Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 05.12.2018 г. N 1212
Паспорт
муниципальной программы города Новошахтинска "Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей"
Наименование программы |
- муниципальная программа города Новошахтинска "Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей" (далее - программа) |
Ответственный исполнитель программы |
- Администрация города Новошахтинска (управление жилищной политики) (далее - управление жилищной политики Администрации города) |
Соисполнители программы |
- муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска "Управление капитального строительства" (далее - МКУ г. Новошахтинска "УКС") |
Участники программы |
- отсутствуют |
Подпрограммы программы |
- подпрограмма N 1 "Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством"; - подпрограмма N 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда"; - подпрограмма N 3 "Управление в сфере капитального строительства" |
Программно-целевые инструменты программы |
- отсутствуют |
Цели программы |
- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан; рост обеспеченности общей площадью жилых помещений в среднем на одного жителя города |
Задачи программы |
- обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан; стимулирование развития рынка жилья; ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда |
Целевые показатели программы |
- количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий; общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города |
Этапы и сроки реализации программы |
- 2019 - 2030 годы; этапы реализации программы не выделяются |
Ресурсное обеспечение программы |
- общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 - 2030 годах, составляет всего 1 047 707,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 118 324,1 тыс. руб.; 2020 год - 121 075,2 тыс. руб.; 2021 год - 147 700,0 тыс. руб.; 2022 год - 132 739,5 тыс. руб.; 2023 год - 119 409,9 тыс. руб.; 2024 год - 119 556,7 тыс. руб.; 2025 год - 142 899,7 тыс. руб.; 2026 год - 28 607,1 тыс. руб.; 2027 год - 28 781,1 тыс. руб.; 2028 год - 29 167,4 тыс. руб.; 2029 год - 29 566,6 тыс. руб.; 2030 год - 29 879,8 тыс. руб.; из них: объем финансирования программы из федерального бюджета - 8 976,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 755,4 тыс. руб.; 2020 год - 2 266,2 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 661,6 тыс. руб.; 2023 год - 661,6 тыс. руб.; 2024 год - 661,6 тыс. руб.; 2025 год - 661,6 тыс. руб.; 2026 год - 661,6 тыс. руб.; 2027 год - 661,6 тыс. руб.; 2028 год - 661,6 тыс. руб.; 2029 год - 661,6 тыс. руб.; 2030 год - 661,6 тыс. руб.; объем финансирования программы из областного бюджета - 902 325,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 103 163,5 тыс. руб.; 2020 год - 105 283,5 тыс. руб.; 2021 год - 131 688,0 тыс. руб.; 2022 год - 117 849,8 тыс. руб.; 2023 год - 105 283,7 тыс. руб.; 2024 год - 105 283,7 тыс. руб.; 2025 год - 126 227,1 тыс. руб.; 2026 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2027 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2028 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2029 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2030 год - 21 509,3 тыс. руб.; объем финансирования программы из бюджета города - 136 405,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 14 405,2 тыс. руб.; 2020 год - 13 525,5 тыс. руб. 2021 год - 16 012,0 тыс. руб.; 2022 год - 14 228,1 тыс. руб.; 2023 год - 13 464,6 тыс. руб.; 2024 год - 13 611,4 тыс. руб.; 2025 год - 16 011,0 тыс. руб.; 2026 год - 6 436,2 тыс. руб.; 2027 год - 6 610,2 тыс. руб.; 2028 год - 6 996,5 тыс. руб.; 2029 год - 7 395,7 тыс. руб.; 2030 год - 7 708,9 тыс. руб. На реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма N 1 "Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством" - 279 221,3 тыс. руб.; подпрограмма N 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда" - 707 713,9 тыс. руб.; подпрограмма N 3 "Управление в сфере капитального строительства" - 60 771,9 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
- выполнение мероприятий по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством; уменьшение количества ветхого и аварийного жилищного фонда |
Паспорт
подпрограмма N 1 "Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством"
Наименование подпрограммы N 1 |
- обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством (далее - подпрограмма N 1) |
Ответственный исполнитель подпрограммы N 1 |
- управление жилищной политики Администрации города |
Участники подпрограммы N 1 |
- МКУ г. Новошахтинска "УКС" |
Программно-целевые инструменты подпрограммы N 1 |
- отсутствуют |
Цели подпрограммы N 1 |
- оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
Задачи подпрограммы N 1 |
- обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан; обеспечение строительства жилых домов, а также обеспечение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры проектно-сметной документацией |
Целевые показатели подпрограммы N 1 |
- количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях; количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия; доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальных выплат; количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; количество построенных объектов инфраструктуры |
Этапы и сроки реализации подпрограммы N 1 |
- 2019 - 2030 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
Ресурсное обеспечение подпрограммы N 1 |
- общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы N 1 в 2019 - 2030 годах, составляет всего 279 221,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы N 1: 2019 год - 26 573,8 тыс. руб.; 2020 год - 24 502,1 тыс. руб.; 2021 год - 22 219,1 тыс. руб.; 2022 год - 22 880,7 тыс. руб.; 2023 год - 22 880,7 тыс. руб.; 2024 год - 22 880,7 тыс. руб.; 2025 год - 22 880,7 тыс. руб.; 2026 год - 22 880,7 тыс. руб.; 2027 год - 22 880,7 тыс. руб.; 2028 год - 22 880,7 тыс. руб.; 2029 год - 22 880,7 тыс. руб.; 2030 год - 22 880,7 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы N 1 из федерального бюджета - 8 976,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы N 1: 2019 год - 755,4 тыс. руб.; 2020 год - 2 266,2 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 661,6 тыс. руб.; 2023 год - 661,6 тыс. руб.; 2024 год - 661,6 тыс. руб.; 2025 год - 661,6 тыс. руб.; 2026 год - 661,6 тыс. руб.; 2027 год - 661,6 тыс. руб.; 2028 год - 661,6 тыс. руб.; 2029 год - 661,6 тыс. руб.; 2030 год - 661,6 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы N 1 из областного бюджета - 261 694,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы N 1: 2019 год - 25 091,8 тыс. руб.; 2020 год - 21 509,3 тыс. руб. 2021 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2022 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2023 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2024 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2025 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2026 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2027 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2028 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2029 год - 21 509,3 тыс. руб.; 2030 год - 21 509,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы N 1 из бюджета города - 8 551,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы N 1: 2019 год - 726,6 тыс. руб.; 2020 год - 726,6 тыс. руб.; 2021 год - 709,8 тыс. руб.; 2022 год - 709,8 тыс. руб.; 2023 год - 709,8 тыс. руб.; 2024 год - 709,8 тыс. руб.; 2025 год - 709,8 тыс. руб.; 2026 год - 709,8 тыс. руб.; 2027 год - 709,8 тыс. руб.; 2028 год - 709,8 тыс. руб.; 2029 год - 709,8 тыс. руб.; 2030 год - 709,8 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы N 1 |
- увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия |
Паспорт
подпрограммы N 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда"
Наименование подпрограммы N 2 |
- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда (далее - подпрограмма N 2) |
Ответственный исполнитель подпрограммы N 2 |
- управление жилищной политики Администрации города |
Участники подпрограммы N 2 |
- МКУ г. Новошахтинска "УКС" |
Программно-целевые инструменты подпрограммы N 2 |
- отсутствуют |
Цели подпрограммы N 2 |
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
Задачи подпрограммы N 2 |
- обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; снос ветхих, аварийных домов и утилизация сооружений |
Целевые показатели подпрограммы N 2 |
- количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда; общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) в целях предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу после 1 января 2012 года; общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего отселению |
Этапы и сроки реализации подпрограммы N 2 |
- 2019 - 2030 годы; этапы реализации подпрограммы N 2 не выделяются |
Ресурсное обеспечение подпрограммы N 2 |
- общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы N 2 в 2019 - 2030 годах, составляет всего 707 713,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы N 2: 2019 год - 87 267,1 тыс. руб.; 2020 год - 92 568,2 тыс. руб.; 2021 год - 121 476,0 тыс. руб.; 2022 год - 106 218,9 тыс. руб.; 2023 год - 92 364,3 тыс. руб.; 2024 год - 92 364,3 тыс. руб.; 2025 год - 115 455,1 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; 2027 год - 0,0 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год - 0,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы N 2 за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы N 2: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; 2027 год - 0,0 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год - 0,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы N 2 за счет средств областного бюджета - 640 631,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы N 2: 2019 год - 78 071,7 тыс. руб.; 2020 год - 83 774,2 тыс. руб.; 2021 год - 110 178,7 тыс. руб.; 2022 год - 96 340,5 тыс. руб.; 2023 год - 83 774,4 тыс. руб.; 2024 год - 83 774,4 тыс. руб.; 2025 год - 104 717,8 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; 2027 год - 0,0 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год - 0,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы N 2 за счет средств бюджета города - 67 082,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы N 2: 2019 год - 9 195,4 тыс. руб.; 2020 год - 8 794,0 тыс. руб.; 2021 год - 11 297,3 тыс. руб.; 2022 год - 9 878,4 тыс. руб.; 2023 год - 8 589,9 тыс. руб.; 2024 год - 8 589,9 тыс. руб.; 2025 год - 10 737,3 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; 2027 год - 0,0 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы N 2 |
- обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение городской среды за счет осуществления сноса ветхих, аварийных домов |
Паспорт
подпрограммы N 3 "Управление в сфере капитального строительства"
Наименование подпрограммы N 3 |
- управление в сфере капитального строительства (далее - подпрограмма N 3) |
Ответственный исполнитель подпрограммы N 3 |
- МКУ г. Новошахтинска "УКС" |
Участники подпрограммы N 3 |
- отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы N 3 |
- отсутствуют |
Цели подпрограммы N 3 |
- обеспечение эффективной деятельности в сфере капитального строительства |
Задачи подпрограммы N 3 |
- надежное функционирование и динамичное развитие сферы капитального строительства, позволяющее сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности населения |
Целевые показатели подпрограммы N 3 |
- эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции |
Этапы и сроки реализации подпрограммы N 3 |
- 2019 - 2030 годы; этапы реализации подпрограммы N 3 не выделяются |
Ресурсное обеспечение подпрограммы N 3 |
- общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы N 3 в 2019 - 2030 годах, за счет средств бюджета города составляет, всего 60 771,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы N 3: 2019 год - 4 483,2 тыс. руб.; 2020 год - 4 004,9 тыс. руб.; 2021 год - 4 004,9 тыс. руб.; 2022 год - 3 639,9 тыс. руб.; 2023 год - 4 164,9 тыс. руб.; 2024 год - 4 311,7 тыс. руб.; 2025 год - 4 563,9 тыс. руб.; 2026 год - 5 726,4 тыс. руб.; 2027 год - 5 900,4 тыс. руб.; 2028 год - 6 286,7 тыс. руб.; 2029 год - 6 685,9 тыс. руб.; 2030 год - 6 999,1 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы N 3 |
- обеспечение реализации полномочий в сфере капитального строительства и реконструкции объектов |
Приоритеты и цели политики в сфере жилищного строительства
Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства.
Одним из ключевых направлений развития города является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.
Цель программы - улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, а также рост обеспеченности общей площадью жилых помещений в среднем на одного жителя города.
Для достижения цели программы необходимо решение следующих актуальных задач:
обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан;
стимулирование развития рынка жилья;
ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.
Объемы и источники финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в таблицах 1 - 6.
Таблица 1
Перечень
аварийных МКД, расселяемых в период до 2019 года
N |
Адрес МКД |
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |
Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) |
Планируемая дата сноса/реконструкции МКД (квартал, год) |
Число жителей всего, чел |
Число жителей, планируемых к переселению, чел. |
Общая площадь жилых помещений МКД, кв. м |
Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |
Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |
Стоимость переселения граждан (рубль) |
|||||||
номер |
дата |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
||||||||||
частная собственность |
муниципальная собственность |
частная собственность |
муниципальная собственность |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств бюджета города |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
ул. Перспективная, 85 |
100 |
04.02.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
37 |
37 |
503,2 |
12 |
9 |
3 |
503,2 |
376,50 |
126,70 |
20 839 149,00 |
18 859 429,83 |
1 979 719,17 |
2. |
ул. Перспективная, 91 |
100 |
04.02.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
22 |
22 |
412,6 |
10 |
6 |
4 |
412,6 |
258,90 |
153,7 |
12 775 907,00 |
11 562 195,85 |
1 213 711,15 |
3. |
ул. Громовой, 130 |
100 |
04.02.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
19 |
19 |
329 |
9 |
8 |
1 |
329 |
290,10 |
38,9 |
12 345 189,00 |
11 172 396,06 |
1 172 792,94 |
4. |
ул. Багратиона, 7 |
100 |
04.02.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
18 |
18 |
380,6 |
10 |
9 |
1 |
380,6 |
319,30 |
61,3 |
13 582 413,00 |
12 292 083,76 |
1 290 329,24 |
5. |
ул. 315-й Мелитопольской Дивизии, 82 |
100 |
04.02.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
19 |
19 |
186,2 |
4 |
3 |
1 |
186,2 |
138,90 |
47,3 |
5 872 769,05 |
5 314 856,01 |
557 913,04 |
6. |
ул. Линейная, 21 |
100 |
04.02.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
20 |
20 |
619,0 |
12 |
10 |
2 |
619,0 |
511,30 |
107,7 |
21 745 984,33 |
19 680 115,80 |
2 065 868,53 |
7. |
ул. Перспективная, 81 |
1197 |
27.09.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
6 |
6 |
165,1 |
2 |
2 |
- |
165,1 |
165,10 |
- |
6 260 000,00 |
5 665 300,00 |
594 700,00 |
Итого по городу Новошахтинску - 7 |
|
|
|
|
141 |
141 |
2 595,7 |
59 |
47 |
12 |
2595,7 |
2 060,10 |
535,6 |
93 421 411,38 |
84 546 377,31 |
8 875 034,07 |
|
Перечень МКД, признанных аварийными до 01.01.2012 и не включенных в областную адресную программу переселения граждан из аварийного фонда, утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 18.04.2013 N 196 | |||||||||||||||||
1. |
ул. Перспективная, 95 |
676 |
22.07.2011 |
- |
- |
1 |
1 |
42,3 |
1 |
1 |
- |
42,3 |
42,3 |
- |
910 507,50 |
824 009,29 |
86 498,21 |
Итого по городу Новошахтинску - 1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
42,3 |
1 |
1 |
- |
42,3 |
42,3 |
- |
910 507,50 |
824 009,29 |
86 498,21 |
|
Итого по городу Новошахтинску - 8 |
|
|
|
|
142 |
142 |
2 638.0 |
60 |
48 |
|
2 638,0 |
2 103,20 |
535,6 |
94 331 918,88 |
85 370 386,60 |
8 961 532,28 |
Таблица 2
Перечень
аварийных МКД, расселяемых в 2019 - 2020 годах
N |
Адрес МКД |
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |
Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) |
Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) |
Число жителей всего, чел. |
Число жителей, планируемых к переселению, чел. |
Общая площадь жилых помещений МКД, кв. м |
Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |
Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) |
Стоимость переселения граждан (рубль) |
|||||||
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
||||||||||||
номер |
дата |
частная собственность |
муниципальная собственность |
частная собственность |
муниципальная собственность |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств бюджета города |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
ул. Громовой, 146 |
1197 |
27.09.2013 |
IV 2020 |
IV 2021 |
9 |
9 |
253,9 |
6 |
2 |
4 |
253,9 |
88,1 |
165,80 |
9 698 980,00 |
8 777 576,90 |
921 403,10 |
2. |
ул. Пирогова, 48 |
1197 |
27.09.2013 |
IV 2020 |
IV 2021 |
40 |
40 |
1 008,9 |
18 |
18 |
- |
1 008,9 |
1 008,9 |
- |
38 539 980,00 |
34 878 681,90 |
3 661 298,10 |
3. |
ул. Пирогова, 40 |
1568 |
06.12.2013 |
IV 2020 |
IV 2021 |
41 |
41 |
995,5 |
18 |
18 |
- |
995,5 |
995,5 |
- |
35 175 118,00 |
31 833 481,79 |
3 341 636,21 |
Итого по городу Новошахтинску - 3 |
|
|
|
|
90 |
90 |
2 258,3 |
42 |
38 |
4 |
2 258,3 |
2 092,5 |
165,80 |
83 414 078,00 |
75 489 740,59 |
7 924 337,41 |
|
Расчет-обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в рамках I этапа 2018 - 2019 года областной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 - 2030 годах" (10 процентов от стоимости муниципальных контрактов участия в долевом строительстве, заключенных в 2018 году) | |||||||||||||||||
1. |
ул. Перспективная, 85 |
100 |
04.02.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
16 |
16 |
167,4 |
4 |
2 |
2 |
167,4 |
83,5 |
83,9 |
903 961,00 |
818 084,72 |
85 876,28 |
2. |
ул. Перспективная, 91 |
100 |
04.02.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
10 |
10 |
153,7 |
4 |
- |
4 |
153,7 |
- |
153,7 |
597 893,00 |
541 093,15 |
56 799,85 |
3. |
ул. Громовой, 130 |
100 |
04.02.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
1 |
1 |
38,9 |
1 |
- |
1 |
38,9 |
- |
38,9 |
151 321,00 |
136 945,50 |
14 375,50 |
4. |
ул. Багратиона, 7 |
100 |
04.02.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
3 |
3 |
61,3 |
1 |
- |
1 |
61,3 |
- |
61,3 |
238 457,00 |
215 803,59 |
22 653,41 |
5. |
ул. 315-й Мелитопольской Дивизии, 82 |
100 |
04.02.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
4 |
4 |
47,3 |
1 |
- |
1 |
47,3 |
- |
47,3 |
183 997,00 |
166 517,27 |
17 479,73 |
6. |
ул. Линейная, 21 |
100 |
04.02.2013 |
IV 2019 |
IV 2020 |
6 |
6 |
200,9 |
4 |
2 |
2 |
200,9 |
93,2 |
107,7 |
777 353,00 |
703 504,48 |
73 848,52 |
Итого по городу Новошахтинску - 6 |
|
|
|
|
40 |
40 |
669,5 |
15 |
4 |
11 |
669,5 |
176,7 |
492,8 |
2 852 982,00 |
2 581 948,71 |
271 033,29 |
|
Итого по городу Новошахтинску - 9 |
|
|
|
|
130 |
130 |
2 927,80 |
57 |
42 |
15 |
2 927,80 |
2 269,20 |
658,60 |
86 267 060,00 |
78 071 689,30 |
8 195 370,70 |
Таблица 3
Перечень
аварийных МКД, расселяемых в 2020 - 2021 годах
N п/п |
Адрес МКД |
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |
Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) |
Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) |
Число жителей всего, (чел.) |
Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) |
Общая площадь жилых помещений МКД, (кв. м) |
Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |
Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) |
Стоимость переселения граждан (рубль) |
||||||||
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|||||||||||||
номер |
дата |
частная собственность |
муниципальная собственность |
частная собственность |
муниципальная собственность |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств бюджета города |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1. |
ул. Индустриальная, 4 |
1568 |
06.12.2013 |
IV 2021 |
IV 2022 |
10 |
10 |
222,4 |
6 |
6 |
- |
222,4 |
222,4 |
- |
8 740 320,00 |
7 909 989,60 |
830 330,40 |
|
2. |
ул. Коллективная, 8 |
1718 |
26.12.2013 |
IV 2021 |
IV 2022 |
7 |
7 |
187,9 |
4 |
4 |
- |
187,9 |
187,9 |
- |
7 384 470,00 |
6 682 945,35 |
701 524,65 |
|
3. |
ул. Коллективная, 10 |
1718 |
26.12.2013 |
IV 2021 |
IV 2022 |
9 |
9 |
173,4 |
4 |
4 |
- |
173,4 |
173,4 |
- |
6 814 620,00 |
6 167 231,10 |
647 388,90 |
|
4. |
ул. Соколова, 25 |
1718 |
26.12.2013 |
IV 2021 |
IV 2022 |
18 |
18 |
317 |
8 |
5 |
3 |
317 |
200,3 |
116,7 |
15 888 990,00 |
14 379 535,95 |
1 509 454,05 |
|
5. |
ул. Соколова, 17/5 |
102 |
31.01.2014 |
IV 2021 |
IV 2022 |
6 |
6 |
112,1 |
4 |
2 |
2 |
112,1 |
112,1 |
- |
4 405 530,00 |
3 987 004,65 |
418 525,35 |
|
6. |
ул. Советской Конституции, 8-д |
102 |
31.01.2014 |
IV 2021 |
IV 2022 |
6 |
6 |
134,4 |
4 |
2 |
2 |
134,4 |
51,3 |
83,1 |
5 863 560,00 |
5 306 521,80 |
557 038,20 |
|
7. |
ул. Просвещения, 7 |
229 |
28.02.2014 |
IV 2021 |
IV 2022 |
57 |
57 |
702,8 |
18 |
12 |
6 |
702,8 |
643,6 |
175,2 |
36 011 546,79 |
32 590 449,84 |
3 421 096,94 |
|
8. |
315-й Мелитопольской Дивизии, 75 |
229 |
28.02.2014 |
IV 2021 |
IV 2022 |
8 |
8 |
189,8 |
4 |
4 |
- |
189,8 |
189,8 |
- |
7 459 140,00 |
6 750 521,70 |
708 618,30 |
|
Итого по городу Новошахтинску - 8 |
|
|
|
|
121 |
121 |
2 039,8 |
52 |
40 |
12 |
2 039,8 |
1 836,7 |
379,2 |
92 568 176,78 |
83 774 199,99 |
8 793 976,79 |
Таблица 4
Перечень
аварийных МКД, расселяемых в 2021 - 2022 годах
N |
Адрес МКД |
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |
Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) |
Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) |
Число жителей всего, (чел.) |
Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) |
Общая площадь жилых помещений МКД, (кв. м) |
Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |
Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) |
Стоимость переселения граждан (рубль) |
|||||||
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
||||||||||||
номер |
дата |
частная собственность |
муниципальная собственность |
частная собственность |
муниципальная собственность |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств бюджета города |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
ул. Водострой, 9 |
999 |
14.08.2014 |
IV 2022 |
IV 2023 |
21 |
21 |
357,8 |
10 |
9 |
1 |
357,8 |
316,6 |
41,2 |
16 069 770,00 |
14 543 141,85 |
1 526 628,15 |
2. |
ул. Клары Цеткин, 3 |
999 |
14.08.2014 |
IV 2022 |
IV 2023 |
7 |
7 |
151 |
2 |
2 |
- |
151 |
151 |
- |
5 934 300,00 |
5 370 541,50 |
563 758,50 |
3. |
ул. Брестская, 14 |
999 |
14.08.2014 |
IV 2022 |
IV 2023 |
25 |
25 |
639,4 |
12 |
11 |
1 |
639,4 |
596 |
43,4 |
25 128 420,00 |
22 741 220,10 |
2 387 199,90 |
4. |
ул. Власть Советов, 8 |
999 |
14.08.2014 |
IV 2022 |
IV 2023 |
36 |
36 |
491,7 |
12 |
9 |
3 |
491,7 |
370,3 |
121,4 |
23 608 389,88 |
21 365 592,84 |
2 242 797,03 |
5. |
ул. Коперника, 19 |
999 |
14.08.2014 |
IV 2022 |
IV 2023 |
26 |
26 |
608,2 |
12 |
12 |
- |
608,2 |
608,2 |
- |
23 902 260,00 |
21 631 545,30 |
2 270 714,70 |
6. |
ул. Бехтерева, 92 |
1397 |
14.11.2014 |
IV 2022 |
IV 2023 |
8 |
8 |
218,6 |
4 |
4 |
- |
218,6 |
218,6 |
- |
8 590 980,00 |
7 774 836,90 |
816 143,10 |
7. |
ул. Волна Революции, 34 |
1397 |
14.11.2014 |
IV 2022 |
IV 2023 |
18 |
18 |
287,6 |
15 |
6 |
9 |
287,6 |
112,4 |
175,2 |
18 510 300,00 |
16 751 821,50 |
1 758 478,50 |
Итого по городу Новошахтинску - 7 |
|
|
|
|
141 |
141 |
2 753,3 |
67 |
53 |
14 |
2 753,3 |
2 372,1 |
381,2 |
121 744 419,88 |
110 178 699,99 |
11 565 719,88 |
Таблица 5
Перечень
аварийных МКД, расселяемых в 2022 - 2023 годах
N |
Адрес МКД |
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |
Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) |
Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) |
Число жителей всего, (чел.) |
Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) |
Общая площадь жилых помещений МКД, (кв. м) |
Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |
Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) |
Стоимость переселения граждан (рубль) |
|||||||
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
||||||||||||
номер |
дата |
частная собственность |
муниципальная собственность |
|
частная собственность |
муниципальная собственность |
|
за счет средств областного бюджета |
за счет средств бюджета города |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Пичугина, 20 |
1397 |
14.11.2014 |
IV 2023 |
IV 2024 |
19 |
19 |
435,9 |
8 |
8 |
- |
435,9 |
435,9 |
- |
17 130 870,00 |
15 503 437,35 |
1 627 432,65 |
2. |
Пирогова, 61 |
1573 |
19.12.2014 |
IV 2023 |
IV 2024 |
18 |
18 |
395,4 |
8 |
8 |
- |
395,4 |
395,4 |
- |
15 539 220,00 |
14 062 994,10 |
1 476 225,90 |
3. |
Алексеева, 8 |
1573 |
19.12.2014 |
IV 2023 |
IV 2024 |
14 |
14 |
464,3 |
8 |
7 |
1 |
464,3 |
397,5 |
- |
15 621 750,00 |
14 137 683,75 |
1 484 066,25 |
4. |
Краснофлотская, 21 |
1573 |
19.12.2014 |
IV 2023 |
IV 2024 |
21 |
21 |
436,5 |
8 |
7 |
1 |
436,5 |
387,1 |
48,5 |
25 190 732,31 |
22 797 612,74 |
2 393 119,57 |
5. |
Дзержинского, 3 |
589 |
05.06.2015 |
IV 2023 |
IV 2024 |
13 |
13 |
218,2 |
7 |
7 |
- |
218,2 |
218,2 |
- |
8 575 260,00 |
7 760 610,30 |
814 649,70 |
6. |
Брестская, 13 |
754 |
15.07.2015 |
IV 2023 |
IV 2024 |
18 |
18 |
633 |
12 |
12 |
- |
633 |
633 |
- |
19 888 048,83 |
17 998 684,20 |
1 889 364,63 |
7. |
Клары Цеткин, 1 |
754 |
15.07.2015 |
IV 2023 |
IV 2024 |
4 |
4 |
114,7 |
2 |
2 |
- |
114,7 |
114,7 |
- |
4 507 710,00 |
4 079 477,55 |
428 232,45 |
Итого по городу Новошахтинску - 7 |
|
|
|
|
107 |
107 |
2698,0 |
53 |
51 |
2 |
2 698,0 |
2 581,8 |
48,5 |
106 453 591,04 |
96 340 499,89 |
10 113 091,15 |
Таблица 6
Перечень
аварийных МКД, расселяемых в 2023 - 2024 годах
N |
Адрес МКД |
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |
Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) |
Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) |
Число жителей всего, (чел.) |
Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) |
Общая площадь жилых помещений МКД, (кв. м) |
Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |
Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) |
Стоимость переселения граждан (рубль) |
|||||||
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
||||||||||||
номер |
дата |
частная собственность |
муниципальная собственность |
|
частная собственность |
муниципальная собственность |
|
за счет средств областного бюджета |
за счет средств бюджета города |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Власть Советов, 14 |
754 |
15.07.2015 |
IV 2024 |
IV 2025 |
19 |
19 |
160,6 |
3 |
3 |
- |
160,6 |
160,6 |
- |
6 311 580,00 |
5 711 979,90 |
599 600,10 |
2. |
Нефтебазная, 27 |
1227 |
20.11.2015 |
IV 2024 |
IV 2025 |
6 |
6 |
141,1 |
2 |
2 |
- |
141,1 |
141,1 |
- |
5 545 230,00 |
5 018 433,15 |
526 796,85 |
3. |
Линейная, 25 |
1227 |
20.11.2015 |
IV 2024 |
IV 2025 |
19 |
19 |
388,2 |
8 |
8 |
- |
388,2 |
388,2 |
- |
15 256 260,00 |
13 806 915,30 |
1 449 344,70 |
4. |
Докучаева, 3 |
146 |
04.03.2016 |
IV 2024 |
IV 2025 |
3 |
3 |
72,9 |
2 |
2 |
- |
72,9 |
72,9 |
- |
2 864 970,00 |
2 592 797,85 |
272 172,15 |
5. |
Водострой, 6 |
146 |
04.03.2016 |
IV 2024 |
IV 2025 |
6 |
6 |
148,4 |
4 |
3 |
1 |
148,4 |
127,1 |
21,3 |
4 995 030,00 |
4 520 502,15 |
474 527,85 |
Итого по городу Новошахтинску - 5 |
|
|
|
|
53 |
53 |
911,2 |
19 |
18 |
1 |
911,2 |
889,9 |
21,3 |
34 973 070,00 |
31 650 628,35 |
3 322 441,65 |
Методика оценки эффективности программы
1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением N 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.
2. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:
,
где:
- эффективность реализации программы;
- фактическое значение
-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы;
- плановое значение
-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой.
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях N 3 и N 4 к настоящей программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.
Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по формуле:
,
где:
- уровень исполнения финансирования программы за отчетный период, процент;
- фактически израсходованный объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы, тыс. руб.;
- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:
1) достигнуты целевые показатели программы в объёме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств/наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже 80 - программа (подпрограмма) считается эффективной;
2) достигнуты целевые показатели программы в объеме от 60 процентов и выше от общего количества показателей, с объёмом средств, предусмотренных программой, - программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;
3) заданные целевые показатели программы выполнены в объеме от 60 до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объёме от 60 процентов и выше - программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;
4) в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.
Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей программе.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении N 2 к настоящей программе.
Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении N 3 к настоящей программе.
Расходы бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении N 4 к настоящей программе.
Субсидии получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, приведены в приложении N 5 к настоящей программе.
Управляющий делами Администрации города |
Ю.А. Лубенцов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.