Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 24.10.2018 г. N 4210
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск на 2017 - 2019 годы"
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам |
Не посредственный результат реализации мероприятий |
Муниципальный заказчик, главный (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
||
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||
|
Итого по муниципальной программе |
всего |
157 096,5 |
56 740,9 |
59 899,6 |
40 456,0 |
|
|
местный бюджет |
157 096,5 |
56 740,9 |
59 899,6 |
40 456,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Муниципальная подпрограмма "Организация транспортного обслуживания муниципального образования город Новороссийск на 2017 - 2019 годы" | ||||||||
|
Итого по муниципальной подпрограмме |
всего |
157 056,5 |
56 740,9 |
59 859,6 |
40 456,0 |
|
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
157 056,5 |
56 740,9 |
59 859,6 |
40 456,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Оказание финансовой поддержки деятельности перевозчиков в сфере транспортного |
всего |
120 117,0 |
39 033,0 |
46 556,0 |
34 528,0 |
|
Управление транспорта и связи, Управление имущественных и |
местный бюджет |
120 117,0 |
39 033,0 |
46 556,0 |
34 528,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.1. |
Оплата за электроэнергию контактно-кабельной сети муниципального образования город Новороссийск |
всего |
100 058,0 |
32 925,0 |
32 805,0 |
34 328,0 |
Поддержание экономической деятельности перевозчиков, осуществляющих перевозку электротранспортом |
Управление транспорта и связи, Управление имущественных и земельных отношений |
местный бюджет |
100 058,0 |
32 925,0 |
32 805,0 |
34 328,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2. |
Субсидии на оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановление платежеспособности муниципального унитарного предприятия "Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска" |
всего |
6000,0 |
6000,0 |
0 |
0 |
Оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановление платежеспособности муниципального унитарного предприятия "Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска" |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
6000,0 |
6000,0 |
0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.3. |
Компенсация расходов на осуществление мер социальной поддержки, связанных с реализацией учащимся льготного месячного проездного билета на горэлектротранспорт |
всего |
559,0 |
108,0 |
251,0 |
200,0 |
Социальная поддержка, связанных с льготной перевозкой учащихся, не менее 700 человек в год. |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
559,0 |
108,0 |
251,0 |
200,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.4 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных троллейбусных маршрутах регулярного сообщения по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами ниже экономически обоснованных тарифов. |
всего |
13 500,0 |
0 |
13 500,0 |
0 |
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных троллейбусных маршрутах |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
13 500,0 |
0 |
13 500,0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
всего |
9329,0 |
7 652,9 |
1676,1 |
0 |
Текущее содержание и выплата заработной платы специалистам МБУ "Транспортная диспетчерская служба" |
Управление транспорта и связи, МБУ "Транспортная диспетчерская служба" |
местный бюджет |
9329,0 |
7 652,9 |
1676,1 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Возмещение расходов за перевозку населения к дачным участкам |
всего |
3 955,0 |
3 955,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
3 955,0 |
3 955,0 |
0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.1. |
Возмещение расходов за перевозку населения к дачным участкам СНТ "Холодок" и ст. Тоннельная |
всего |
559,0 |
559,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков СНТ "Холодок" и ст. Тоннельная |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
559,0 |
559,0 |
0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.2. |
Возмещение расходов на перевозку граждан, проживающих в СНТ "Коммунаровец" в г. Новороссийск и обратно. |
Всего |
1 405,0 |
1 405,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков СНТ "Коммунаровец" |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
1 405,0 |
1 405,0 |
0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.3. |
Возмещение расходов за перевозку населения к дачным участкам х. Убых и ст. Тоннельная, обязательства прошлых лет |
всего |
1244,0 |
1244,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков х. Убых и ст. Тоннельная |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
1244,0 |
1244,0 |
0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Возмещение расходов на перевозку граждан, проживающих в СНТ "Коммунаровец" в г. Новороссийск и обратно, обязательства прошлых лет |
всего |
747,0 |
747,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков СНТ "Коммунаровец" |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
747,0 |
747,0 |
0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Компенсация расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения, в том числе обязательства прошлых лет |
всего |
17 588,0 |
5 921,0 |
5829,0 |
5838,0 |
Социальная поддержка, связанная с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, не менее 1500 человек в год. |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
17 588,0 |
5 921,0 |
5829,0 |
5838,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карт маршрутов регулярных перевозок. |
всего |
168,0 |
68,0 |
100,0 |
0 |
Исключения нелегальных пассажирских перевозок общественным транспортом |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
168,0 |
68,0 |
100,0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.1. |
Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, обязательства прошлых лет |
всего |
47 |
47 |
0 |
0 |
Исключения нелегальных пассажирских перевозок общественным транспортом |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
47 |
47 |
0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.2. |
Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карт маршрутов регулярных перевозок |
всего |
121,0 |
21,0 |
100,0 |
0 |
Исключения нелегальных пассажирских перевозок общественным транспортом |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
121,0 |
21,0 |
100,0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Приобретение программного обеспечения АИС "Транспорт-КТГ", предназначенное для автоматизированного учета выдачи разрешительной документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования РФ |
всего |
108,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
Выдача разрешительной документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
108,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Приобретение защищенной полиграфической продукции (бланки специальных разрешений) |
всего |
204,0 |
75,0 |
75,0 |
54,0 |
Выдача разрешительной документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
204,0 |
75,0 |
75,0 |
54,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Транспортное обеспечение на организацию проведения мероприятий, посвященных праздничным и памятным дням города Новороссийска |
всего |
1288,5 |
0 |
1288,5 |
0 |
Транспортное обеспечения праздничных мероприятия |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
1288,5 |
0 |
1288,5 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
Проведение замеров пассажиропотока общественного транспорта на территории муниципального образования |
всего |
99,0 |
0 |
99,0 |
0 |
Обследование пассажиропотока общественного транспорта с целью определения необходимого количества транспорта для обслуживания населения, вследствие исключения перегруза автомобильных дорог транспортом и уменьшения рисков создания заторовых ситуаций на дорогах |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
99,0 |
0 |
99,0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10. |
Обустройство парковочного пространства на территории муниципального |
всего |
4200,0 |
0 |
4200,0 |
0 |
Обеспечение платных парковочных пространств по ул. Жуковского (территория ж/д вокзала на 56 парковочных мест), ул. Коммунистическая от ул. Свободы до ул. Бирюзова на 70 парковочных мест |
Управление имущественных и земельных отношений |
местный бюджет |
4200,0 |
0 |
4200,0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Муниципальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017 - 2019 годы" | ||||||||
|
Итого ПО муниципальной подпрограмме |
всего |
40,0 |
0 |
40,0 |
0 |
|
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
40,0 |
0 |
40,0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Изготовление полиграфической продукции по вопросам соблюдения правил безопасности дорожного движения |
всего |
40,0 |
0 |
40,0 |
0 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, пострадавших и погибших в них |
Управление транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск |
местный бюджет |
40,0 |
0 |
40,0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Проведения внеплановых инструктажей водителями школьных автобусов на тему "Безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей" Проведение на автотранспортных предприятиях пассажирский транспорт, мероприятия по безопасности дорожного движения |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
Повышение безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей |
Управление транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск |
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
|||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Проведение комплексного мероприятия в три этапа "Операция автобус" |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
Повышение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров автобусами |
Управление транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск |
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
|||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Обследование улично-дорожной сети муниципального образования город Новороссийск на предмет соответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети нормативным требованиям |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине несоответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требования безопасности дорожного движения, проведение не менее 12 обследований в год. |
Управление транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск |
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
|||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Проведений городских комиссии по обеспечению безопасности дородного движения |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
Повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новороссийск, проведение не менее 12 комиссий в год |
Управление транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск |
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
|||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства местного бюджета и внебюджетных источников, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа, полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Координатор Программы, с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.
Заместитель главы |
А.И. Яменсков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.