1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы
|
Общий объем финансирования программы составляет 70 787 196,5 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства федерального бюджета - 4 870 645,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 61 398 173,1 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 4 518 378,4 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 5 762 813,9 тыс. рублей;
2020 год - 5 821 165,5 тыс. рублей;
2021 год - 5 988 915,9 тыс. рублей;
2022 год - 4 237 285,6 тыс. рублей;
2023 год - 4 237 285,6 тыс. рублей;
2024 год - 4 237 285,6 тыс. рублей;
2025 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2026 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2027 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2028 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2029 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2030 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2031 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2032 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2033 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2034 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2035 год - 3 682 040,4 тыс. рублей
|
".
1.1.2. В таблице N 2 к программе "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы" раздела 4 "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
1.1.2.1. Строки 2 - 19 изложить в следующей редакции:
"
2.
|
2019
|
1 542 213,5
|
745 681,1
|
792 610,6
|
3 921,8
|
3.
|
2020
|
1 644 644,0
|
790 570,9
|
850 151,3
|
3 921,8
|
4.
|
2021
|
1 706 187,5
|
817 488,9
|
884 776,8
|
3 921,8
|
5.
|
2022
|
1 049 777,8
|
0,0
|
1 045 856,0
|
3 921,8
|
6.
|
2023
|
1 049 777,8
|
0,0
|
1 045 856,0
|
3 921,8
|
7.
|
2024
|
1 049 777,8
|
0,0
|
1 045 856,0
|
3 921,8
|
8.
|
2025
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
9.
|
2026
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
10.
|
2027
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
11.
|
2028
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
12.
|
2029
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
13.
|
2030
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
14.
|
2031
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
15.
|
2032
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
16.
|
2033
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
17.
|
2034
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
18.
|
2035
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
19.
|
Итого по подпрограмме N 1
|
13 774 168,2
|
2 353 740,9
|
11 353 756,7
|
66 670,6
|
".
1.1.2.2. Строки 21 - 38 изложить в следующей редакции:
"
21.
|
2019
|
1 542 213,5
|
745 681,1
|
792 610,6
|
3 921,8
|
22.
|
2020
|
1 644 644,0
|
790 570,9
|
850 151,3
|
3 921,8
|
23.
|
2021
|
1 706 187,5
|
817 488,9
|
884 776,8
|
3 921,8
|
24.
|
2022
|
1 049 777,8
|
0,0
|
1 045 856,0
|
3 921,8
|
25.
|
2023
|
1 049 777,8
|
0,0
|
1 045 856,0
|
3 921,8
|
26.
|
2024
|
1 049 777,8
|
0,0
|
1 045 856,0
|
3 921,8
|
27.
|
2025
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
28.
|
2026
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
29.
|
2027
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
30.
|
2028
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
31.
|
2029
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
32.
|
2030
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
33.
|
2031
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
34.
|
2032
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
35.
|
2033
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
36.
|
2034
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
37.
|
2035
|
521 071,8
|
0,0
|
517 150,0
|
3 921,8
|
38.
|
Итого по ДСЗН
|
13 774 168,2
|
2 353 740,9
|
11 353 756,7
|
66 670,6
|
".
1.1.2.3. Строки 40 - 57 изложить в следующей редакции:
"
40.
|
2019
|
3 616 504,1
|
832 423,4
|
2 573 845,0
|
210 235,7
|
41.
|
2020
|
3 717 407,7
|
839 505,5
|
2 667 666,5
|
210 235,7
|
42.
|
2021
|
3 817 786,8
|
844 975,2
|
2 762 575,9
|
210 235,7
|
43.
|
2022
|
2 972 811,6
|
0,0
|
2 762 575,9
|
210 235,7
|
44.
|
2023
|
2 972 811,6
|
0,0
|
2 762 575,9
|
210 235,7
|
45.
|
2024
|
2 972 811,6
|
0,0
|
2 762 575,9
|
210 235,7
|
46.
|
2025
|
2 946 272,4
|
0,0
|
2 736 036,7
|
210 235,7
|
47.
|
2026
|
2 946 272,4
|
0,0
|
2 736 036,7
|
210 235,7
|
48.
|
2027
|
2 946 272,4
|
0,0
|
2 736 036,7
|
210 235,7
|
49.
|
2028
|
2 946 272,4
|
0,0
|
2 736 036,7
|
210 235,7
|
50.
|
2029
|
2 946 272,4
|
0,0
|
2 736 036,7
|
210 235,7
|
51.
|
2030
|
2 946 272,4
|
0,0
|
2 736 036,7
|
210 235,7
|
52.
|
2031
|
2 946 272,4
|
0,0
|
2 736 036,7
|
210 235,7
|
53.
|
2032
|
2 946 272,4
|
0,0
|
2 736 036,7
|
210 235,7
|
54.
|
2033
|
2 946 272,4
|
0,0
|
2 736 036,7
|
210 235,7
|
55.
|
2034
|
2 946 272,4
|
0,0
|
2 736 036,7
|
210 235,7
|
56.
|
2035
|
2 946 272,4
|
0,0
|
2 736 036,7
|
210 235,7
|
57.
|
Итого по подпрограмме N 2
|
52 479 129,8
|
2 516 904,1
|
46 388 218,8
|
3 574 006,9
|
".
1.1.2.4. Строки 78 - 95 изложить в следующей редакции:
"
78.
|
2019
|
3 473 700,7
|
832 423,4
|
2 573 845,0
|
67 432,3
|
79.
|
2020
|
3 574 604,3
|
839 505,5
|
2 667 666,5
|
67 432,3
|
80.
|
2021
|
3 674 983,4
|
844 975,2
|
2 762 575,9
|
67 432,3
|
81.
|
2022
|
2 830 008,2
|
0,0
|
2 762 575,9
|
67 432,3
|
82.
|
2023
|
2 830 008,2
|
0,0
|
2 762 575,9
|
67 432,3
|
83.
|
2024
|
2 830 008,2
|
0,0
|
2 762 575,9
|
67 432,3
|
84.
|
2025
|
2 803 469,0
|
0,0
|
2 736 036,7
|
67 432,3
|
85.
|
2026
|
2 803 469,0
|
0,0
|
2 736 036,7
|
67 432,3
|
86.
|
2027
|
2 803 469,0
|
0,0
|
2 736 036,7
|
67 432,3
|
87.
|
2028
|
2 803 469,0
|
0,0
|
2 736 036,7
|
67 432,3
|
88.
|
2029
|
2 803 469,0
|
0,0
|
2 736 036,7
|
67 432,3
|
89.
|
2030
|
2 803 469,0
|
0,0
|
2 736 036,7
|
67 432,3
|
90.
|
2031
|
2 803 469,0
|
0,0
|
2 736 036,7
|
67 432,3
|
91.
|
2032
|
2 803 469,0
|
0,0
|
2 736 036,7
|
67 432,3
|
92.
|
2033
|
2 803 469,0
|
0,0
|
2 736 036,7
|
67 432,3
|
93.
|
2034
|
2 803 469,0
|
0,0
|
2 736 036,7
|
67 432,3
|
94.
|
2035
|
2 803 469,0
|
0,0
|
2 736 036,7
|
67 432,3
|
95.
|
Итого по ДСЗН
|
50 051 472,0
|
2 516 904,1
|
46 388 218,8
|
1 146 349,1
|
".
1.1.2.5. Строки 97 - 114 изложить в следующей редакции:
"
97.
|
2019
|
214 912,1
|
0,0
|
171 684,3
|
43 227,8
|
98.
|
2020
|
214 706,2
|
0,0
|
171 590,7
|
43 115,5
|
99.
|
2021
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
100.
|
2022
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
101.
|
2023
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
102.
|
2024
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
103.
|
2025
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
104.
|
2026
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
105.
|
2027
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
106.
|
2028
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
107.
|
2029
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
108.
|
2030
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
109.
|
2031
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
110.
|
2032
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
111.
|
2033
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
112.
|
2034
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
113.
|
2035
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
114.
|
Итого по подпрограмме N 3
|
3 650 061,3
|
0,0
|
2 917 137,0
|
732 924,3
|
".
1.1.2.6. Строки 116 - 133 изложить в следующей редакции:
"
116.
|
2019
|
214 912,1
|
0,0
|
171 684,3
|
43 227,8
|
117.
|
2020
|
214 706,2
|
0,0
|
171 590,7
|
43 115,5
|
118.
|
2021
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
119.
|
2022
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
120.
|
2023
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
121.
|
2024
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
122.
|
2025
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
123.
|
2026
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
124.
|
2027
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
125.
|
2028
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
126.
|
2029
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
127.
|
2030
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
128.
|
2031
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
129.
|
2032
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
130.
|
2033
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
131.
|
2034
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
132.
|
2035
|
214 696,2
|
0,0
|
171 590,8
|
43 105,4
|
133.
|
Итого по ДСЗН
|
3 650 061,3
|
0,0
|
2 917 137,0
|
732 924,3
|
".
1.1.2.7. Строки 135 - 137 изложить в следующей редакции:
"
135.
|
2019
|
389 184,2
|
0,0
|
244 407,6
|
144 776,6
|
136.
|
2020
|
244 407,6
|
0,0
|
244 407,6
|
0,0
|
137.
|
2021
|
250 245,4
|
0,0
|
250 245,4
|
0,0
|
".
1.1.2.8. Строку 152 изложить в следующей редакции:
"
152.
|
Итого по подпрограмме N 4
|
883 837,2
|
0,0
|
739 060,6
|
144 776,6
|
".
1.1.2.9. Строки 154 - 156 изложить в следующей редакции:
"
154.
|
2019
|
389 184,2
|
0,0
|
244 407,6
|
144 776,6
|
155.
|
2020
|
244 407,6
|
0,0
|
244 407,6
|
0,0
|
156.
|
2021
|
250 245,4
|
0,0
|
250 245,4
|
0,0
|
".
1.1.2.10. Строку 171 изложить в следующей редакции:
"
171.
|
Итого по Департаменту ЖКХ и энергетики
|
883 837,2
|
0,0
|
739 060,6
|
144 776,6
|
".
1.1.2.11. Строки 173 -190 изложить в следующей редакции:
"
173.
|
2019
|
5 762 813,9
|
1 578 104,5
|
3 782 547,5
|
402 161,9
|
174.
|
2020
|
5 821 165,5
|
1 630 076,4
|
3 933 816,1
|
257 273,0
|
175.
|
2021
|
5 988 915,9
|
1 662 464,1
|
4 069 188,9
|
257 262,9
|
176.
|
2022
|
4 237 285,6
|
0,0
|
3 980 022,7
|
257 262,9
|
177.
|
2023
|
4 237 285,6
|
0,0
|
3 980 022,7
|
257 262,9
|
178.
|
2024
|
4 237 285,6
|
0,0
|
3 980 022,7
|
257 262,9
|
179.
|
2025
|
3 682 040,4
|
0,0
|
3 424 777,5
|
257 262,9
|
180.
|
2026
|
3 682 040,4
|
0,0
|
3 424 777,5
|
257 262,9
|
181.
|
2027
|
3 682 040,4
|
0,0
|
3 424 777,5
|
257 262,9
|
182.
|
2028
|
3 682 040,4
|
0,0
|
3 424 777,5
|
257 262,9
|
183.
|
2029
|
3 682 040,4
|
0,0
|
3 424 777,5
|
257 262,9
|
184.
|
2030
|
3 682 040,4
|
0,0
|
3 424 777,5
|
257 262,9
|
185.
|
2031
|
3 682 040,4
|
0,0
|
3 424 777,5
|
257 262,9
|
186.
|
2032
|
3 682 040,4
|
0,0
|
3 424 777,5
|
257 262,9
|
187.
|
2033
|
3 682 040,4
|
0,0
|
3 424 777,5
|
257 262,9
|
188.
|
2034
|
3 682 040,4
|
0,0
|
3 424 777,5
|
257 262,9
|
189.
|
2035
|
3 682 040,4
|
0,0
|
3 424 777,5
|
257 262,9
|
190.
|
Итого по программе
|
70 787 196,5
|
4 870 645,0
|
61 398 173,1
|
4 518 378,4
|
".
1.1.2.12. Строки 192 - 209 изложить в следующей редакции:
"
192.
|
2019
|
5 230 826,3
|
1 578 104,5
|
3 538 139,9
|
114 581,9
|
193.
|
2020
|
5 433 954,5
|
1 630 076,4
|
3 689 408,5
|
114 469,6
|
194.
|
2021
|
5 595 867,1
|
1 662 464,1
|
3 818 943,5
|
114 459,5
|
195.
|
2022
|
4 094 482,2
|
0,0
|
3 980 022,7
|
114 459,5
|
196.
|
2023
|
4 094 482,2
|
0,0
|
3 980 022,7
|
114 459,5
|
197.
|
2024
|
4 094 482,2
|
0,0
|
3 980 022,7
|
114 459,5
|
198.
|
2025
|
3 539 237,0
|
0,0
|
3 424 777,5
|
114 459,5
|
199.
|
2026
|
3 539 237,0
|
0,0
|
3 424 777,5
|
114 459,5
|
200.
|
2027
|
3 539 237,0
|
0,0
|
3 424 777,5
|
114 459,5
|
201.
|
2028
|
3 539 237,0
|
0,0
|
3 424 777,5
|
114 459,5
|
202.
|
2029
|
3 539 237,0
|
0,0
|
3 424 777,5
|
114 459,5
|
203.
|
2030
|
3 539 237,0
|
0,0
|
3 424 777,5
|
114 459,5
|
204.
|
2031
|
3 539 237,0
|
0,0
|
3 424 777,5
|
114 459,5
|
205.
|
2032
|
3 539 237,0
|
0,0
|
3 424 777,5
|
114 459,5
|
206.
|
2033
|
3 539 237,0
|
0,0
|
3 424 777,5
|
114 459,5
|
207.
|
2034
|
3 539 237,0
|
0,0
|
3 424 777,5
|
114 459,5
|
208.
|
2035
|
3 539 237,0
|
0,0
|
3 424 777,5
|
114 459,5
|
209.
|
Итого по ДСЗН
|
67 475 701,5
|
4 870 645,0
|
60 659 112,5
|
1 945 944,0
|
".
1.1.2.13. Строки 230 - 232 изложить в следующей редакции:
"
230.
|
2019
|
389 184,2
|
0,0
|
244 407,6
|
144 776,6
|
231.
|
2020
|
244 407,6
|
0,0
|
244 407,6
|
0,0
|
232.
|
2021
|
250 245,4
|
0,0
|
250 245,4
|
0,0
|
".
1.1.2.14. Строку 247 изложить в следующей редакции:
"
247.
|
Итого по Департаменту ЖКХ и энергетики
|
883 837,2
|
0,0
|
739 060,6
|
144 776,6
|
".
1.1.3. В приложении N 2 к программе "Система программных мероприятий":
1.1.3.1. Строки 3 - 13 изложить в следующей редакции:
"
3.
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 0410152700
|
10 782,3
|
3 871,2
|
3 866,3
|
3 044,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.
|
Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 0410153800
|
1 320 731,2
|
422 746,1
|
440 580,8
|
457 404,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.
|
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка*
____________
*реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография",утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 041Р155730
|
573 047,8
|
185 673,2
|
191 414,0
|
195 960,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0410172150
|
1 725 316,1
|
89 219,2
|
95 652,4
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
7.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей*
____________
*реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография",утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2024 гг.
|
областной бюджет 041Р172160
|
391 750,1
|
61 627,8
|
63 972,7
|
66 537,4
|
66 537,4
|
66 537,4
|
66 537,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.
|
Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0410172170
|
3 857 021,2
|
211 364,0
|
220 548,2
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
9.
|
Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0410172200
|
3 143 054,9
|
172 403,5
|
178 954,9
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
10.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала*
____________
*реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография",утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2024 гг.
|
областной бюджет 041Р172210
|
278 637,6
|
46 439,6
|
46 439,6
|
46 439,6
|
46 439,6
|
46 439,6
|
46 439,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей*
____________
*реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография",утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2024 гг.
|
областной бюджет 041Р172240
|
41 148,1
|
6 468,6
|
6 717,1
|
6 990,6
|
6 990,6
|
6 990,6
|
6 990,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет*
____________
*реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография",утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2024 гг.
|
областной бюджет 041Р172440
|
34 965,8
|
5 002,1
|
5 801,7
|
6 040,5
|
6 040,5
|
6 040,5
|
6 040,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
13 707 497,6
|
1 538 291,7
|
1 640 722,2
|
1 702 265,7
|
1 045 856,0
|
1 045 856,0
|
1 045 856,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
".
1.1.3.2. Дополнить строкой 12.1 следующего содержания:
"
12.1.
|
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет*
____________
*реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография",утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2024 гг.
|
федеральный бюджет 041Р150840
|
449 179,6
|
133 390,6
|
154 709,8
|
161 079,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет 041Р150840
|
1 881 862,9
|
200 085,8
|
232 064,7
|
241 618,7
|
402 697,9
|
402 697,9
|
402 697,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
1.1.3.3. Строку 19 изложить в следующей редакции:
"
19.
|
Организация общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
|
ДСЗН, МБУ ЦСОН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0410220240
|
22 909,2
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
1 347,6
|
".
1.1.3.4. Строки 21 - 25 изложить в следующей редакции:
"
21.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
66 670,6
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
22.
|
Всего (по подпрограмме N 1), в том числе:
|
13 774 168,2
|
1 542 213,5
|
1 644 644,0
|
1 706 187,5
|
1 049 777,8
|
1 049 777,8
|
1 049 777,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
23.
|
федеральный бюджет
|
2 353 740,9
|
745 681,1
|
790 570,9
|
817 488,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24.
|
областной бюджет
|
11 353 756,7
|
792 610,6
|
850 151,3
|
884 776,8
|
1 045 856,0
|
1 045 856,0
|
1 045 856,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
25.
|
бюджет города Ростова-на-Дону
|
66 670,6
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
".
1.1.3.5. Строки 28 - 38 изложить в следующей редакции:
"
28.
|
Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 0420151370
|
152 043,9
|
45 100,3
|
51 247,9
|
55 695,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29.
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 0420152200
|
80 752,9
|
25 903,1
|
26 887,2
|
27 962,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30.
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 0420152500
|
2 284 107,3
|
761 420,0
|
761 370,4
|
761 316,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172050
|
22 422 223,5
|
1 248 105,2
|
1 286 309,8
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
32.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172060
|
103 915,9
|
6 062,9
|
6 089,0
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
33.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172070
|
502 413,4
|
27 856,9
|
28 771,5
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
34.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172080
|
7 049 665,4
|
387 603,5
|
404 835,9
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
35.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172100
|
7 428 595,5
|
410 343,3
|
424 705,2
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
439 569,8
|
36.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172120
|
176 173,3
|
9 662,6
|
10 030,7
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
37.
|
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области"
|
ДСЗН, МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172260
|
8 574 238,2
|
484 210,6
|
482 087,6
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
38.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
48 905 122,9
|
3 406 268,4
|
3 507 172,0
|
3 607 551,1
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
".
1.1.3.6. Дополнить строкой 37.1 следующего содержания:
"
37.1.
|
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области"**
____________
**реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография", утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ
|
2020 - 2024 гг.
|
областной бюджет 042Р372260
|
130 993,6
|
0,0
|
24 836,8
|
26 539,2
|
26 539,2
|
26 539,2
|
26 539,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
1.1.3.7. Строки 50 - 52 изложить в следующей редакции:
"
50.
|
Всего (по подпрограмме N 2), в том числе:
|
52 479 129,8
|
3 616 504,1
|
3 717 407,7
|
3 817 786,8
|
2 972 811,6
|
2 972 811,6
|
2 972 811,6
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
51.
|
федеральный бюджет
|
2 516 904,1
|
832 423,4
|
839 505,5
|
844 975,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52.
|
областной бюджет
|
46 388 218,8
|
2 573 845,0
|
2 667 666,5
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
".
1.1.3.8. Строки 58 - 59 изложить в следующей редакции:
"
58.
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
|
ДСЗН, МКУ УСЗН, МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100590
|
549 262,2
|
32 375,9
|
32 308,3
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
59.
|
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0430172110
|
2 917 137,0
|
171 684,3
|
171 590,7
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
".
1.1.3.9. Строки 61 - 64 изложить в следующей редакции:
"
61.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
3 650 061,3
|
214 912,1
|
214 706,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
62.
|
Всего (по подпрограмме N 3), в том числе:
|
3 650 061,3
|
214 912,1
|
214 706,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
63.
|
областной бюджет
|
2 917 137,0
|
171 684,3
|
171 590,7
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
64.
|
бюджет города Ростова-на-Дону
|
732 924,3
|
43 227,8
|
43 115,5
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
".
1.1.3.10. Строки 67 - 75 изложить в следующей редакции:
"
67.
|
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги
|
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ УЖКХ
|
2019 - 2021 гг.
|
областной бюджет 04401S3660
|
739 060,6
|
244 407,6
|
244 407,6
|
250 245,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города Ростова-на-Дону 04401S3660
|
144 776,6
|
144 776,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
883 837,2
|
389 184,2
|
244 407,6
|
250 245,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
69.
|
Всего (по подпрограмме N 4), в том числе:
|
883 837,2
|
389 184,2
|
244 407,6
|
250 245,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70.
|
областной бюджет
|
739 060,6
|
244 407,6
|
244 407,6
|
250 245,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
71.
|
бюджет города Ростова-на-Дону
|
144 776,6
|
144 776,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
72.
|
Всего по программе, в том числе:
|
70 787 196,5
|
5 762 813,9
|
5 821 165,5
|
5 988 915,9
|
4 237 285,6
|
4 237 285,6
|
4 237 285,6
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
73.
|
федеральный бюджет
|
4 870 645,0
|
1 578 104,5
|
1 630 076,4
|
1 662 464,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
74.
|
областной бюджет
|
61 398 173,1
|
3 782 547,5
|
3 933 816,1
|
4 069 188,9
|
3 980 022,7
|
3 980 022,7
|
3 980 022,7
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
75.
|
бюджет города Ростова-на-Дону
|
4 518 378,4
|
402 161,9
|
257 273,0
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
".
1.1.4. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" приложения N 3 к программе изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования подпрограммы N 1 составляет 13 774 168,2 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства федерального бюджета - 2 353 740,9 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 11 353 756,7 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 66 670,6 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 1 542 213,5 тыс. рублей;
2020 год - 1 644 644,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 706 187,5 тыс. рублей;
2022 год - 1 049 777,8 тыс. рублей;
2023 год - 1 049 777,8 тыс. рублей;
2024 год - 1 049 777,8 тыс. рублей;
2025 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2026 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2027 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2028 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2029 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2030 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2031 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2032 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2033 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2034 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2035 год - 521 071,8 тыс. рублей
|
".
1.1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 2 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" приложения N 4 к программе изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования подпрограммы N 2 составляет 52 479 129,8 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства федерального бюджета - 2 516 904,1 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 46 388 218,8 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 3 574 006,9 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 3 616 504,1 тыс. рублей;
2020 год - 3 717 407,7 тыс. рублей;
2021 год - 3 817 786,8 тыс. рублей;
2022 год - 2 972 811,6 тыс. рублей;
2023 год - 2 972 811,6 тыс. рублей;
2024 год - 2 972 811,6 тыс. рублей;
2025 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2026 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2027 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2028 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2029 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2030 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2031 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2032 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2033 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2034 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2035 год - 2 946 272,4 тыс. рублей
|
".
1.1.6. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 3 "Управление развитием отрасли" приложения N 5 к программе изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 составляет 3 650 061,3 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства областного бюджета - 2 917 137,0 тыс. рублей.
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 732 924,3 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 214 912,1 тыс. рублей;
2020 год - 214 706,2 тыс. рублей;
2021 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2022 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2023 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2024 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2025 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2026 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2027 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2028 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2029 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2030 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2031 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2032 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2033 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2034 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2035 год - 214 696,2 тыс. рублей
|
".
1.1.7. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы" приложения N 6 к программе изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования подпрограммы N 4 составляет 883 837,2 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства областного бюджета - 739 060,6 тыс. рублей.
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 144 776,6 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 389 184,2 тыс. рублей;
2020 год - 244 407,6 тыс. рублей;
2021 год - 250 245,4 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей;
2030 год - 0,0 тыс. рублей;
2031 год - 0,0 тыс. рублей;
2032 год - 0,0 тыс. рублей;
2033 год - 0,0 тыс. рублей;
2034 год - 0,0 тыс. рублей;
2035 год - 0,0 тыс. рублей
|
".