Постановление Администрации г. Новочеркасска Ростовской области
от 8 августа 2016 г. N 1413
"О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 N 1799 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" (в редакции от 24.06.2016 N 1128)"
В целях корректировки объёмов финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Администрации города от 28.08.2013 N 1555 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска", от 03.09.2013 N 1600 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркасска", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования "Город Новочеркасск", постановляю:
1. Внести в приложение "Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" к постановлению Администрации города от 30.09.2013 N 1799 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" (в редакции постановления от 24.06.2016 N 1128) следующие изменения:
1.1. раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" паспорта муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации Программы |
- к 2020 году планируется: увеличение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности до 69,2%; увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 3,9%; увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), до 2,4; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий и массовых акций на 6,5%; увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 12%; увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников МБУК и Театра до 28114,3 рублей; увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педработников МБУ ДО и МАУ ДО до 28114,3 рублей; доведение численности приезжающих в город туристов до 3933 человек; увеличение прироста объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения до 8%; сохранение количества принятых делегаций в рамках побратимских связей на уровне 1 в год; темп роста количества посещений муниципальных парков к 2020 году достигнет 113,6% по отношению к предшествующему году."; |
1.2. раздел "Ресурсное обеспечение Программы" паспорта муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Программы |
- финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных нормативными документами соответствующего уровня на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объём финансирования Программы составляет 2012415,8 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 172,8 тыс. рублей, из них по годам: на 2015 год - 53,7 тыс. рублей; на 2016 год - 59,5 тыс. рублей; на 2017 год - 59,6 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 14740,4 тыс. рублей, из них по годам: на 2014 год - 5083,5 тыс. рублей; на 2015 год - 9249,5 тыс. рублей; на 2016 год - 407,4 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 1997502,6 тыс. рублей, из них по годам: на 2014 год - 184916,5 тыс. рублей; на 2015 год - 181917,0 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 406,2 тыс. рублей; на 2016 год - 173831,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 718,6 тыс. рублей; на 2017 год - 185648,0 тыс. рублей; на 2018 год - 465718,9 тыс. рублей; на 2019 год - 398272,5 тыс. рублей; на 2020 год - 408322,9 тыс. рублей. Объёмы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы."; |
1.3. раздел 2 "Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы" изложить в новой редакции, согласно приложению N 1;
1.4. раздел 4 "Информация по ресурсному обеспечению Программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 2012415,8 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 172,8 тыс. рублей, из них по годам:
на 2015 год - 53,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 59,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 59,6 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 14740,4 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 5083,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 9249,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 407,4 тыс. рублей;
из средств местного бюджета - 1997502,6 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 184916,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 181917,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 406,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 173831,6 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 718,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 185648,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 465718,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 398272,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 408322,9 тыс. рублей.
Информация о расходах местного бюджета на реализацию Программы представлена в приложении 6, за счет всех источников финансирования - в приложении 7.";
1.5. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" паспорта подпрограммы "Развитие культуры" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 |
- финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утверждённых нормативными документами соответствующего уровня на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объём финансирования подпрограммы 1 составляет 1933712,7 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 172,8 тыс. рублей, из них по годам: на 2015 год - 53,7 тыс. рублей; на 2016 год - 59,5 тыс. рублей; на 2017 год - 59,6 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 10196,9 тыс. рублей, из них по годам: на 2014 год - 540,0 тыс. рублей; на 2015 год - 9249,5 тыс. рублей; на 2016 год - 407,4 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 1923343,0 тыс. рублей, из них по годам: на 2014 год - 176038,1 тыс. рублей; на 2015 год - 171734,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 398,9 тыс. рублей; на 2016 год - 164011,9 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 707,4 тыс. рублей; на 2017 год - 175302,8 тыс. рублей; на 2018 год - 454108,0 тыс. рублей; на 2019 год - 386634,8 тыс. рублей; на 2020 год - 396619,5 тыс. рублей."; |
1.6. раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" паспорта подпрограммы "Развитие культуры" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
- к 2020 году планируется: увеличение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности до 69,2%; увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 3,9%; увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), до 2,4; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий и массовых акций на 6,5%; увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 12%; увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников МБУК и Театра до 28114,3 рублей; увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педработников МБУ ДО и МАУ ДО до 28114,3 рублей."; |
1.7. раздел 7.2 "Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1" изложить в новой редакции, согласно приложению N 2;
1.8. раздел 7.4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Раздел 7.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1
Общий объём финансирования подпрограммы 1 составляет 1933712,7 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 172,8 тыс. рублей, из них по годам:
на 2015 год - 53,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 59,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 59,6 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 10196,9 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 540,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 9249,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 407,4 тыс. рублей;
из средств местного бюджета - 1923343,0 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 176038,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 171734,2 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 398,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 164011,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 707,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 175302,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 454108,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 386634,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 396619,5 тыс. рублей.
Расходы на реализацию подпрограммы 1 приведены в приложениях 6 и 7.";
1.9. раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" паспорта подпрограммы "Развитие туризма" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
- к 2020 году планируется: увеличение численности приезжающих в город туристов до 3933 человек; увеличение прироста объёмов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения до 8%; сохранение количества принятых делегаций в рамках побратимских связей на уровне 1 в год."; |
1.10. раздел 8.2 "Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2" изложить в новой редакции, согласно приложению N 3;
1.11. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 |
- общий объём финансирования подпрограммы 3 за счёт средств местного бюджета составляет 50444,2 тыс. рублей, из них по годам: на 2014 год - 6970,0 тыс. рублей; на 2015 год - 7095,2 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 7,3 тыс. рублей; на 2016 год - 7300,3 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 11,2 тыс. рублей; на 2017 год - 7095,2 тыс. рублей; на 2018 год - 7310,9 тыс. рублей; на 2019 год - 7337,7 тыс. рублей; на 2020 год - 7353,4 тыс. рублей."; |
1.12. раздел 9.4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Раздел 9.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3
Общий объём финансирования подпрограммы 3 за счёт средств местного бюджета составляет 50444,2 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 6970,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 7095,2 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 7,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 7300,3 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 11,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 7095,2 тыс. рублей;
на 2018 год - 7310,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 7337,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 7353,4 тыс. рублей.
Расходы на реализацию подпрограммы 3 приведены в приложениях 6 и 7.";
1.13. приложение 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы, подпрограмм Программы и их значениях" изложить в новой редакции согласно приложению N 4;
1.14. приложение 3 "Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5;
1.15. приложение 6 "Расходы местного бюджета на реализацию Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6;
1.16. приложение 7 "Расходы на реализацию Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7.
2. Отделу информационной политики и общественных отношений Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жиркову Е.Ю.
Мэр города Новочеркасска |
В.В. Киргинцев |
Постановление вносит
Управление культуры и
искусства Администрации города
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Новочеркасска Ростовской области от 8 августа 2016 г. N 1413 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 N 1799 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" (в редакции от 24.06.2016 N 1128)"
Текст постановления опубликован в газете "Новочеркасские ведомости" от 17 августа 2016 г. N 23
Постановлением Администрации г. Новочеркасска Ростовской области от 26 декабря 2018 г. N 2096 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.