Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению городской
Думы Краснодара
от 20.10.2016 N 24 п. 12
Корректировка инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2016 годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 N 56 п. 15, с продлением срока реализации до 2019 года
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 N 56 п. 15 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.2. В названии инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) цифры "2016" заменить цифрами "2019".
1.3. Раздел I Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел I
Паспорт инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 года
Настоящая инвестиционная программа ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения |
Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал" ООО "Краснодар Водоканал" ИНН 2308111927 КПП 231101001 |
Местонахождение регулируемой организации Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198 Телефон: +7 (861) 220-29-87, факс: 221-01-10 Email: krn_sec@rosvodokanal.ru www.krasnodarvodokanal.ru Генеральный директор ООО "Краснодар Водоканал" Закавов Асабали Арсланбекович тел.: (861)220-66-97 |
Сроки реализации инвестиционной программы |
2014 - 2019 годы |
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
городская Дума Краснодара, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122 |
Дата утверждения инвестиционной программы |
20 октября 2016 года |
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
Приведены в разделе II Программы (пункт 1.3)" |
1.4. Раздел II Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел II
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
В соответствии с техническим заданием, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2013 N 7294 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2016 годы", а также техническим заданием, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.09.2016 N 4545 "Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2016 годы", ООО "Краснодар Водоканал" за период выполнения настоящей Программы планирует достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, приведенных в таблицах N 1, 2.
Таблица N 1
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Таблица N 2
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя |
Фактическое значение показателя за 2014 год |
Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Показатели очистки сточных вод | ||||||
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 |
77257 |
75647 |
78602 |
78230 |
77920 |
77660 |
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1. Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2. Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |
18,53 |
20,00 |
19,48 |
19,47 |
19,46 |
19,45 |
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |
215 |
248 |
243 |
243 |
242 |
242 |
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. |
1160 |
1248 |
1248 |
1248 |
1248 |
1248 |
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения | ||||||
5. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км |
аварий - 0 засоров -8,62 |
аварий - 0 засоров -8,03 |
аварий -0 засоров -8,03 |
аварий -0 засоров -8,02 |
аварий - 0 засоров - 8,01 |
аварий -0 засоров -8,00 |
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |
7888 |
7538 |
7470 |
7547 |
7618 |
7688 |
5.2. Протяжённость канализационных сетей, км |
915,47 |
938,7 |
930 |
941 |
951 |
961 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
|
|||||
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт/час/м3 |
0,424 |
0,462 |
0,454 |
0,454 |
0,454 |
0,454 |
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час |
32784 |
34949 |
35685 |
35516 |
35376 |
35258 |
6.2. Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 |
77257 |
75647 |
78602 |
78230 |
77920 |
77660 |
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт/час/м3 |
0,211 |
0,215 |
0,226 |
0,226 |
0,226 |
0,226 |
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час |
16320 |
16264 |
17764 |
17680 |
17610 |
17551 |
7.2. Общий объём транспортируемых сточных вод, тыс.м3 |
77257 |
75647 |
78602 |
78230 |
77920 |
77660 |
1.5. Раздел III Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел III
Обоснование необходимости реализации мероприятий программы
1. Характеристика системы водоснабжения
Всего в эксплуатации ООО "Краснодар Водоканал" находятся 10 водозаборов подземных вод, и дополнительно используется вода правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища. Их общая производительность по данным 2015 г. составляет 219,9 тыс. м3/сут., или 80259 тыс. м3/год.
Покупная вода в объёме 24,14 тыс. м3/сут. (по фактическим данным за 2015 год) транзитом подаётся на водозаборы "Восточный-1" и "Восточный-2".
Водозабор "Восточный-1" производительностью 20,6 тыс. м3/сут. обеспечивает водой район ул. Гидростроителей, район ул. Ставропольской.
Водозабор "Восточный-2" производительностью 22,3 тыс. м3/сут. (по фактическим данным за 2012 год) обеспечивает водой Комсомольский микрорайон, район ул. Ставропольской, район ул. Сормовской, центральную часть города Краснодара.
Водозабор "Елизаветинский" производительностью 31,5 тыс. м3/сут.. транзитом подаёт воду на водозабор "Ново-Западный" производительностью 23,7 тыс. м3/сут., который обеспечивает водой западную, юго-западную, северо-западную и центральную части города.
Водозабор "Кировский" производительностью 14,4 тыс. м3/сут. снабжает водой южную часть города.
Водозабор "Первомайский" производительностью 12,7 тыс. м3/сут. подаёт воду в центральную часть города.
Водозабор "Ново-Северный" производительностью 19,8 тыс. м3/сут. и водозабор в пос. Берёзовом производительностью 16,3 тыс. м3/сут. снабжают водой северную и северо-восточную части города. Отдельно стоящие скважины водозабора "Центральный", в том числе в районе, прилегающем к ул. им. Евдокии Бершанской, производительностью 12,3 тыс. м3/сут. подают воду в центральную часть города и район, прилегающий к аэропорту.
Водозабор "Северо-Западный" производительностью 4,4 тыс. м3/сут. снабжает водой локальный участок северо-западной части города - район ул. им. Тургенева.
Вода подаётся в разводящие сети водопровода, находящиеся в арендной массе ООО "Краснодар Водоканал" общей протяжённостью 1 278 км (по состоянию на 31.12.2015). Сети водоснабжения являются однозонными. Как показали натурные обследования, свободные напоры в городской сети колеблются от 10 до 25 м, что недостаточно для гарантированного водоснабжения жителей многоэтажной застройки и вызвало необходимость бурения дополнительных скважин на водозаборах города.
Водопроводные насосные станции подают воду в жилые дома районов многоэтажной жилой застройки и отдельно стоящие жилые дома этажностью более 2 этажей. На территории крупных насосных станций также имеются артезианские скважины суммарной производительностью 28,7 тыс. м3/сут. На сегодняшний день в городе Краснодаре имеется 238 насосных станций. Производительность их колеблется от 8 м3/час до 630 м3/час.
В системе водоснабжения города Краснодара используется 143 резервуара чистой воды (РЧВ), общей емкостью 166550 м3.
В результате реализации Программы планируется увеличение подключаемой нагрузки на 38 623,368 м3/сут.
2. Существующие проблемы системы водоснабжения
Одной из существующих проблем системы водоснабжения является неэффективная работа скважинных водозаборов, а именно: все артезианские водозаборы оборудованы устаревшими погружными насосными агрегатами, которые управляются вручную. Погружные насосные агрегаты на скважинах работают за пределами рабочей области, что понижает коэффициент полезного действия (далее - КПД) агрегата, увеличивает энергозатраты и приводит к быстрому износу оборудования.
Среди недостатков установленных насосов можно выделить следующие:
недостаточно гибкая линейка модельного ряда;
невысокий КПД (не более 76%), при этом после капитального ремонта насосов их КПД снижается на 20 - 30%;
непродолжительный срок эксплуатации -1 - 2 года;
отсутствие автоматизированных систем управления режимами работы скважинных водозаборов;
неэффективная работа насосных станций 2-го подъёма и подкачивающих насосных станций (далее - ПНС);
отклонения качества питьевой воды от нормативных требований, а именно:
превышение нормативов наблюдается по показателям: железо общее, марганец и мутность в 4,2% проб. На некоторых водозаборах отсутствуют зоны санитарной охраны, не разработаны комплексы необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
износ централизованных сетей водоснабжения составляет 55,95% (на 31.12.2015), в связи с чем в Программе предусмотрены мероприятия по их реконструкции.
Существующие проблемы водоснабжения планируются к поэтапному решению в рамках реализации мероприятий Программы.
3. Характеристика системы водоотведения
Общая протяжённость канализационных сетей, эксплуатируемых ООО "Краснодар Водоканал" (по состоянию на 31.12.2015), составляет 938,7 км. ООО "Краснодар Водоканал" эксплуатирует наружные канализационные сети, делящиеся на дворовые, внутриквартальные, уличные, подводящие коллекторы, главные коллекторы.
На обслуживании ООО "Краснодар Водоканал" числятся 431,194 км внутридворовой и внутриквартальной сети, 317,027 км уличной сети, 75,181 км подводящих коллекторов, 107 км главных коллекторов, 18056 смотровых колодцев. Основными коллекторами, расположенными на территории муниципального образования город Краснодар, являются:
Главный фекальный коллектор (ГФК);
Головатовский коллектор;
Будённовский коллектор;
Фекальный коллектор "Фитопатология".
Перекачка стоков осуществляется 54 канализационными станциями.
Сточные воды г. Краснодара аккумулируются в основные коллекторы города и транспортируются в приёмную камеру главной канализационной насосной станции N 1 (далее -КНС N 1). Из приемной камеры стоки поступают в приемное отделение ГКНС N 1.
ГКНС N 1 подаёт сточные воды на очистные сооружения канализации N 1 и до приёмного отделения ГКНС N 2, на очистные сооружения канализации N 2 (далее -ОСК-2).
Очистка сточных вод в г. Краснодаре выполняется на двух комплексах очистных сооружений канализации, находящихся на выезде из города Краснодара по Елизаветинскому шоссе и ОСК-2, находящихся на расстоянии 13,5 км от очистных сооружений канализации N 1 (далее - ОСК-1) по Елизаветинскому шоссе.
ОСК-1 проектной мощностью 125 тыс. м3/сут. ОСК-2 проектной мощностью 275 тыс. м3/сут. Общая проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 400 тыс. м3/сутки. Все сточные воды проходят полную биологическую очистку и обеззараживание. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Кубань.
По данным мониторинга ОСК-1 и ОСК-2 на протяжении последних лет наблюдается неустойчивая динамика притока сточных вод.
Принимая во внимание рост жилищного строительства и увеличение численности населения, следует отметить, что увеличение объёмов водоотведения и очистки сточных вод не происходит.
В результате реализации Программы планируется увеличение подключаемой нагрузки на 39 194,264 м3/сут.
4. Существующие проблемы системы водоотведения
В настоящее время качество очищенной сточной воды нормируется по 17 показателям. По результатам лабораторного контроля за последние 5 лет качество очищенных сточных вод не соответствует современным требованиям практически по всем показателям. Основной причиной является несоответствие устаревших проектных решений современным требованиям к очистке сточных вод, вследствие чего невозможно достичь необходимой степени очистки.
Единственным решением проблемы недостаточной степени очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации ОСК-1 и ОСК-2 является проектирование и реконструкция сооружений с внедрением современных технологий, направленных на улучшение эффективности очистки сточных вод от взвешенных веществ, БПКп, а также биогенных элементов, внедрение эффективных технологий обработки и утилизации осадков сточных вод, отказ от опасного обеззараживающего реагента и внедрение современных технологий обеззараживания очищенных стоков ультрафиолетовым облучением.
Увеличение количества неисправностей на сетях канализации связано:
с физическим износом и зарастанием коллекторов;
нарушением пользования жильцами внутридомовой системы канализации;
несоблюдением подрядными организациями технологии прокладки передаваемых на обслуживание канализационных сетей (отсутствие естественного стока в трубопроводе после перекладки);
сбросом строительного мусора в канализацию организациями, производящими ремонт дорожного покрытия.
Очистные сооружения канализации, использующие хлор для обеззараживания, являются объектами повышенной опасности согласно Федеральному закону от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". На сооружениях постоянно хранится запас хлора, представляющий потенциальную угрозу населению и окружающей среде, вследствие чего необходимо отказаться от потенциально опасной для населения технологии с использованием сжиженного хлора, так как ОСК-1 расположены непосредственно в городской черте, вблизи жилой и промышленной застройки.
При хлорировании очищенной сточной воды водным раствором газообразного хлора образуются хлорсодержащие токсины, мутагенные и канцерогенные вещества, в том числе диоксины (хлороформ, дихлорбромметан, трихлорофенол и т.п.).
На первых этапах реконструкции очистных сооружений целесообразно произвести замену технологии обеззараживания стоков с использованием сжиженного хлора на аналогичную, сочетающую положительные качества хлорирования и отсутствие их недостатков. Наиболее безопасным (4 класс опасности) малотоксичным для человека, более простым и безопасным в эксплуатации, а также наиболее эффективным хлорсодержащим реагентом во всем мире признан низко концентрированный гипохлорит натрия, получаемый электролитическим методом непосредственно на месте использования. При обработке очищенных сточных вод раствором гипохлорита натрия образование побочных вредных хлорсодержащих органических веществ существенно ниже, чем при хлорировании водным раствором газообразного хлора. В настоящее время на ОСК-1 смонтировано оборудование на электролизной станции и производятся пуско-наладочные работы. На ОСК-2 ведутся работы по монтажу оборудования.
В технологическом процессе очистки сточных вод предусмотрена промежуточная стадия - биологическая очистка.
На биологическую очистку, в составе которой предусмотрены аэротенки-смесители и вторичные радиальные отстойники, сточная вода поступает, пройдя механическую очистку. В аэротенках происходит биологическая очистка сточных вод, минерализация органических загрязняющих примесей.
Биологически очищенные сточные воды после аэротенков поступают во вторичные радиальные отстойники для отделения избыточного активного ила от очищенных сточных вод.
Для улучшения биологической очистки сточных вод в инвестиционной программе предусмотрены мероприятия по реконструкции системы аэрации на ОСК-1 и ОСК-2.
Существующие проблемы водоотведения планируются к поэтапному решению в рамках Программы при реализации мероприятий.
5. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Таблица N 3
Водоснабжение |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
факт, % |
факт, % |
план, % |
план, % |
план, % |
план, % |
|
Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене |
56,53 |
55,95 |
55,82 |
55,69 |
55,56 |
55,43 |
Износ систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, в том числе: |
63,33 |
46,67 |
48,89 |
51,11 |
53,33 |
55,56 |
оборудование водозаборов |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
оборудование системы очистки воды |
0,00 |
13,33 |
20,00 |
26,67 |
33,33 |
40,00 |
оборудование системы транспортировки воды |
66,67 |
66,67 |
66,67 |
66,67 |
66,67 |
66,67 |
Водоотведение |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
факт, % |
факт, % |
план, % |
план, % |
план, % |
план, % |
|
Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене |
61,37 |
60,97 |
60,96 |
60,95 |
60,94 |
60,93 |
Износ систем коммунальной инфраструктуры водоотведения, в том числе: |
84,64 |
87,86 |
88,02 |
88,02 |
88,02 |
88,02 |
Оборудование транспортировки стоков |
80,00 |
85,71 |
85,71 |
85,71 |
85,71 |
85,71 |
Оборудование системы очистки стоков |
89,29 |
90,00 |
90,32 |
90,32 |
90,32 |
90,32 |
";
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.5. В разделе IV Программы
1.5.1. Название изложить в следующей редакции:
"Раздел IV
Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения"
1.5.2. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"В приложении N 1 к настоящей Программе приведён перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, с указанием их краткого описания, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию, описание и место расположения объектов, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия".
1.5.3. Абзац второй признать утратившим силу.
1.6. Пункт 1 подраздела IV.I "Описание мероприятий Программы" раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
"1. Повышение качества питьевой воды
В рамках Программы в соответствии с приложением N 3 к Программе для повышения качества питьевой воды планируются следующие мероприятия:
строительство электролизных на водозаборах и водопроводных насосных станциях;
реконструкции резервуаров чистой воды РЧВ 31 V = 1000 м3 на водопроводной насосной станции (далее - ВНС) по ул. Темрюкской, 62, V = 750, 1000, 2000, м3, на водозаборе "Кировский";
бурение скважин;
реконструкция сетей водоснабжения;
строительство станции обезжелезивания на водозаборе "Ново-Западный".
В связи с интенсивной застройкой города Программой предусмотрено строительство резервуара чистой воды V= 5000 м3 на водозаборе "Витаминкомбинат.".
1.7. Абзац восемнадцатый пункта 2 подраздела IV.I "Повышение надёжности водоснабжения и качества обслуживания абонентов" раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Методическими рекомендациями по расчёту потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке, утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17.10.2014 N 640/пр, произведён перерасчёт процента потерь воды при транспортировке. В совокупности все мероприятия, реализуемые в период с 2014 по 2019 годы, направлены на планомерное снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения. Данные приведены в таблице N 1".
1.8. Пункт 3 подраздела IV.I "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности существующих сетей и иных объектов, снижение удельных расходов электрической энергии (водоснабжение)" раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
"3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности существующих сетей и иных объектов, снижение удельных расходов электрической энергии (водоснабжение и водоотведение)
В целях повышения энергоэффективности работы оборудования и снижения удельных расходов электроэнергии в системе водоснабжения и водоотведения предлагаются следующие мероприятия:
строительство новых и реконструкция существующих водопроводных и канализационных насосных станций с автоматизацией и установкой эффективного процеживающего оборудования на входе в канализационные насосные станции, подбор и замена насосных агрегатов на насосы с оптимальными техническими характеристиками (Q-H и КПД), при необходимом технико-экономическом обосновании планируется оборудовать их частотно-регулируемыми электроприводами или системами плавного пуска;
автоматизация канализационных и водопроводных насосных станций;
организационно-профилактические мероприятия.
В приложении N 4 к Программе приведены мероприятия, направленные на Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.".
1.9. Пункт 6 подраздела IV.I "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности существующих сетей и иных объектов, снижение удельных расходов электрической энергии (водоотведение)" раздела IV Программы признать утратившим силу.
1.10. Раздел V Программы признать утратившим силу.
1.11. Раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел VI
График реализации мероприятий программы и график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию
График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию приведены в приложении N 2 к Программе.".
1.12. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел VII
Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы
1. Общие данные
Строительство, модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить гарантийное бесперебойное водоснабжение и водоотведение существующих и вновь подключаемых абонентов с требуемым напором, снизить аварийность, увеличить пропускную способность водоводов в районах перспективной застройки, повысит качество и надёжность централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Расчёт финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы по строительству (реконструкции) водопроводных и канализационных сетей производился в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" вместе с "Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании:
локальных сметных расчётов, разработанных с использованием территориальных сметных нормативов, которые включены в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Госстроя России от 05.02.2013 N 17/ГС;
прайс-листов, расценок и коммерческих предложений от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене);
объектов-аналогов в случае отсутствия данных в государственных укрупнённых сметных нормативах;
государственных укрупнённых сметных нормативов, утверждённых приказом Минстроя России от 28.08.2014 N 506/пр.
В инвестиционной программе учтены все суммы с учётом налога на добавленную стоимость.
Для перевода сметной стоимости в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались Индексы дефляторы по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)" в соответствии с пунктом 10 приложения к приказу Министерства регионального развития РФ от 04.10.2011 N 481 "Об утверждении методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры".
Строка Прогноза социально-экономического развития |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Инвестиции в основной капитал, % |
114,3 |
106,0 |
105,0 |
104,5 |
104,2 |
В стоимость мероприятий включены:
проектно-сметные и изыскательские работы;
приобретение материалов и оборудования;
строительно-монтажные работы;
работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
пусконаладочные работы;
расходы на подготовку исходно-разрешительной, землеустроительной документации и проведение регистрации объектов;
расходы на содержание службы единого заказчика;
расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
2. Общий объём финансовых потребностей, необходимый для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
В таблице N 4 приведены источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности на период с 2014 по 2019 годы в прогнозных ценах соответствующего года.
Таблица N 4
Общий объём финансовых потребностей по инвестиционной программе с разделением по источникам финансирования
тыс. руб. | ||||||||
N |
Наименование |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Инвестиционные расходы (с НДС), всего, в т.ч. |
8 423,10 |
146747,03 |
699246,70 |
1 067 162,61 |
869 707,42 |
779 653,92 |
3 570940,77 |
1. |
Инвестиционные расходы за счёт платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, в т.ч. |
8 423,10 |
123551,16 |
456157,42 |
632 727,58 |
743 002,01 |
708 687,94 |
2 672549,22 |
1.1. |
Инвестиционные расходы за счёт тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, в т.ч. |
1 792,28 |
8 705,99 |
68 506,99 |
283 974,96 |
276 989,56 |
334 953,00 |
974 922,78 |
1.1.1. |
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС |
1 433,82 |
6 964,79 |
54 805,60 |
227 179,96 |
221 591,65 |
267 962,40 |
779 938,22 |
1.1.2. |
Налог на прибыль |
303,78 |
1 475,59 |
11 611,36 |
48 131,35 |
46 947,38 |
56 771,70 |
165 241,15 |
1.2. |
Инвестиционные расходы за счёт тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения, в т.ч. |
6 630,83 |
114845,18 |
387650,43 |
348 752,63 |
466 012,45 |
373 734,94 |
1 697626,44 |
1.2.1. |
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС |
5 304,66 |
91 876,14 |
310120,34 |
279 002,10 |
372 809,96 |
298 987,95 |
1 358101,15 |
1.2.2. |
Налог на прибыль |
1 123,87 |
19 465,28 |
65 703,46 |
59 110,61 |
78 985,16 |
63 344,91 |
287 733,30 |
2. |
Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, установленной в индивидуальном порядке, в т.ч. |
0,00 |
21 633,78 |
97 061,70 |
278 557,62 |
59 757,01 |
4 017,58 |
461 027,69 |
2.1. |
Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоснабжения, установленной в индивидуальном порядке, в т.ч. |
0,00 |
7 146,56 |
20 250,11 |
42 676,89 |
20 248,63 |
4 017,58 |
94 339,77 |
2.1.1. |
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль) в т.ч. НДС |
0,00 |
5 717,25 |
16 200,09 |
34 141,51 |
16 198,90 |
3 214,06 |
75 471,81 |
2.1.2. |
Налог на прибыль |
0,00 |
1 211,28 |
3 432,22 |
7 233,37 |
3 431,97 |
680,94 |
15 989,79 |
2.2. |
Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоотведения, установленной в индивидуальном порядке, в т.ч. |
0,00 |
14 487,21 |
76 811,59 |
235 880,73 |
39 508,39 |
0,00 |
366 687,92 |
2.2.1. |
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в т.ч. НДС |
0,00 |
11 589,77 |
61 449,27 |
188 704,58 |
31 606,71 |
0,00 |
293 350,34 |
2.2.2. |
Налог на прибыль |
0,00 |
2 455,46 |
13 018,91 |
39 979,78 |
6 696,34 |
0,00 |
62 150,49 |
3. |
Инвестиционные расходы, на капитальные вложения, учтённые в тарифе на водоснабжение и водоотведение, в том числе: |
0,00 |
1 562,09 |
146027,57 |
66 948,40 |
66 948,40 |
66 948,40 |
348 434,86 |
3.1. |
Инвестиционные расходы на капитальные вложения, учтённые в тарифе на водоснабжение, в т.ч. |
0,00 |
621,71 |
88 161,17 |
41 663,00 |
41 663,00 |
41 663,00 |
213 771,89 |
3.1.1. |
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в т.ч. НДС |
0,00 |
497,37 |
70 528,94 |
33 330,40 |
33 330,40 |
33 330,40 |
171 017,51 |
3.1.2. |
Налог на прибыль |
0,00 |
105,38 |
14 942,57 |
7 061,53 |
7 061,53 |
7 061,53 |
36 232,52 |
3.2. |
Инвестиционные расходы на капитальные вложения, учтённые в тарифе на водоотведение, в т.ч. |
0,00 |
940,38 |
57 866,40 |
25 285,40 |
25 285,40 |
25 285,40 |
134 662,98 |
3.2.1. |
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в т.ч. НДС |
0,00 |
752,30 |
46 293,12 |
20 228,32 |
20 228,32 |
20 228,32 |
107 730,38 |
3.2.2. |
Налог на прибыль |
0,00 |
159,39 |
9 807,86 |
4 285,66 |
4 285,66 |
4 285,66 |
22 824,23 |
4 |
Инвестиционные расходы прочие, в т.ч. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88 929,00 |
0,00 |
0,00 |
88 929,00 |
4.1. |
Инвестиционные расходы прочие водоотведение (экономия средств, полученная при реализации мероприятий), в т.ч. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88 929,00 |
0,00 |
0,00 |
88 929,00 |
4.1.1. |
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88 929,00 |
0,00 |
0,00 |
88 929,00 |
4.1.2. |
Налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Совокупные расходы по Программе с 2014 по 2019 годы составят 3 570 940,77 тыс. руб., в т.ч.:
2014 год - 8 423,10 тыс. руб.;
2015 год - 146 747,03 тыс. руб.;
2016 год - 699 246,70 тыс. руб.
2017 год - 1 067 162,61 тыс. руб.;
2018 год - 869 707,42 тыс. руб.;
2019 год - 779 653,92 тыс. руб.
3. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения
В таблице N 5 Программы приведён объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Стоимость мероприятий по подключению абонентов составляет 974 922,78 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль:
2014 год - 1 792,28 тыс. руб.
2015 год - 8 705,99 тыс. руб.
2016 год - 68 506,99 тыс. руб.
2017 год - 283 974,96 тыс. руб.
2018 год - 276 989,56 тыс. руб.
2019 год - 334 953,00 тыс. руб.
Таблица N 5
Перечень мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
тыс. руб. | ||||||||
N |
Наименование объекта |
Объём средств необходимый на реализацию проекта в сфере водоснабжения. |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки |
944,51 |
3 279,54 |
17 125,62 |
45977,77 |
36343,35 |
125074,72 |
228745,51 |
2. |
Строительство иных объектов водоснабжения за исключением сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 035,89 |
80854,8 |
99 169,30 |
229059,99 |
3. |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности |
375,99 |
705,97 |
32 839,33 |
45 334,90 |
58665,23 |
32 109,11 |
170030,54 |
4. |
Реконструкция иных существующих объектов водоснабжения с целью подключения новых абонентов |
0,00 |
110,47 |
776,88 |
49 088,44 |
25 233,71 |
0,00 |
75 209,51 |
5 |
Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |
0,00 |
1 657,19 |
3 177,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 834,75 |
6. |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
0,00 |
846,02 |
886,20 |
34 934,93 |
20494,55 |
11 609,27 |
68 770,97 |
7. |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 808,03 |
0,00 |
0,00 |
2 808,03 |
8. |
Прочие расходы |
113,32 |
365,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
478,92 |
9. |
Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета тарифа на подключение |
1 433,82 |
6 964,79 |
54 805,60 |
227179,96 |
221591,65 |
267962,40 |
779938,22 |
10. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
218,72 |
1 062,43 |
8 360,18 |
34 654,57 |
33 802,12 |
40 875,62 |
118973,63 |
11. |
Кредитные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счет тарифа на подключение, тыс. руб. |
1 215,10 |
5 902,36 |
46 445,42 |
192525,39 |
187789,53 |
227086,78 |
660964,60 |
13. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб. |
303,78 |
1 475,59 |
11 611,36 |
48 131,35 |
46 947,38 |
56 771,70 |
165241,15 |
14. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. |
1 518,88 |
7 377,96 |
58 056,78 |
240656,74 |
234736,92 |
283858,48 |
826205,74 |
15. |
Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. |
273,40 |
1 328,03 |
10 450,22 |
43 318,21 |
42 252,64 |
51 094,53 |
148717,03 |
16. |
Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. |
1 792,28 |
8 705,99 |
68 506,99 |
283974,96 |
276989,56 |
334953,00 |
974922,78 |
4. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе водоотведения
В таблице N 6 Программы приведён объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счет платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Стоимость мероприятий по подключению абонентов составляет 1 697 626,44 тыс. рублей, в том числе с учётом налога на прибыль:
2014 год - 6 630,83 тыс. руб.;
2015 год - 114 845,18 тыс. руб.;
2016 год - 387 650,43 тыс. руб.;
2017 год - 348 752,63 тыс. руб.;
2018 год - 466 012,45 тыс. руб.;
2019 год - 373 734,94 тыс. руб.
Таблица N 6
Перечень мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
тыс. руб. | ||||||||
N |
Наименование объекта |
Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоотведения, тыс. руб. |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
||
1. |
Строительство сетей водоотведения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки |
4 510,71 |
2 712,09 |
110 183,07 |
153 715,21 |
87 871,02 |
23 055,48 |
382047,58 |
2. |
Строительство иных объектов водоотведения, за исключением сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Реконструкция существующих сетей водоотведения с увеличением пропускной способности |
0,00 |
343,61 |
49 852,61 |
23 298,59 |
82 613,54 |
69 721,15 |
225 829,50 |
4. |
Реконструкция иных существующих объектов водоотведения с целью подключения новых абонентов |
0,00 |
40,35 |
30 000,00 |
71 488,30 |
107 325,39 |
83 181,50 |
292 035,55 |
5. |
Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
83383,35 |
120 084,66 |
30 500,00 |
95 000,00 |
123 029,82 |
451 997,83 |
7. |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Прочие расходы |
793,95 |
5 396,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 190,69 |
9. |
Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение |
5 304,66 |
91876,14 |
310 120,34 |
279 002,10 |
372 809,96 |
298 987,95 |
1358101,17 |
10. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
809,19 |
14015,00 |
47 306,49 |
42 559,64 |
56 869,32 |
45 608,33 |
207 167,97 |
11. |
Кредитные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение, тыс. руб. |
4 495,47 |
77861,14 |
262 813,85 |
236 442,46 |
315 940,64 |
253 379,62 |
1150933,18 |
13. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб. |
1 123,87 |
19465,28 |
65 703,46 |
59 110,61 |
78 985,16 |
63 344,91 |
287 733,30 |
14. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. |
5 619,34 |
97326,42 |
328 517,31 |
295 553,07 |
394 925,80 |
316 724,53 |
1438666,48 |
15. |
Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. |
1 011,48 |
17518,76 |
59 133,12 |
53 199,55 |
71 086,64 |
57 010,41 |
258 959,97 |
16. |
Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. |
6 630,83 |
114845,18 |
387 650,43 |
348 752,63 |
466 012,45 |
373 734,94 |
1697626,44 |
5. Объём финансовых потребностей, необходимый для осуществления строительства, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоснабжение и водоотведение
В таблице N 7 приведён перечень мероприятий, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоснабжение. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 213 771,89 тыс. руб. с учётом налога на прибыль, в т.ч.:
2015 год - 621,71 тыс. руб.;
2016 год - 88 161,17 тыс. руб.;
2017 год - 41 663,00 тыс. руб.;
2018 год - 41 663,00 тыс. руб.;
2019 год - 41 663,00 тыс. руб.
Таблица N 7
Перечень мероприятий, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоснабжение
тыс. руб. | ||||||||
N |
Наименование объекта |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Сметная стоимость строительства |
|||||||
1.1. |
Реконструкция участков ВЛЭП- 6 кВ ТП-1420 (П) (водозабор Восточный-2) - КТП-529 (П) (артезианские скважины 1-го подъёма кустов N 8,9) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
895,00 |
0,00 |
20 040,30 |
20935,30 |
1.2. |
Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской /ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60 |
0,00 |
1,87 |
124,84 |
841,50 |
0,00 |
0,00 |
968,21 |
1.3. |
Реконструкция РЧВ ёмкостью 750 мз на водозаборе "Кировский" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 098,44 |
0,00 |
4 098,44 |
1.4. |
Реконструкция РЧВ ёмкостью 1500 мз на водозаборе "Кировский" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 762,82 |
4 762,82 |
1.5. |
Реконструкция РЧВ ёмкостью 2000 мз на водозаборе "Кировский" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.6. |
Бурение артезианской скважины N 3 на ВНС в пос. Индустриальном |
0,00 |
128,97 |
243,52 |
0,00 |
5 937,59 |
0,00 |
6 310,08 |
1.7. |
Бурение артезианской скважины на ВНС пос. ТЭЦ |
0,00 |
128,97 |
243,52 |
6 591,77 |
0,00 |
0,00 |
6 964,26 |
1.8. |
Бурение артезианской скважин б/н в пос. Лорис |
0,00 |
0,00 |
95,06 |
4 836,80 |
0,00 |
0,00 |
4 931,86 |
1.9. |
Бурение артезианских скважин N 1 в х. Ленина |
0,00 |
0,00 |
132,84 |
4 400,30 |
0,00 |
0,00 |
4 533,14 |
1.10. |
Бурение новой скважины N 161а глубиной 270 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 161 |
0,00 |
0,00 |
6 235,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 235,60 |
1.11. |
Бурение новой скважины N 184а глубиной 200 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 184 |
0,00 |
0,00 |
3 030,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 030,56 |
1.12. |
Бурение новой скважины N 166а глубиной 270 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 166 |
0,00 |
0,00 |
3 503,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 503,26 |
1.13. |
Бурение новой скважины N 164а глубиной 200 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 164 |
0,00 |
0,00 |
3 408,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 408,60 |
1.14. |
Бурение скважины N 106а глубиной 100 м на водозаборе "Ново-Западный", взамен вышедшей из строя скважины N 106 |
0,00 |
0,00 |
3 809,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 809,19 |
1.15. |
Бурение скважины N 391а глубиной 720 м на водозаборе "Ново-Западный", взамен вышедшей из строя скважины N 391 |
0,00 |
0,00 |
9 145,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 145,28 |
1.16. |
Бурение скважины N 392а глубиной 320 м на водозаборе "Ново-Западный", взамен вышедшей из строя скважины N 392 |
0,00 |
0,00 |
4 698,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 698,49 |
1.17. |
Бурение скважины N 394а глубиной 650 м на водозаборе "Ново-Западный", взамен вышедшей из строя скважины N 394 |
0,00 |
0,00 |
8 793,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 793,09 |
1.18. |
Бурение новой скважины N 144а глубиной 270 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины N 144 |
0,00 |
0,00 |
3 530,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530,78 |
1.19. |
Бурение новой скважины N 124а глубиной 215 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины N 124 |
0,00 |
0,00 |
3 129,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 129,37 |
1.20. |
Бурение новой скважины N 49пра глубиной 91 м на водозаборе "Первомайский", взамен вышедшей из строя скважины N 49пр |
0,00 |
0,00 |
3 539,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 539,73 |
1.21. |
Бурение новой скважины N 50а глубиной 310 м на водозаборе "Первомайский", взамен вышедшей из строя скважины N 50 |
0,00 |
0,00 |
4 696,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 696,84 |
1.22. |
Бурение новой скважины N 319а глубиной 220 м на водозаборе "Центральный", взамен вышедшей из строя скважины N 319 |
0,00 |
0,00 |
3 126,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 126,17 |
1.23. |
Бурение новой скважины N 67а глубиной 720 м на водозаборе "Центральный", взамен вышедшей из строя скважины N 67 |
0,00 |
0,00 |
7 906,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 906,63 |
1.24. |
ВНС пос. Ново-Знаменский строительство электролизной "электрохлор" |
0,00 |
36,04 |
172,29 |
2 288,26 |
0,00 |
0,00 |
2 496,59 |
1.25. |
ВНС пос. Индустриальный строительство электролизной станции |
0,00 |
36,04 |
172,29 |
2 173,00 |
0,00 |
0,00 |
2 381,33 |
1.26. |
ВНС Азовская, 13 строительство электролизной станции |
0,00 |
41,00 |
196,07 |
2 259,52 |
0,00 |
0,00 |
2 496,59 |
1.27. |
ВНС пос. Лорис строительство электролизной станции |
0,00 |
124,48 |
594,92 |
3 442,32 |
0,00 |
0,00 |
4 161,72 |
1.28. |
Автоматизация насосной станции в г. Краснодаре по ул. Московской, 74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 405,18 |
0,00 |
2 405,18 |
1.29. |
Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин водозабор "Роща" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 601,93 |
20 889,18 |
8 527,28 |
35 018,39 |
2. |
Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоснабжение, тыс. руб. |
0,00 |
497,37 |
70 528,94 |
33330,40 |
33 330,40 |
33 330,40 |
171017,51 |
3. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
0,00 |
75,87 |
10 758,65 |
5 084,30 |
5 084,30 |
5 084,30 |
26 087,42 |
4. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоснабжение, тыс. руб. |
0,00 |
421,50 |
59 770,29 |
28246,10 |
28 246,10 |
28 246,10 |
144 930,09 |
5. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств, возмещаемых за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоснабжение, тыс. руб. |
0,00 |
105,38 |
14 942,57 |
7 061,53 |
7 061,53 |
7 061,53 |
36 232,52 |
6. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. |
0,00 |
526,88 |
74 712,86 |
35307,63 |
35 307,63 |
35 307,63 |
181 162,62 |
7. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль и НДС (НП), тыс. руб. |
0,00 |
621,71 |
88 161,17 |
41663,00 |
41 663,00 |
41 663,00 |
213 771,88 |
В таблице N 8 приведён перечень мероприятий, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоотведение. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 131 627,66 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль:
2015 год - 940,38 тыс. руб.
2016 год - 57 866,40 тыс. руб.;
2017 год - 25 285,40 тыс. руб.;
2018 год - 25 285,40 тыс. руб.;
2019 год - 25 285,40 тыс. руб.
Таблица N 8
Перечень мероприятий, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоотведение
тыс. руб. | ||||||||
N |
Наименование объекта |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Сметная стоимость строительства. |
|||||||
1.1. |
Реконструкция КНС "Сормовская, 1" |
0,00 |
11,30 |
0,00 |
20228,32 |
20228,32 |
5 421,20 |
45 889,14 |
1.2. |
Реконструкция (санация) участка ГФК от камеры N 41 до камеры N 43 |
0,00 |
741,00 |
46 293,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 034,12 |
1.3. |
Насосная станция сырого остатка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
271,42 |
271,42 |
1.4. |
Цех механического обезвоживания осадка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
392,79 |
392,79 |
1.5. |
Автоматизация КНС "Гаражный" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 655,32 |
1 655,32 |
1.6. |
Автоматизация КНС Литер под/И,И |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 655,32 |
1 655,32 |
1.7. |
Автоматизация КНС, литер А,а |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 655,32 |
1 655,32 |
1.8. |
Реконструкция канализационных сетей микрорайона ул. им. Вавилова Н.И. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 176,95 |
9 176,95 |
2. |
Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоотведение, тыс. руб |
0,00 |
752,30 |
46 293,12 |
20228,32 |
20228,32 |
20 228,32 |
107730,38 |
3. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
0,00 |
114,76 |
7 061,66 |
3 085,68 |
3 085,68 |
3 085,68 |
16 433,45 |
4. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренные в тарифе на водоотведение, тыс. руб. |
0,00 |
637,54 |
39 231,46 |
17142,64 |
17142,64 |
17 142,64 |
91 296,93 |
5. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов, в связи с поступлением средств, возмещаемых за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоотведение тыс. руб. |
0,00 |
159,39 |
9 807,86 |
4285,66 |
4285,66 |
4285,66 |
22824,23 |
6. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. |
0,00 |
796,93 |
49 039,32 |
21428,31 |
21428,31 |
21428,31 |
114121,17 |
7. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль и НДС, тыс. руб. |
0,00 |
940,38 |
57 866,40 |
25285,40 |
25285,40 |
25285,40 |
134662,98 |
7. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения технической возможностью подключения абонентов к централизованной системе водоснабжения и водоотведения за счёт платы на подключение, установленной в индивидуальном порядке
В таблице N 9 приведён перечень мероприятий по подключению абонентов к централизованным системам водоснабжения, которые финансируются за счёт платы на подключение, установленной в индивидуальном порядке. Стоимость мероприятий по подключению абонентов составляет 94 339,77 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль:
2014 год - 0,00 тыс. руб.
2015 год - 7 146,56 тыс. руб.;
2016 год - 20 250,11 тыс. руб.;
2017 год - 42 676,89 тыс. руб.;
2018 год - 20 248,63 тыс. руб.;
2019 год - 4 017,58 тыс. руб.
Таблица N 9
Перечень мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт индивидуально установленной платы за подключение к централизованной системе водоснабжения
тыс. руб. | |||||||||
N |
Наименование объекта |
Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1. Сметная стоимость строительства |
||||||||
1.1. |
Строительство водопровода по ул. им. Евгении Жигуленко от ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Ягодина М.Д. Д-225 мм L - 1200 м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 938,23 |
0,00 |
5 938,23 |
|
1.2. |
Строительство водопровода по ул. им. Григория Пономаренко от ул. им. Евгении Жигуленко до ул. им. Симонова Д-160 мм L -500 м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 981,38 |
0,00 |
2 981,38 |
|
1.3. |
Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 10-секционному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5 |
0,00 |
2478,15 |
3 104,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 582,87 |
|
1.4. |
Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному 258-квартирному жилому дому литер 1 и к 22-этажному 192-квартирному дому литер 2 по ул. Береговой, 2 |
0,00 |
8,64 |
790,44 |
1 836,36 |
0,00 |
0,00 |
2 635,44 |
|
1.5. |
Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу со встроенными помещениями (16-этажный 354-квартирный) по ул. Коммунаров, 270 |
0,00 |
0,00 |
340,71 |
432,35 |
0,00 |
0,00 |
773,06 |
|
1.6. |
Бурение скважины глубиной 210 м - куст 16 скважин N 522 на водозаборе "Елизаветинский" |
0,00 |
538,19 |
1 993,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 532,07 |
|
1.7. |
Бурение скважины глубиной 210 м - куст 19 скважин N 523 на водозаборе "Елизаветинский" |
0,00 |
538,19 |
1 993,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 531,93 |
|
1.8. |
Бурение скважины глубиной 210 м - куст 20 скважин N 524 на водозаборе "Елизаветинский" |
0,00 |
538,52 |
1 993,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 532,50 |
|
1.9. |
Бурение скважины глубиной 210 м куст 23 скважин N 525 на водозаборе "Елизаветинский" |
0,00 |
538,52 |
1 994,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 532,77 |
|
1.10. |
Бурение скважины глубиной 210 м куст 25 скважин N 526 на водозаборе "Елизаветинский" |
0,00 |
538,52 |
1 993,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 532,41 |
|
1.11. |
Бурение скважины глубиной 210 м - куст 27 скважин N 527 на водозаборе "Елизаветинский" |
0,00 |
538,52 |
1 994,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 533,01 |
|
1.12. |
Бурение скважины N 276а глубиной 460 м на водозаборе "Витаминкомбинат", взамен вышедшей из строя скважины N 276 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 242,59 |
0,00 |
0,00 |
7 242,59 |
|
1.13. |
Бурение скважины N 289а глубиной 710 м на водозаборе "Витаминкомбинат", взамен вышедшей из строя скважины N 289 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10321,16 |
0,00 |
0,00 |
10 321,16 |
|
1.14. |
Бурение скважины N 167а глубиной 80 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 048,09 |
0,00 |
0,00 |
3 048,09 |
|
1.15. |
Бурение скважины N 173а глубиной 80 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 037,92 |
0,00 |
0,00 |
3 037,92 |
|
1.16. |
Бурение скважины N 165а глубиной 100 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 441,39 |
0,00 |
0,00 |
3 441,39 |
|
1.17. |
Бурение скважины N 224а глубиной 206 м на водозаборе "Ново-Северный", взамен вышедшей из строя скважины N 224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 453,64 |
0,00 |
0,00 |
4 453,64 |
|
1.18. |
Бурение скважины N 97а глубиной 75 м. на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины N 97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 214,06 |
3 214,06 |
|
1.19. |
Бурение скважины N 96а глубиной 400 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины N 96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 279,29 |
0,00 |
7 279,29 |
|
1.20. |
Реконструкция водозабора "Восточный-1" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328,02 |
0,00 |
0,00 |
328,02 |
|
2. |
Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы, возмещаемых за счёт индивидуально установленной платы на подключение |
0,00 |
5717,25 |
16200,09 |
34141,51 |
16198,90 |
3 214,06 |
75 471,81 |
|
3. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
0,00 |
872,12 |
2 471,20 |
5 208,03 |
2 471,02 |
490,28 |
11 512,65 |
|
4. |
Кредитные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Итого финансовые потребности на реализацию за счёт индивидуальной платы за подключение, тыс. руб. |
0,00 |
4845,13 |
13728,89 |
28933,49 |
13727,88 |
2 723,78 |
63 959,16 |
|
6. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением индивидуально установленной платы на подключение, тыс. руб. |
0,00 |
1211,28 |
3 432,22 |
7 233,37 |
3 431,97 |
680,94 |
15 989,79 |
|
7. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. |
0,00 |
6056,41 |
17161,11 |
36166,86 |
17159,85 |
3 404,72 |
79 948,96 |
|
8. |
Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. |
0,00 |
1090,15 |
3 089,00 |
6 510,03 |
3 088,77 |
612,85 |
14 390,81 |
|
9. |
Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. |
0,00 |
7146,56 |
20250,11 |
42676,89 |
20248,63 |
4 017,58 |
94 339,77 |
В таблице N 10 приведён перечень мероприятий по подключению абонентов к централизованным системам водоотведения, которые финансируются за счёт платы на подключение, установленной в индивидуальном порядке. Стоимость мероприятий по подключению абонентов составляет 366 687,92 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль:
2015 год - 14 487,21 тыс. руб.;
2016 год - 76 811,59 тыс. руб.;
2017 год - 235 880,73 тыс. руб.;
2018 год - 39 508,39 тыс. руб.
Таблица N 10
Перечень мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт индивидуально установленной платы за подключение к централизованной системе водоотведения
|
|
тыс. руб. |
||||||
N |
Наименование объекта |
Объём финансовых потребностей |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Сметная стоимость строительства | ||||||||
1.1. |
Строительство сетей водоотведения к Краснодарскому высшему военному училищу лётчиков им. Серова по ул. им. Дзержинского, 98 |
0 |
0 |
706,593 |
7738,19 |
0 |
0 |
8444,78 |
1.2. |
Строительство сетей водоотведения к стадиону на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской, Парковая зона |
0,00 |
0,00 |
4 886,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 886,29 |
1.3. |
Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу "Изумрудный" по ул. им. Мачуги В.Н., N 2 |
0,00 |
2 768,92 |
3 358,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 127,59 |
1.4. |
Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 10-секционному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина, N 5 |
0,00 |
487,17 |
903,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 390,47 |
1.5. |
Строительство сетей водоотведения к жилой застройке, литеры 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 8, 9 по ул. Московской N 42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 614,3 |
0,00 |
0,00 |
23614,3 |
1.5. |
Строительство сетей водоотведения к многоэтажному 258-квартирному жилому дому литер 1 и 22-этажному 192-квартирному дому литер 2 по ул. Береговой, 2 |
0,00 |
13,00 |
1 194,11 |
3 435,60 |
0,00 |
0,00 |
4 642,72 |
1.6. |
Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу со встроенными помещениями (16-этажный 354-квартирный) по ул. Коммунаров, 270 |
0,00 |
0,00 |
400,31 |
162,48 |
0,00 |
0,00 |
562,79 |
1.7. |
Реконструкция 2 напорных сетей Д-500 от КНС "Гидрострой" до камеры гашения на коллекторе Д-1200 мм по ул. им. Селезнёва N 244 |
0,00 |
8 320,68 |
0,00 |
0,00 |
31606,71 |
0,00 |
39927,39 |
1.8. |
Строительство самотечной сети Д-1200 мм по ул. им. Власова ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина |
0,00 |
0,00 |
50000,0 |
114000,0 |
0,00 |
0,00 |
164000 |
1.9. |
Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 754,00 |
0,00 |
0,00 |
39 754,00 |
2. |
Итого стоимость мероприятий по индивидуально установленной плате за подключение |
0,00 |
11589,77 |
61449,27 |
188704,58 |
31606,71 |
0,00 |
293350,34 |
3. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
0,00 |
1 767,93 |
9 373,62 |
28785,44 |
4 821,36 |
0,00 |
44748,36 |
4. |
Кредитные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт индивидуально установленной платы на подключение, тыс. руб. |
0,00 |
9 821,84 |
52075,66 |
159919,1 |
26785,35 |
0,00 |
248601,98 |
6. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов, тыс. руб. |
0,00 |
2 455,46 |
13018,9 |
39 979,78 |
6 696,34 |
0,00 |
62150,49 |
7. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. |
0,00 |
12277,30 |
65094,57 |
199898,92 |
33481,69 |
0,00 |
310752,47 |
8. |
Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. |
0,00 |
2 209,91 |
11717,02 |
35 981,81 |
6 026,70 |
0,00 |
55935,45 |
9. |
Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. |
0,00 |
14487,21 |
76811,59 |
235 880,73 |
39508,39 |
0,00 |
366687,92 |
1.13. Раздел VIII Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел VIII
Расчёт эффективности инвестирования средств
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. Экономического эффекта и срока окупаемости данные мероприятия не предусматривают, основным эффектом от внедрения данных мероприятий будет снижение количества жалоб от абонентов на предоставление услуг по водоснабжению.
Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя по надёжности и бесперебойности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, имеют социально значимый характер и направлены на гарантированное бесперебойное водоснабжение и водоотведение всех потребителей с требуемым напором, снижение аварийности, подключение новых потребителей и обеспечение увеличения пропускной способности сетей в связи с увеличением роста нагрузки.
В настоящее время показатель аварийности в целом в системе водоснабжения составляет 0,215 ед./км, в системе водоотведения -8,03 ед./км. К 2019 году планируется достичь показателя аварийности до 0,212 ед./км и 8,00 ед./км соответственно.
В Программе для достижения данного показателя предусмотрены мероприятия по проектированию, реконструкции и строительству водопроводных и канализационных сетей суммарной протяжённостью 48,05 км в соответствии с приложением N 1 к Программе.
Для достижения показателя по эффективности использования ресурсов (удельное энергопотребление по системе водоснабжения) в Программе предусмотрены мероприятия согласно приложению N 4 к Программе. При реализации мероприятий экономия электроэнергии составит 99,3 кВт.
Для достижения плановых показателей по эффективности использования ресурсов (удельное энергопотребление по системе водоснабжения и водоотведения в целях повышения технической функциональности и обеспечения бесперебойного режима работы канализационных станций и очистных сооружений в Программе предусмотрены мероприятия по реконструкции электрического и насосного оборудования ОСК-2, включая цех механического обезвоживания осадка, насосную станцию сырого осадка, и автоматизации водопроводных и канализационных насосных станций.
В настоящее время насосное оборудование, установленное в цехе механического обезвоживания осадка и насосной станции сырого осадка ОСК-2, работает не в оптимальном режиме из-за завышенных технических характеристик. В состав объёма работ по реконструкции ОСК-2 предусмотрена замена насосного оборудования на энергоэффективное с необходимыми техническими характеристиками.
Суммарное энергопотребление данным насосным оборудованием составляет 74 кВт/час. При замене насосного оборудования энергопотребление составит 24,2 кВт/час. Период работы насосного оборудования в сутки составляет 16 часов.
Тариф на электроэнергию для ОСК-2 составляет 2,94 руб./кВт/час. Годовая экономия электроэнергии составит 290832 кВт/час, в денежном эквиваленте - 855,046 тыс. руб. При объёме инвестирования данного мероприятия в 1657,15 тыс. руб. срок окупаемости составит 1,9 года.
В приложении N 3 к настоящей Программе приведён план мероприятий по приведению качества питьевой воды и план снижения сбросов, реализуемые в рамках Программы.
В приложении N 4 к настоящей Программе приведена программа энергоресурсосбережения и план мероприятий ООО "Краснодар Водоканал" на 2014 -2019 годы, реализуемые в рамках Программы.".
1.14. Раздел IХ Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел IХ
Расчёт финансовых потребностей для реализации Программы
Предварительный расчёт тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта абонента до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - ставка за протяжённость сети). Размер ставки за протяжённость сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:
а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;
б) налог на прибыль.
На основе действующей нормативно-правовой базы в области ценообразования, полученных данных об объёме финансовых потребностей, необходимых для финансирования мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) абонентов к централизованным системам водоснабжения, определены двухкомпонентные тарифы на подключение абонентов:
тариф на подключение в части ставки за протяжённость сети;
тариф на подключение в части ставки за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.".
1.15. Раздел Х Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел Х
Предварительный расчёт тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифов за протяжённость сети и тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку
Подраздел Х.1. Предварительный расчёт тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифов за протяжённость сети
В таблице N 11 приведены предварительные ставки тарифов за протяженность водопроводной сети, рассчитанные на основании территориальных сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Госстроя России от 05.02.2013 N 17/ГС по типам создаваемых сетей (с учётом данных о диаметрах, способах прокладки, глубине залегания, типе грунта и т.д.).
В таблице N 12 приведены предварительные ставки тарифов за протяжённость сети водоотведения, рассчитанные на основании территориальных сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Госстроя России от 05.02.2013 N 17/ГС по типам создаваемых сетей (с учётом данных о диаметрах, способах прокладки, глубине залегания, типе грунта и т.д.).
Таблица N 11
Предварительные ставки тарифа за протяжённость водопроводной сети диаметром d, с глубиной залегания w, из материала t, проложенные в грунт типа g на период с 2017 по 2019 годы
руб. | ||||||||||
Диаметр (Dy), мм |
Глубина залегания (w), м |
Материал |
Тип прокладки сетей - открытый |
Тип прокладки сетей - закрытый |
||||||
тип грунта |
тип грунта |
|||||||||
сухой |
сухой |
мокрый |
мокрый |
сухой |
сухой |
мокрый |
мокрый |
|||
тариф с НДС |
тариф без НДС |
тариф с НДС |
тариф без НДС |
тариф с НДС |
тариф без НДС |
тариф с НДС |
тариф без НДС |
|||
25 |
2 |
Полиэтилен |
7784,93 |
6597,4 |
8427,73 |
7142,14 |
13366,31 |
11327,37 |
14061,01 |
11916,11 |
32 |
2 |
Полиэтилен |
7945,98 |
6733,89 |
8597,26 |
7285,81 |
13528,36 |
11464,71 |
14210,47 |
12042,76 |
50 |
2 |
Полиэтилен |
7784,95 |
6597,41 |
8427,71 |
7142,12 |
13375,99 |
11335,58 |
14061,47 |
11916,50 |
65 |
2 |
Полиэтилен |
7725,27 |
6546,82 |
8391,02 |
7111,03 |
13346,65 |
11310,71 |
13790,96 |
11687,25 |
80 |
2 |
Полиэтилен |
8531,79 |
7230,32 |
9206,32 |
7801,96 |
14141,28 |
12001,07 |
14795,56 |
12538,6 |
100 |
2 |
Полиэтилен |
8840,13 |
7491,63 |
9468,09 |
8023,8 |
14430,45 |
12229,19 |
15064,83 |
12766,80 |
125 |
2 |
Полиэтилен |
8735,69 |
7403,12 |
9403,68 |
7969,22 |
14362,62 |
12171,71 |
15012,94 |
12722,83 |
150 |
2 |
Полиэтилен |
11246,73 |
9531,13 |
11931,33 |
10111,29 |
16615,79 |
14081,17 |
17250,75 |
14619,28 |
Таблица N 12
Предварительные ставки тарифа за протяжённость водопроводной сети диаметром d, с глубиной залегания w, из материала t, проложенные в грунт типа g на период с 2017 по 2019 годы
руб. | ||||||||||
Диаметр (Dy), мм |
Глубина залегания (w), м |
Материал |
Тип прокладки сетей - открытый |
Тип прокладки сетей - закрытый |
||||||
тип грунта |
тип грунта |
|||||||||
сухой |
сухой |
мокрый |
мокрый |
сухой |
сухой |
мокрый |
мокрый |
|||
тариф с НДС |
тариф без НДС |
тариф с НДС |
тариф без НДС |
тариф с НДС |
тариф без НДС |
тариф с НДС |
тариф без НДС |
|||
100 |
3 |
Полиэтилен |
8467,42 |
7175,78 |
9450,36 |
8008,78 |
12336,02 |
10454,25 |
12517,83 |
10608,32 |
150 |
3 |
Полиэтилен |
9459,31 |
8016,36 |
10460,82 |
8864,10 |
13383,45 |
11341,91 |
13562,30 |
11493,47 |
150 |
4 |
Полиэтилен |
10534,69 |
8927,71 |
11784,73 |
9987,06 |
14070,83 |
11924,42 |
14265,94 |
12089,77 |
Подраздел Х.2. Предварительный расчёт тарифа в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку
Для расчёта ставки за подключаемую нагрузку:
финансовые потребности настоящей инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению;
объём подключаемой новой нагрузки новых потребителей на период 2017 - 2019 годы.
В таблице N 13 приведён расчётный объём расходов на период с 2017 по 2019 годы на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, относимые на ставку за подключаемую нагрузку по водоснабжению.
Таблица N 13
|
|
тыс. руб. |
||||||
N |
Наименование объекта |
Объем средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоснабжения, тыс. руб |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки |
0,00 |
617,10 |
2 529,89 |
15316,36 |
26042,84 |
109 335,10 |
153 841,29 |
2. |
Строительство иных объектов водоснабжения за исключением сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49035,89 |
88134,09 |
102 383,36 |
239 553,34 |
3. |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности |
375,99 |
705,97 |
32839,33 |
45334,90 |
58665,23 |
32 109,11 |
170 030,54 |
4. |
Реконструкция иных существующих объектов водоснабжения с целью подключения новых абонентов |
0,00 |
110,47 |
776,88 |
49416,46 |
25233,71 |
0,00 |
75 537,53 |
5. |
Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |
0,00 |
1657,2 |
3 177,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 834,75 |
6. |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
0,00 |
846,02 |
886,20 |
34934,93 |
20494,55 |
11 609,27 |
68 770,97 |
7. |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 808,03 |
0,00 |
0,00 |
2 808,03 |
8. |
Прочие расходы |
0,00 |
365,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9. |
Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение |
375,99 |
4 302,35 |
40 209,86 |
196846,58 |
218570,42 |
255 436,84 |
715 742,05 |
10. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
57,35 |
656,29 |
6 133,71 |
30027,44 |
33341,25 |
38 964,94 |
109 180,99 |
11. |
Кредитные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение, тыс. руб. |
318,64 |
3646,06 |
34076,15 |
166819,14 |
185229,17 |
216 471,90 |
606 561,06 |
13. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб. |
79,66 |
911,51 |
8 519,04 |
41 704,78 |
46 307,29 |
54 117,97 |
151 640,26 |
14. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. |
398,29 |
4 557,57 |
42 595,19 |
208523,92 |
231536,46 |
270 589,87 |
758 201,32 |
15. |
Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. |
71,69 |
820,36 |
7 667,13 |
37 534,31 |
41 676,56 |
48 706,18 |
136 476,24 |
16. |
Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. |
469,99 |
5 377,94 |
50 262,33 |
46 058,23 |
273213,03 |
319 296,05 |
894 677,56 |
В таблице N 14 приведен расчётный объём расходов на период с 2017 по 2019 годы на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, относимые на ставку за подключаемую нагрузку по водоотведению
Таблица N 14
|
|
тыс. руб. |
||||||
N |
Наименование объекта |
Объём средств необходимый на реализацию проекта в сфере водоотведения, тыс. руб. |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Строительство сетей водоотведения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки |
0,00 |
0,00 |
18 000,00 |
200828,70 |
25752,12 |
2 624,77 |
247 205,59 |
2. |
Строительство иных объектов водоотведения за исключением сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Реконструкция существующих сетей водоотведения с увеличением пропускной способности |
0,00 |
343,61 |
36 156,19 |
23 298,59 |
82 613,54 |
69 721,15 |
212 133,08 |
4. |
Реконструкция иных существующих объектов водоотведения с целью подключения новых абонентов |
0,00 |
40,35 |
30 000,00 |
71 488,30 |
171666,89 |
147 523,00 |
420 718,55 |
5. |
Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |
0,00 |
1 657,19 |
3 177,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 834,75 |
6. |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
0,00 |
83383,35 |
173023,33 |
30 500,00 |
95 000,00 |
123 029,82 |
504 936,50 |
7. |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Прочие расходы |
793,95 |
5 396,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 190,69 |
9. |
Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение |
793,95 |
90 821,24 |
260357,08 |
326115,59 |
375032,56 |
342 898,74 |
1396019,16 |
10. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
121,11 |
13 854,09 |
39 715,49 |
49 746,45 |
57 208,36 |
52 306,59 |
212 952,08 |
11. |
Кредитные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение, тыс. руб. |
672,84 |
76 967,15 |
220 641,60 |
276 369,15 |
317 824,20 |
290 592,15 |
1183067,09 |
13. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб. |
168,21 |
19 241,79 |
55 160,40 |
69 092,29 |
79 456,05 |
72 648,04 |
295 766,77 |
14. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. |
841,05 |
96208,94 |
275801,99 |
345461,43 |
397280,25 |
363 240,19 |
1478833,86 |
15. |
Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. |
151,39 |
17317,61 |
49 644,36 |
62 183,06 |
71 510,44 |
65 383,23 |
266 190,09 |
16. |
Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. |
992,44 |
113526,55 |
325446,35 |
407644,49 |
468790,69 |
428 623,43 |
1745023,95 |
В таблице N 15 приведён предварительный расчёт в части ставки тарифа на подключаемую нагрузку, рассчитанной на основе полученных данных об объёме финансовых потребностей, необходимых для финансирования мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) абонентов к централизованным системам водоснабжения.
Таблица N 15
Предварительный расчёт тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов в рамках Программы на 2017 - 2019 годы по водоснабжению
N |
Наименование |
Единица измерений |
Всего за период |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1. |
Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку с НДС |
тыс. руб. |
838 567,31 |
246 058,23 |
273 213,03 |
319 296,05 |
2. |
Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку без НДС |
тыс. руб. |
710 650,26 |
208 523,92 |
231 536,46 |
270 589,87 |
3. |
Подключаемая нагрузка |
м3/сут |
29 292,94 |
9 262,85 |
9 273,09 |
10 757,00 |
4. |
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку с НДС |
руб./м3 |
- |
26 563,99 |
29 463,00 |
29 682,63 |
5. |
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку без НДС |
руб./м3 |
- |
22 511,85 |
24 968,64 |
25 154,77 |
В таблице N 16 приведен предварительный расчёт в части ставки тарифа на подключаемую нагрузку, рассчитанной на основе полученных данных об объёме финансовых потребностей, необходимых для финансирования мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) абонентов к централизованным системам водоотведения.
Таблица N 16
Предварительный расчёт тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий по обеспечению технической возможностью подключения абонентов в рамках Программы на 2017 - 2019 годы по водоотведению
N |
Наименование |
Единица измерений |
Всего за период |
2017 |
2018 |
2019 |
1. |
Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку с НДС |
тыс. руб. |
1 305 058,61 |
407 644,49 |
468 790,69 |
428 623,43 |
2. |
Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку без НДС |
тыс. руб. |
1 105 981,87 |
345 461,43 |
397 280,25 |
363 240,19 |
3. |
Подключаемая нагрузка |
м3/сут |
27 966,00 |
8 729,00 |
10 089,00 |
9 148,00 |
4. |
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку с НДС |
руб./м3 |
- |
46 700,04 |
46 465,55 |
46 854,35 |
5. |
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку без НДС |
руб./м3 |
- |
39 576,31 |
39 377,58 |
39 707,08 |
В таблице N 17 приведен баланс доходов и расходов с учётом финансовых потребностей по Программе на 2014 - 2019 годы.
Таблица N 17
Баланс доходов и расходов, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы на 2014 - 2019 годы
тыс. руб. | |||||||
N |
Наименование |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за подключение (водоснабжение) | |||||||
1. |
Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела |
66 052,00 |
75 437,00 |
175 932,00 |
188 159,01 |
238 989,54 |
230 353,23 |
2. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела |
1 792,28 |
8 705,99 |
68 506,99 |
283 974,96 |
276 989,56 |
334 953,00 |
|
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
64 259,73 |
66 731,01 |
107 425,01 |
-95 815,95 |
-38 000,02 |
-104 599,77 |
Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за подключение (водоотведение) | |||||||
1. |
Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела |
96 084,39 |
155 243,00 |
394 134,92 |
312 912,00 |
374 101,58 |
365 150,56 |
2. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела |
6 630,83 |
114 845,18 |
387 650,43 |
348 752,63 |
466 012,45 |
373 734,94 |
|
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
89 453,56 |
40 397,83 |
6 484,49 |
-35 840,63 |
-91 910,87 |
-8 584,38 |
Мероприятия, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифе на водоотведение | |||||||
1. |
Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела |
0,00 |
64 513,00 |
83 076,66 |
66 948,40 |
66 948,40 |
66 948,40 |
2. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела, в т.ч. |
0,00 |
1 562,09 |
146 027,57 |
66 948,40 |
66 948,40 |
66 948,40 |
2.1. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счёт капитальных вложений, возмещаемых в тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) |
0,00 |
621,71 |
88 161,17 |
41 663,00 |
41 663,00 |
41 663,00 |
2.2. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счёт капитальных вложений, возмещаемых в тарифе на водоотведение |
0,00 |
940,38 |
57 866,40 |
25 285,40 |
25 285,40 |
25 285,40 |
|
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
0,00 |
63 189,20 |
-63 189,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Мероприятия, которые финансируются за счёт индивидуальной платы за подключение (водоснабжение). | |||||||
1. |
Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела |
0,00 |
32 517,77 |
27 615,40 |
29 986,67 |
4 219,93 |
0,00 |
2. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела |
0,00 |
7 146,56 |
20 250,11 |
42 676,89 |
20 248,63 |
4 017,58 |
|
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
0,00 |
25 371,21 |
7 365,29 |
-12 690,22 |
-16 028,70 |
-4 017,58 |
Мероприятия, которые финансируются за счёт индивидуальной платы за подключение (водоотведение) | |||||||
1. |
Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела |
0,00 |
88 444,18 |
100 030,43 |
113 941,29 |
55 616,00 |
8 656,02 |
2. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела |
0,00 |
14 487,21 |
76 811,59 |
235 880,73 |
39 508,39 |
0,00 |
|
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
0,00 |
73 956,97 |
23 218,84 |
-121 939,44 |
16 107,61 |
8 656,02 |
Мероприятия, которые финансируются за счёт прочих источников (водоотведение) | |||||||
1. |
Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88 929,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88 929,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Общий объём поступающих средств |
162 136,39 |
416 154,95 |
780 789,41 |
800 876,37 |
739 875,45 |
671 108,21 |
|
Общий объём финансовых потребностей |
8 423,10 |
146 508,74 |
699 246,70 |
1 067 162,61 |
869 707,42 |
779 653,92 |
|
Совокупный профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
153 713,29 |
269 646,21 |
81 542,71 |
-266 286,23 |
-129 831,97 |
-108 545,71 |
|
Переходящий остаток (+) или дефицит (-) финансовых средств на конец периода, тыс. руб. |
153 713,29 |
423 121,21 |
504 663,92 |
238 377,69 |
108 545,72 |
0,00 |
1.16. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации, отсутствует.
1.17. Отчёт об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы), не предусмотрен, в связи с продлением сроков реализации действующей инвестиционной программы.
1.18. Дополнить Программу разделом XI следующего содержания:
"Раздел XI
Иные положения
В соответствии с пунктом 2 статьи 40, статьёй 36 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" собственником объектов имущества (объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Краснодара) приобретенных, построенных и (или) реконструированных ООО "Краснодар Водоканал" с 2014 года в рамках реализации Программы, является муниципальное образование город Краснодар, что подлежит отражению в заключенном между администрацией муниципального образования город Краснодар и ООО "Краснодар Водоканал" соглашению "Об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения".".
1.19. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1.
1.20. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2.
1.21. Приложения N 3 - 5 к Программе признать утратившими силу.
1.22. Приложение N 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3.
1.23. Приложение N 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 4.
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Решение городской Думы Краснодара от 20 октября 2016 г. N 24 п. 12 "О корректировке инвестиционной программы ООО "Краснодар... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.