основное мероприятие 4.11. |
Строительство учреждений культуры |
|
956 |
0801 |
|
|
9 044,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.12. |
Гранты в области культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
054048000 |
350 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.13. |
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.14. |
Реализация народного проекта в сфере культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544Л00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,30 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 5. |
Обеспечение для условий реализации программы |
Всего |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 224,77 |
4 209,77 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 224,77 |
4 209,77 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
0804 |
0555А00000 |
100 200 800 |
1 226,38 |
1 190,11 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 224,77 |
4 209,77 |
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
0804 |
0555А00000 |
100 |
1 219,88 |
1 148,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 6 |
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Всего |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,40 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МАУ "ЦХТО" |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
||
Основное мероприятие 6.1. |
Выполнение муниципального задания (ЦХТО) |
МАУ "ЦХТО" |
956 |
0804 |
0566А0000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
Подпрограмма 7. |
Развитие и сохранение национальных культур |
Всего |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МАУ "КЦНК" |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
||
Основное мероприятие 7.1. |
Выполнение муниципального задания (ЦНК) |
МАУ "КЦНК"" |
956 |
0801 |
0588А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
Приложение N 10
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 13 января 2017 г. N 4
таблица 7
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации |
|
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
КЦСР |
КВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
ИТОГО |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0700 |
0500000000 |
600 |
77 370,62 |
63 007,86 |
67 023,21 |
63 846,52 |
64 084,47 |
64 069,47 |
346 876,95 |
местного бюджета |
956 |
0700 |
0500000000 |
600 |
67 361,63 |
62 695,56 |
66 285,61 |
63 644,02 |
63 808,92 |
63 793,92 |
335 618,66 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0700 |
0500000000 |
600 |
9 781,80 |
256,50 |
487,10 |
202,50 |
275,55 |
275,55 |
10 724,80 |
||
федерального бюджета |
956 |
0700 |
0500000000 |
600 |
227,19 |
55,80 |
250,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
533,49 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0700 |
0500000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0702 |
05100 00000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,40 |
11 902,93 |
11 994,18 |
11 994,18 |
61 448,57 |
местного бюджета |
956 |
0702 |
05100 00000 |
600 |
13 438,45 |
11 785,56 |
11 928,75 |
11 737,93 |
11 756,13 |
11 756,13 |
61 067,07 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0517215000 |
622 |
100,30 |
0,00 |
99,70 |
165,00 |
238,05 |
238,05 |
200,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0515014000 |
622 |
181,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181,50 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение противопожарных мероприятий |
Всего, из них за счет средств: |
956 |
0702 |
0511А00000 |
600 |
2 800,00 |
68 200 |
95,46 |
79,30 |
170,55 |
170,55 |
3 031,86 |
местного бюджета |
956 |
0702 |
0511А00000 |
600 |
2 800,00 |
68 200 |
95,46 |
15,90 |
34,10 |
34,10 |
3 031,86 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,40 |
136,45 |
136,45 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Укрепление материально-технической базы |
Всего |
956 |
0702 |
0511А72150 |
600 |
415,23 |
109,20 |
199,40 |
203,20 |
203,20 |
203,20 |
996,73 |
местного бюджета |
956 |
0702 |
0511Б00000 |
600 |
133,43 |
109,20 |
99,70 |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
615,23 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0511Б72150 |
600 |
100,30 |
0,00 |
99,70 |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
200,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0511Б00000 |
600 |
181,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181,50 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0511Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение муниципального задания (ДШИ) |
Всего |
956 |
0702 |
0511В00000 |
600 |
10 505,02 |
11 593,16 |
11 617,30 |
11 620,43 |
11 620,43 |
11 620,43 |
57 288,68 |
местного бюджета |
956 |
0702 |
0511В00000 |
600 |
10 505,02 |
11 593,16 |
11 617,30 |
11 620,43 |
11 620,43 |
11 620,43 |
57 288,68 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Премии одаренным детям |
Всего |
956 |
0702 |
0510105000 |
350 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
местный бюджет |
956 |
0702 |
0510105000 |
350 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Проведение текущих ремонтов |
Всего |
956 |
0801 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0511000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0511000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0511000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие библиотечного дела" |
Всего, из них за счет: |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 523,14 |
13 841,71 |
13 841,71 |
13 841,71 |
73 692,20 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
15 276,86 |
14 227,40 |
14 275,34 |
13 804,21 |
13 804,21 |
13 804,21 |
72 967,80 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
216,40 |
158,70 |
97,30 |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
472,40 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
46,69 |
55,80 |
150,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252,99 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Комплектование книжных и документных фондов |
всего, из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0522А00000 |
600 |
161,60 |
134,90 |
84,10 |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
535,40 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522А00000 |
600 |
81,30 |
88,40 |
38,70 |
38,70 |
38,70 |
38,70 |
363,20 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0522А72450 |
600 |
80,30 |
39,40 |
38,70 |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
158,40 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0522А51440 |
600 |
0,00 |
7,10 |
6,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,8 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Подписка на периодические издания |
Всего, из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0522Б00000 |
600 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
1 210,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522Б00000 |
600 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
1 210,00 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Внедрение информационных технологий |
Всего из них за счет |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
272,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
272,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
136,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,10 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0520203000 |
600 |
136,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,10 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.4. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0522В00000 |
600 |
0,00 |
245,30 |
184,60 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
681,90 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522В00000 |
600 |
0,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
504,00 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0527218000 |
600 |
0,00 |
119,30 |
58,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177,9 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.5. |
Выполнение муниципального задания (ЦБС) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0522Д00000 |
600 |
14 829,46 |
13 783,00 |
13 765,64 |
13 509,51 |
13 509,51 |
13 509,51 |
70 639,50 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522Д00000 |
600 |
14 829,46 |
13 783,00 |
13 765,64 |
13 509,51 |
13 509,51 |
13 509,51 |
70 639,50 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.6. |
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
45,69 |
48,70 |
43,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
138,19 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0522Г51460 |
600 |
45,69 |
48,70 |
43,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
138,19 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.7. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
всего |
956 |
0801 |
0522Е51470 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0522Е51470 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.8. |
Проведение текущих ремонтов |
всего |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 3 |
"Развитие музейного дела" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
9 939,91 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
9 939,91 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Внедрение информационных технологий |
Всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0533А00000 |
600 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0533А00000 |
600 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Выполнение муниципального задания(РИКМ) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0533Б00000 |
600 |
1 896,23 |
1 907,58 |
1 944,20 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
9 781,61 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0533Б00000 |
600 |
1 896,23 |
1 907,58 |
1 944,20 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
9 781,61 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий |
Всего |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0533000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0533000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0533000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
23 221,71 |
20 255,92 |
20 382,62 |
20 382,62 |
126 649,87 |
местные бюджеты |
956 |
0801 |
0540000000 |
621 |
25 723,26 |
21 336,00 |
22 831,61 |
20 255,92 |
20 382,62 |
20 382,62 |
116 497,47 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000000 |
622 |
9 465,10 |
97,80 |
290,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 052,4 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Выполнение муниципального задания (учреждения культуры) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0544А00000 |
600 |
23 923,00 |
20 151,10 |
21 300,19 |
19 470,68 |
19 982,62 |
19 982,62 |
110 941,49 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544А00000 |
600 |
23 923,00 |
20 151,10 |
21 300,19 |
19 470,68 |
19 982,62 |
19 982,62 |
110 941,49 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.2. |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0544Б00000 |
600 |
600,00 |
351,00 |
600,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
2 351,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544Б00000 |
600 |
600,00 |
351,00 |
600,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
2 351,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.3. |
Приобретение специального оборудования |
Всего |
956 |
0801 |
0544В00000 |
600 |
500,00 |
195,60 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1194,40 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544В00000 |
600 |
250,00 |
97,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
547,20 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0544В72150 |
600 |
250,00 |
97,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
547,20 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.4. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0544Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544В72150 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0544В72150 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федерального бюджета |
956 |
0801 |
0544000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0544000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.5. |
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0544Г00000 |
600 |
78,20 |
164,10 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
302,30 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
054Г000000 |
600 |
39,10 |
164,10 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
263,20 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
39,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,10 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.6. |
Малые проекты в сфере культуры |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0544Д00000 |
600 |
253,90 |
0,00 |
440,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
694,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544Д00000 |
600 |
41,50 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191,50 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0544Д72460 |
600 |
212,40 |
0,00 |
290,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
502,50 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.7. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
всего |
956 |
0801 |
0547215000 |
622 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0547215000 |
622 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.8. |
Строительство учреждений отрасли культура |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
|
|
9 044,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 044,26 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
|
|
480,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480,66 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
|
|
8 563,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 563,60 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.9. |
Гранты в области культуры |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540408000 |
350 |
9,00 |
9,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540408000 |
350 |
9,00 |
9,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.10. |
Проведение ремонтных работ |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0544И00000 |
600 |
380,00 |
563,000 |
700,00 |
351,94 |
0,00 |
0,00 |
1 643,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544И00000 |
600 |
380,00 |
563,000 |
700,00 |
351,94 |
0,00 |
0,00 |
1 643,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.11. |
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий |
всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0544000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0544000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0544000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.12. |
Реализация народного проекта в сфере культуры |
всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0544Л00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,30 |
0,00 |
0,00 |
33,30 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544Л00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,30 |
0,00 |
0,00 |
33,30 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0544000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0544000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0544000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 5 |
Обеспечение для условий реализации программы |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 224,77 |
4 209,77 |
18 494,27 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550500000 |
100 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 224,77 |
4 209,77 |
18 494,27 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5. 1. |
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0555А00000 |
100 |
1 226,38 |
1 190,11 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 264,08 |
4 209,77 |
15 208,56 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0555А00000 |
100 |
1 219,88 |
1 148,04 |
4 291,91 |
3 789,77 |
3 809,77 |
3 794,77 |
14 113,95 |
||
местного бюджета |
956 |
0804 |
0555А00000 |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
414,00 |
526,027 |
414,00 |
1 044,06 |
||
местного бюджета |
956 |
0804 |
0555А00000 |
800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2,0 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0555А00000 |
600 |
1219,88 |
1148,041 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2367,92 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0555А00000 |
600 |
6,5 |
569,782 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
576,28 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 6 |
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
8 214,05 |
10 512, 39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
50 415,24 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0566А00000 |
600 |
8 214,05 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
50 415,24 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 6.1. |
Выполнение муниципального задания (ЦХТО) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
8 214,05 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
50 415,24 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0566А00000 |
600 |
8 214,05 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
50 415,24 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 7. |
Развитие и сохранение национальных культур |
Всего из них за счет средств |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
6 236,00 |
местного бюджета |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
6 236,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 7.1. |
Выполнение муниципального задания (ЦНК) |
Всего из них за счет средств |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
6 236,00 |
местного бюджета |
956 |
0702 |
0577А00000 |
621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
6 236,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 13 января 2017 г. N 4 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29 ноября 2013 г. N 841 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 11 января 2019 г. N 17 настоящее постановление признано утратившим силу