Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 29.12.2018 N 1645
"Таблица N 3
План реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
||||||||||||||||
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, (направления расходов) |
Ответственный исполнитель, соисполнитель (участник) |
Всего за весь период реализации программы |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||||||||||||
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
Итого |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
Итого |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
Итого |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
|||
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы" | ||||||||||||||||||||||
|
Всего по программе |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
548 247,5 |
63,1 |
7 140,6 |
541 043,8 |
0,0 |
190 340,0 |
63,1 |
7 140,6 |
183 136,3 |
0,0 |
176 597,7 |
0,0 |
0,0 |
176 597,7 |
0,0 |
181 309,8 |
0,0 |
0,0 |
181 309,8 |
0,0 |
1. |
Основное мероприятие Развитие библиотечного дела |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
82 978,5 |
63,1 |
2 774,5 |
80 140,9 |
0,0 |
27 892,1 |
63,1 |
2 774,5 |
25 054,5 |
0,0 |
27 071,2 |
0,0 |
0,0 |
27 071,2 |
0,0 |
28 015,2 |
0,0 |
0,0 |
28 015,2 |
0,0 |
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
79 412,4 |
0,0 |
0,0 |
79 412,4 |
0,0 |
24 776,0 |
0,0 |
0,0 |
24 776,0 |
0,0 |
26 846,2 |
0,0 |
0,0 |
26 846,2 |
0,0 |
27 790,2 |
0,0 |
0,0 |
27 902,2 |
0,0 |
1.2 |
Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) |
Подведомственные учреждения |
2 460,4 |
0,0 |
2 460,4 |
0,0 |
0,0 |
2 460,4 |
0,0 |
2 460,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3 |
Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) |
Подведомственные учреждения |
129,5 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
0,0 |
129,5 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4 |
Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств республиканского бюджета) |
Подведомственные учреждения |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5 |
Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств республиканского бюджета) |
Подведомственные учреждения |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6 |
Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств местного бюджета) |
Подведомственные учреждения |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.7 |
Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств местного бюджета) |
Подведомственные учреждения |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.8 |
Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями |
Подведомственные учреждения |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
1.9 |
Расходы на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации) |
Подведомственные учреждения |
202,2 |
63,1 |
14,1 |
125,0 |
0,0 |
202,2 |
63,1 |
14,1 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10 |
Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
300,0 |
0,0 |
100,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
2. |
Основное мероприятие Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
207 644,0 |
0,0 |
3 218,9 |
204 425,1 |
0,0 |
73 328,2 |
0,0 |
3 218,9 |
70 109,3 |
0,0 |
65 949,9 |
0,0 |
0,0 |
65 949,9 |
0,0 |
68 365,9 |
0,0 |
0,0 |
68 365,9 |
0,0 |
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
202 892,9 |
0,0 |
0,0 |
202 892,0 |
0,0 |
69 177,1 |
0,0 |
0,0 |
69 177,1 |
0,0 |
65649,9 |
0,0 |
0,0 |
65649,9 |
0,0 |
68065,9 |
0,0 |
0,0 |
68065,9 |
0,0 |
2.2 |
Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) |
Подведомственные учреждения |
3 218,9 |
0,0 |
3 218,9 |
0,0 |
0,0 |
3 218,9 |
0,0 |
3 218,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) |
Подведомственные учреждения |
169,4 |
0,0 |
0,0 |
169,4 |
0,0 |
169,4 |
0,0 |
0,0 |
169,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.4 |
Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
1 362,8 |
0,0 |
0,0 |
1 362,8 |
0,0 |
762,8 |
0,0 |
0,0 |
762,8 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
3. |
Основное мероприятие Дополнительное образование детей в области искусств |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
209 607,6 |
0,0 |
1 147,2 |
208 460,4 |
0,0 |
73 614,6 |
0,0 |
1 147,2 |
72 467,4 |
0,0 |
66 851,1 |
0,0 |
0,0 |
66 851,1 |
0,0 |
69 141,9 |
0,0 |
0,0 |
69 141,9 |
0,0 |
3.1 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
205 569,9 |
0,0 |
0,0 |
205 569,9 |
0,0 |
69 622,9 |
0,0 |
0,0 |
69 622,9 |
0,0 |
66 828,1 |
0,0 |
0,0 |
66 828,1 |
0,0 |
69 118,9 |
0,0 |
0,0 |
69 118,9 |
0,0 |
3.2 |
Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) |
Подведомственные учреждения |
1 147,2 |
0,0 |
1 147,2 |
0,0 |
0,0 |
1 147,2 |
0,0 |
1 147,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.3 |
Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) |
Подведомственные учреждения |
60,4 |
0,0 |
0,0 |
60,4 |
0,0 |
60,4 |
0,0 |
0,0 |
60,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.4 |
Расходы за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея на обеспечение участия представителей Республики Адыгея в концерте Детского хора России |
Подведомственные учреждения |
168,4 |
0,0 |
0,0 |
168,4 |
0,0 |
168,4 |
0,0 |
0,0 |
168,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.5 |
Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений |
Подведомственные учреждения |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
3.6 |
Реконструкция здания МБУ ДО "ДШИ N 1" |
Подведомственные учреждения |
2 610,7 |
0,0 |
0,0 |
2 610,7 |
0,0 |
2 610,7 |
0,0 |
0,0 |
2 610,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.7 |
Обеспечение выплат стипендий |
Подведомственные учреждения |
36,0 |
0,0 |
0,0 |
36,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
18,0 |
0,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
18,0 |
0,0 |
4. |
Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
11 641,6 |
0,0 |
0,0 |
11 641,6 |
0,0 |
3 241,6 |
0,0 |
0,0 |
3 241,6 |
0,0 |
4 800,0 |
0,0 |
0,0 |
4 800,0 |
0,0 |
3600,0 |
0,0 |
0,0 |
3600,0 |
0,0 |
4.1 |
Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
11 641,6 |
0,0 |
0,0 |
11 641,6 |
0,0 |
3 241,6 |
0,0 |
0,0 |
3 241,6 |
0,0 |
4 800,0 |
0,0 |
0,0 |
4 800,0 |
0,0 |
3600,0 |
0,0 |
0,0 |
3600,0 |
0,0 |
5. |
Основное мероприятие Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
Управление культуры, подведомственные учреждения |
36 375,8 |
0,0 |
0,0 |
36 375,8 |
0,0 |
12 263,5 |
0,0 |
0,0 |
12 263,5 |
0,0 |
11 925,5 |
0,0 |
0,0 |
11 925,5 |
0,0 |
12 186,8 |
0,0 |
0,0 |
12 186,8 |
0,0 |
5.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Управление культуры |
16 777,2 |
0,0 |
0,0 |
16 777,2 |
0,0 |
5 772,1 |
0,0 |
0,0 |
5 772,1 |
0,0 |
5 401,6 |
0,0 |
0,0 |
5 401,6 |
0,0 |
5 603,5 |
0,0 |
0,0 |
5 603,5 |
0,0 |
5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования "Город Майкоп" |
Подведомственные учреждения |
19 598,6 |
0,0 |
0,0 |
19 598,6 |
0,0 |
6 491,4 |
0,0 |
0,0 |
6 491,4 |
0,0 |
6 523,9 |
0,0 |
0,0 |
6 523,9 |
0,0 |
6 583,3 |
0,0 |
0,0 |
6 583,3 |
0,0 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 29 декабря 2018 г. N 1645 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.