Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением администрации
городского округа "Усинск"
от 22 марта 2017 года N 471
(Приложение)
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования городского округа "Усинск" "Развитие физической культуры и спорта" в 2014-2016 годах и на период 2020 года"
Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта МО ГО "Усинск"
В муниципальном образовании городского округа "Усинск" последние несколько лет характеризуются увеличением численности занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности.
По состоянию на 01 января 2017 года в МО ГО "Усинск" регулярно занимается физической культурой и спортом более 9,0 тыс. чел., В 2013 году этот показатель составлял 20,7%, в 2014 году 20,13%, в 2015 году 22,61%, в 2016 году - 23,05%.
Физкультурно-массовую и спортивную работу в МО ГО "Усинск" проводят 108 штатных работников, из них 74 человек (68,5%) имеют высшее и среднее специальное образование.
В рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проводится более 120 мероприятий.
Ежегодно проводятся такие комплексные и массовые мероприятия: городской этап всероссийских соревнований по лыжным гонкам "Лыжня России", традиционный легкоатлетический пробег Парма - Усинск, посвященный Дню Победы, городской этап всероссийских соревнований по спортивному ориентированию "Российский Азимут", городской этап всероссийских соревнований "Кросс Наций", Республиканский турнир по боксу памяти М. Ворощака, Республиканский турнир по художественной гимнастике "Восходящие звездочки", Республиканский турнир по борьбе самбо "Памяти воинов-интернационалистов" А. Низамиди и С. Воронова.
В МО ГО "Усинск" осуществляют деятельность:
четыре муниципальных учреждения физкультурно-спортивной направленности (МБУ "СШ", МБУ "СШ N 1", МБУ "СШ N 2, МАУ "ЦСМ").
В МО ГО "Усинск" культивируется 20 видов спорта, наиболее развитыми из них являются футбол, баскетбол, плавание, самбо, художественная гимнастика.
Для пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни используются следующие муниципальные СМИ: интернет, телевидение, пресса, радио.
Несмотря на позитивные тенденции развития физической культуры и спорта в МО ГО "Усинск" существуют проблемы, среди них:
- не достаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности;
- не сформирована система стажировки, повышения квалификации и переподготовки тренерских кадров;
- недостаточное финансирование для подготовки и участия в соревнованиях высокого уровня;
- недостаточный уровень обеспеченности спортсооружениями;
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы спортивных сооружений;
- недостаточно условий, обеспечивающих возможность населению систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;
- недостаточная активность взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства;
- недостаточный охват аудитории и качество пропагандистской работы по физической культуре и спорту;
- недостаточно эффективное использование имеющихся информационных ресурсов для привлечения к занятиям физической культурой и спортом;
- кадровый дефицит;
- недостаточно разработаны меры по привлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом.
Решение этих и ряда других проблем должно позволить достичь уровня показателя доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году до 35 процентов.
Реализация Программы даст возможность активного роста развития физической культуры и спорта в МО ГО "Усинск".
1. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО "Усинск" политики в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в сфере физической культуры и спорта
Приоритеты политики в сфере физической культуры и спорта определены:
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;
- Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года N 1101-р;
- Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года N 45;
- Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 04 марта 2011 года N 53-р.
- Государственной программой Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта, утвержденная Постановлением Правительства от 28 сентября 2012 года N 422"
- Стратегией социально-экономического развития МО ГО "Усинск" до 2020 года, утвержденной Советом МО ГО "Усинск" от 18 декабря 2014 года N 408.
Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года N 45, определены стратегические цели в области социального развития, среди которых названы - создание условий для дальнейшего совершенствования системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья и улучшение качества жизни населения, популяризацию физической культуры и спорта высших достижений (строительство конноспортивного комплекса "Кавалькада", строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальными залами (дворец спорта), ремонт, установка спортивных площадок во дворах).
Для достижения указанных целей определена необходимость решения следующих задач: обеспечение подготовки спортсменов в спортивные сборные команды Республики Коми, укрепление материально-технической базы отрасли и осуществление мер по пропаганде здорового образа жизни, улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения, улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры.
2. Сроки и этапы реализации программы
1. Программа реализуется в два этапа:
I этап: 2014 - 2016 годы;
II этап: 2017 - 2020 годы.
2. Ожидаемыми результатами выполнения программы являются:
1) на первом этапе:
а) увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО ГО "Усинск" к 2016 году до 25,09%;
б) увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0,% к 2020 году
в) увеличение количества размещенных в СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни физической культурой и спорта среди населения до 150 единиц к 2020 году;
г) поднять долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 70% к 2017 году;
д) увеличить долю учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений на 1,5% к 2020 году;
2) на втором этапе:
а) увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями до 40,4% к 2020 году;
б) усилить уровень оснащенности спортивных школ спортивным инвентарем, экипировкой для учебно-тренировочного процесса на 100% к 2020 году;
в) увеличить численность спортсменов МО ГО "Усинск", включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми, на 40 чел. к 2020 году.
г) увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО ГО "Усинск" к 2020 году до 35%;
д) увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 11,% к 2020 году
К 2020 году добиться положительной тенденции в других направлениях Программы.
3. Перечень основных мероприятий (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования в разрезе распорядителей бюджетных средств муниципального образования городского округа "Усинск" и ожидаемых результатов)
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в Приложении 2 к настоящей Программе.
Программа предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта:
- строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд;
Задача 2: Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности;
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей;
- укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;
Задача 3: Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта:
- организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта;
Задача 4: Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МО:
- пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования;
Задача 5: Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия:
- организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения;
Задача 6: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
- развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
Задача 7: Обеспечение реализации муниципальной программы:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части финансового обеспечения деятельности аппарата Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Усинск"
- обеспечение предоставления гарантий и компенсаций.
При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий планируется достижение следующих результатов:
- увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями;
- увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений;
- увеличить долю муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и инвентарем, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории;
- реализовать малые проекты в сфере физической культуры и спорта;
- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- увеличить долю учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений;
- увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения;
- увеличить количество размещенных в муниципальных СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни физической культурой и спорта среди населения;
- увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения;
- поднять долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта;
- повысить долю спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов;
- увеличить долю высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников;
- увеличить долю спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми.
4. Основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов МО ГО "Усинск"
Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 06 декабря 2011 года N 412-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года N 91-РЗ "О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике Коми" (в ред. Законов РК от 30.09.2009 г N 94-рз, от 05.10.2011 г. N 92-рз, от 02.04.12 г N 22-рз);
- Законом Республики Коми от 02 апреля 2012 года N 22-РЗ "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике Коми";
- Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 4 марта 2011 года N 53-р;
Ежегодно управлением физической культуры и спорта администрации МО ГО "Усинск" утверждается календарный план физкультурных и спортивно - массовых мероприятий на очередной год с указанием ответственных исполнителей и сроков проведения. Так же (Приложение 3 к настоящей Программе) утверждаются Приказы: "Об утверждении муниципального задания", "Плана реализации МП".
5. Прогноз конечных результатов программы. Перечень целевых индикаторов и показателей программы (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми показателями (индикаторами))
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в приложении 1 к настоящей Программе.
Эффективность Программы оценивается по следующим параметрам:
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы на период до 2020 года;
- степень достижения запланированных результатов.
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;
- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
- минимизацию количества показателей (индикаторов);
- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
Показатели Программы характеризуют конечные социально значимые результаты развития сферы физической культуры и спорта. К таким показателям относятся:
по задаче "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта":
1) обеспеченность спортивными сооружениями;
2) единовременная пропускная способность спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации Программы);
по задаче "Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением":
3) доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (процент);
4) доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки тренировочном и выше (процент);
5) доля спортсменов включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов (процент);
6) доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и инвентарем, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории (нарастающим итогом с начала реализации программы);
7) количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта;
по задаче "Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта":
8) доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников (процент);
9) доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта (процент);
по задаче "Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования
10) количество размещенных в муниципальных средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни физической культурой и спорта среди населения;
по задаче "Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия":
11) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент);
12) количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения (человек, ежегодно);
13) доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО ГО "Усинск"/"Развитие физической культуры и спорта" (процент);
по задаче "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"
14) доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения (процент)
по задаче "Обеспечение реализации муниципальной программы:
15) уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы;
16) удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы МО;
6. Ресурсное обеспечение Программы
1. Общий объем финансирования Программы составляет всего 1 279 649,61 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Усинск" - 1 279 349,61 тыс. руб.:
2014 г - 149 149,91 тыс. руб.
2015 г - 159 585,70 тыс. руб.
В т.ч. 300,00 тыс. руб. республиканский бюджет
2016 г - 214 232,70 тыс. руб.
2017 г - 188 426,70 тыс. руб.
2018 г - 189 374,20 тыс. руб.
2019 г - 189 440,20 тыс. руб.
2020 г - 189 440,20 тыс. руб.
7. Методика оценки эффективности Программы
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
,
где: - степень достижения целей (решения задач),
- степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
- количество показателей (индикаторов) Программы,
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:
,
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Программы
- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является рост значений),
или по формуле:
(для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
,
где:
- уровень финансирования реализации Программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы |
Критерии оценки эффективности ЭГП |
Неэффективная |
менее 0,5 |
Уровень эффективности удовлетворительный |
0,5 - 0,79 |
Эффективная |
0,8 - 1 |
Высокоэффективная |
более 1 |
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1) обеспеченность спортивными сооружениями (%).
Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК.
Формула расчета: нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК/необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года N 1683-р;
2) единовременная пропускная способность спортивных сооружений (тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения, с нарастающим итогом с начала реализации программы).
Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК.
Формула расчета: (общая единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МО ГО "Усинск"/1 000 чел.)/(численность населения МО/10 000 чел.);
Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК.
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
3) Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (%).
Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК.
Формула расчета:
,
где:
Дзф - доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом;
Чзф - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК (сумма ст. 18, 20, 22 гр. 4, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа");
Чу - общая численность учащихся соответствующих учреждений согласно данным Министерства образования Республики Коми
4) Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и выше (%).
,
где:
Дс - доля спортсменов, выполнивших требуемые нормативы;
Чср - численность спортсменов-разрядников (1 р., КМС, МС, МСМК, ЗМС) из числа занимающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК (ст. 5-9, гр. 102, раздел II. Спортсмены-разрядники);
Чз - численность занимающихся в ДЮСШ на этапах подготовки (учебно-тренировочном, совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства), согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК (ст. 7-9, гр. 102, раздел I. Численность занимающихся).
5) Доля спортсменов муниципального образования, включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми (%).
где:
Чс - численность спортсменов, включенных в составы сборных команд Республики Коми по видам спорта, согласно:
- списков сборных команд Республики Коми по олимпийским видам спорта, размещенных на официальном сайте Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;
- списков сборных команд Республики Коми, размещенных на официальных сайтах спортивных федераций по видам спорта;
- справок, подтверждающих республиканских федераций по видам спорта;
Чо - численность спортсменов муниципального учреждения по 5-ФК.
6) доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и инвентарем, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в МО (процент, нарастающим итогом с начала реализации программы)
7) Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта.
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
8) Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников (%).
Формула расчета:
,
где:
Дт - доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей;
Чк - численность тренеров имеющих квалификационную категорию (первую и высшую) из числа тренеров ДЮСШ, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК (ст. 9-10, гр. 102, раздел III. Тренерско-преподавательский состав);
Чт - численность штатных тренеров ДЮСШ, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК (ст. 4, гр. 102, раздел III. Тренерско-преподавательский состав);
9) Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта. (%).
Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК.
Формула расчета:
,
где:
Дк - доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта;
Кв - количество штатных работников физической культуры и спорта с высшим специальным образованием, данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК (ст. 01, гр. 6, раздел I. Кадры);
Кс - количество штатных работников физической культуры и спорта с высшим специальным образованием, данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК (ст. 01, гр. 7, раздел I. Кадры);
К - общее количество штатных работников физической культуры и спорта, данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК (ст. 01, гр. 3, раздел I. Кадры).
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения республики
10) Количество размещенных в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения (единиц).
Радио, газеты, сеть "Интернет" (в т.ч. сайты муниципального образования, управления физической культуры и спорта и т.п.).
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
11) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%).
Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК.
Формула расчета:
,
где:
Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК (ст. 16, гр.4, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа");
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
12) Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (человек).
Источник: отчет Центра по проведению спортивных мероприятий (ЦСМ). Количество участников, согласно отчетам о проведении муниципального этапа мероприятий, протоколы соревнований.
13) Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования (%).
,
где:
Дм - доля проведенных мероприятий;
Кр - количество проведенных мероприятий, согласно утвержденному муниципальному заданию МАУ "Центр спортивных мероприятий"
Чр - количество мероприятий календарного плана официальных и физкультурных мероприятий, утвержденных в задании МАУ "Центр спортивных мероприятий"
14) Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК "ГТО" (данные федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО)
Формула расчета:
Кгр (ВНГТО) - количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
ОЧН(ПУ) - общая численность населения в регионе, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Задача 6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
15) Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения (%)
,
где:
Дси - доля спортсменов с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом;
Чси - численность занимающихся спортсменов-инвалидов, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК (ст. 8, гр. 01, раздел I. Физкультурно-оздоровительная работа;
Чи - численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, согласно данным Министерства здравоохранения Республики Коми, Министерства образования Республики Коми, Отделение Пенсионного Фонда РФ по Республике Коми.
Задача 7. Обеспечение реализации муниципальной программы
16) Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм (%).
17) Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы МО ГО "Усинск" "Развитие физической культуры и спорта" (%).
Задача 8. Реализация проектов народного бюджета
1) Строительство и обустройство детской игровой площадки для игр в волейбол, футбол и баскетбол - с. Усть-Лыжа.
2) Обустройство для мини-футбола и беговой дорожки - с. Новикбож
3) Строительство и обустройство детской игровой площадки и для игр в волейбол - с. Мутный Материк
4) Детский игровой комплекс "Галактика" - пгт Парма
5) Спортивный комплекс площадка для воркаута - пгт Парма.
Приложение 1
к муниципальной Программе "Развитие
физической культуры и спорта
в МО ГО "Усинск" в 2014 - 2016 годах
и на период 2020 года
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | |||||||||||
1 |
Обеспеченность спортивными сооружениями |
Процент |
37,5 |
38,7 |
39,2 |
39,4 |
39,5 |
39,7 |
39,8 |
40,0 |
|
2 |
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МО ГО "Усинск" |
Чел. |
3256 |
3210 |
3218 |
3250 |
3330 |
3350 |
3400 |
3450 |
|
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | |||||||||||
3 |
Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений |
процент |
42,3 |
43,4 |
44,5 |
45,6 |
46,7 |
47,8 |
48,9 |
50,0 |
|
4 |
Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов |
процент |
14,4 |
15,5 |
16,0 |
17,0 |
17,5 |
18,0 |
18,5 |
19,0 |
|
5 |
Доля спортсменов, включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов |
процент |
5,3 |
5,5 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
|
6 |
Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и инвентарем, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории |
процент |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
100,0 |
|
7 |
Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта |
единиц |
0,0 |
0,0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | |||||||||||
8 |
Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников |
процент |
0,0 |
31,0 |
54,7 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,5 |
|
9 |
Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта |
процент |
0,0 |
68,5 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
|
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | |||||||||||
10 |
Количество размещенных в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения |
единиц |
110 |
115 |
120 |
125 |
130 |
135 |
145 |
150 |
|
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | |||||||||||
11 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
процент |
20,7 |
20,13 |
20,9 |
23,7 |
26,5 |
29,3 |
32,2 |
35,0 |
|
12 |
Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения |
человек |
5000 |
5200 |
6085 |
6150 |
6300 |
6500 |
6800 |
7000 |
|
13 |
Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
14 |
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК "ГТО" |
процент |
- |
- |
- |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
|
Задача 6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | |||||||||||
15 |
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения |
процент |
7,8 |
6,63 |
7,2 |
8,1 |
9,0 |
9,9 |
10,8 |
11,7 |
|
Задача 7. Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||||||
16 |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
17 |
Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Приложение 2
к муниципальной Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в МО ГО "Усинск"
в 2014 - 2016 годах
и на период 2020 года
Перечень
основных мероприятий муниципальной Программы
N |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат |
Последствия не реализации основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной Программы |
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | |||||||
1. |
Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд |
МБУ "УКС". |
2014 |
2020 |
Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями |
Не достижение значений показателя развития отрасли "Физическая культура и спорт" (уровень обеспеченности спортивными сооружениями) |
Обеспеченность спортивными сооружениями до 51%; единовременная пропускная способность спортивных сооружений в 3956 чел. |
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | |||||||
2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |
Руководитель УФКиС |
|
|
Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы |
Не достижение запланированного показателя |
Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений, процент Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения, процент Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом, процентов от числа опрошенных |
3. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей |
Руководитель УФКиС |
2014 |
2020 |
Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся Повышение качества предоставляемых услуг |
Снижение показателей программы |
Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и выше, процент |
4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |
Руководитель УФКиС |
|
|
Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений |
снижение качества оказываемых услуг |
Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений, процент Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения, процент Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом, процентов от числа опрошенных |
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | |||||||
5. |
Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |
Руководитель УФКиС |
2014 |
2020 |
Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта |
Снижение показателей программы |
Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент |
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | |||||||
6. |
Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования |
Руководитель УФКиС |
2014 |
2020 |
Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |
Снижение показателей программы |
Количество размещенных в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения |
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | |||||||
7 |
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения |
Руководитель УФКиС |
2014 |
2020 |
Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом |
Снижение показателей программы |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент; Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения Республики Коми (ежегодно), человек |
Задача 6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | |||||||
8. |
Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |
Руководитель УФКиС |
2014 |
2020 |
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
Снижение показателей программы |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы, процент; Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта", процент |
Задача 7. Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||
9. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части финансового обеспечения деятельности аппарата Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Усинск" |
Руководитель УФКиС |
2014 |
2020 |
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
Снижение показателей программы |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы, процент; Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта", процент |
10. |
Обеспечение предоставление гарантий и компенсаций |
Руководитель УФКиС |
2014 |
2020 |
достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года |
Снижение показателей программы |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы, процент; Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта", процент |
Приложение 3
к муниципальной Программе "Развитие
физической культуры и спорта
в МО ГО "Усинск" в 2014 - 2016 годах
и на период 2020 года
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" в МО ГО "Усинск"
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Приказ Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Усинск" |
Утверждение муниципальных заданий для подведомственных учреждений |
Управление физической культуры и спорта АМО ГО "Усинск" |
Ежегодно до 20 января текущего года |
1 |
Приказ Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Усинск" |
План реализации муниципальной программы МО ГО на текущий год |
Управление физической культуры и спорта АМО ГО "Усинск" |
Ежегодно. После утверждения Постановления на текущий финансовый год |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и
спорта в МО ГО "Усинск"
в 2015-2016 годах
и на период 2020 года
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Учреждение |
ед. измерения |
|
|
||||
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
7 |
8 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах и на период 2020 года" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2: Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |
|
X |
X |
X |
X |
157 029,40 |
158 567,10 |
158 567,10 |
2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |
|
X |
X |
X |
X |
47 327,60 |
46 567,10 |
46 567,10 |
1) наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта |
МБУ "СШ N 2" |
|
443 |
437 |
437 |
40 157,30 |
40 054,40 |
40 054,40 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество человек |
|
человек |
443 |
437 |
437 |
40 157,30 |
40 054,40 |
40 054,40 |
1) наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК "ГТО" |
МАУ "ЦСМ" |
|
167 |
179 |
189 |
7 170,30 |
6 512,70 |
6 512,70 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий |
|
единицы |
167 |
179 |
189 |
7 170,30 |
6 512,70 |
6 512,70 |
3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей |
|
|
2 225 |
2 361 |
2 517 |
109 701,80 |
112 000,00 |
112 000,00 |
1) наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта |
МБУ "СШ" |
|
1257 |
1311 |
1330 |
53 326,30 |
49 780,20 |
49 780,20 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество человек |
|
человек |
1 257 |
1 311 |
1 330 |
53 326,30 |
49 780,20 |
49 780,20 |
1) наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта |
МБУ "СШ N 1" |
|
968 |
1050 |
1187 |
56 375,50 |
62 219,80 |
62 219,80 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
человек |
968 |
1 050 |
1 187 |
56 375,50 |
62 219,80 |
62 219,80 |
Количество человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
к муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта
в МО ГО "Усинск"
в 2015-2016 годах
и на период 2020 года
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
|
|
|
|
|
|
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
ВР |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
7 |
Муниципальная программа |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах и на период 2020 года" |
всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
149 149,91 |
159 285,70 |
214 232,70 |
188 476,70 |
189 374,20 |
189 440,20 |
189 440,20 |
Х |
УФКиС (МБ) |
964 |
Х |
Х |
Х |
148 612,50 |
158 763,40 |
213 600,80 |
187 459,80 |
188 645,20 |
188 711,20 |
188 711,20 |
Х |
||
УО |
975 |
Х |
Х |
Х |
537,41 |
522,30 |
631,90 |
720,40 |
729,00 |
729,00 |
729,00 |
Х |
||
Территориальные органы администрации |
923 |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
296,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
||
Задача 2 |
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |
всего |
|
Х |
Х |
Х |
131 130,46 |
139 130,79 |
192 022,90 |
159 230,70 |
160 427,00 |
160 427,00 |
160 427,00 |
Х |
УФКиС (МБ) |
964 |
Х |
Х |
Х |
130 775,15 |
138 790,59 |
191 674,90 |
158 879,40 |
160 067,10 |
160 067,10 |
160 067,10 |
Х |
||
УО |
975 |
Х |
Х |
Х |
355,31 |
340,20 |
348,00 |
351,30 |
359,90 |
359,90 |
359,90 |
Х |
||
Основное мероприятие |
2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |
|
964 |
|
|
|
22 751,10 |
26 868,80 |
35 650,00 |
157 029,40 |
158 567,10 |
158 567,10 |
158 567,10 |
|
Основное мероприятие |
3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей |
|
964 |
|
|
|
101 272,05 |
105 051,19 |
112 734,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие |
4. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |
|
964 |
|
|
|
7 107,31 |
7 210,80 |
43 638,20 |
2 201,30 |
1 859,90 |
1 859,90 |
1 859,90 |
|
|
4.1. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных школ |
МБУ "СШ N 1", МБУ "СШ", МБУ "СШ N 2" |
964 |
|
|
|
1 277,00 |
1 200,00 |
2 210,60 |
1 133,70 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
070000401 |
|
4.2. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для общеобразовательных и дошкольных учреждений |
УО |
975 |
|
|
|
140,00 |
140,00 |
138,00 |
139,30 |
139,30 |
139,30 |
139,30 |
070000402 |
|
4.3. Ремонт ангара отделения "Картинга" МБОУ ДОД "ДЮСШ" (п. Пионерный) |
МБУДО "ДЮСШ" |
964 |
|
|
|
0,00 |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
070000403 |
|
4.4. Ремонт в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности |
Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности |
964 |
|
|
|
4 000,00 |
4 784,60 |
25 395,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
070000404 |
|
4.6. Ремонт помещения |
УФКиС |
964 |
|
|
|
260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
070000406 |
|
4.8. Приобретение покрытия для льда |
МБУ "СШ N 2" |
964 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
15 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
070000408 |
|
4.9. Проведение сертификации объектов спорта муниципальных учреждений для внесения во Всероссийский реестр объектов спорта |
МБУ "СШ", МБУ "СШ N 2" |
964 |
|
|
|
851,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
070000409 |
|
4.10. Обеспечение функционирования спортивных площадок (ремонт, монтаж, обслуживание) |
УФКиС |
964 |
|
|
|
70,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
070000410 |
|
4.11. Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки для учреждений физической культуры и спорта |
МБУ "Ледовый дворец", МАУ "ЦСМ" |
964 |
|
|
|
294,00 |
294,00 |
293,70 |
266,30 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
070000411 |
|
4.12. Содержание и обслуживание освещенных лыжных трасс в д. Захарвань и с. Щельябож |
УО |
975 |
|
|
|
215,31 |
200,20 |
210,00 |
212,00 |
220,60 |
220,60 |
220,60 |
070000412 |
|
4.13. Реализация малого проекта в сфере физической культуры и спорта |
УФКиС |
964 |
|
|
|
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
070000413 |
|
4.15. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для принятия норм ГТО |
МАУ "ЦСМ" |
964 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
070000415 |
Задача 4 |
Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования |
УФКиС |
964 |
|
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
Основное мероприятие |
6. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования |
УФКиС |
964 |
|
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
Задача 5 |
Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия |
всего |
|
Х |
Х |
Х |
5 216,12 |
5 638,25 |
8 560,40 |
13 910,60 |
13 967,10 |
13 967,10 |
13 967,10 |
Х |
УФКиС |
964 |
Х |
Х |
Х |
5 034,02 |
5 456,15 |
8 276,50 |
13 541,50 |
13 598,00 |
13 598,00 |
13 598,00 |
Х |
||
УО |
975 |
Х |
Х |
Х |
182,10 |
182,10 |
283,90 |
369,10 |
369,10 |
369,10 |
369,10 |
Х |
||
Основное мероприятие |
7. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения |
|
|
|
|
|
5 216,12 |
5 638,25 |
8 560,40 |
13 910,60 |
13 967,10 |
13 967,10 |
13 967,10 |
|
|
7.1. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий (чемпионаты и первенства города по видам спорта, городские этапы всероссийских мероприятий: "Кросс нации", "Лыжня России", "Российский азимут" и проведение праздничного мероприятия ко дню города) |
УФКиС, муниципальные учреждения физкультурной направленности |
964 |
|
|
|
2 042,62 |
1 484,70 |
1 622,20 |
1 648,00 |
1 648,00 |
1 648,00 |
1 648,00 |
070000701 |
|
7.2. Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня |
УФКиС, муниципальные учреждения физкультурной направленности |
964 |
|
|
|
2 891,40 |
3 871,45 |
4 475,40 |
4 350,00 |
4 350,00 |
4 350,00 |
4 350,00 |
070000702 |
|
7.3. Организация и проведение массовых и физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных школ (проведение спартакиады учащихся сельских общеобразовательных учреждений) |
УО |
975 |
|
|
|
182,10 |
182,10 |
283,90 |
369,10 |
369,10 |
369,10 |
369,10 |
070000703 |
|
7.4. Организация и проведение городского конкурса "Спортивный Усинск" ("Спортивная гордость Усинска") |
МАУ "ЦСМ" |
964 |
|
|
|
100,00 |
100,00 |
178,90 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
070000704 |
|
7.5. Организация учебно-тренировочных сборов |
МБУ "СШ N 1", МБУ "СШ", МБУ "СШ N 2" |
964 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
7 343,50 |
7 400,00 |
7 400,00 |
7 400,00 |
070000705 |
Задача 6 |
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
Муниципальные учреждения физкультурной направленности |
964 |
|
|
|
295,00 |
295,00 |
295,00 |
657,80 |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
|
Ведомственная программа |
8. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |
|
|
|
|
|
295,00 |
295,00 |
295,00 |
657,80 |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
|
|
8.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов. |
МБУ "СШ N 1" |
964 |
|
|
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
070000801 |
|
8.2. Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях |
МБУ "СШ N 1" |
964 |
|
|
|
120,00 |
120,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
070000802 |
|
8.3. Обеспечение спортинвентарем и спортивной одеждой спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, выезжающих на республиканские и всероссийские соревнования |
МБУ "СШ N 1" |
964 |
|
|
|
100,00 |
100,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
070000803 |
|
8.4. Организация учебно-тренировочных сборов (АФК) |
МБУ "СШ N 1" |
964 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
362,80 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
070000804 |
Задача 7 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
УФКиС, муниципальные учреждения физкультурной направленности |
|
|
|
|
12 408,33 |
14 121,66 |
13 254,40 |
14 181,10 |
14 115,10 |
14 181,10 |
14 181,10 |
|
Основное мероприятие |
9. Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части финансового обеспечения деятельности аппарата Управления физической культуры и спорта АМО "Усинск" |
УФКиС |
964 |
|
|
|
10 998,45 |
12 458,14 |
11 441,20 |
12 676,10 |
12 610,10 |
12 676,10 |
12 676,10 |
|
Основное мероприятие |
10. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций |
УФКиС, муниципальные учреждения физкультурной направленности |
964 |
|
|
|
1 409,88 |
1 663,52 |
1 813,20 |
1 505,00 |
1 505,00 |
1 505,00 |
1 505,00 |
|
Задача 8 |
Реализация проектов народного бюджета |
Территориальные органы |
923 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
296,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие |
11. Реализация проектов народного бюджета |
Территориальные органы (с. Колва, с. Усть-Лыжа, с. Усть-Уса, с. Мутный Материк, пгт. Парма,) |
923 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
11.1 Строительство и обустройство детской игровой площадки для игр в волейбол, футбол, баскетбол |
Администрация с. Усть-Лыжа |
923 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
11.2 Обустройство поля для мини-футбола и беговой дорожки |
Администрация с. Усть-Уса |
923 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
11.3. Строительство и обустройство детской игровой площадки для игр в волейбол |
Администрация с. Мутный Материк |
923 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
11.4. Детский игровой комплекс "ГалактикА" |
Администрация пгт. Парма |
923 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приложение 6
к муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта
в МО ГО "Усинск" в 2015 - 2016 годах
и на период 2020 года
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
муниципальная программа |
0 |
всего |
149 149,91 |
159 585,70 |
214 232,70 |
188 426,70 |
189 374,20 |
189 440,20 |
189 440,20 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
149 149,91 |
159 285,70 |
214 232,70 |
188 426,70 |
189 374,20 |
189 440,20 |
189 440,20 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
задача 1 |
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие |
1. Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2 |
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |
всего |
131 130,46 |
139 430,79 |
192 022,90 |
159 230,70 |
160 427,00 |
160 427,00 |
160 427,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
131 130,46 |
139 130,79 |
192 022,90 |
159 230,70 |
160 427,00 |
160 427,00 |
160 427,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие |
2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |
всего |
22 751,10 |
26 868,80 |
35 650,00 |
157 029,40 |
158 567,10 |
158 567,10 |
158 567,10 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
22 751,10 |
26 868,80 |
35 650,00 |
157 029,40 |
158 567,10 |
158 567,10 |
158 567,10 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие |
3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей |
всего |
101 272,05 |
105 051,19 |
112 734,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
101 272,05 |
105 051,19 |
112 734,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие |
4. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |
всего |
7 107,31 |
7 210,80 |
43 638,20 |
2 201,30 |
1 859,90 |
1 859,90 |
1 859,90 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
7 107,31 |
7 210,80 |
43 638,20 |
2 201,30 |
1 859,90 |
1 859,90 |
1 859,90 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие |
Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за счет средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми |
всего |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 3 |
Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие |
5. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 4 |
Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования |
всего |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие |
6. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования |
всего |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 5 |
Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия |
всего |
5 216,12 |
5 638,25 |
8 560,40 |
13 910,60 |
13 967,10 |
13 967,10 |
13 967,10 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
5 216,12 |
5 638,25 |
8 560,40 |
13 910,60 |
13 967,10 |
13 967,10 |
13 967,10 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основные мероприятия |
7. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения |
всего |
5 216,12 |
5 638,25 |
8 560,40 |
13 910,60 |
13 967,10 |
13 967,10 |
13 967,10 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
5 216,12 |
5 638,25 |
8 560,40 |
13 910,60 |
13 967,10 |
13 967,10 |
13 967,10 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 6 |
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
всего |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
657,80 |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
657,80 |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Ведомственная программа |
8. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |
всего |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
657,80 |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
657,80 |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 7 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
всего |
12 408,33 |
14 121,66 |
13 254,40 |
14 181,10 |
14 115,10 |
14 181,10 |
14 181,10 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
12 408,33 |
14 121,66 |
13 254,40 |
14 181,10 |
14 115,10 |
14 181,10 |
14 181,10 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
основное мероприятие |
9. Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части финансового обеспечения деятельности аппарата Управления физической культуры и спорта АМО "Усинск" |
всего |
10 998,45 |
12 458,14 |
11 441,20 |
12 676,10 |
12 610,10 |
12 676,10 |
12 676,10 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
10 998,45 |
12 458,14 |
11 441,20 |
12 676,10 |
12 610,10 |
12 676,10 |
12 676,10 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
основное мероприятие |
10. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций |
всего |
1 409,88 |
1 663,52 |
1 813,20 |
1 505,00 |
1 505,00 |
1 505,00 |
1 505,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
1 409,88 |
1 663,52 |
1 813,20 |
1 505,00 |
1 505,00 |
1 505,00 |
1 505,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 8 |
Реализация проектов народного бюджета |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
основное мероприятие |
11. Реализация проектов народного бюджета |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
- из них за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местные бюджеты* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 22 марта 2017 г. N 471... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.