Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 6 октября 2015 г. N 1328 настоящее приложение дополнено приложением N 3
Приложение N 3
к Порядку составления
и утверждения плана
внутреннего финансового аудита,
направления и рассмотрения
акта аудиторской проверки
Отчет | ||||||||
| ||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | ||||||||
| ||||||||
1. Основание для проведения аудиторской проверки: |
|
|||||||
| ||||||||
(реквизиты плана и программы аудита) | ||||||||
2. Тема аудиторской проверки: |
|
|||||||
3. Проверяемый период: |
|
|||||||
4. Срок проведения аудиторской проверки: |
|
|||||||
5. Вид аудиторской проверки: |
|
|||||||
6. Срок проведения аудиторской проверки: |
|
|||||||
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: | ||||||||
7.1. | ||||||||
7.2. | ||||||||
...... | ||||||||
...... | ||||||||
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов программы проверки) | ||||||||
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки: | ||||||||
| ||||||||
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений)) | ||||||||
10. Выводы: | ||||||||
10.1. | ||||||||
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности) | ||||||||
10.2. | ||||||||
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом)) | ||||||||
11. Предложения и рекомендации: | ||||||||
| ||||||||
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств) | ||||||||
| ||||||||
Приложения: | ||||||||
1. Акт аудиторской проверки |
|
|||||||
|
(полное наименование объекта аудиторской проверки) |
|||||||
на |
|
листах в 1 экз. |
||||||
2. Возражения к Акту аудиторской проверки | ||||||||
| ||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | ||||||||
на |
|
листах в |
|
экз. |
||||
| ||||||||
Должностное лицо контрольно-ревизионного управления департамента имущественных отношений Краснодарского края | ||||||||
| ||||||||
(должность) |
(подпись) |
(Ф.И.О. должностного лица) |
||||||
| ||||||||
дата |
Заместитель руководителя департамента |
М.В. Синицын |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.