Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к базовым нормативам затрат на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) Санкт-Петербургским
государственным бюджетным учреждением
здравоохранения "Стройкомплект" на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Значения показателей затрат,
связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы) "Административное обеспечение деятельности организации / Управление проектами / Здравоохранение" (уникальный номер реестровой записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 14004100200800000000000) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Стройкомплект", на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Значения затрат
на оплату трудовых ресурсов, непосредственно связанных с осуществлением технического надзора в области строительно-монтажных работ, а также разработкой и проверкой сметной документации в рамках оказания государственной услуги (выполнения работы), на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Таблица 1
N п/п |
Количество обслуживаемых объектов / сумма бюджетных ассигнований на капитальный и текущий ремонт обслуживаемых объектов, млн. руб. |
Значения затрат (З1) (1), руб. в год |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
1 |
При количестве обслуживаемых объектов до 100 единиц и сумме бюджетных ассигнований: |
|
|
|
1.1 |
до 100 |
12 480 333,51 |
13 354 462,13 |
14 275 328,84 |
1.2 |
101-200 |
13 235 166,60 |
14 162 164,09 |
15 138 726,49 |
1.3 |
201-300 |
13 989 999,68 |
14 969 866,06 |
16 002 124,13 |
1.4 |
301-400 |
14 744 832,77 |
15 777 568,02 |
16 865 521,78 |
1.5 |
401 и более |
15 499 665,86 |
16 585 269,98 |
17 728 919,42 |
2 |
При количестве обслуживаемых объектов 101-200 единиц и сумме бюджетных ассигнований: |
|
|
|
2.1 |
до 100 |
13 423 874,87 |
14 364 089,58 |
15 354 575,90 |
2.2 |
101-200 |
14 178 707,95 |
15 171 791,55 |
16 217 973,54 |
2.3 |
201-300 |
14 933 541,04 |
15 979 493,51 |
17 081 371,19 |
2.4 |
301-400 |
15 688 374,13 |
16 787 195,48 |
17 944 768,83 |
2.5 |
401 и более |
16 443 207,22 |
17 594 897,44 |
18 808 166,47 |
3 |
При количестве обслуживаемых объектов 201-300 единиц и сумме бюджетных ассигнований: |
|
|
|
3.1 |
до 100 |
14 653 806,75 |
15 680 166,49 |
16 761 403,85 |
3.2 |
101-200 |
15 408 639,83 |
16 487 868,45 |
17 624 801,49 |
3.3 |
201-300 |
16 163 472,92 |
17 295 570,42 |
18 488 199,14 |
3.4 |
301-400 |
16 918 306,01 |
18 103 272,38 |
19 351 596,78 |
3.5 |
401 и более |
17 673 139,10 |
18 910 974,35 |
20 214 994,43 |
4 |
При количестве обслуживаемых объектов 301-350 единиц и сумме бюджетных ассигнований: |
|
|
|
4.1 |
до 100 |
16 540 889,47 |
17 699 421,40 |
18 919 897,96 |
4.2 |
101-200 |
17 295 722,55 |
18 507 123,36 |
19 783 295,60 |
4.3 |
201-300 |
18 050 555,64 |
19 314 825,33 |
20 646 693,25 |
4.4 |
301-400 |
18 805 388,73 |
20 122 527,29 |
21 510 090,89 |
4.5 |
401 и более |
19 560 221,82 |
20 930 229,25 |
22 373 488,54 |
5 |
При количестве обслуживаемых объектов 351 и более единиц и сумме бюджетных ассигнований: |
|
|
|
5.1 |
до 100 |
17 792 216,35 |
19 038 391,83 |
20 351 198,07 |
5.2 |
101-200 |
18 547 049,44 |
19 846 093,79 |
21 214 595,72 |
5.3 |
201-300 |
19 301 882,53 |
20 653 795,75 |
22 077 993,36 |
5.4 |
301-400 |
20 056 715,61 |
21 461 497,72 |
22 941 391,01 |
5.5 |
401 и более |
20 811 548,70 |
22 269 199,68 |
23 804 788,65 |
(1) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании государственной услуги (выполнении работы)
Значения затрат
на оплату трудовых ресурсов, непосредственно связанные с осуществлением организации и контроля за выполнением работ по проектированию в рамках оказания государственной услуги (выполнения работы), на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Таблица 2
N п/п |
Наименование действия, осуществляемого в рамках оказания государственной услуги (выполнения работы) |
Значения затрат (З2) (2), руб. в год |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
1 |
Организация и контроль за выполнением работ по проектированию |
14 013 989,32 |
14 995 535,94 |
16 029 564,10 |
(2) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании государственной услуги (выполнении работы)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.