Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 14.09.2018 г. N 1492
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 30.09.2013 г. N 1801
Муниципальная программа
"Развитие образования города Новочеркасска"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска"
Наименование муниципальной программы |
- Развитие образования города Новочеркасска (далее - Программа). |
Координатор Программы |
- Управление образования Администрации города (далее - УО). |
Участники Программы |
- УО; Администрация города; Департамент строительства и городского развития Администрации города (с 12.01.2015 по 31.12.2016 - муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и городского развития города Новочеркасска") (далее - ДСГР); Управление по физической культуре и спорту Администрации города (далее - УФКС, участник до 2016 года включительно); муниципальные образовательные учреждения всех видов и типов различной ведомственной принадлежности (далее - МОУ), в том числе - общеобразовательные учреждения (далее - ОУ), дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) и образовательные учреждения дополнительного образования детей (далее - ОУ ДО). |
Подпрограммы Программы |
- 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"; 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия". |
Программно-целевые инструменты Программы |
- отсутствуют. |
Цель Программы |
- обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения города и перспективным задачам социально-экономического развития города. |
Задачи Программы |
- повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования; развитие и поддержка педагогического потенциала системы образования; социальная поддержка детства. |
Целевые индикаторы (показатели) Программы |
- доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОУ; доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах; доля негосударственных образовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу в соответствии с законодательством от их общего числа; отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования; доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, в общей численности обучающихся 10-11 классов; доля выпускников ОУ, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников ОУ; доля выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников ОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам; доля выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников ОУ; доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону; доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрастной группе; доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ОУ; доля ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе ДОУ; доля ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОУ; доля обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ. |
Этапы и сроки реализации Программы |
- этапы не выделяются; 2014 - 2020 годы. |
Ресурсное обеспечение Программы |
- общий объем финансирования Программы составляет 11190464,1 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 1476336,1 тыс. рублей; на 2015 год - 1675078,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 25189,6 тыс. рублей; на 2016 год - 1326920,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 14916,6 тыс. рублей; на 2017 год - 1442042,6 тыс. рублей; на 2018 год - 1591508,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2017 года - 16151,0 тыс. рублей; на 2019 год - 1656982,2 тыс. рублей; на 2020 год - 2077853,3 тыс. рублей; по источникам финансирования: федеральный бюджет - 390120,3 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 45304,5 тыс. рублей; на 2015 год - 0,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 344815,8 тыс. рублей; областной бюджет - 7160552,4 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 785635,9 тыс. рублей; на 2015 год - 1064752,7 тыс. рублей, из них неиспользованные средства 2014 года - 11824,5 тыс. рублей; на 2016 год - 796415,5 тыс. рублей; на 2017 год - 981988,6 тыс. рублей; на 2018 год - 1065478,3 тыс. рублей; на 2019 год - 1213756,3 тыс. рублей; на 2020 год - 1264349,6 тыс. рублей; местный бюджет - 3639791,4 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 645395,7 тыс. рублей; на 2015 год - 610325,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 13365,1 тыс. рублей; на 2016 год - 530505,0 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 14916,6 тыс. рублей; на 2017 год - 460054,0 тыс. рублей; на 2018 год - 526029,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2017 года - 16151,0 тыс. рублей; на 2019 год - 433225,9 тыс. рублей; на 2020 год - 468687,9 тыс. рублей; могут привлекаться внебюджетные средства, средства резервного фонда Правительства Ростовской области, средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности МОУ. Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
- в результате реализации Программы к 2020 году предполагается: увеличить долю детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, до 80%; уменьшить долю детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, до 20%; довести отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 100%; снизить долю выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников ОУ до 0,2%; довести долю образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону, до 50%; достичь до 84,5% детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрастной группе; снизить долю ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ОУ до 4,55%; обеспечить отсутствие ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ДОУ; увеличить долю ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОУ до 85%; уменьшить долю обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ до 17,5%. |
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы образования города Новочеркасска
Город Новочеркасск представляет собой культурно-образовательную среду с богатыми историческими традициями, что способствует развитию социального партнерства в области образования. Ведется системная работа по конструированию усилий и ресурсов всего социума, партнеров разных сфер деятельности по удовлетворению запросов, интересов в области образования.
Образовательный комплекс города включает в себя учреждения всех уровней образования. Система муниципального образования представлена учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта.
В Программе разработан комплекс мероприятий по развитию МОУ, подведомственных УО.
Развитие системы образования города в последние годы осуществлялось в соответствии с направлениями национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".
Основные приоритеты развития системы были определены на муниципальном уровне на основании городских долгосрочных целевых программ "Развитие образования в городе Новочеркасске на 2010 - 2014 годы", "Развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Новочеркасска на 2010 - 2014 годы", "Кадры в образовании на 2013 - 2020 годы", "Город для детей на 2013 - 2020 годы", а так же в соответствии с государственной программы Ростовской области "Развитие образования".
Определенные названными документами направления создали условия для обеспечения: государственных гарантий доступности качественного общего образования; формирования эффективных экономических отношений в образовании; обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами; управления развитием образования на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики. Система образования города характеризуется стабильными качественными результатами, которые соотносятся со среднеобластными показателями.
По показателям охвата детей дошкольным образованием Новочеркасск соответствует средним значениям по области.
За 2014 - 2017 годы увеличено количество мест, предоставленных в ДОУ, на 1500 единиц за счет отремонтированных помещений ранее законсервированных групп ДОУ, открытия групп кратковременного пребывания в ДОУ, строительства ДОУ.
Расширяется деятельность индивидуальных предпринимателей в сфере дошкольного образования. Зарекомендовали себя на рынке образовательных услуг Центр детского раннего развития "Познавай-ка", развивающий игровой центр "Стрекоза", развивающий центр "Знание", центр детского развития и досуга "Мадагаскар" и "Умница".
Реализация мероприятий Программы позволит расширить сеть ДОУ и, как следствие, обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития города.
Для решения проблем доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ реализуются программы компенсирующего обучения, в ОУ организуется обучение, в том числе инклюзивное и на дому с использованием дистанционных технологий, организовано психолого-медико-социальное сопровождение.
Продолжает развиваться система дополнительного образования детей. В городе сохранилось бюджетное финансирование ОУ ДО. В настоящее время в городе функционируют 6 учреждений дополнительного образования, подведомственных УО.
Развивается система дополнительного образования детей на базе ОУ как за счет собственных ресурсов, так и ресурсов ОУ ДО. Сформирован и ежегодно обновляется региональный банк данных одаренных детей. В целях оказания поддержки и стимулирования талантливой молодежи осуществляются выплаты стипендий лучшим учащимся МОУ.
Введение показателей эффективности МОУ, их руководителей, педагогических работников (введение "эффективного контракта") позволили направить внутренние ресурсы МОУ на достижение нового качества образования.
Одним из эффективных путей создания условий для получения качественного образования детей независимо от места проживания является улучшение материально-технической базы МОУ.
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы сбалансированного горячего питания школьников, внедрения и трансляции в образовательные организации передового опыта использования технологий здоровьесбережения, создания условий для медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания обучающихся и развития массового детского спорта.
Актуальной задачей образовательного комплекса города Новочеркасска является обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации образовательного процесса, включая проведение капитального и текущего ремонта МОУ, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МОУ, соответствия требованиям СанПиН.
Вместе с тем, развитие сети ДОУ не поспевает за ростом числа детей дошкольного возраста, вызванного, с одной стороны ростом рождаемости, и с другой - механическим приростом населения. По-прежнему остается нереализованным оказание образовательных услуг для детей раннего возраста от 0 до 3 лет.
Темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий остаются невысокими.
Для повышения доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики города и современными потребностями общества следует выделить следующие тенденции:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, и дополнительного образования.
Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом миссии образования - реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала.
На данном этапе развития образования в городе наиболее важным остается обеспечение доступности дошкольного образования.
Другим системным приоритетом является повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам социально-экономического развития города.
Третьим системным приоритетом является модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, местные сообщества через их вовлечение как в управление образовательным процессом, так и в образовательную деятельность.
Целью Программы является обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития города.
К основным рискам реализации Программы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности.
Финансово-экономические риски возможно минимизировать за счет заключения договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей Программы, через использование системы софинансирования.
Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе данных мониторинга.
Снижение социальных рисков возможно за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы.
Для достижения цели и задач Программы необходимо изменение правового регулирования. Меры правового регулирования приводятся в приложении N 1.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы
Основная цель Программы - обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития города.
Задачи Программы - повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, развитие и поддержка педагогического потенциала системы образования, социальная поддержка детства.
В результате реализации Программы к 2020 году предполагается:
увеличить долю детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, до 80%;
уменьшить долю детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, до 20%;
довести отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 100%;
снизить долю выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников ОУ до 0,2%;
довести долю образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону, до 50%;
достичь до 84,5% детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрастной группе;
снизить долю ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ОУ до 4,55%;
обеспечить отсутствие ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ДОУ;
увеличить долю ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОУ до 85%;
уменьшить долю обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ до 17,5%.
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы. Этапы не выделяются.
Целевые индикаторы (показатели) Программы приведены в приложении N 2.
Сведения о методике расчета целевых индикаторов (показателей) Программы указаны в приложении N 3.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм Программы, характеристика основных мероприятий
В Программу включены две подпрограммы.
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" соответствует уровням и типам образования, реализуемого муниципальной образовательной системой, и предусматривает мероприятия, направленные на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем и дополнительном образовании.
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" содержит комплекс действий системного характера, обеспечивающих эффективность управления системой образования в целом, а также мероприятий, направленных на обеспечение выполнения полномочий, переданных органу местного самоуправления органами государственной власти Ростовской области.
Подпрограммы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере образования.
Выполнение данных мероприятий позволит:
внедрить во всех ДОУ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, предоставить всем детям города услуги дошкольного образования;
создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех ОУ;
предоставить всем детям возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
обеспечить успешное функционирование ОУ ДО.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы приведен в приложении N 4.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают все уровни и типы системы муниципального образования и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и задач Программы.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями по Программе приведен в приложении N 5.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности, представлен в приложении N 6.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 11190464,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 1476336,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 1675078,5 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 25189,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 1326920,5 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 14916,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 1371524,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 1591508,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2017 года - 16151,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 1656982,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 2077853,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 390120,3 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 45304,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 344815,8 тыс. рублей;
областной бюджет - 7160552,4 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 785635,9 тыс. рублей;
на 2015 год - 1064752,7 тыс. рублей,
из них неиспользованные средства 2014 года - 11824,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 796415,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 981988,6 тыс. рублей;
на 2018 год - 1065478,3 тыс. рублей;
на 2019 год - 1213756,3 тыс. рублей;
на 2020 год - 1264349,6 тыс. рублей;
местный бюджет - 3639791,4 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 645395,7 тыс. рублей;
на 2015 год - 610325,8 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 13365,1 тыс. рублей;
на 2016 год - 530505,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 14916,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 460054,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 526020,8 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2017 года - 16151,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 443225,9 тыс. рублей;
на 2020 год - 468687,9 тыс. рублей;
могут привлекаться внебюджетные средства, средства резервного фонда Правительства Ростовской области, средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности МОУ.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке.
Расходы местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы указаны в приложениях N 7 и N 8.
Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы
Методика оценки эффективности реализации Программы проводится УО в целях определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие города.
Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности и достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности Программы осуществляется УО по годам в течение всего срока реализации Программы.
Методика оценки эффективности Программы учитывает:
степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом посредством выполнения установленных целевых индикаторов (показателей);
степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;
степень реализации основных мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска, утвержденным постановлением Администрации города.
Раздел 6. Порядок взаимодействия координатора и участников Программы
Координатор Программы:
в лице руководителя координатора Программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
вносит предложения в Администрацию города об изменениях в Программу;
представляет по запросам сведения (с учетом информации, представленной участниками Программы) о реализации Программы.
Участник Программы, в части, его касающейся:
в лице руководителя участника Программы несет персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ВЦП и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств;
вносит предложения координатору Программы об изменениях в Программу;
представляет в установленный срок координатору Программы сведения, необходимые для ответов по запросам;
представляет координатору Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и годового отчета, в следующие сроки:
за полугодие - в течение трех рабочих дней после отчетного периода;
за 9 месяцев - в течение трех рабочих дней после отчетного периода;
за год - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Раздел 7. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Паспорт
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Наименование подпрограммы |
- Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования (далее - подпрограмма 1). |
Участники подпрограммы 1 |
- УО, Администрация города, ДСГР, УФКС. |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 |
- отсутствуют. |
Цель подпрограммы 1 |
- обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования. |
Задачи подпрограммы 1 |
- развитие вариативных форм дошкольного образования; реализация региональной системы оценки качества общего образования; расширение потенциала системы муниципального дополнительного образования; создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению; формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в дошкольном, общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов. |
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1 |
- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; доля учителей ОУ в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОУ; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время; доля учащихся ОУ, обеспеченных бесплатным питанием; доля учащихся 1-4 классов ОУ, обеспеченных дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока; удельный вес численности обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой; соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей - к средней заработной плате учителей Ростовской области; соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области; соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области; количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
- этапы не выделяются; 2014 - 2020 годы. |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 |
- общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 10963405,0 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 1448078,0 тыс. рублей; на 2015 год - 1644298,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 25133,9 тыс. рублей; на 2016 год - 1296030,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 14722,2 тыс. рублей; на 2017 год - 1409936,8 тыс. рублей; на 2018 год - 1556025,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2017 года -16054,3 тыс. рублей; на 2019 год - 1622950,1 тыс. рублей; на 2020 год - 2041995,9 тыс. рублей; по источникам финансирования: федеральный бюджет - 390120,3 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 45304,5 тыс. рублей; на 2015 год - 0,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 344815,8 тыс. рублей; областной бюджет - 7129503,5 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 780708,0 тыс. рублей; на 2015 год - 1059908,2 тыс. рублей, из них неиспользованные средства 2014 года -11824,5 тыс. рублей; на 2016 год - 792385,5 тыс. рублей; на 2017 год - 977813,7 тыс. рублей; на 2018 год - 1061156,7 тыс. рублей; на 2019 год - 1209434,7 тыс. рублей; на 2020 год - 1259921,2 тыс. рублей; местный бюджет - 3443781,2 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 622065,5 тыс. рублей; на 2015 год - 584390,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года -13309,4 тыс. рублей; на 2016 год - 503644,9 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 14722,2 тыс. рублей; на 2017 год - 432123,1 тыс. рублей; на 2018 год - 494868,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2017 года - 16054,3 тыс. рублей; на 2019 год - 413515,4 тыс. рублей; на 2020 год - 437258,9 тыс. рублей; могут привлекаться внебюджетные средства. Объемы финансирования подпрограммы 1 носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
- в результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году предполагается: увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, до 70%; увеличить удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, до 11,5%; довести долю несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, до 3%; довести долю учащихся ОУ, обеспеченных бесплатным питанием, до 20%; довести долю учащихся 1-4 классов ОУ, обеспеченных дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока, до 100%; довести удельный вес численности обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой, до 57%; обеспечить соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей - к средней заработной плате учителей Ростовской области до 100%; обеспечить соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области до 100%; обеспечить соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области до 100%; ввести в общеобразовательных организациях за счет софинансирования из средств федерального бюджета до 1200 новых мест. |
Раздел 7.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 устанавливает меры, направленные на развитие муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования.
Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1, является использование вариативных форм дошкольного образования. Система вариативного дошкольного образования в нашем городе представлена:
ДОУ, реализующими программы компенсирующего обучения для детей, имеющих особые образовательные потребности;
группами кратковременного пребывания;
группами предшкольного образования (на сегодняшний день удовлетворенность в предшкольном образовании детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет составляет 96%); прогулочными группами и группами выходного дня, адаптационными группами для детей от 1,5 до 3 лет и их родителей;
группами присмотра и ухода.
С целью создания равных стартовых возможностей для подготовки детей к школе открыта лекотека для детей с особыми образовательными потребностями, которые не могут посещать ДОУ.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит обеспечить удовлетворение потребности населения города в получении вариативного и качественного дошкольного образования, соответствующего показателям инновационного социально ориентированного развития города.
Сеть ОУ, созданная в городе, обеспечивает доступность общего образования всем детям школьного возраста, проживающим в городе. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества образования. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования обеспечивает деятельностный подход в обучении, формирование ключевых компетенций школьников.
Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без обратной связи - системы оценки качества образования. Насущной задачей является реализация в ОУ региональной системы оценки качества образования.
Независимая оценка качества общего образования осуществляется в период государственной аккредитации ОУ, государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов, в том числе в форме ГИА и ЕГЭ. Результаты независимой оценки качества учащихся ОУ города сопоставимы со средними по Ростовской области.
Одновременно с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.
Актуальной задачей является развитие, как специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.
Система работы с одаренными детьми в городе включает в себя направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на муниципальном уровне, со стимулированием одаренных детей путем выделения стипендий и др.
Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи играет система дополнительного образования детей. В подведомственных УО ОУ ДО города организовано обучение по следующим направленностям: техническим, физкультурно-спортивным, естественнонаучным, туристско-краеведческим, художественным, социально-педагогическим и другим.
Кроме того, ОУ ДО являются методическими и организационными центрами муниципальной системы дополнительного образования детей, координирующими целые направления и виды образовательной деятельности, а также являющимися базовыми площадками по работе с одаренными детьми.
Ежегодно обучающиеся ОУ ДО становятся победителями и призерами региональных и всероссийских мероприятий.
Организации дополнительного образования успешно интегрируются в образовательное пространство ОУ, накапливая положительный опыт инициативного включения в процессы развития учебно-воспитательной системы. От случайного набора кружков, секций, клубов многие ОУ перешли к подбору этих кружков в соответствии с образовательной программой.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит повысить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит обеспечить удовлетворение потребности населения города в получении доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, соответствующего показателям инновационного социально ориентированного развития города.
Подпрограммой 1 предусмотрено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в том числе: на строительство, реконструкцию, газификацию, разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, включая аварийные, проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в МОУ, на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, на повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, а также реализацию мероприятий проектов "Всеобуч по плаванию" и "Здоровьесбережение в сфере образования". Планируется обеспечение образовательных организаций аппаратно-программными комплексами для осуществления мониторинга здоровья детей в рамках реализации проекта "Здоровьесбережение в сфере образования".
К основным рискам подпрограммы 1 относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы 1;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы 1, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, связанные с сопротивлением населения города, профессиональной общественности.
Финансово-экономические риски возможно минимизировать за счет заключения договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей подпрограммы 1, через использование системы софинансирования.
Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации подпрограммы 1, а также за счет корректировки подпрограммы 1 на основе данных мониторинга.
Снижение социальных рисков возможно за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития дошкольного, общего и дополнительного образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы 1.
Раздел 7.2. Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Основной целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
развитие вариативных форм дошкольного образования;
реализация региональной системы оценки качества общего образования;
расширение потенциала системы муниципального дополнительного образования;
создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;
формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в дошкольном, общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов.
В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году предполагается:
увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, до 70%;
увеличить удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, до 11,5%;
довести долю несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, до 3%;
довести долю учащихся ОУ, обеспеченных бесплатным питанием, до 20%;
довести долю учащихся 1-4 классов ОУ, обеспеченных дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока, до 100%;
довести удельный вес численности обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой, до 57%;
обеспечить соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей - к средней заработной плате учителей Ростовской области до 100%;
обеспечить соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области до 100%;
обеспечить соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области до 100%;
ввести до 1200 новых мест в общеобразовательных организациях за счет софинансирования из средств федерального бюджета.
Сведения о значениях целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 по годам реализации, а также методика их расчета приведены в приложениях N 2 и N 3, соответственно.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2014 - 2020 годы. Этапы не выделяются.
Раздел 7.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться посредством исполнения следующих основных мероприятий:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей;
организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей;
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования города, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников;
софинансирование расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию";
реализация проекта "Здоровьесбережение в сфере образования";
создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях;
строительство, реконструкция, газификация, разработка проектно-сметной документации муниципальных образовательных организаций.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении N 4.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг ОУ в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении N 5.
Раздел 7.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 10963405,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 1448078,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 1644298,7 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 25133,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 1296030,4 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 14722,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 1409936,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 1556025,5 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2017 года - 16054,3 тыс. рублей;
на 2019 год - 1622950,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 2041995,9 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 390120,3 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 45304,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 344815,8 тыс. рублей;
областной бюджет - 7129503,5 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 780708,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 1059908,2 тыс. рублей;
из них неиспользованные средства 2014 года - 11824,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 792385,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 977813,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 1061156,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 1209434,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 1259921,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 3443781,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 622065,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 584390,5 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 13309,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 503644,9 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 14722,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 432123,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 494868,8 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2017 года - 16054,3 тыс. рублей;
на 2019 год - 413515,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 437258,9 тыс. рублей;
могут привлекаться внебюджетные средства.
Объем финансирования подпрограммы 1 носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке.
Информация о расходах местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1 представлена в приложении N 7.
Раздел 8. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия"
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия"
Наименование подпрограммы |
- Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия (далее - подпрограмма 2). |
Участники подпрограммы 2 |
- УО. |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 |
- отсутствуют. |
Цели подпрограммы 2 |
- обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы; обеспечение исполнения государственных полномочий, переданных Администрации города. |
Задачи подпрограммы 2 |
- развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования; создание условий для обеспечения исполнения государственных полномочий, переданных Администрации города; повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса города; создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2 |
- количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению лучших практик организации образовательного процесса в ОУ; доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
- этапы не выделяются; 2014 - 2020 годы. |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 |
- общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 227059,1 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 28258,1 тыс. рублей; на 2015 год - 30779,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 55,7 тыс. рублей; на 2016 год - 30890,1 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 194,4 тыс. рублей; на 2017 год - 32105,8 тыс. рублей; на 2018 год - 35482,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2017 года - 96,7 тыс. рублей; на 2019 год - 34032,1 тыс. рублей; на 2020 год - 35857,4 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет - 31048,9 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 4927,9 тыс. рублей; на 2015 год - 4844,5 тыс. рублей; на 2016 год - 4030,0 тыс. рублей; на 2017 год - 4174,9 тыс. рублей; на 2018 год - 4321,6 тыс. рублей; на 2019 год - 4321,6 тыс. рублей; на 2020 год - 4428,4 тыс. рублей; местный бюджет - 196010,2 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 23330,2 тыс. рублей; на 2015 год - 25935,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 55,7 тыс. рублей; на 2016 год - 26860,1 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 194,4 тыс. рублей; на 2017 год - 27930,9 тыс. рублей; на 2018 год - 31161,0 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2017 года - 96,7 тыс. рублей; на 2019 год - 29710,5 тыс. рублей; на 2020 год - 31429,0 тыс. рублей; могут привлекаться внебюджетные средства. Объем финансирования подпрограммы 2 носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
- в результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году предполагается: обеспечить эффективное управление в системе муниципального образования города через проведение не менее 2 мероприятий в год муниципального уровня по распространению лучших практик организации образовательного процесса в ОУ; довести долю обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, до 95%; уменьшить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, до 1,9%. |
|
Раздел 8.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2
Подпрограмма 2 направлена на реализацию Программы в целом и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий подпрограммы 1. Реализация подпрограммы 2 призвана обеспечить существенное повышение качества управления процессами развития системы образования города.
Подпрограмма 2 устанавливает меры, направленные на обеспечение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, осуществляет координирующую функцию, комплексный анализ ситуации в отрасли, обеспечивает выработку общих эффективных подходов к решению проблем отрасли, определение мер социальной политики, предоставление муниципальных услуг в сфере образования.
Изменения, происходящие в социальной сфере и сфере образования, требуют комплексного объективного представления и глубокого анализа. Предусмотренные Программой задачи модернизации образования, развития кадрового потенциала, внедрения новых инструментов управления и бюджетирования (в том числе муниципальные задания, расширение автономии руководителей с повышением ответственности за конечный результат деятельности), развития механизмов информационной открытости, модернизации системы информационно-аналитического обеспечения управления не могут быть реализованы без масштабного методического, аналитического, организационного, информационно-технологического сопровождения и контроля.
Для обеспечения вышеназванных процессов при УО созданы методический кабинет и централизованная бухгалтерия.
Подпрограмма 2 позволит также организовать исполнение государственных полномочий, переданных Администрации города, в том числе по вопросам мероприятий, проводимых в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
К основным рискам подпрограммы 2 относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы 2;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы 2, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий.
Финансово-экономические риски возможно минимизировать за счет заключения договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы 2, через использование системы софинансирования.
Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации подпрограммы 2, а также за счет корректировки подпрограммы 2 на основе данных мониторинга.
Раздел 8.2. Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Целями реализации подпрограммы 2 являются:
обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы;
обеспечение исполнения государственных полномочий, переданных Администрации города.
Основные задачи, направленные на реализацию целей подпрограммы 2:
развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;
создание условий для обеспечения исполнения государственных полномочий, переданных Администрации города;
повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса города;
создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 2 являются:
количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению лучших практик организации образовательного процесса в ОУ;
доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году предполагается:
обеспечить эффективное управление в системе образования города через проведение не менее 2-х мероприятий в год муниципального уровня по распространению лучших практик организации образовательного процесса в ОУ;
довести долю обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, до 95%;
уменьшить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, до 1,9%.
Сведения о значениях целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2 по годам реализации, а также методика их расчета приведены в приложениях N 2 и N 3, соответственно.
Сроки реализации подпрограммы 2 - 2014 - 2020 годы. Этапы не выделяются.
Раздел 8.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:
финансовое обеспечение деятельности УО и его структурных подразделений;
финансовое обеспечение мероприятий по реализации программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, психолого-педагогической реабилитации;
финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области".
Перечень мероприятий подпрограммы 2 с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении N 4.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг ОУ в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении N 5.
Раздел 8.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 227059,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 28258,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 30779,8 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 55,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 30890,1 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 194,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 32105,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 35482,6 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2017 года - 96,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 34032,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 35857,4 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет - 31048,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 4927,9 тыс. рублей;
на 2015 год - 4844,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 4030,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 4174,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 4321,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 4321,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 4428,4 тыс. рублей;
местный бюджет - 196010,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 23330,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 25935,3 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 55,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 26860,1 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 194,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 27930,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 31161,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2017 года - 96,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 29710,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 31429,0 тыс. рублей;
могут привлекаться внебюджетные средства.
Объем финансирования подпрограммы 2 носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке.
Информация о расходах местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы 2 приведена в приложениях N 7 и N 8.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Новочеркасска"
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Координатор и участники |
Ожидаемые сроки принятия |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |
||||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ |
||||
|
Постановление Администрации города о выделении субсидии для создания вариативных форм дошкольного образования |
развитие государственно-частного партнерства и привлечения ресурсов индивидуальных предпринимателей в систему дошкольного образования |
УО |
2014 год |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Новочеркасска"
Сведения
о целевых индикаторах (показателях) Программы, подпрограмм Программы и их значениях
Номер целевого индикатора (показателя) |
Целевой индикатор (показатель) (наименование) |
Единица измерения |
Значение индикаторов |
|||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Программа "Развитие образования города Новочеркасска" |
|||||||||||
1. |
Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОУ |
процент |
76 |
76 |
78,5 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
2. |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
процент |
67,7 |
67,7 |
69 |
70 |
82 |
78 |
79 |
80 |
80 |
|
3. |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
процент |
20,07 |
20 |
19 |
17 |
15 |
25 |
29 |
25 |
20 |
|
4. |
Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах |
процент |
78 |
78 |
80 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
5. |
Доля негосударственных образовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу в соответствии с законодательством, от их общего числа |
процент |
- |
- |
5 |
5 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
|
6. |
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
7. |
Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, в общей численности обучающихся 10-11 классов |
процент |
27 |
27 |
28,5 |
28,5 |
29 |
23 |
- |
- |
- |
|
8. |
Доля выпускников ОУ, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников ОУ |
процент |
3,16 |
0,5 |
1,68 |
1,65 |
1,62 |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
Доля выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников ОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам |
процент |
96,84 |
99,5 |
98,83 |
99,85 |
99,9 |
99,9 |
- |
- |
- |
|
10. |
Доля выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников ОУ |
процент |
3,16 |
0,5 |
0,37 |
0,36 |
0,35 |
0,23 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|
11. |
Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45,4 |
50 |
50 |
|
12. |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрастной группе |
процент |
50,27 |
50,5 |
51 |
90 |
90,2 |
74,8 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
|
13. |
Доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ОУ |
процент |
1,2 |
1,2 |
9,09 |
9,09 |
9,09 |
4,55 |
6,9 |
6,9 |
4,55 |
|
14. |
Доля ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе ДОУ |
процент |
9 |
6,8 |
6,5 |
6,1 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Доля ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОУ |
процент |
50,27 |
50,27 |
50,3 |
83,5 |
85 |
85,4 |
83,7 |
84 |
85 |
|
16. |
Доля обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ |
процент |
18 |
18 |
17,9 |
17,9 |
17,9 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |
|||||||||||
1.1. |
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
процент |
45 |
45 |
47 |
48 |
48,5 |
49 |
50 |
60 |
70 |
|
1.2. |
Доля учителей ОУ в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОУ |
процент |
1,2 |
1,2 |
1,8 |
2,4 |
2,8 |
- |
- |
- |
- |
|
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
||
1.3. |
Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время |
процент |
- |
- |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
1.4. |
Доля учащихся ОУ, обеспеченных бесплатным питанием |
процент |
- |
- |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
1.5. |
Доля учащихся 1-4 классов ОУ, обеспеченных дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока |
процент |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.6. |
Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой |
процент |
- |
- |
- |
- |
43,8 |
53,4 |
54 |
55 |
57 |
|
1.7. |
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей - к средней заработной плате учителей Ростовской области |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.8. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
1.9. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
1.10. |
Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета |
мест |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1200 |
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" |
|||||||||||
2.1. |
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению лучших практик организации образовательного процесса в ОУ |
штук |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2.2. |
Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
92 |
95 |
|
2.3. |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
процент |
1 |
1 |
1 |
2,37 |
2,35 |
2,2 |
2,05 |
2 |
1,9 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Новочеркасска"
Сведения
о методике расчета целевых индикаторов (показателей) Программы
Номер целевого индикатора (показателя) |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора (показателя) (формула) и методологические пояснения к целевому индикатору (показателю) |
Базовые целевые индикаторы (показатели), используемые в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОУ (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
2. |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
3. |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
4. |
Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
5. |
Доля негосударственных образовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу в соответствии с законодательством, от их общего числа (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
6. |
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
7. |
Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, в общей численности обучающихся 10-11 классов (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
10-11 классов |
8. |
Доля выпускников ОУ, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников ОУ (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
9. |
Доля выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников ОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
10. |
Доля выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников ОУ (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
не получивших аттестат о среднем общем образовании;
|
11. |
Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
12. |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
5-18 лет |
13. |
Доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве ОУ (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
14. |
Доля ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе ДОУ (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
15. |
Доля ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОУ (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
16. |
Доля обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
1.1. |
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
1.2. |
Доля учителей ОУ в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОУ (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
|
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (N) (действует с 2017 г.) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
1.3. |
Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время (N) |
процент |
показателя - годовая |
14 до 18 лет;
|
1.4 |
Доля учащихся ОУ, обеспеченных бесплатным питанием (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
1.5. |
Доля учащихся 1-4 классов ОУ, обеспеченных дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
1.6. |
Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
1.7. |
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей - к средней заработной плате учителей Ростовской области (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
1.8. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
1.9. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
1.10. |
Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета |
мест |
рассчитывается согласно проектной мощности общеобразовательной организации |
|
2.1. |
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению лучших практик организации образовательного процесса в МОУ |
штук |
рассчитывается прямым подсчетом проведенных мероприятий |
|
2.2. |
Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
|
2.3. |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году (N) |
процент |
периодичность показателя - годовая |
N 103-РИК (раздел 2 строка 17 графа 7 плюс раздел 2 строка 17 графа 8 плюс раздел 2 строка 17 графа 9 плюс (раздел 2 строка 17 графа 12 минус раздел 2 строка 17 графа 13));
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Новочеркасска"
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий Программы
N п/п |
Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы |
Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия |
Срок |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |
||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ |
Администрация города, УО, ДСГР |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
внедрение во всех ДОУ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям города услуг дошкольного образования |
сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост социальной напряженности |
влияет на достижение показателей 1-6, 1.8, 14 |
2. |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей |
Администрация города, УО, ДСГР |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех муниципальных общеобразовательных организациях; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области |
недоступность качественного образования для всех детей, независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей; дальнейшее снижение уровня обучения, в том числе результатов единого государственного экзамена |
влияет на достижение показателей 7-12, 15, 16, 1.1, 1.7, 1.9 |
3. |
Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
УО |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
увеличение численности талантливых детей, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Правительства Ростовской области |
снижение численности детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; отсутствие системы поддержки и поощрения талантливых детей |
влияет на достижение показателя 1.1 |
4. |
Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования города, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников |
УО |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального |
снижение качества педагогического корпуса МОУ |
влияет на достижение показателя 1.2 |
5. |
Основное мероприятие 1.5. Софинансирование расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" |
УО |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
обучение младших школьников навыкам плавания |
снижение численности детей, охваченных здоровье сберегающими технологиями; отсутствие системы поддержки талантливых детей |
влияет на достижение показателя 12 |
6. |
Основное мероприятие 1.6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
УО |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
трудоустройство несовершеннолетних граждан |
снижение социальной напряженности |
влияет на достижение показателя 1.3 |
7. |
Основное мероприятие 1.7. Организация бесплатного питания учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ города |
УО |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
охват школьников горячим питанием |
снижение заболеваемости детей |
влияет на достижение показателя 1.4 |
8. |
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительным питанием учащихся 1-4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в части бесплатного предоставления молока |
УО |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
охват школьников дополнительным питанием |
охват школьников дополнительным питанием |
влияет на достижение показателя 1.5 |
9. |
Основное мероприятие 1.9. Реализация проекта "Здоровьесбережение в сфере образования" |
УО |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся, внедрение программ и модели здоровье сберегающей деятельности в практику работы образовательных организаций |
отсутствие объективной информации о состоянии здоровья обучающихся образовательных организаций |
влияет на достижение показателя 1.6 |
10. |
Основное мероприятие 1.10. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях |
УО |
01.01.2018 |
31.12.2020 |
сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы города, нуждающихся в капитальном ремонте, проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях |
увеличение количества ветхих строений образовательной сферы города; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения |
влияет на достижение показателя 13 |
11. |
Основное мероприятие 1.11. Строительство, реконструкция, газификация, разработка проектно-сметной документации муниципальных образовательных организаций |
ДСГР |
01.012019 |
31.12.2020 |
создание новых мест в общеобразовательных организациях в количестве, соответствующем прогнозируемой потребности |
недоступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства |
влияет на достижение показателя 1.10 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" |
||||||
12. |
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности УО и его структурных подразделений |
Администрация города, УО |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
обеспечение эффективного управления в системе образования города |
снижение качества управления в системе образования города |
влияет на достижение показателя 2.1 |
13. |
Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, психолого-педагогической реабилитации |
УО |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
успешное организаций, оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь |
снижение качества услуг, предоставляемых организациями, оказывающими психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь |
влияет на достижение показателя 2.2 |
14. |
Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона Ростовской области от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" |
УО |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
создание условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
нарушение гарантий и прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
влияет на достижение показателя 2.3 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Новочеркасска"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями по Программе
Номер и наименование |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск" на финансовое обеспечение муниципального задания, тыс. рублей |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Описание услуги: |
реализация программ дошкольного образования |
|||||||||||||
Показатель объема услуги: |
число воспитанников |
|
||||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |
6807 |
6914 |
7547 |
7567 |
7656 |
7656 |
7656 |
488211,1 |
514362,7 |
538283,4 |
581358,6 |
653271,0 |
639128,2 |
668690,9 |
1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ |
6807 |
6914 |
7547 |
7567 |
7656 |
7656 |
7656 |
488211,1 |
514362,7 |
538283,4 |
581358,6 |
653271,0 |
639128,2 |
668690,9 |
Описание услуги: |
получение начального, основного, среднего общего образования (ФГОС), воспитание учащихся, содержание учащихся, реализация дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ |
|||||||||||||
Показатель объема услуги: |
количество учащихся |
|
||||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |
14287 |
14817 |
15490 |
15468 |
15809 |
16106 |
16686 |
732611,0 |
696973,0 |
687718,6 |
631868,8 |
666852,6 |
649688,5 |
668188,3 |
1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования |
14287 |
14817 |
15490 |
15468 |
15809 |
16106 |
16686 |
732611,0 |
696973,0 |
687718,6 |
631868,8 |
666852,6 |
649688,5 |
668188,3 |
Описание услуги: |
реализация программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, психолого-педагогической реабилитации |
|||||||||||||
Показатель объема услуги: |
количество занятий |
|
||||||||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" |
60 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
6226,6 |
7711,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, психолого-педагогической реабилитации |
60 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
6226,6 |
7711,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
Описание услуги: |
оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
|
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
количество нуждающихся |
|
|
|||||||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" |
- |
- |
3798 |
2933 |
2933 |
2933 |
2933 |
- |
- |
8467,7 |
8348,2 |
10342,6 |
9618,5 |
10085,8 |
2.2. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, психолого-педагогической реабилитации |
- |
- |
3798 |
2933 |
2933 |
2933 |
2933 |
- |
- |
8467,7 |
8348,2 |
10342,6 |
9618,5 |
10085,8 |
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Новочеркасска"
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска)
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Источники финансирования |
Объем расходов, тыс. рублей |
|||||||
всего, тыс. рублей |
в том числе по годам реализации Программы |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Новочеркасска" |
|
всего |
1762450,9 |
213267,9 |
422385,9 |
31666,3 |
160816,8 |
186952,4 |
310439,5 |
448847,2 |
федеральный бюджет |
390120,3 |
45304,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
344815,8 |
|||
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1075573,8 |
108475,2 |
317606,9 |
22857,7 |
121339,6 |
134237,9 |
282000,0 |
100881,0 |
|||
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
11824,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
296756,8 |
59488,2 |
104779,0 |
8808,6 |
39477,2 |
52714,5 |
28439,5 |
3150,4 |
|||
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
100,6 |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | |||||||||||
1. |
Капитальный ремонт объекта: "Здание МБОУ СОШ N 2 по ул. Александровской, 112-а, в г. Новочеркасске" |
3-12-1-0091-13 от 19.07.2013 |
всего |
109459,8 |
28529,4 |
80875,7 |
54,7 |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
83362,1 |
20851,9 |
62510,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
26097,7 |
7677,5 |
18365,5 |
54,7 |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Комплексный капитальный ремонт МБОУ СОШ N 11 ул. Калинина, 53, г. Новочеркасск |
3-12-1-0091-13 от 19.07.2013 |
всего |
361658,7 |
4287,6 |
- |
10864,2 |
160816,8 |
185690,1 |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
263075,2 |
- |
- |
7497,7 |
121339,6 |
134237,9 |
- |
- |
|||
местный бюджет |
98583,5 |
4287,6 |
- |
3366,5 |
39477,2 |
51452,2 |
- |
- |
|||
3. |
Комплексный капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад N 29, ул. Гвардейская, 34а, в г. Новочеркасске Ростовской области |
3-3-1-0482-11 от 17.10.2011 |
всего |
10392,6 |
10392,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
8266,3 |
8266,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
2126,3 |
2126,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4. |
Реконструкция школы. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ N 3, пр. Ермака, 92, г. Новочеркасск |
|
всего |
511,8 |
511,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
511,8 |
511,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5. |
Капитальный ремонт объекта: "Здание МБДОУ "Детский сад N 65" по ул. Степная, 101, в г. Новочеркасске" |
3-12-1-0087-13 и 3-6-1-0600-13 от 12.07.2013 |
всего |
47072,2 |
47072,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
37038,2 |
37038,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
10034,0 |
10034,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6. |
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 9 по адресу: г. Новочеркасск, ул. Свободы, 19, Ростовской области |
|
всего |
4299,8 |
- |
- |
- |
- |
1202,3 |
3097,5 |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
4299,8 |
- |
- |
- |
- |
1202,3 |
3097,5 |
- |
|||
7. |
Строительство средней общеобразовательной школы на 250 мест (р-н пр-т Баклановский) |
|
всего |
40,0 |
- |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
* |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* |
|||
местный бюджет |
40,0 |
- |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
* |
|||
8. |
Строительство средней общеобразовательной организации на 350 мест (пр-т Баклановский, 85в) |
|
всего |
40,0 |
- |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
* |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* |
|||
местный бюджет |
40,0 |
- |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
* |
|||
9. |
Пристройка учебного корпуса к МБОУ СОШ N 3, по пр. Ермака, 92/75, г. Новочеркасск |
|
всего |
40,0 |
- |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
* |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* |
|||
местный бюджет |
40,0 |
- |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
* |
|||
10. |
Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест г. Новочеркасск, мкр. Хотунок |
61-1-5-1215-13 от 30.12.2013 |
всего |
128734,4 |
52565,8 |
76168,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
95445,7 |
38515,2 |
56930,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
33288,7 |
14050,6 |
19238,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11. |
Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест г. Новочеркасск (центр) |
61-1-5-1214-13 от 30.12.2013 |
всего |
149501,7 |
35991,9 |
113509,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
109841,0 |
24966,2 |
84874,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
39660,7 |
11025,7 |
28635,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
12. |
Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест г. Новочеркасск, мкр. Черемушки |
61-1-5-1153-13 от 25.12.2013 |
всего |
182142,8 |
30670,5 |
151472,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
135041,4 |
21750,0 |
113291,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
47101,4 |
8920,5 |
38180,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
13. |
Строительство дошкольной образовательной организации на 80 мест по ул. Авиаторов, г. Новочеркасск |
61-1-5-0566-14 от 20.11.2014 |
всего |
3345,9 |
3246,1 |
99,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2391,9 |
2391,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
954,0 |
854,2 |
99,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
14. |
Строительство средней общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Новочеркасска |
61-1-1-3-0195-16 и 1-6-1-0412-16 от 15.12.2016 |
всего |
777136,3 |
- |
139,7 |
20747,4 |
- |
60,0 |
307342,0 |
448847,2 |
федеральный бюджет |
344815,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
344815,8 |
|||
областной бюджет |
398241,0 |
- |
- |
15360,0 |
- |
- |
282000,0 |
100881,0 |
|||
местный бюджет |
34079,5 |
- |
139,7 |
5387,4 |
- |
60,0 |
25342,0 |
3150,4 |
|||
Объекты капитального строительства и реконструкции, итого |
всего |
1241398,0 |
122986,1 |
341510,2 |
20747,4 |
- |
- |
307342,0 |
448847,2 |
||
федеральный бюджет |
344815,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
344815,8 |
|||
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
740961,0 |
87623,3 |
255096,7 |
15360,0 |
- |
- |
282000,0 |
100881,0 |
|||
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
155621,2 |
35362,8 |
86413,5 |
5387,4 |
- |
60,0 |
25342,0 |
3150,4 |
|||
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
94,9 |
- |
- |
- |
- |
|||
Объекты капитального ремонта, итого |
всего |
521052,9 |
90281,8 |
80875,7 |
10918,9 |
160816,8 |
186892,4 |
3097,5 |
- |
||
федеральный бюджет |
45304,5 |
45304,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
334612,8 |
20851,9 |
62510,2 |
7497,7 |
121339,6 |
134237,9 |
- |
- |
|||
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
11824,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
141135,6 |
24125,4 |
18365,5 |
3421,2 |
39477,2 |
52654,5 |
3097,5 |
- |
|||
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
5,7 |
- |
- |
- |
- |
* Дальнейшее финансирование мероприятий при наличии дополнительных доходных источников подлежит включению в бюджет
Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Новочеркасска"
Расходы
бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск" на реализацию Программы
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ВЦП |
Координатор, участники |
Код бюджетной классификации |
Объем расходов, тыс. рублей |
||||||||||
всего, тыс. рублей |
в том числе по годам реализации Программы |
||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Новочеркасска" |
всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
11190464,1 |
1476336,1 |
1675078,5 |
1326920,5 |
1442042,6 |
1591508,1 |
1656982,2 |
2077853,3 |
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25189,6 |
14916,6 |
- |
16151,0 |
- |
- |
|
УО |
907 |
- |
- |
- |
9209960,8 |
1187224,6 |
1189708,1 |
1215416,3 |
1281225,8 |
1404555,7 |
1346542,7 |
1629006,1 |
|
ДСГР |
911 |
- |
- |
- |
1173495,0 |
227255,9 |
- |
- |
- |
186952,4 |
3010439,5 |
448847,2 |
|
ДСГР |
902 |
- |
- |
- |
602943,9 |
- |
422385,9 |
31666,3 |
160816,8 |
- |
- |
- |
|
УФКС |
915 |
- |
- |
- |
204064,4 |
61855,6 |
62984,5 |
79837,9 |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |
всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
10979459,4 |
1448078,0 |
1644298,7 |
1296030,4 |
1409936,8 |
1556025,5 |
1622950,1 |
2041995,9 |
УО |
907 |
- |
- |
- |
8998956,0 |
1158966,5 |
1158928,3 |
1184526,2 |
1249120,0 |
1369073,1 |
1312510,6 |
1593148,7 |
|
ДСГР |
911 |
- |
- |
- |
1173495,0 |
227255,9 |
- |
- |
- |
186952,4 |
310439,5 |
448847,2 |
|
ДСГР |
902 |
- |
- |
- |
602943,9 |
- |
422385,9 |
31666,3 |
160816,8 |
- |
- |
- |
|
УФКС |
915 |
- |
- |
- |
204064,4 |
61855,6 |
62984,5 |
79837,9 |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ |
всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
4537677,8 |
626721,1 |
854566,5 |
546836,5 |
581358,6 |
653271,0 |
639128,2 |
668690,9 |
УО, всего, в том числе: |
907 |
0701 |
- |
- |
4069165,1 |
487634,4 |
513316,0 |
546836,5 |
581358,6 |
653271,0 |
639128,2 |
668690,9 |
|
УО |
907 |
0701 |
0210059 |
610 |
486975,6 |
294993,0 |
198776,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
907 |
0701 |
0212507 |
610 |
3000,0 |
1500,0 |
1500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0701 |
0217202 |
610 |
504181,4 |
191141,4 |
313040,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0701 |
0210072020 |
610 |
2083899,7 |
- |
- |
337298,5 |
385764,1 |
441693,3 |
443280,1 |
475863,7 |
||
907 |
0701 |
0210000590 |
610 |
989608,4 |
- |
- |
200984,9 |
195594,5 |
211577,7 |
195848,1 |
192827,2 |
||
907 |
0701 |
0210025070 |
610 |
1500,0 |
- |
- |
1500,0 |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0701 |
0210025850 |
610 |
- |
- |
- |
7053,1 |
- |
- |
- |
- |
||
ДСГР, всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
468512,7 |
139086,7 |
341250,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ДСГР |
911 |
0701 |
0212601 |
240 |
16612,4 |
16612,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
911 |
0701 |
0214003 |
410 |
11025,7 |
11025,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
911 |
0701 |
0214006 |
410 |
14050,6 |
14050,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
911 |
0701 |
0214007 |
410 |
8920,5 |
8920,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
911 |
0701 |
0214008 |
240 |
854,2 |
854,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
911 |
0701 |
0217305 |
410 |
243272,2 |
- |
255096,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
911 |
0701 |
0217306 |
240 |
2391,9 |
2391,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
911 |
0701 |
0217306 |
410 |
85231,4 |
85231,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0701 |
0214003 |
410 |
28635,0 |
- |
28635,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0701 |
0214006 |
410 |
19238,1 |
- |
19238,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0701 |
0214007 |
410 |
38180,9 |
- |
38180,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0701 |
0214016 |
240 |
99,8 |
- |
99,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей |
всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
5089289,3 |
815340,8 |
784674,9 |
722643,8 |
802659,9 |
666852,6 |
649688,5 |
668188,3 |
УО, всего, в том числе: |
907 |
- |
- |
- |
4523699,8 |
665370,0 |
640609,0 |
611193,6 |
641843,1 |
666852,6 |
649688,5 |
668188,3 |
|
УО |
907 |
0702 |
0210059 |
240 |
159,8 |
80,5 |
79,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
907 |
0702 |
0210059 |
610 |
387394,2 |
195575,9 |
198203,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0702 |
0210059 |
620 |
28992,3 |
14142,2 |
14850,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0702 |
0217203 |
610 |
858013,9 |
441115,3 |
416898,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0702 |
0217203 |
110 |
24743,3 |
14198,4 |
10544,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0702 |
0217203 |
240 |
289,9 |
257,7 |
32,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0702 |
0210072030 |
610 |
2301247,1 |
- |
- |
419083,5 |
448916,4 |
470558,4 |
470608,8 |
492080,0 |
||
907 |
0702 |
0210072030 |
110 |
45757,2 |
- |
- |
9759,0 |
9449,8 |
8102,3 |
9061,5 |
9384,6 |
||
907 |
0702 |
0210072030 |
240 |
3259,8 |
- |
- |
194,1 |
524,5 |
210,6 |
1165,3 |
1165,3 |
||
907 |
0702 |
0210000590 |
240 |
90,5 |
- |
- |
90,5 |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0702 |
0210000590 |
610 |
593996,5 |
- |
- |
162378,9 |
113338,2 |
118937,9 |
105657,6 |
99850,4 |
||
907 |
0703 |
0210000590 |
620 |
12602,3 |
- |
- |
12602,3 |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0703 |
0210000590 |
610 |
184927,0 |
- |
- |
- |
42502,8 |
50488,6 |
45383,0 |
46960,5 |
||
907 |
0703 |
0210000590 |
620 |
63708,1 |
- |
- |
- |
14920,1 |
16977,8 |
15593,6 |
16216,6 |
||
907 |
0703 |
02100S4250 |
610 |
13769,1 |
- |
- |
- |
9062,1 |
1173,2 |
1650,8 |
1883,0 |
||
907 |
0703 |
02100S4250 |
620 |
4748,8 |
- |
- |
- |
3129,2 |
403,8 |
567,9 |
647,9 |
||
907 |
0702 |
0210025850 |
610 |
- |
- |
- |
7085,3 |
- |
- |
- |
- |
||
ДСГР, всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
361687,1 |
88169,2 |
81135,4 |
31666,3 |
160816,8 |
- |
- |
- |
|
ДСГР |
911 |
0702 |
0212601 |
240 |
12882,1 |
12882,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
911 |
0702 |
0214008 |
240 |
511,8 |
511,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
911 |
0702 |
0214012 |
410 |
617,7 |
617,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
911 |
0702 |
0212601 |
830 |
13,7 |
13,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
911 |
0702 |
0217307 |
240 |
83362,1 |
20851,9 |
62510,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
911 |
0702 |
0215059 |
240 |
45304,5 |
45304,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
911 |
0702 |
0217107 |
240 |
7987,5 |
7987,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0210601 |
240 |
18146,2 |
- |
18146,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0212601 |
850 |
27,2 |
- |
27,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0214012 |
410 |
192,1 |
- |
192,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0214023 |
240 |
139,7 |
- |
139,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0214024 |
240 |
40,0 |
- |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0214025 |
240 |
40,0 |
- |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0214026 |
240 |
40,0 |
- |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0210026010 |
240 |
3366,5 |
- |
- |
3366,5 |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0210073070 |
240 |
7497,7 |
- |
- |
7497,7 |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0210073060 |
410 |
15360,0 |
- |
- |
15360,0 |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
02100S3070 |
240 |
159447,6 |
- |
- |
- |
159447,6 |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0210026010 |
830 |
49,0 |
- |
- |
49,0 |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0210026010 |
240 |
1098,0 |
- |
- |
- |
1098,0 |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0210026010 |
850 |
271,2 |
- |
- |
- |
271,2 |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0210040080 |
410 |
5292,5 |
- |
- |
5387,4 |
- |
- |
- |
- |
||
902 |
0702 |
0210040120 |
410 |
- |
- |
- |
5,7 |
- |
- |
- |
- |
||
УФКС, всего, в том числе: |
915 |
- |
- |
- |
203902,4 |
61801,6 |
62930,5 |
79783,9 |
- |
- |
- |
- |
|
УФКС |
915 |
0702 |
0210059 |
610 |
124601,7 |
61801,6 |
62930,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
915 |
0702 |
0210000590 |
610 |
79300,7 |
- |
- |
79300,7 |
- |
- |
- |
- |
||
915 |
0702 |
0210025850 |
610 |
- |
- |
- |
483,2 |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
2052,0 |
300,0 |
360,0 |
312,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
УО |
907 |
0702 |
0212509 |
610 |
552,0 |
246,0 |
306,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
907 |
0702 |
0210025090 |
610 |
1338,0 |
- |
- |
258,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
||
УФКС |
915 |
0702 |
0212509 |
610 |
108,0 |
54,0 |
54,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
915 |
0702 |
0210025090 |
610 |
54,0 |
- |
- |
54,0 |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования города, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников |
УО, всего, в том числе: |
907 |
- |
- |
- |
7276,5 |
1703,8 |
2316,5 |
936,6 |
1250,9 |
1068,7 |
- |
- |
УО |
907 |
0701 |
0212506 |
610 |
1623,4 |
576,7 |
1046,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
907 |
0702 |
0212506 |
610 |
2291,7 |
1054,8 |
1236,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0702 |
0212506 |
610 |
105,2 |
72,3 |
32,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0701 |
0210025060 |
610 |
1444,7 |
- |
- |
346,7 |
536,4 |
561,6 |
- |
- |
||
907 |
0702 |
0210025060 |
610 |
1698,2 |
- |
- |
557,0 |
672,2 |
469,0 |
- |
- |
||
907 |
0702 |
0210025060 |
620 |
32,9 |
- |
- |
32,9 |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0703 |
0210025060 |
610 |
35,0 |
- |
- |
- |
10,0 |
25,0 |
- |
- |
||
907 |
0703 |
0210025060 |
620 |
45,4 |
- |
- |
- |
32,3 |
13,1 |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.5. Софинансирование расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" |
УО, всего, в том числе: |
907 |
0702 |
- |
- |
17226,3 |
4012,3 |
2380,8 |
2261,9 |
2142,9 |
2142,8 |
2142,8 |
2142,8 |
УО |
907 |
0702 |
0217311 |
610 |
3481,9 |
1696,3 |
1785,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
907 |
0702 |
0217107 |
610 |
1750,5 |
1750,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0702 |
0212578 |
610 |
1160,7 |
565,5 |
595,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0702 |
02173110 |
610 |
1696,4 |
- |
- |
1696,4 |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0702 |
02100S3110 |
610 |
9136,8 |
- |
- |
565,5 |
2142,9 |
2142,8 |
2142,8 |
2142,8 |
||
Основное мероприятие 1.6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
УО, всего, в том числе: |
907 |
- |
- |
- |
1072,0 |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
272,0 |
200,0 |
200,0 |
УО |
907 |
0702 |
0210025370 |
610 |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
|
907 |
0703 |
0210025370 |
610 |
872,0 |
- |
- |
- |
200,0 |
272,0 |
200,0 |
200,0 |
||
Основное мероприятие 1.7. Организация бесплатного питания учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ города |
УО |
907 |
0702 |
0210025820 |
610 |
96443,6 |
- |
- |
19692,2 |
19655,3 |
19711,8 |
19820,1 |
19820,1 |
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительным питанием учащихся 1-4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в части бесплатного предоставления молока |
УО |
907 |
0702 |
0210025830 |
610 |
6113,9 |
- |
- |
1152,3 |
1179,6 |
1260,0 |
1261,0 |
1261,0 |
Основное мероприятие 1.9. Реализация проекта "Здоровьесбережение в сфере образования" |
УО |
907 |
0702 |
- |
- |
3214,7 |
- |
- |
1995,1 |
1219,6 |
- |
- |
- |
907 |
0702 |
0210074030 |
610 |
1496,3 |
- |
- |
1496,3 |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0702 |
02100S4030 |
610 |
1718,4 |
- |
- |
498,8 |
1219,6 |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.10. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях |
всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
446789,7 |
- |
- |
- |
- |
211116,6 |
3097,5 |
232575,6 |
ДСГР |
911 |
0702 |
- |
- |
189989,9 |
- |
- |
- |
- |
186892,4 |
3097,5 |
- |
|
911 |
0702 |
0210026010 |
850 |
225,0 |
- |
- |
- |
- |
225,0 |
- |
- |
||
911 |
0702 |
0210026010 |
240 |
13368,2 |
- |
- |
- |
- |
10270,7 |
3097,5 |
- |
||
911 |
0702 |
02100S3070 |
240 |
176396,7 |
- |
- |
- |
- |
176396,7 |
- |
- |
||
УО |
907 |
0702 |
- |
- |
256799,8 |
- |
- |
- |
- |
24224,2 |
- |
232575,6 |
|
907 |
0702 |
02100S3740 |
610 |
23605,7 |
- |
- |
- |
- |
4630,1 |
- |
18975,6 |
||
907 |
0702 |
02100S4210 |
610 |
233194,1 |
- |
- |
- |
- |
19594,1 |
- |
213600,0 |
||
Основное мероприятие 1.11. Строительство, реконструкция, газификация, разработка проектно-сметной документации муниципальных образовательных организаций |
ДСГР |
911 |
0702 |
- |
- |
756249,2 |
- |
- |
- |
- |
60,0 |
307342,0 |
448847,2 |
911 |
0702 |
02100R5200 |
410 |
396340,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
396340,0 |
||
911 |
0702 |
02100S3050 |
410 |
359909,2 |
- |
- |
- |
- |
60,0 |
307342,0 |
52507,2 |
||
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" |
УО |
907 |
- |
- |
- |
227059,1 |
28258,1 |
30779,8 |
30890,1 |
32105,8 |
35482,6 |
34032,1 |
35857,4 |
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности УО и его структурных подразделений |
УО, всего, в том числе: |
907 |
0709 |
- |
- |
135402,1 |
17193,6 |
18223,4 |
18198,0 |
19582,7 |
20818,4 |
20092,0 |
21343,2 |
УО |
907 |
0709 |
0220011 |
120 |
4945,0 |
4945,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
907 |
0709 |
0220019 |
240 |
72,2 |
72,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0222505 |
110 |
9852,9 |
9852,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0222505 |
240 |
1161,8 |
1161,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0222580 |
240 |
192,0 |
192,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0229999 |
850 |
5,4 |
5,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0222511 |
110 |
964,3 |
964,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0220011 |
120 |
5698,4 |
- |
5698,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0220019 |
240 |
69,5 |
- |
69,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0222505 |
110 |
10197,9 |
- |
10231,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0222505 |
240 |
799,9 |
- |
799,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0222511 |
110 |
1082,5 |
- |
1082,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0222580 |
240 |
340,0 |
- |
340,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0229999 |
850 |
1,6 |
- |
1,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0220000110 |
120 |
27353,9 |
- |
- |
5663,3 |
5435,3 |
5437,4 |
5228,9 |
5589,0 |
||
907 |
0709 |
0220000190 |
120 |
9,0 |
- |
- |
9,0 |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0220000190 |
240 |
80,0 |
- |
- |
80,0 |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0220025050 |
120 |
57915,6 |
- |
- |
10154,8 |
11210,5 |
12228,3 |
11756,7 |
12565,3 |
||
907 |
0709 |
0220025050 |
240 |
6761,3 |
- |
- |
964,1 |
1442,4 |
1456,8 |
1456,8 |
1456,8 |
||
907 |
0709 |
0220025110 |
120 |
5724,5 |
- |
- |
965,2 |
1092,9 |
1225,5 |
1179,2 |
1261,7 |
||
907 |
0709 |
0220025800 |
240 |
2164,0 |
- |
- |
360,0 |
400,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
||
907 |
0709 |
0220099990 |
850 |
10,4 |
- |
- |
1,6 |
1,6 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
||
Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, психолого-педагогической реабилитации |
УО |
907 |
0709 |
- |
- |
60598,1 |
6226,6 |
7711,9 |
8662,1 |
8348,2 |
10342,6 |
9618,5 |
10085,8 |
907 |
0709 |
0220059 |
610 |
6226,6 |
6226,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0220059 |
610 |
7689,8 |
- |
7711,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0220000590 |
610 |
46781,7 |
- |
- |
8467,7 |
8348,2 |
10342,6 |
9618,5 |
10085,8 |
||
907 |
0709 |
0220025850 |
610 |
- |
- |
- |
194,4 |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона Ростовской области от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" |
УО |
907 |
0709 |
- |
- |
30958,9 |
4837,9 |
4844,5 |
4030,0 |
4174,9 |
4321,6 |
4321,6 |
4428,4 |
907 |
0709 |
0227204 |
120 |
8964,6 |
4482,3 |
4482,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0227204 |
240 |
717,8 |
355,6 |
362,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
907 |
0709 |
0220072040 |
120 |
18780,6 |
- |
- |
3562,2 |
3667,8 |
3814,6 |
3814,6 |
3921,4 |
||
907 |
0709 |
0220072040 |
240 |
2390,3 |
- |
- |
362,2 |
507,1 |
507,0 |
507,0 |
507,0 |
||
907 |
0709 |
0220072040 |
320 |
105,6 |
- |
- |
105,6 |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Новочеркасска"
Расходы
на реализацию Программы в разрезе источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств
Наименование Программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов, тыс. рублей |
|||||||
всего, тыс. рублей |
в том числе по годам реализации Программы |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Новочеркасска" |
всего |
11190464,1 |
1476336,1 |
1675078,5 |
1326920,5 |
1442042,6 |
1591508,1 |
1656982,2 |
2077853,3 |
федеральный бюджет |
390120,3 |
45304,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
344815,8 |
|
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет |
7160552,4 |
785635,9 |
1064752,7 |
796415,5 |
981988,6 |
1065478,3 |
1213756,3 |
1264349,6 |
|
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
11824,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местный бюджет |
3639791,4 |
645395,7 |
610325,8 |
530505,0 |
460054,0 |
526029,8 |
443225,9 |
468687,9 |
|
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |
- |
- |
13365,1 |
14916,6 |
- |
16151,0 |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |
всего |
10963405,0 |
1448078,0 |
1644298,7 |
1296030,4 |
1409936,8 |
1556025,5 |
1622950,1 |
2041995,9 |
федеральный бюджет |
390120,3 |
45304,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
344815,8 |
|
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет |
7129503,5 |
780708,0 |
1059908,2 |
792385,5 |
977813,7 |
1061156,7 |
1209434,7 |
1259921,2 |
|
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
11824,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местный бюджет |
3443781,2 |
622065,5 |
584390,5 |
503644,9 |
432123,1 |
494868,8 |
413515,4 |
437258,9 |
|
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |
- |
- |
13309,4 |
14722,2 |
- |
16054,3 |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" |
всего |
227059,1 |
28258,1 |
30779,8 |
30890,1 |
32105,8 |
35482,6 |
34032,1 |
35857,4 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет |
31048,9 |
4927,9 |
4844,5 |
4030,0 |
4174,9 |
4321,6 |
4321,6 |
4428,4 |
|
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местный бюджет |
196106,9 |
23330,2 |
25935,3 |
26860,1 |
27930,9 |
31161,0 |
29710,5 |
31429,0 |
|
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |
- |
- |
55,7 |
194,4 |
- |
96,7 |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Управляющий делами |
А.В. Демченко |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Новочеркасска Ростовской области от 14 сентября 2018 г. N 1492 "О внесении изменения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.