Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 21.03.2017 N 433
"Утверждена
Постановлением администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 29 января 2015 г. N 146
Муниципальная программа
муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "N 261-ФЗ"
Паспорт подпрограммы 1
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"
Паспорт подпрограммы 2
"Развитие транспортной системы"
Паспорт подпрограммы 3
"Обеспечение безопасности дорожного движения"
Паспорт подпрограммы 4
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цели (цель) подпрограммы |
Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов |
Задача подпрограммы |
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2017 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017 - 2019 годы предусматривается в размере - 700,0 тысяч рублей. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: - за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 700,0 тыс.руб.: 2017 год - 700,0 тыс.руб., 2018 год - 0,0 тыс.руб., 2019 год - 0,0 тыс.руб., - за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс.руб.: 2017 год - 0,0 тыс.руб., 2018 год - 0,0 тыс.руб., 2019 год - 0,0 тыс.руб., - за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс.руб.: 2017 год - 0,0 тыс.руб., 2018 год - 0,0 тыс.руб., 2019 год - 0,0 тыс.руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |
В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается: - организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "N 261-ФЗ"
Таблица N 1
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм
N |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель основного мероприятия |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" | ||||||
Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства | ||||||
1 |
1.1.1. Основное мероприятие Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Количество муниципальных жилых помещений (квартир) после проведения ремонта (приобретения) для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; Количество муниципальных жилых помещений (квартир) после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования |
2 |
1.1.2. Основное мероприятие Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения |
2015 - 2020 гг. |
Обеспечение доступным и комфортным жильем населения |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья; Количество расселенных жилых помещений; Количество расселенных площадей жилых помещений; Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт; Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
|
3 |
1.1.3. Основное мероприятие Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса |
|
2015 - 2020 гг. |
Сохранение благоприятной экологической ситуации на территориях, где расположены сооружения водохозяйственного комплекса, обеспечение жителей хозяйственной и питьевой водой |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующего целевых показателей: Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины |
4 |
1.1.4. Основное мероприятие Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
2015 - 2020 гг. |
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы, подпрограмм, сохранение благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации на территории городского округа |
Нарушение сроков выполнения мероприятий, ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Уровень выполнения МКУ "Технический контроль" муниципального задания |
|
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы | ||||||
5 |
1.2.1. Основное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы, подпрограмм |
Нарушение сроков выполнения мероприятий |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года) |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы" | ||||||
Задача 1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями | ||||||
6 |
2.1.1. Основное мероприятие Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Восстановление технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей муниципальной программы: Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества; Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию; Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования; Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов; Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети; Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования; Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; Площадь отремонтированной улично-дорожной сети; Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней; Площадь отремонтированных тротуаров |
7 |
2.1.2. Основное мероприятие Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
Невыполнение планов по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы: Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники |
Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам | ||||||
8 |
2.2.1. Основное мероприятие Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Улучшение качества обслуживания населения, технического состояния общественного автомобильного транспорта |
Неудовлетворенность населения услугами общественного автомобильного транспорта |
Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы: Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на территории МО ГО "Воркута"; Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта; Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов |
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" | ||||||
Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов | ||||||
9 |
3.1.1. Основное мероприятие Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Снижение аварийности на автомобильных дорогах |
Увеличение (рост) количества числа допущенных ДТП |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение показателя муниципальной программы: Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих разметке; Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов |
Задача 2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения | ||||||
10 |
3.2.1. Основное мероприятие Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Снижение аварийности на автомобильных дорогах |
Увеличение (рост) количества числа допущенных ДТП |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение показателя муниципальной программы: Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП; Количество размещенной информации на тему повышения безопасности дорожного движения |
Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | ||||||
11 |
3.3.1. Основное мероприятие Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП |
УГХиБ |
2015 - 2020 гг. |
Уменьшение количества ДТП с участием несовершеннолетних |
Рост детского дорожно-транспортного травматизма |
Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы: Количество детей, пострадавших в результате ДТП; Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях; Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры" | ||||||
Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
12 |
4.1.1. Основное мероприятие Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
УГХиБ |
2017 - 2020 гг. |
Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде |
Повышенные расходы граждан на коммунальные услуги |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде |
Таблица N 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" |
|||
|
Постановление администрации МО ГО "Воркута" |
Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета МО ГО "Воркута" на 2017 год на реализацию муниципальной программы МО ГО "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" |
После утверждения бюджета МО ГО "Воркута", не позднее чем в 30-дневный срок со дня официального опубликования решения о бюджете |
|
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы" |
|||
|
Постановление администрации МО ГО "Воркута" |
Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета МО ГО "Воркута" на 2017 год на реализацию муниципальной программы МО ГО "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" |
после утверждения бюджета МО ГО "Воркута", не позднее чем в 30-дневный срок со дня официального опубликования решения о бюджете |
|
Постановление администрации МО ГО "Воркута" |
"Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и проездов МО ГО "Воркута" |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута", муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" |
после утверждения бюджета МО ГО "Воркута" |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
|||
|
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры" |
|||
|
Постановление администрации МО ГО "Воркута" |
Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета МО ГО "Воркута" на 2017 год на реализацию муниципальной программы МО ГО "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" |
после утверждения бюджета МО ГО "Воркута", не позднее чем в 30-дневный срок со дня официального опубликования решения о бюджете |
Таблица N 3
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значение целевых показателей (индикаторов) |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа | |||||||||
Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута" | |||||||||
1 |
Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО "Воркута" |
% |
2,7 |
1,8 |
0,9 |
2,2 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
33,2 |
31,7 |
30,1 |
32,0 |
27,0 |
25,5 |
25,5 |
3 |
Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Воркута" (число погибших/количество ДТП) |
% |
1 |
0,5 |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
чел./ед. |
- |
- |
- |
3/45 |
2/45 |
1/40 |
1/40 |
||
4 |
Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории МО ГО "Воркута" |
% |
60 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" | |||||||||
Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг | |||||||||
Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства | |||||||||
1 |
Количество муниципальных жилых помещений (квартир) после проведения ремонта (приобретения) для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
шт. |
3 |
3 |
3 |
40 |
40 |
40 |
- |
2 |
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования |
шт. |
17 |
17 |
17 |
50 |
- |
- |
- |
3 |
Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья |
чел. |
167 |
42 |
38 |
125 |
- |
- |
- |
4 |
Количество расселенных жилых помещений |
ед. |
76 |
14 |
12 |
50 |
- |
- |
- |
5 |
Количество расселенных площадей жилых помещений |
кв. м |
3 424,5 |
809,5 |
693,86 |
2500,0 |
- |
- |
- |
6 |
Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства |
чел. |
- |
42 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Количество расселенных жилых помещений с учетом необходимости развития малоэтажного строительства |
ед. |
- |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Количество расселенных площадей жилых помещений с учетом необходимости развития малоэтажного строительства |
кв. м |
- |
809,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт |
ед. |
4 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
чел. |
640 |
922 |
518 |
|
|
|
|
11 |
Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины |
% |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
12 |
Уровень выполнения МКУ "Технический контроль" муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы | |||||||||
1 |
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы" | |||||||||
Цель муниципальной подпрограммы: Развитие надежной транспортной инфраструктуры | |||||||||
Задача 1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями | |||||||||
1 |
Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества |
км |
0 |
1,5 |
2,0 |
- |
- |
- |
- |
2 |
Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию |
км |
- |
- |
- |
119 |
- |
- |
- |
3 |
Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
4 |
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов |
шт. |
50 |
50 |
50 |
- |
- |
- |
- |
5 |
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
6 |
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
7 |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования |
тыс. кв. м |
1,4 |
49 |
49,2 |
- |
- |
- |
- |
8 |
Площадь отремонтированной улично-дорожной сети |
тыс. кв. м |
44,6 |
55 |
55,7 |
- |
- |
- |
- |
9 |
Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней |
км |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Площадь отремонтированных тротуаров |
тыс. кв. м |
0,2 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
- |
- |
11 |
Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники |
ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам | |||||||||
1 |
Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на территории МО ГО "Воркута" от потребности |
% |
40 |
50 |
86 |
100 |
- |
- |
- |
2 |
Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта |
% |
10 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
- |
3 |
Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов |
ед. |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
- |
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" | |||||||||
Цель муниципальной подпрограммы: Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | |||||||||
Задача 1. Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||
1 |
Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих разметке |
% |
- |
- |
93,9 |
94 |
95 |
98 |
|
2 |
Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов |
ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
Задача 2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения | |||||||||
1 |
Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП |
чел. |
85 |
76 |
68 |
3/50 |
2/45 |
1/40 |
- |
2 |
Количество размещенной информации на тему повышения безопасности дорожного движения |
ед. |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | |||||||||
1 |
Количество детей, пострадавших в результате ДТП |
чел. |
7 |
5 |
3 |
1 |
0 |
0 |
- |
2 |
Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях |
ед. |
- |
- |
8922 |
- |
- |
- |
- |
3 |
Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |
ед. |
- |
- |
56 |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры" | |||||||||
Цель муниципальной подпрограммы: Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов | |||||||||
Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||
1 |
Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде |
ед. |
- |
- |
- |
170 |
- |
- |
- |
Таблица N 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования МО ГО "Воркута"
Статус |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники программы |
Расходы (тыс.руб.), годы |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства" |
УГХиБ |
459 960,0 |
290 511,1 |
274 511,1 |
|
1. Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" |
УГХиБ |
231 000,8 |
159 759,9 |
146 759,9 |
|
Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
|
162 062,7 |
110 597,6 |
97 597,6 |
- мероприятие 1.1.1.1 |
Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу |
УГХиБ |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.2 |
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом |
УГХиБ |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.3 |
Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду |
УГХиБ |
10 369,1 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.4 |
Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях |
УГХиБ |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.5 |
Реализация проекта "Народный бюджет" |
УГХиБ |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.6 |
Организация освещения улиц |
МБУ "СДУ" |
20 255,0 |
20 255,0 |
20 255,0 |
- мероприятие 1.1.1.7 |
Организация благоустройства и озеленения |
МБУ "СДУ" |
6 010,0 |
6 510,0 |
6 510,0 |
- мероприятие 1.1.1.8 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) |
МБУ "СпПС" |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
- мероприятие 1.1.1.9 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) |
МБУ "СпПС" |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
- мероприятие 1.1.1.10 |
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг |
МБУ "СпПС" |
9 600,0 |
9 600,0 |
9 600,0 |
- мероприятие 1.1.1.11 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда |
УГХиБ |
38 500,0 |
28 500,0 |
23 500,0 |
- мероприятие 1.1.1.12 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда |
УГХиБ |
10 000,0 |
10 000,0 |
8 000,0 |
- мероприятие 1.1.1.13 |
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения |
УГХиБ |
27 700,0 |
20 700,0 |
15 700,0 |
- мероприятие 1.1.1.14 |
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги горячего водоснабжения |
УГХиБ |
5 500,0 |
5 500,0 |
4 500,0 |
- мероприятие 1.1.1.15 |
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда |
УГХиБ |
21 905,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.16 |
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
УГХиБ |
5 223,6 |
4 882,6 |
4 882,6 |
Основное мероприятие 1.1.2 |
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения |
|
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.2.1 |
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания |
УГХиБ |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.1.4 |
Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|
16 555,9 |
11 878,5 |
11 878,5 |
- мероприятие 1.1.4.1 |
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства |
МКУ "Техконтроль" |
11 327,4 |
11 150,0 |
11 150,0 |
- мероприятие 1.1.4.2 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
МКУ "Техконтроль" |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- мероприятие 1.1.4.3 |
Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных |
УГХиБ |
5 128,5 |
628,5 |
628,5 |
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
37 382,2 |
37 283,8 |
37 283,8 |
- мероприятие 1.2.1.1 |
Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы |
УГХиБ |
37 382,2 |
37 283,8 |
37 283,8 |
2. Подпрограмма "Развитие транспортной системы" |
|
215 589,2 |
125 801,2 |
122 801,2 |
|
Задача 1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения |
|
186 789,2 |
125 801,2 |
122 801,2 |
- мероприятие 2.1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
МБУ "СДУ" |
186 789,2 |
125 801,2 |
122 801,2 |
- мероприятие 2.1.1.2 |
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам |
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.2.1 |
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения |
|
28 800,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 2.2.1.1 |
Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах |
УГХиБ |
27 600,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 2.2.1.2 |
Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог |
УГХиБ |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
|
12 670,0 |
4 950,0 |
4 950,0 |
|
Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
|
7 720,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 3.1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
МБУ "СДУ" |
7 720,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.1 |
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств |
|
4 950,0 |
4 950,0 |
4 950,0 |
- мероприятие 3.2.1.1 |
Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок |
МБУ "СДУ" |
3 807,2 |
3 807,2 |
3 807,2 |
- мероприятие 3.2.1.2 |
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств |
МБУ "СДУ" |
1 142,8 |
1 142,8 |
1 142,8 |
- мероприятие 3.2.1.3 |
Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке |
МБУ "СДУ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.3.1 |
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП |
УПРО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры" |
|
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
|
700,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 4.1.1.1 |
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде |
УГХиБ |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 4.1.1.2 |
Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица N 5
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа |
Содержание и развитие муниципального хозяйства |
всего в том числе: |
459 960,0 |
290 511,1 |
274 511,1 |
местный бюджет |
411 814,2 |
285 000,0 |
269 000,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
48 145,8 |
5 511,1 |
5 511,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства |
всего в том числе: |
231 000,8 |
159 759,9 |
146 759,9 |
местный бюджет |
225 148,7 |
154 248,8 |
141 248,8 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
5 852,1 |
5 511,1 |
5 511,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.1 |
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
всего в том числе: |
162 062,7 |
105 715,0 |
92 715,0 |
местный бюджет |
156 839,1 |
105 715,0 |
92 715,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
5 223,6 |
4 882,6 |
4 882,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.1 |
Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу |
всего в том числе: |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.2 |
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом |
всего в том числе: |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.3 |
Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду |
всего в том числе: |
10 369,1 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
10 369,1 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.4 |
Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях |
всего в том числе: |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.5 |
Реализация проекта "Народный бюджет" |
всего в том числе: |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.6 |
Организация освещения улиц |
всего в том числе: |
20 255,0 |
20 255,0 |
20 255,0 |
местный бюджет |
20 255,0 |
20 255,0 |
20 255,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.7 |
Организация благоустройства и озеленения |
всего в том числе: |
6 010,0 |
6 510,0 |
6 510,0 |
местный бюджет |
6 010,0 |
6 510,0 |
6 510,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.8 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) |
всего в том числе: |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
местный бюджет |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.9 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) |
всего в том числе: |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
местный бюджет |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.10 |
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг |
всего в том числе: |
9 600,0 |
9 600,0 |
9 600,0 |
местный бюджет |
9 600,0 |
9 600,0 |
9 600,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.11 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
38 500,0 |
28 500,0 |
23 500,0 |
местный бюджет |
38 500,0 |
28 500,0 |
23 500,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.12 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
10 000,0 |
10 000,0 |
8 000,0 |
местный бюджет |
10 000,0 |
10 000,0 |
8 000,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.13 |
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения |
всего в том числе: |
27 700,0 |
20 700,0 |
15 700,0 |
местный бюджет |
27 700,0 |
20 700,0 |
15 700,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.14 |
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги горячего водоснабжения |
всего в том числе: |
5 500,0 |
5 500,0 |
4 500,0 |
местный бюджет |
5 500,0 |
5 500,0 |
4 500,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.15 |
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
21 905,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
21 905,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.16 |
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
всего в том числе: |
5 223,6 |
4 882,6 |
4 882,6 |
республиканский бюджет Республики Коми |
5 223,6 |
4 882,6 |
4 882,6 |
||
Основное мероприятие 1.1.2 |
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения |
всего в том числе: |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.2.1 |
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания |
всего в том числе: |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.4 |
Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
всего в том числе: |
16 555,9 |
11 878,5 |
11 878,5 |
местный бюджет |
15 927,4 |
11 250,0 |
11 250,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
628,5 |
628,5 |
628,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.1 |
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства |
всего в том числе: |
11 327,4 |
11 150,0 |
11 150,0 |
местный бюджет |
11 327,4 |
11 150,0 |
11 150,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.2 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.3 |
Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных |
всего в том числе: |
5 128,5 |
628,5 |
628,5 |
местный бюджет |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
628,5 |
628,5 |
628,5 |
||
Основное мероприятие 1.2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
всего в том числе: |
37 382,2 |
37 283,8 |
37 283,8 |
местный бюджет |
37 382,2 |
37 283,8 |
37 283,8 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.2.1.1 |
Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы |
всего в том числе: |
37 382,2 |
37 283,8 |
37 283,8 |
местный бюджет |
37 382,2 |
37 283,8 |
37 283,8 |
||
Подпрограмма 2 |
Развитие транспортной системы |
всего в том числе: |
215 589,2 |
125 801,2 |
122 801,2 |
местный бюджет |
173 295,5 |
125 801,2 |
122 801,2 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
42 293,7 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.1 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения |
всего в том числе: |
186 789,2 |
125 801,2 |
122 801,2 |
местный бюджет |
144 495,5 |
125 801,2 |
122 801,2 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
42 293,7 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
всего в том числе: |
186 789,2 |
125 801,2 |
122 801,2 |
местный бюджет |
144 495,5 |
125 801,2 |
122 801,2 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
42 293,7 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.1.1.2 |
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2.1 |
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения |
всего в том числе: |
28 800,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
28 800,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.2.1.1 |
Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах |
всего в том числе: |
27 600,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
27 600,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.2.1.2 |
Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог |
всего в том числе: |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
всего в том числе: |
12 670,0 |
4 950,0 |
4 950,0 |
местный бюджет |
12 670,0 |
4 950,0 |
4 950,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.1 |
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
всего в том числе: |
7 720,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
7 720,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 3.1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
всего в том числе: |
7 720,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
7 720,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2.1 |
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств |
всего в том числе: |
4 950,0 |
4 950,0 |
4 950,0 |
местный бюджет |
4 950,0 |
4 950,0 |
4 950,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 3.2.1.1 |
Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок |
всего в том числе: |
3 807,2 |
3 807,2 |
3 807,2 |
местный бюджет |
3 807,2 |
3 807,2 |
3 807,2 |
||
- мероприятие 3.2.1.2 |
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств |
всего в том числе: |
1 142,8 |
1 142,8 |
1 142,8 |
местный бюджет |
1 142,8 |
1 142,8 |
1 142,8 |
||
- мероприятие 3.2.1.3 |
Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3.1 |
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры |
всего в том числе: |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1.1 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
всего в том числе: |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 4.1.1.1 |
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде |
всего в том числе: |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 4.1.1.2 |
Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1.2 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 4.1.2.1 |
Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
||||
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства | |||||||
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) |
|
X |
X |
X |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
Показатель объема услуги (работы): Количество захоронений |
ед. |
80 |
75 |
70 |
X |
X |
X |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) |
|
X |
X |
X |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
X |
X |
X |
Площадь текущего содержания и ремонта кладбища; |
455 348 |
455 348 |
455 348 |
||||
Организация и ведение учета захоронений |
ед. |
630 |
600 |
550 |
|||
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг |
|
X |
X |
X |
9 200,0 |
9 200,0 |
9 200,0 |
Показатель объема услуги (работы): Количество тел (останков) умерших |
ед. |
450 |
425 |
400 |
X |
X |
X |
Организация освещения улиц |
|
X |
X |
X |
20 255,0 |
20 255,0 |
20 255,0 |
Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного освещения |
км |
203,6 |
203,6 |
203,6 |
X |
X |
X |
Организация благоустройства и озеленения |
|
X |
X |
X |
6 010,0 |
6 510,0 |
6 510,0 |
Показатель объема услуги (работы): Площадь объектов |
тыс. |
370,864 |
370,864 |
370,864 |
X |
X |
X |
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства |
|
X |
X |
X |
11 327,4 |
11 150,0 |
11 150,0 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
X |
X |
X |
Разработка, проверка сметной, проектно-сметной документации по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования МО ГО "Воркута"; |
млн. руб. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
Число строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства |
ед. |
40 |
35 |
30 |
|||
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
|
X |
X |
X |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Показатель объема услуги (работы): площадь муниципального жилищного фонда |
тыс. |
181,6 |
180,0 |
180,0 |
X |
X |
X |
Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ) |
|
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема услуги (работы): количество принятых телефонных звонков |
ед. |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
X |
X |
X |
Итого |
|
X |
X |
X |
51 542,4 |
51 865,0 |
51 865,0 |
Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы | |||||||
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
|
X |
X |
X |
186 789,2 |
125 801,2 |
122 801,2 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
X |
X |
X |
Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования |
погонный метр |
434,81 |
434,81 |
434,81 |
|||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования |
км |
189,886 |
189,886 |
189,886 |
|||
Итого |
|
|
|
|
186 789,2 |
125 801,2 |
122 801,2 |
Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения | |||||||
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
|
X |
X |
X |
7 720,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
Кол-во обслуживаемых светофорных объектов |
ед. |
16 |
|||||
Кол-во обслуживаемых дорожных знаков |
шт. |
2733 |
|||||
Нанесение дорожной разметки |
м2/км |
6488/114,0 |
|||||
Оборудование дорожных неровностей |
шт. |
45 |
|||||
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств |
|
X |
X |
X |
4 950,0 |
4 950,0 |
4 950,0 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
X |
X |
X |
Количество часов работы специализированной стоянки |
количество часов |
8 760 |
8 760 |
8 760 |
|||
Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) транспортных средств |
ед. |
50 |
50 |
50 |
|||
Итого |
|
X |
X |
X |
12 670,00 |
4 950,0 |
4 950,0 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 21 марта 2017 г. N 433... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.