Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к Положению об организации
и осуществлении внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
Государственного комитета по рыболовству РК
Отчет | ||||||||||
| ||||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | ||||||||||
| ||||||||||
1. Основание для проведения аудиторской проверки: |
|
|||||||||
| ||||||||||
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана внутреннему финансовому аудиту) | ||||||||||
2. Тема аудиторской проверки: |
|
|||||||||
3. Проверяемый период: |
|
|||||||||
4. Срок проведения аудиторской проверки: |
|
|||||||||
5. Цель аудиторской проверки: |
|
|||||||||
6. Вид аудиторской проверки: |
|
|||||||||
7. Срок проведения аудиторской проверки: |
|
|||||||||
8. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки: | ||||||||||
8.1. |
|
|||||||||
8.2. |
|
|||||||||
8.3. |
|
|||||||||
... |
|
|||||||||
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки) | ||||||||||
10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки: | ||||||||||
| ||||||||||
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений)) | ||||||||||
11. Выводы: | ||||||||||
11.1. |
|
|||||||||
|
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности) |
|||||||||
11.2. |
|
|||||||||
|
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом)) |
|||||||||
12. Предложения и рекомендации: | ||||||||||
| ||||||||||
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств) | ||||||||||
Приложения: | ||||||||||
1. Акт проверки |
|
|||||||||
|
(полное наименование объекта аудиторской проверки) |
|||||||||
на_____листах в 1 экз. | ||||||||||
2. Возражения к Акту проверки |
|
|||||||||
|
(полное наименование объекта аудиторской проверки) |
|||||||||
на_____листах в 1 экз. | ||||||||||
| ||||||||||
Руководитель субъекта аудита (иное уполномоченное лицо) | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
||||||
(должность) |
|
подпись |
|
Ф.И.О. |
||||||
дата | ||||||||||
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.