Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к Положению о внутреннем
муниципальном финансовом контроле
Утверждаю
Руководитель Учреждения
_______________________
/Ф.И.О./
"___" _________ 20___г.
Акт проверки
1. Сроки проведения проверки_________________;
2. Состав комиссии __________________________
3. Проверяемый период __________________________
4. Характеристика и состояние объектов проверки__________________;
5. Перечень контрольных процедур и мероприятий (формы, виды,
методы внутреннего финансового контроля), которые были применены
при проведении проверки ________________________________________;
6. Описание выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений),
причины их возникновения________________________________________;
7. Перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок,
недостатков, искажений) с указанием сроков, ответственных лиц и
ожидаемых результатов этих мероприятий _________________________;
8. Рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений
(ошибок, недостатков, искажений)_______________________________;
9. Меры, предпринятые к нарушителям____________________________
Председатель комиссии
(Руководитель подразделения)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.