Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону
от 19 февраля 2016 г. N 151
"О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 23.12.2015)"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 04.12.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 23.12.2015) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Структура программы, перечень подпрограмм" паспорта программы изложить в редакции:
1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в редакции:
1.1.3. Строку "Целевые показатели" паспорта программы изложить в редакции:
1.1.4. В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы":
1.1.4.1. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в редакции:
"2.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 27,1% (составит 985,2 рубля)".
1.1.4.2. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в редакции:
"2.3. Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 49,2% (составит 6311,9 рубля)".
1.1.4.3. Таблицу 1 изложить в редакции:
"Таблица 1
Система целевых показателей программы
N п/п |
Наименование целей и целевых показателей программы |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренные программой |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
Цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону | ||||||||||
Цель подпрограммы N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" обеспечение экономической устойчивости семьи | ||||||||||
1.1. |
Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону |
% |
6,4 |
6,1 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
1.2. |
Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя |
рубль |
4231 |
4520 |
6284,5 |
6311,9 |
6311,9 |
6311,9 |
6311,9 |
6311,9 |
1.3. |
Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону |
% |
6,3 |
5,9 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
Цель подпрограммы N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам | ||||||||||
2.1. |
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право |
рублей |
775,1 |
780,6 |
974,5 |
985,2 |
985,2 |
985,2 |
985,2 |
985,2 |
2.2. |
Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3. |
Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги |
% |
95 |
95 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
97 |
Цель подпрограммы N 3 "Управление развитием отрасли" обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также уставами УСЗН | ||||||||||
3.1. |
Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН |
% |
- |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Цель подпрограммы N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы" ограничение роста размера платы граждан за коммунальные расходы | ||||||||||
4.1. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5% |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.3. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100% |
% |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.4. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100% |
% |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.5. В разделе III "Система программных мероприятий":
1.1.5.1. Пункт 3 изложить в редакции:
"3. Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли" (приложение 5 к программе)".
1.1.5.2. Абзац второй подпункта 4.1 пункта 4 признать утратившим силу.
1.1.5.3. Таблицу 2 признать утратившей силу.
1.1.6. Раздел IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции:
"Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".
Таблица 3
Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы
Объемы и источники финансового обеспечения программы в случае необходимости подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период".
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.7. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
1.8. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.8.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
1.9. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.9.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
1.10. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.10.1. Наименование подпрограммы N 3 изложить в редакции: "Управление развитием отрасли".
1.10.2. Строку "Наименование подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Наименование подпрограммы |
Подпрограмма "Управление развитием отрасли" (далее - подпрограмма)" |
1.10.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
1.10.4. В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы":
1.10.4.1. Абзац первый изложить в редакции:
"Цель подпрограммы - обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также уставами УСЗН".
1.10.4.2. Таблицу 1 изложить в редакции:
"Таблица 1
Система целевых показателей подпрограммы
N п/п |
Наименование целей и целевых показателей подпрограммы |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
Цель подпрограммы N 3 "Управление развитием отрасли": обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также уставами УСЗН | ||||||||||
1. |
Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН |
% |
- |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
1.11. В приложении 6 к муниципальной программе:
1.11.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города - директора Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону Кожухову Е.Н.
Глава Администрации |
С.И. Горбань |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 19 февраля 2016 г. N 151 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 23.12.2015)"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в информационном бюллетене "Ростов-официальный" от 24 февраля 2016 г. N 9(1108)
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 28 декабря 2018 г. N 1371 настоящее постановление признано утратившим силу с 30 января 2019 г. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникающие, начиная с составления проекта бюджета города Ростова-на-Дону на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.