Годы реализации
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Всего
|
в разрезе источников финансирования
|
федеральный бюджет
|
краевой бюджет
|
Бюджет города Сочи
|
внебюджетные источники
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Основные мероприятия
|
2016 год
|
449 665,5
|
0,0
|
448 201,0
|
1 464,5
|
0,0
|
2017 год
|
443 889,9
|
0,0
|
443 889,9
|
0,0
|
0,0
|
2018 год
|
443 889,9
|
0,0
|
443 889,9
|
0,0
|
0,0
|
2019 год
|
443 889,9
|
0,0
|
443 889,9
|
0,0
|
0,0
|
2020 год
|
443 889,9
|
0,0
|
443 889,9
|
0,0
|
0,0
|
2021 год
|
443 889,9
|
0,0
|
443 889,9
|
0,0
|
0,0
|
Всего по основным мероприятиям
|
2 669 115,0
|
0,0
|
2 667 650,5
|
1 464,5
|
0,0
|
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
|
2016 год
|
311 093,9
|
0,0
|
309 891,9
|
1 202,0
|
0,0
|
2017 год
|
305 580,8
|
0,0
|
305 580,8
|
0,0
|
0,0
|
2018 год
|
305 580,8
|
0,0
|
305 580,8
|
0,0
|
0,0
|
2019 год
|
305 580,8
|
0,0
|
305 580,8
|
0,0
|
0,0
|
2020 год
|
305 580,8
|
0,0
|
305 580,8
|
0,0
|
0,0
|
2021 год
|
305 580,8
|
0,0
|
305 580,8
|
0,0
|
0,0
|
Всего по подпрограмме
|
1 838 997,9
|
0,0
|
1.837 759,9
|
1 202,0
|
0,0
|
из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Сочи
|
2016 год
|
11 154,2
|
0,0
|
10 154,2
|
1 000,0
|
0,0
|
2017 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2021 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Всего
|
11 154,2
|
0,0
|
10 154,2
|
1 000,0
|
0,0
|
Подпрограмма N 2 "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи"
|
2016 год
|
8 247,4
|
0,0
|
8 247,4
|
0,0
|
0,0
|
2017 год
|
8 247,4
|
0,0
|
8 247,4
|
0,0
|
0,0
|
2018 год
|
8 247,4
|
0,0
|
8 247,4
|
0,0
|
0,0
|
2019 год
|
8 247,4
|
0,0
|
8 247,4
|
0,0
|
0,0
|
2020 год
|
8 247,4
|
0,0
|
8 247,4
|
0,0
|
0,0
|
2021 год
|
8 247,4
|
0,0
|
8 247,4
|
0,0
|
"0,0
|
Всего по подпрограмме
|
49 484,4
|
0,0
|
49 484,4
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма N 3 "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
|
2016 год
|
130 061,7
|
0,0
|
130 061,7
|
0,0
|
0,0
|
2017 год
|
130 061,7
|
0,0
|
130 061,7
|
0,0
|
0,0
|
2018 год
|
130 061,7
|
0,0
|
130 061,7
|
0,0
|
0,0
|
2019 год
|
130 061,7
|
0,0
|
130 061,7
|
0,0
|
0,0
|
2020 год
|
130 061,7
|
0,0
|
130 061,7
|
0,0
|
0,0
|
2021 год
|
130 061,7
|
0,0
|
130 061,7
|
0,0
|
0,0
|
Всего по подпрограмме
|
780 370,2
|
0,0
|
780 370,2
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма N 4 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
|
2016 год
|
262,5
|
0,0
|
262,5
|
0,0
|
0,0
|
2017 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2021 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Всего по подпрограмме
|
262,5
|
0,0
|
0,0
|
262,5
|
0,0"
|