Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к решению 48-й сессии
Симферопольского городского
совета I созыва
от 30 июня 2016 г. N 800
Исполнение расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь по ведомственной структуре за 2015 год
Наименование |
ГРБС |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Уточненный план |
Исполнено |
Процент исполнения |
Симферопольский городской совет Республики Крым |
901 |
|
|
|
|
23 820 766,00 |
23 210 033,70 |
97,4% |
Общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
|
|
|
23 820 766,00 |
23 210 033,70 |
97,4% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
901 |
01 |
02 |
|
|
1 215 613,00 |
878 111,45 |
72,2% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
901 |
01 |
02 |
01 0 0000 |
|
1 215 613,00 |
878 111,45 |
72,2% |
Расходы на обеспечение функционирования Председателя Симферопольского городского совета |
901 |
01 |
02 |
01 1 0019 |
|
1 215 613,00 |
878 111,45 |
72,2% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
02 |
01 1 0019 |
120 |
1 215 613,00 |
878 111,45 |
72,2% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
901 |
01 |
03 |
|
|
22 605 153,00 |
22 331 922,25 |
98,8% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
901 |
01 |
03 |
01 0 0000 |
|
22 605 153,00 |
22 331 922,25 |
98,8% |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Симферополя |
901 |
01 |
03 |
01 3 0019 |
|
22 605 153,00 |
22 331 922,25 |
98,8% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
03 |
01 3 0019 |
120 |
18 598 304,00 |
18 549 208,79 |
99,7% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
03 |
01 3 0019 |
240 |
3 995 454,00 |
3 771 318,68 |
94,4% |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
03 |
01 3 0019 |
850 |
11 395,00 |
11 394,78 |
100,0% |
Администрация города Симферополя Республики Крым |
902 |
|
|
|
|
356 923 975,69 |
307 012 816,74 |
86,0% |
Общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
|
|
|
234 481 737,40 |
214 093 669,29 |
91,3% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
902 |
01 |
04 |
|
|
224 583 238,00 |
207 002 905,86 |
92,2% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
902 |
01 |
04 |
01 0 0000 |
|
224 583 238,00 |
207 002 905,86 |
92,2% |
Расходы на обеспечение функционирования Главы администрации города Симферополь |
902 |
01 |
04 |
0120019 |
|
1 128 296,00 |
1 063 620,45 |
94,3% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
04 |
0120019 |
120 |
1 050 946,00 |
1 024 970,45 |
97,5% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
04 |
0120019 |
240 |
77 350,00 |
38 650,00 |
50,0% |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Симферополя |
902 |
01 |
04 |
01 3 0019 |
|
140 904 358,00 |
133 153 008,68 |
94,5% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
04 |
01 3 0019 |
120 |
108 917 155,00 |
108 726 978,62 |
99,8% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
04 |
01 3 0019 |
240 |
31 987 203,00 |
24 426 030,06 |
76,4% |
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) |
902 |
01 |
04 |
01 5 7140 |
|
24 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
04 |
01 5 7140 |
240 |
24 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа, в рамках непрограммных расходов "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Симферополь" |
902 |
01 |
04 |
01 60059 |
|
72 900 969,00 |
63 887 289,98 |
87,6% |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
902 |
01 |
04 |
01 60059 |
110 |
11 648 678,51 |
11 648 678,51 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
04 |
01 60059 |
240 |
24 564 028,60 |
15 550 349,58 |
63,3% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
902 |
01 |
04 |
01 60059 |
610 |
36 688 261,89 |
36 688 261,89 |
100,0% |
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республики Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере архивного дела) |
902 |
01 |
04 |
01 77120 |
|
1 604 300,00 |
1 402 706,05 |
87,4% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
04 |
01 77120 |
120 |
1 391 376,00 |
1 344 542,05 |
96,6% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
04 |
01 77120 |
240 |
212 924,00 |
58 164,00 |
27,3% |
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республики Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере опеки и попечительства) |
902 |
01 |
04 |
01 77130 |
|
8 021 315,00 |
7 496 280,70 |
93,5% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
04 |
01 77130 |
120 |
7 095 595,00 |
7 095 594,70 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
04 |
01 77130 |
240 |
925 720,00 |
400 686,00 |
43,3% |
Другие общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
13 |
|
|
9 898 499,40 |
7 090 763,43 |
71,6% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
902 |
01 |
13 |
01 0 0000 |
|
6 491 499,40 |
6 451 512,78 |
99,4% |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Симферополя |
902 |
01 |
13 |
01 3 0019 |
|
2 767 405,00 |
2 732 418,93 |
98,7% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
13 |
01 3 0019 |
120 |
1 741 573,00 |
1 741 562,00 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
13 |
01 3 0019 |
240 |
1 025 832,00 |
990 856,93 |
96,6% |
Расходы на выплату выходного пособия работникам ликвидированных органов местного самоуправления в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации |
902 |
01 |
13 |
01 82001 |
|
1 817 720,15 |
1 817 720,15 |
100,0% |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
902 |
01 |
13 |
01 82001 |
320 |
1 817 720,15 |
1 817 720,15 |
100,0% |
Расходы на оплату ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Республики Крым" |
902 |
01 |
13 |
01 8 2002 |
|
312 900,00 |
312 900,00 |
100,0% |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
902 |
01 |
13 |
01 8 2002 |
850 |
312 900,00 |
312 900,00 |
100,0% |
Расходы на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу |
902 |
01 |
13 |
01 92003 |
|
1 593 474,25 |
1 588 473,70 |
99,7% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
13 |
01 92003 |
240 |
1 522 087,00 |
1 522 086,45 |
100,0% |
Исполнение судебных актов |
902 |
01 |
13 |
01 92003 |
830 |
71 387,25 |
66 387,25 |
93,0% |
Программные и непрограммные расходы, связанные с экономической деятельностью |
902 |
01 |
13 |
18 00000 |
|
3 407 000,00 |
639 250,65 |
18,8% |
Расходы на разработку схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования |
902 |
01 |
13 |
18 1 2001 |
|
520 000,00 |
520 000,00 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
13 |
18 1 2001 |
240 |
520 000,00 |
520 000,00 |
100,0% |
Мероприятия по приватизации, аренде и управлению муниципальным имуществом |
902 |
01 |
13 |
18 62234 |
|
2 887 000,00 |
119 250,65 |
4,1% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
13 |
18 62234 |
240 |
2 887 000,00 |
119 250,65 |
4,1% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
902 |
03 |
|
|
|
1 222 868,00 |
254 923,50 |
20,8% |
Органы юстиции |
902 |
03 |
04 |
|
|
136 300,00 |
0,00 |
0,0% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
902 |
03 |
04 |
01 0 0000 |
|
136 300,00 |
0,00 |
0,0% |
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере административной ответственности) |
902 |
03 |
04 |
01 5 7150 |
|
136 300,00 |
0,00 |
0,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
03 |
04 |
01 5 7150 |
240 |
136 300,00 |
0,00 |
0,0% |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
902 |
03 |
09 |
|
|
1 086 568,00 |
254 923,50 |
23,5% |
Программные и непрограммные расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
902 |
03 |
09 |
21 0 0000 |
|
1 086 568,00 |
254 923,50 |
23,5% |
Программные и непрограммные расходы по созданию материального резерва |
902 |
03 |
09 |
21 1 2701 |
|
991 568,00 |
159 923,50 |
16,1% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
03 |
09 |
21 1 2701 |
240 |
991 568,00 |
159 923,50 |
16,1% |
Программные и непрограммные расходы на разработку технического проекта по созданию Единой дежурно-диспетчерской службы |
902 |
03 |
09 |
21 1 2702 |
|
95 000,00 |
95 000,00 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
03 |
09 |
21 1 2702 |
240 |
95 000,00 |
95 000,00 |
100,0% |
Национальная экономика |
902 |
04 |
|
|
|
110 351 261,39 |
82 992 645,93 |
75,2% |
Другие вопросы в области национальной экономики |
902 |
04 |
12 |
|
|
110 351 261,39 |
82 992 645,93 |
75,2% |
Программы, непрограммные расходы в сфере сельского, лесного хозяйства, рыболовства и охоты, землеустройства и ветеринарии |
902 |
04 |
12 |
16 0 0000 |
|
49 603 411,39 |
49 448 567,93 |
99,7% |
Расходы на проведение геодезических, картографических и других работ (оказанию услуг) в сфере землеустройства |
902 |
04 |
12 |
16 3 2232 |
|
48 604 466,70 |
48 467 166,45 |
99,7% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
04 |
12 |
16 3 2232 |
240 |
48 604 466,70 |
48 467 166,45 |
99,7% |
Проведение кадастровых, землеустроительных работ с целью определения участков, на которых планируется размещение объектов Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года N 790 |
902 |
04 |
12 |
16 3 2251 |
|
998 944,69 |
981 401,48 |
98,2% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
04 |
12 |
16 3 2251 |
240 |
998 944,69 |
981 401,48 |
98,2% |
Программные и непрограммные расходы, связанные с экономической деятельностью |
902 |
04 |
12 |
18 00000 |
|
60 747 850,00 |
33 544 078,00 |
55,2% |
Расходы на разработку иной градостроительной документации |
902 |
04 |
12 |
18 1 2002 |
|
54 782 850,00 |
27 579 078,00 |
50,3% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
04 |
12 |
18 1 2002 |
240 |
54 782 850,00 |
27 579 078,00 |
50,3% |
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на формирование уставного фонда |
902 |
04 |
12 |
18 1 6202 |
|
5 965 000,00 |
5 965 000,00 |
100,0% |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
902 |
04 |
12 |
18 1 6202 |
810 |
5 965 000,00 |
5 965 000,00 |
100,0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
|
|
|
3 050 000,00 |
2 834 006,74 |
92,9% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
902 |
05 |
05 |
|
|
3 050 000,00 |
2 834 006,74 |
92,9% |
Программные и непрограммные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
902 |
05 |
05 |
10 0 0000 |
|
3 050 000,00 |
2 834 006,74 |
92,9% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
902 |
05 |
05 |
10 1 0059 |
|
3 050 000,00 |
2 834 006,74 |
92,9% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
902 |
05 |
05 |
10 1 0059 |
610 |
3 050 000,00 |
2 834 006,74 |
92,9% |
Культура, кинематография |
902 |
08 |
|
|
|
4 863 219,00 |
4 355 121,05 |
89,6% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
902 |
08 |
04 |
|
|
4 863 219,00 |
4 355 121,05 |
89,6% |
Программные и непрограммные расходы в сфере культуры и искусства |
902 |
08 |
04 |
11 0 0000 |
|
4 863 219,00 |
4 355 121,05 |
89,6% |
Расходы на обеспечение мероприятий в области культуры |
902 |
08 |
04 |
11 92301 |
|
4 863 219,00 |
4 355 121,05 |
89,6% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
08 |
04 |
11 92301 |
240 |
4 863 219,00 |
4 355 121,05 |
89,6% |
Средства массовой информации |
902 |
12 |
|
|
|
2 954 889,90 |
2 482 450,23 |
84,0% |
Периодическая печать и издательства |
902 |
12 |
02 |
|
|
2 610 889,90 |
2 339 162,23 |
89,6% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
902 |
12 |
02 |
12 1 0059 |
|
2 280 000,90 |
2 008 273,23 |
88,1% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
902 |
12 |
02 |
12 1 0059 |
610 |
2 280 000,90 |
2 008 273,23 |
88,1% |
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), на поддержку и развитие издательств и периодических средств массовой информации, в т.ч. периодических изданий учрежденных органами местного самоуправления |
902 |
12 |
02 |
12 1 6101 |
|
330 889,00 |
330 889,00 |
100,0% |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
902 |
12 |
02 |
12 1 6101 |
810 |
330 889,00 |
330 889,00 |
100,0% |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
902 |
12 |
04 |
|
|
344 000,00 |
143 288,00 |
41,7% |
Расходы, связанные с освещением деятельности муниципальных органов власти, органов местного самоуправления муниципального образования |
902 |
12 |
04 |
12 3 2003 |
|
344 000,00 |
143 288,00 |
41,7% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
12 |
04 |
12 3 2003 |
240 |
344 000,00 |
143 288,00 |
41,7% |
Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым |
903 |
|
|
|
|
3 259 862 709,20 |
3 227 395 555,02 |
99,0% |
Образование |
903 |
07 |
|
|
|
3 259 862 709,20 |
3 227 395 555,02 |
99,0% |
Дошкольное образование |
903 |
07 |
01 |
|
|
1 068 207 687,00 |
1 062 984 982,36 |
99,5% |
Развитие образования, непрограммные расходы в сфере образования |
903 |
07 |
01 |
07 0 0000 |
|
944 207 687,00 |
938 984 982,36 |
99,4% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
903 |
07 |
01 |
07 1 0059 |
|
231 103 587,00 |
226 020 243,91 |
97,8% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
903 |
07 |
01 |
07 1 0059 |
610 |
231 103 587,00 |
226 020 243,91 |
97,8% |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
903 |
07 |
01 |
07 1 7132 |
|
713 104 100,00 |
712 964 738,45 |
100,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
903 |
07 |
01 |
07 1 7132 |
610 |
713 104 100,00 |
712 964 738,45 |
100,0% |
Капитальные вложения |
903 |
07 |
01 |
15 00000 |
|
124 000 000,00 |
124 000 000,00 |
100,0% |
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы" |
903 |
07 |
01 |
15 3 5059 |
|
124 000 000,00 |
124 000 000,00 |
100,0% |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
903 |
07 |
01 |
15 3 5059 |
460 |
124 000 000,00 |
124 000 000,00 |
100,0% |
Общее образование |
903 |
07 |
02 |
|
|
2 070 190 568,20 |
2 043 869 601,27 |
98,7% |
Развитие образования, непрограммные расходы в сфере образования |
903 |
07 |
02 |
07 0 0000 |
|
2 070 190 568,20 |
2 043 869 601,27 |
98,7% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
903 |
07 |
02 |
07 2 0059 |
|
193 387 270,00 |
171 317 659,07 |
88,6% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
903 |
07 |
02 |
07 2 0059 |
610 |
193 387 270,00 |
171 317 659,07 |
88,6% |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
903 |
07 |
02 |
0727133 |
|
1 696 583 526,20 |
1 696 583 526,20 |
100,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
903 |
07 |
02 |
0727133 |
610 |
1 696 583 526,20 |
1 696 583 526,20 |
100,0% |
Расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов образовательных организаций муниципальных образовательных организаций |
903 |
07 |
02 |
0727143 |
|
84 263 172,00 |
80 011 816,00 |
95,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
903 |
07 |
02 |
07 2 7143 |
610 |
84 263 172,00 |
80 011 816,00 |
95,0% |
Субсидия на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях |
903 |
07 |
02 |
0727149 |
|
95 956 600,00 |
95 956 600,00 |
100,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
903 |
07 |
02 |
0727149 |
610 |
95 956 600,00 |
95 956 600,00 |
100,0% |
Другие вопросы в области образования |
903 |
07 |
09 |
|
|
121 464 454,00 |
120 540 971,39 |
99,2% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
903 |
07 |
09 |
01 0 0000 |
|
4 675 733,00 |
4 650 467,32 |
99,5% |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Симферополя |
903 |
07 |
09 |
01 3 0019 |
|
4 675 733,00 |
4 650 467,32 |
99,5% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
903 |
07 |
09 |
01 3 0019 |
120 |
3 978 833,00 |
3 972 240,48 |
99,8% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
903 |
07 |
09 |
01 3 0019 |
240 |
696 900,00 |
678 226,84 |
97,3% |
Развитие образования, непрограммные расходы в сфере образования |
903 |
07 |
09 |
07 0 0000 |
|
116 788 721,00 |
115 890 504,07 |
99,2% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
903 |
07 |
09 |
07 3 0059 |
|
39 435 560,00 |
39 270 315,06 |
99,6% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
903 |
07 |
09 |
07 3 0059 |
610 |
39 435 560,00 |
39 270 315,06 |
99,6% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
903 |
07 |
09 |
07 4 0059 |
|
77 073 161,00 |
76 340 293,11 |
99,0% |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
903 |
07 |
09 |
07 4 0059 |
110 |
46 508 302,00 |
46 508 301,94 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
903 |
07 |
09 |
07 4 0059 |
240 |
6 655 509,00 |
5 957 592,64 |
89,5% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
903 |
07 |
09 |
07 4 0059 |
610 |
23 909 350,00 |
23 874 398,53 |
99,9% |
Расходы на организацию и проведение муниципального этапа Всероссийских конкурсов "Учитель года России - 2015" и "Воспитатель года России - 2015" |
903 |
07 |
09 |
0742501 |
|
280 000,00 |
279 895,90 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
903 |
07 |
09 |
0742501 |
240 |
280 000,00 |
279 895,90 |
100,0% |
Управление молодежи, спорта и туризма Администрации города Симферополя Республики Крым |
904 |
|
|
|
|
104 956 745,00 |
104 949 273,87 |
100,0% |
Образование |
904 |
07 |
|
|
|
29 219 816,00 |
29 215 239,00 |
100,0% |
Молодежная политика и оздоровление детей |
904 |
07 |
07 |
|
|
29 219 816,00 |
29 215 239,00 |
100,0% |
Непрограммные расходы в сфере социальной защиты и молодежной политики |
904 |
07 |
07 |
09 0 0000 |
|
29 219 816,00 |
29 215 239,00 |
100,0% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
904 |
07 |
07 |
09 2 0059 |
|
28 487 616,00 |
28 483 089,00 |
100,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
07 |
07 |
09 2 0059 |
610 |
28 487 616,00 |
28 483 089,00 |
100,0% |
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи |
904 |
07 |
07 |
0922101 |
|
732 200,00 |
732 150,00 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
07 |
07 |
0922101 |
240 |
732 200,00 |
732 150,00 |
100,0% |
Физическая культура и спорт |
904 |
11 |
|
|
|
75 736 929,00 |
75 734 034,87 |
100,0% |
Физическая культура |
904 |
11 |
01 |
|
|
54 128 795,00 |
54 127 737,93 |
100,0% |
Непрограммные расходы в сфере физической культуры и спорта |
904 |
11 |
01 |
13 0 0000 |
|
54 128 795,00 |
54 127 737,93 |
100,0% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
904 |
11 |
01 |
13 1 0059 |
|
52 840 795,00 |
52 840 794,50 |
100,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
11 |
01 |
13 1 0059 |
610 |
52 840 795,00 |
52 840 794,50 |
100,0% |
Проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований и мероприятий |
904 |
11 |
01 |
13 22401 |
|
1 288 000,00 |
1 286 943,43 |
99,9% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
11 |
01 |
13 22401 |
240 |
1 288 000,00 |
1 286 943,43 |
99,9% |
Массовый спорт |
904 |
11 |
02 |
|
|
10 947 000,00 |
10 947 000,00 |
100,0% |
Капитальные вложения |
904 |
11 |
02 |
15 00000 |
|
10 947 000,00 |
10 947 000,00 |
100,0% |
Расходы на строительство и оснащение крытого футбольного манежа для специализированной детско-юношеской спортивной школы по футболу, находящейся в муниципальной собственности, и на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей |
904 |
11 |
02 |
15 3 5017 |
|
10 947 000,00 |
10 947 000,00 |
100,0% |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
904 |
11 |
02 |
15 3 5017 |
460 |
10 947 000,00 |
10 947 000,00 |
100,0% |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
904 |
11 |
05 |
|
|
10 661 134,00 |
10 659 296,94 |
100,0% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
904 |
11 |
05 |
01 0 0000 |
|
5 395 490,00 |
5 394 627,67 |
100,0% |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Симферополя |
904 |
11 |
05 |
01 3 0019 |
|
5 395 490,00 |
5 394 627,67 |
100,0% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
11 |
05 |
01 3 0019 |
120 |
4 023 034,00 |
4 022 811,52 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
11 |
05 |
01 3 0019 |
240 |
1 355 192,00 |
1 354 913,07 |
100,0% |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
904 |
11 |
05 |
01 3 0019 |
850 |
17 264,00 |
16 903,08 |
97,9% |
Непрограммные расходы в сфере физической культуры и спорта |
904 |
11 |
05 |
13 0 0000 |
|
5 265 644,00 |
5 264 669,27 |
100,0% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
904 |
11 |
05 |
13 1 0059 |
|
5 265 644,00 |
5 264 669,27 |
100,0% |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
904 |
11 |
05 |
13 1 0059 |
110 |
4 695 642,00 |
4 695 641,36 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
11 |
05 |
13 1 0059 |
240 |
570 002,00 |
569 027,91 |
99,8% |
Управление культуры и культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым |
905 |
|
|
|
|
302 369 800,00 |
302 362 625,11 |
100,0% |
Образование |
905 |
07 |
|
|
|
176 764 465,00 |
176 763 480,65 |
100,0% |
Общее образование |
905 |
07 |
02 |
|
|
176 764 465,00 |
176 763 480,65 |
100,0% |
Программные и непрограммные расходы в сфере культуры и искусства |
905 |
07 |
02 |
11 0 0000 |
|
176 764 465,00 |
176 763 480,65 |
100,0% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
905 |
07 |
02 |
1140059 |
|
176 764 465,00 |
176 763 480,65 |
100,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
905 |
07 |
02 |
1140059 |
610 |
176 764 465,00 |
176 763 480,65 |
100,0% |
Культура, кинематография |
905 |
08 |
|
|
|
125 605 335,00 |
125 599 144,46 |
100,0% |
Культура |
905 |
08 |
01 |
|
|
88 648 124,00 |
88 648 091,56 |
100,0% |
Программные и непрограммные расходы в сфере культуры и искусства |
905 |
08 |
01 |
11 0 0000 |
|
88 648 124,00 |
88 648 091,56 |
100,0% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
905 |
08 |
01 |
11 1 0059 |
|
4 264 658,00 |
4 264 652,08 |
100,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
905 |
08 |
01 |
11 1 0059 |
610 |
4 264 658,00 |
4 264 652,08 |
100,0% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
905 |
08 |
01 |
1120059 |
|
49 010 435,00 |
49 010 425,11 |
100,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
905 |
08 |
01 |
1120059 |
610 |
49 010 435,00 |
49 010 425,11 |
100,0% |
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
905 |
08 |
01 |
112 5144 |
|
30 500,00 |
30 500,00 |
100,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
905 |
08 |
01 |
112 5144 |
610 |
30 500,00 |
30 500,00 |
100,0% |
Расходы на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий оцифровки |
905 |
08 |
01 |
112 5146 |
|
492 800,00 |
492 800,00 |
100,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
905 |
08 |
01 |
11 2 5146 |
610 |
492 800,00 |
492 800,00 |
100,0% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
905 |
08 |
01 |
11 3 0059 |
|
16 368 845,00 |
16 368 832,89 |
100,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
905 |
08 |
01 |
11 3 0059 |
610 |
16 368 845,00 |
16 368 832,89 |
100,0% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
905 |
08 |
01 |
11 90059 |
|
18 480 886,00 |
18 480 881,48 |
100,0% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
905 |
08 |
01 |
11 90059 |
610 |
18 480 886,00 |
18 480 881,48 |
100,0% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
905 |
08 |
04 |
|
|
36 957 211,00 |
36 951 052,90 |
100,0% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
905 |
08 |
04 |
01 0 0000 |
|
4 528 327,00 |
4 528 323,94 |
100,0% |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Симферополя |
905 |
08 |
04 |
01 3 0019 |
|
4 528 327,00 |
4 528 323,94 |
100,0% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
905 |
08 |
04 |
01 3 0019 |
120 |
3 917 310,00 |
3 917 309,36 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
905 |
08 |
04 |
01 3 0019 |
240 |
611 017,00 |
611 014,58 |
100,0% |
Программные и непрограммные расходы в сфере культуры и искусства |
905 |
08 |
04 |
11 0 0000 |
|
32 428 884,00 |
32 422 728,96 |
100,0% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
905 |
08 |
04 |
11 90059 |
|
32 428 884,00 |
32 422 728,96 |
100,0% |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
905 |
08 |
04 |
11 90059 |
110 |
8 916 560,00 |
8 916 559,16 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
905 |
08 |
04 |
11 90059 |
240 |
1 592 877,00 |
1 586 722,80 |
99,6% |
Субсидии бюджетным учреждениям |
905 |
08 |
04 |
11 90059 |
610 |
21 919 447,00 |
21 919 447,00 |
100,0% |
Управление капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым |
906 |
|
|
|
|
571 819 458,64 |
398 062 647,28 |
69,6% |
Общегосударственные вопросы |
906 |
01 |
|
|
|
69 155 141,00 |
50 655 706,18 |
73,2% |
Другие общегосударственные вопросы |
906 |
01 |
13 |
|
|
69 155 141,00 |
50 655 706,18 |
73,2% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
906 |
01 |
13 |
01 0 0000 |
|
7 285 141,00 |
7 148 592,96 |
98,1% |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Симферополя |
906 |
01 |
13 |
01 3 0019 |
|
7 285 141,00 |
7 148 592,96 |
98,1% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
906 |
01 |
13 |
01 3 0019 |
120 |
6 658 770,00 |
6 656 806,64 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
01 |
13 |
01 3 0019 |
240 |
626 371,00 |
491 786,32 |
78,5% |
Капитальные вложения |
906 |
01 |
13 |
15 0 0000 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
906 |
01 |
13 |
15 6 7202 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
01 |
13 |
15 67202 |
240 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Программные и непрограммные расходы, связанные с экономической деятельностью |
906 |
01 |
13 |
18 00000 |
|
46 870 000,00 |
43 507 113,22 |
92,8% |
Мероприятия по управлению, а также обеспечению содержания и капитального ремонта муниципального имущества составляющего казну муниципального образования |
906 |
01 |
13 |
18 62232 |
|
46 870 000,00 |
43 507 113,22 |
92,8% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
01 |
13 |
18 62232 |
240 |
46 870 000,00 |
43 507 113,22 |
92,8% |
Национальная экономика |
906 |
04 |
|
|
|
6 000,00 |
5 900,00 |
98,3% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
906 |
04 |
09 |
|
|
6 000,00 |
5 900,00 |
98,3% |
Программы, непрограммные расходы в сфере транспорта, дорожного хозяйства, связи, телекоммуникации и информатики |
906 |
04 |
09 |
17 0 0000 |
|
6 000,00 |
5 900,00 |
98,3% |
Расходы на содержание, капитальный ремонт, ремонт дорог, улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, инженерных сооружений, расположенных на территории муниципального образования |
906 |
04 |
09 |
17 1 2230 |
|
6 000,00 |
5 900,00 |
98,3% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
04 |
09 |
17 1 2230 |
240 |
6 000,00 |
5 900,00 |
98,3% |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
906 |
05 |
|
|
|
94 934 456,00 |
62 335 248,48 |
65,7% |
Жилищное хозяйство |
906 |
05 |
01 |
|
|
38 196 090,00 |
32 239 559,66 |
84,4% |
Программные и непрограммные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
906 |
05 |
01 |
10 0 0000 |
|
5 541 290,00 |
11 800,00 |
0,2% |
Жилищное хозяйство |
906 |
05 |
01 |
10 1 2214 |
|
1 911 290,00 |
11 800,00 |
0,6% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
05 |
01 |
10 1 2214 |
240 |
1 911 290,00 |
11 800,00 |
0,6% |
Расходы на подготовку проектно-сметной документации, строительство и реконструкцию жилищного фонда |
906 |
05 |
01 |
10 1 4107 |
|
3 630 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Бюджетные инвестиции |
906 |
05 |
01 |
10 1 4107 |
410 |
3 630 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Капитальные вложения |
906 |
05 |
01 |
15 00000 |
|
32 654 800,00 |
32 227 759,66 |
98,7% |
Расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
906 |
05 |
01 |
15 67201 |
|
32 654 800,00 |
32 227 759,66 |
98,7% |
Бюджетные инвестиции |
906 |
05 |
01 |
15 67201 |
410 |
32 654 800,00 |
32 227 759,66 |
98,7% |
Коммунальное хозяйство |
906 |
05 |
02 |
|
|
38 738 366,00 |
12 376 546,86 |
31,9% |
Программные и непрограммные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
906 |
05 |
02 |
10 0 0000 |
|
16 980 828,00 |
49 020,40 |
0,3% |
Расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства |
906 |
05 |
02 |
10 1 4103 |
|
16 980 828,00 |
49 020,40 |
0,3% |
Бюджетные инвестиции |
906 |
05 |
02 |
10 1 4103 |
410 |
16 980 828,00 |
49 020,40 |
0,3% |
Капитальные вложения |
906 |
05 |
02 |
15 00000 |
|
21 757 538,00 |
12 327 526,46 |
56,7% |
Расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
906 |
05 |
02 |
15 67201 |
|
21 757 538,00 |
12 327 526,46 |
56,7% |
Бюджетные инвестиции |
906 |
05 |
02 |
15 67201 |
410 |
21 757 538,00 |
12 327 526,46 |
56,7% |
Благоустройство |
906 |
05 |
03 |
|
|
18 000 000,00 |
17 719 141,96 |
98,4% |
Программные и непрограммные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
906 |
05 |
03 |
10 0 0000 |
|
18 000 000,00 |
17 719 141,96 |
98,4% |
Благоустройство |
906 |
05 |
03 |
10 1 2221 |
|
18 000 000,00 |
17 719 141,96 |
98,4% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
05 |
03 |
10 1 2221 |
240 |
18 000 000,00 |
17 719 141,96 |
98,4% |
Образование |
906 |
07 |
|
|
|
400 778 408,64 |
279 521 865,54 |
69,7% |
Дошкольное образование |
906 |
07 |
01 |
|
|
146 931 469,64 |
91 357 144,55 |
62,2% |
Развитие образования, непрограммные расходы в сфере образования |
906 |
07 |
01 |
07 0 0000 |
|
143 252 732,00 |
89 348 552,19 |
62,4% |
Расходы на капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций |
906 |
07 |
01 |
07 1 2201 |
|
120 939 773,00 |
70 797 027,54 |
58,5% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
07 |
01 |
07 1 2201 |
240 |
120 939 773,00 |
70 797 027,54 |
58,5% |
Расходы на подготовку проектно-сметной документации, строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций |
906 |
07 |
01 |
07 1 4106 |
|
22 312 959,00 |
18 551 524,65 |
83,1% |
Бюджетные инвестиции |
906 |
07 |
01 |
07 1 4106 |
410 |
22 312 959,00 |
18 551 524,65 |
83,1% |
Капитальные вложения |
906 |
07 |
01 |
15 00000 |
|
3 678 737,64 |
2 008 592,36 |
54,6% |
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы" |
906 |
07 |
01 |
15 3 5059 |
|
2 203 605,64 |
1 360 762,44 |
61,8% |
Бюджетные инвестиции |
906 |
07 |
01 |
15 3 5059 |
410 |
2 203 605,64 |
1 360 762,44 |
61,8% |
Расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
906 |
07 |
01 |
15 67201 |
|
1 475 132,00 |
647 829,92 |
43,9% |
Бюджетные инвестиции |
906 |
07 |
01 |
15 67201 |
410 |
1 475 132,00 |
647 829,92 |
43,9% |
Общее образование |
906 |
07 |
02 |
|
|
250 442 939,00 |
186 204 040,86 |
74,3% |
Развитие образования, непрограммные расходы в сфере образования |
906 |
07 |
02 |
07 0 0000 |
|
216 820 009,00 |
160 102 721,74 |
73,8% |
Расходы на капитальный ремонт общеобразовательных организаций |
906 |
07 |
02 |
07 2 2201 |
|
210 125 428,00 |
154 842 584,62 |
73,7% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
07 |
02 |
07 2 2201 |
240 |
210 125 428,00 |
154 842 584,62 |
73,7% |
Расходы на реставрацию общеобразовательных организаций |
906 |
07 |
02 |
07 2 2202 |
|
2 700 000,00 |
1 888 565,22 |
69,9% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
07 |
02 |
07 2 2202 |
240 |
2 700 000,00 |
1 888 565,22 |
69,9% |
Расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство и реконструкция общеобразовательных организаций |
906 |
07 |
02 |
07 2 4101 |
|
3 994 581,00 |
3 371 571,90 |
84,4% |
Бюджетные инвестиции |
906 |
07 |
02 |
07 2 4101 |
410 |
3 994 581,00 |
3 371 571,90 |
84,4% |
Капитальные вложения |
906 |
07 |
02 |
15 00000 |
|
33 622 930,00 |
26 101 319,12 |
77,6% |
Расходы на модернизацию региональных систем образования |
906 |
07 |
02 |
15 3 5227 |
|
20 600 000,00 |
19 087 905,00 |
92,7% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
07 |
02 |
15 3 5227 |
240 |
20 600 000,00 |
19 087 905,00 |
92,7% |
Расходы на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |
906 |
07 |
02 |
15 6 5027 |
|
5 214 000,00 |
41 300,00 |
0,8% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
07 |
02 |
15 6 5027 |
240 |
5 214 000,00 |
41 300,00 |
0,8% |
Расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
906 |
07 |
02 |
15 67201 |
|
2 551 230,00 |
1 932 761,18 |
75,8% |
Бюджетные инвестиции |
906 |
07 |
02 |
15 67201 |
410 |
2 551 230,00 |
1 932 761,18 |
75,8% |
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
906 |
07 |
02 |
15 6 7202 |
|
5 257 700,00 |
5 039 352,94 |
95,8% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
07 |
02 |
15 67202 |
240 |
5 257 700,00 |
5 039 352,94 |
95,8% |
Молодежная политика и оздоровление детей |
906 |
07 |
07 |
|
|
8 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Непрограммные расходы в сфере социальной защиты и молодежной политики |
906 |
07 |
07 |
09 0 0000 |
|
8 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Расходы на капитальный ремонт организаций, обеспечивающих деятельность в области молодежной политике |
906 |
07 |
07 |
0922201 |
|
8 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
07 |
07 |
0922201 |
240 |
8 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Другие вопросы в области образования |
906 |
07 |
09 |
|
|
3 396 000,00 |
1 960 680,13 |
57,7% |
Развитие образования, непрограммные расходы в сфере образования |
906 |
07 |
09 |
07 0 0000 |
|
2 520 000,00 |
1 954 780,13 |
77,6% |
Расходы на капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |
906 |
07 |
09 |
07 3 2201 |
|
2 520 000,00 |
1 954 780,13 |
77,6% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
07 |
09 |
07 3 2201 |
240 |
2 520 000,00 |
1 954 780,13 |
77,6% |
Капитальные вложения |
906 |
07 |
09 |
15 0 0000 |
|
876 000,00 |
5 900,00 |
0,7% |
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
906 |
07 |
09 |
15 6 7202 |
|
876 000,00 |
5 900,00 |
0,7% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
07 |
09 |
15 67202 |
240 |
876 000,00 |
5 900,00 |
0,7% |
Культура, кинематография |
906 |
08 |
|
|
|
3 349 453,00 |
2 381 559,42 |
71,1% |
Культура |
906 |
08 |
01 |
|
|
3 349 453,00 |
2 381 559,42 |
71,1% |
Программные и непрограммные расходы в сфере культуры и искусства |
906 |
08 |
01 |
11 0 0000 |
|
3 349 453,00 |
2 381 559,42 |
71,1% |
Расходы на капитальный ремонт музейных учреждений |
906 |
08 |
01 |
11 1 2201 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
08 |
01 |
11 1 2201 |
240 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Расходы на реставрацию учреждений в сфере культуры |
906 |
08 |
01 |
11 4 2202 |
|
3 299 453,00 |
2 381 559,42 |
72,2% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
08 |
01 |
11 4 2202 |
240 |
3 299 453,00 |
2 381 559,42 |
72,2% |
Физическая культура и спорт |
906 |
11 |
|
|
|
3 596 000,00 |
3 162 367,66 |
87,9% |
Физическая культура |
906 |
11 |
01 |
|
|
3 596 000,00 |
3 162 367,66 |
87,9% |
Непрограммные расходы в сфере физической культуры и спорта |
906 |
11 |
01 |
13 0 0000 |
|
3 596 000,00 |
3 162 367,66 |
87,9% |
Расходы на капитальный ремонт учреждений в области физической культуры и спорта |
906 |
11 |
01 |
13 3 2203 |
|
3 596 000,00 |
3 162 367,66 |
87,9% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
906 |
11 |
01 |
13 3 2203 |
240 |
3 596 000,00 |
3 162 367,66 |
87,9% |
Департамент финансов Администрации города Симферополя Республики Крым |
907 |
|
|
|
|
13 775 753,00 |
13 042 649,60 |
94,7% |
Общегосударственные вопросы |
907 |
01 |
|
|
|
13 775 753,00 |
13 042 649,60 |
94,7% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
907 |
01 |
06 |
|
|
13 043 253,00 |
13 042 649,60 |
100,0% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
907 |
01 |
06 |
01 0 0000 |
|
13 043 253,00 |
13 042 649,60 |
100,0% |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Симферополя |
907 |
01 |
06 |
01 3 0019 |
|
13 043 253,00 |
13 042 649,60 |
100,0% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
907 |
01 |
06 |
01 3 0019 |
120 |
11 340 686,32 |
11 340 143,44 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
907 |
01 |
06 |
01 3 0019 |
240 |
1 702 566,68 |
1 702 506,16 |
100,0% |
Резервные фонды |
907 |
01 |
11 |
|
|
732 500,00 |
0,00 |
0,0% |
Другие программные и непрограммные расходы |
907 |
01 |
11 |
25 0 0000 |
|
732 500,00 |
0,00 |
0,0% |
Расходы за счет резервного фонда администрации городского округа Симферополь |
907 |
01 |
11 |
25 1 9901 |
|
732 500,00 |
0,00 |
0,0% |
Резервные средства |
907 |
01 |
11 |
25 1 9901 |
870 |
732 500,00 |
0,00 |
0,0% |
Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Симферополя Республики Крым |
908 |
|
|
|
|
1 881 905 696,11 |
1 778 468 894,35 |
94,5% |
Социальная политика |
908 |
10 |
|
|
|
1 881 905 696,11 |
1 778 468 894,35 |
94,5% |
Социальное обеспечение населения |
908 |
10 |
03 |
|
|
986 374 594,11 |
930 298 002,76 |
94,3% |
Непрограммные расходы в сфере социальной защиты и молодежной политики |
908 |
10 |
03 |
09 0 0000 |
|
767 790 703,00 |
712 227 904,72 |
92,8% |
Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
908 |
10 |
03 |
09 1 5137 |
|
7 349 200,00 |
7 172 375,00 |
97,6% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
03 |
09 15137 |
240 |
31 900,00 |
31 821,15 |
99,8% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
03 |
09 1 5137 |
310 |
7 317 300,00 |
7 140 553,85 |
97,6% |
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
908 |
10 |
03 |
09 1 5220 |
|
9 614 520,00 |
4 762 728,15 |
49,5% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
03 |
09 1 5220 |
240 |
16 000,00 |
11 496,15 |
71,9% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
03 |
09 1 5220 |
310 |
9 598 520,00 |
4 751 232,00 |
49,5% |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
908 |
10 |
03 |
09 1 5250 |
|
92 057 041,00 |
50 710 649,45 |
55,1% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
03 |
09 1 5250 |
310 |
281 345,00 |
281 344,73 |
100,0% |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
908 |
10 |
03 |
09 1 5250 |
810 |
91 775 696,00 |
50 429 304,72 |
54,9% |
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
908 |
10 |
03 |
09 1 5280 |
|
40 300,00 |
38 367,59 |
95,2% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
03 |
09 1 5280 |
240 |
300,00 |
202,60 |
67,5% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
03 |
09 1 5280 |
310 |
40 000,00 |
38 164,99 |
95,4% |
Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
908 |
10 |
03 |
09 1 5380 |
|
197 560 435,00 |
197 549 473,80 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
03 |
09 1 5380 |
240 |
313 040,57 |
304 797,71 |
97,4% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
03 |
09 1 5380 |
310 |
197 247 394,43 |
197 244 676,09 |
100,0% |
Мероприятия по социальной поддержке населения |
908 |
10 |
03 |
09 92102 |
|
12 172 000,00 |
4 333 000,00 |
35,6% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
03 |
09 92102 |
310 |
12 172 000,00 |
4 333 000,00 |
35,6% |
Расходы на обеспечение компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами |
908 |
10 |
03 |
0997081 |
|
3 147 744,00 |
3 125 548,19 |
99,3% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
03 |
0997081 |
240 |
30 697,00 |
29 196,48 |
95,1% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
03 |
0997081 |
310 |
3 117 047,00 |
3 096 351,71 |
99,3% |
Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа льготным категориям граждан |
908 |
10 |
03 |
09 9 7083 |
|
119 154 356,00 |
119 154 355,86 |
100,0% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
03 |
09 9 7083 |
310 |
569 971,12 |
569 971,12 |
100,0% |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
908 |
10 |
03 |
09 9 7083 |
810 |
118 584 384,88 |
118 584 384,74 |
100,0% |
Расходы на предоставление субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги, твердого топлива и сжиженного газа |
908 |
10 |
03 |
09 9 7084 |
|
1 049 329,00 |
1 004 422,44 |
95,7% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
03 |
09 9 7084 |
240 |
42 000,00 |
395,64 |
0,9% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
03 |
09 9 7084 |
310 |
526 276,64 |
522 974,44 |
99,4% |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
908 |
10 |
03 |
09 9 7084 |
810 |
481 052,36 |
481 052,36 |
100,0% |
Расходы на социальные выплаты малообеспеченным, инвалидам и другим категориям граждан |
908 |
10 |
03 |
09 9 7086 |
|
325 645 778,00 |
324 376 984,24 |
99,6% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
03 |
09 9 7086 |
240 |
1 901 833,00 |
1 887 032,38 |
99,2% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
03 |
09 9 7086 |
310 |
316 964 625,00 |
316 063 702,71 |
99,7% |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
908 |
10 |
03 |
09 9 7086 |
810 |
6 779 320,00 |
6 426 249,15 |
94,8% |
Программы, непрограммные расходы в сфере транспорта, дорожного хозяйства, связи, телекоммуникации и информатики |
908 |
10 |
03 |
17 0 0000 |
|
218 583 891,11 |
218 070 098,04 |
99,8% |
Компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-,электро-, и железнодорожном транспорте |
908 |
10 |
03 |
17 2 9224 |
|
218 583 891,11 |
218 070 098,04 |
99,8% |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
908 |
10 |
03 |
17 2 9224 |
810 |
218 583 891,11 |
218 070 098,04 |
99,8% |
Охрана семьи и детства |
908 |
10 |
04 |
|
|
827 130 770,00 |
780 993 962,05 |
94,4% |
Непрограммные расходы в сфере социальной защиты и молодежной политики |
908 |
10 |
04 |
09 0 0000 |
|
827 130 770,00 |
780 993 962,05 |
94,4% |
Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет |
908 |
10 |
04 |
09 1 5084 |
|
18 362 000,00 |
10 375 933,31 |
56,5% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
04 |
09 1 5084 |
310 |
18 362 000,00 |
10 375 933,31 |
56,5% |
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
908 |
10 |
04 |
09 1 5260 |
|
713 270,00 |
594 666,41 |
83,4% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
04 |
09 1 5260 |
240 |
257,00 |
256,61 |
99,8% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
04 |
09 1 5260 |
310 |
713 013,00 |
594 409,80 |
83,4% |
Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
908 |
10 |
04 |
09 1 5270 |
|
378 700,00 |
60 000,61 |
15,8% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
04 |
09 1 5270 |
240 |
14 410,00 |
0,00 |
0,0% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
04 |
09 1 5270 |
310 |
364 290,00 |
60 000,61 |
16,5% |
Расходы по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
908 |
10 |
04 |
09 9 7082 |
|
36 672 182,00 |
36 579 594,37 |
99,7% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
04 |
09 9 7082 |
240 |
6 163,00 |
5 619,56 |
91,2% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
04 |
09 9 7082 |
310 |
36 666 019,00 |
36 573 974,81 |
99,7% |
Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми |
908 |
10 |
04 |
09 9 7085 |
|
771 004 618,00 |
733 383 767,35 |
95,1% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
04 |
09 9 7085 |
240 |
4 538 031,50 |
4 472 242,75 |
98,6% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
04 |
09 9 7085 |
310 |
766 466 586,50 |
728 911 524,60 |
95,1% |
Другие вопросы в области социальной политики |
908 |
10 |
06 |
|
|
68 400 332,00 |
67 176 929,54 |
98,2% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
908 |
10 |
06 |
01 0 0000 |
|
64 370 837,00 |
64 142 780,16 |
99,6% |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Симферополя |
908 |
10 |
06 |
01 3 0019 |
|
3 483 100,00 |
3 483 100,00 |
100,0% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
908 |
10 |
06 |
01 3 0019 |
120 |
3 483 100,00 |
3 483 100,00 |
100,0% |
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республики Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере социальной защиты населения) |
908 |
10 |
06 |
01 77110 |
|
60 887 737,00 |
60 659 680,16 |
99,6% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
908 |
10 |
06 |
01 77110 |
120 |
52 946 358,00 |
52 718 458,25 |
99,6% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
06 |
01 77110 |
240 |
7 941 379,00 |
7 941 221,91 |
100,0% |
Непрограммные расходы в сфере социальной защиты и молодежной политики |
908 |
10 |
06 |
09 0 0000 |
|
4 029 495,00 |
3 034 149,38 |
75,3% |
Мероприятия по социальной поддержке населения |
908 |
10 |
06 |
09 92102 |
|
2 529 495,00 |
1 534 149,38 |
60,7% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
908 |
10 |
06 |
09 92102 |
240 |
41 995,00 |
6 649,38 |
15,8% |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
908 |
10 |
06 |
09 92102 |
310 |
2 372 500,00 |
1 527 500,00 |
64,4% |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
908 |
10 |
06 |
09 92102 |
810 |
115 000,00 |
0,00 |
0,0% |
Расходы на оказание содействия общественным союзам (организациям) ветеранов войны, труда, военной и государственной службы |
908 |
10 |
06 |
09 9 6001 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0% |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
908 |
10 |
06 |
09 9 6001 |
630 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0% |
Департамент городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым |
909 |
|
|
|
|
2 456 084 292,00 |
2 017 163 519,46 |
82,1% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
909 |
03 |
|
|
|
1 239 677,00 |
1 239 677,00 |
100,0% |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
909 |
03 |
09 |
|
|
1 239 677,00 |
1 239 677,00 |
100,0% |
Программные и непрограммные расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
909 |
03 |
09 |
21 0 0000 |
|
1 239 677,00 |
1 239 677,00 |
100,0% |
Программные и непрограммные расходы по созданию материального резерва |
909 |
03 |
09 |
21 1 2701 |
|
1 239 677,00 |
1 239 677,00 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
03 |
09 |
21 1 2701 |
240 |
1 239 677,00 |
1 239 677,00 |
100,0% |
Национальная экономика |
909 |
04 |
|
|
|
2 125 107 019,00 |
1 712 514 493,31 |
80,6% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
909 |
04 |
09 |
|
|
2 125 107 019,00 |
1 712 514 493,31 |
80,6% |
Программы, непрограммные расходы в сфере транспорта, дорожного хозяйства, связи, телекоммуникации и информатики |
909 |
04 |
09 |
17 0 0000 |
|
2 125 107 019,00 |
1 712 514 493,31 |
80,6% |
Расходы на содержание, капитальный ремонт, ремонт дорог, улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, инженерных сооружений, расположенных на территории муниципального образования |
909 |
04 |
09 |
17 1 2230 |
|
742 176 030,00 |
491 464 525,59 |
66,2% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
04 |
09 |
17 1 2230 |
240 |
741 470 626,00 |
490 976 273,13 |
66,2% |
Исполнение судебных актов |
909 |
04 |
09 |
17 1 2230 |
830 |
705 404,00 |
488 252,46 |
69,2% |
Приобретение специализированной техники (дорожных машин и оборудования) |
909 |
04 |
09 |
17 1 2231 |
|
24 799 800,00 |
24 799 800,00 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
04 |
09 |
17 1 2231 |
240 |
24 799 800,00 |
24 799 800,00 |
100,0% |
Расходы на подготовку проектно-сметной документации, строительство и реконструкция дорог, улично-дорожной сети муниципального образования |
909 |
04 |
09 |
17 1 4201 |
|
26 447 759,00 |
16 873 899,53 |
63,8% |
Бюджетные инвестиции |
909 |
04 |
09 |
17 1 4201 |
410 |
26 447 759,00 |
16 873 899,53 |
63,8% |
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) |
909 |
04 |
09 |
17 6 5121 |
|
90 918 850,00 |
70 873 217,09 |
78,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
04 |
09 |
17 6 5121 |
240 |
27 974 190,00 |
10 007 615,38 |
35,8% |
Бюджетные инвестиции |
909 |
04 |
09 |
17 6 5121 |
410 |
62 944 660,00 |
60 865 601,71 |
96,7% |
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
909 |
04 |
09 |
17 6 7204 |
|
440 764 580,00 |
320 101 391,45 |
72,6% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
04 |
09 |
17 6 7204 |
240 |
440 764 580,00 |
320 101 391,45 |
72,6% |
Расходы на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности |
909 |
04 |
09 |
17 6 7205 |
|
800 000 000,00 |
788 401 659,65 |
98,6% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
04 |
09 |
17 6 7205 |
240 |
800 000 000,00 |
788 401 659,65 |
98,6% |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
909 |
05 |
|
|
|
310 556 195,00 |
284 246 348,77 |
91,5% |
Жилищное хозяйство |
909 |
05 |
01 |
|
|
5 444 119,00 |
5 444 119,00 |
100,0% |
Программные и непрограммные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
909 |
05 |
01 |
10 0 0000 |
|
5 444 119,00 |
5 444 119,00 |
100,0% |
Жилищное хозяйство |
909 |
05 |
01 |
10 1 2214 |
|
5 444 119,00 |
5 444 119,00 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
05 |
01 |
10 1 2214 |
240 |
5 444 119,00 |
5 444 119,00 |
100,0% |
Коммунальное хозяйство |
909 |
05 |
02 |
|
|
13 831 896,00 |
10 774 619,18 |
77,9% |
Программные и непрограммные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
909 |
05 |
02 |
10 0 0000 |
|
13 831 896,00 |
10 774 619,18 |
77,9% |
Коммунальное хозяйство |
909 |
05 |
02 |
10 1 2215 |
|
13 831 896,00 |
10 774 619,18 |
77,9% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
05 |
02 |
10 1 2215 |
240 |
13 831 896,00 |
10 774 619,18 |
77,9% |
Благоустройство |
909 |
05 |
03 |
|
|
214 856 767,00 |
191 920 357,49 |
89,3% |
Программные и непрограммные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
909 |
05 |
03 |
10 0 0000 |
|
214 856 767,00 |
191 920 357,49 |
89,3% |
Благоустройство |
909 |
05 |
03 |
10 1 2221 |
|
203 288 924,00 |
181 352 398,87 |
89,2% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
05 |
03 |
10 1 2221 |
240 |
203 288 924,00 |
181 352 398,87 |
89,2% |
Расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и реставрация объектов благоустройства |
909 |
05 |
03 |
10 1 4109 |
|
11 567 843,00 |
10 567 958,62 |
91,4% |
Бюджетные инвестиции |
909 |
05 |
03 |
10 1 4109 |
410 |
11 567 843,00 |
10 567 958,62 |
91,4% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
909 |
05 |
05 |
|
|
76 423 413,00 |
76 107 253,10 |
99,6% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
909 |
05 |
05 |
01 0 0000 |
|
14 826 413,00 |
14 654 840,91 |
98,8% |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Симферополя |
909 |
05 |
05 |
01 3 0019 |
|
14 826 413,00 |
14 654 840,91 |
98,8% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
909 |
05 |
05 |
01 3 0019 |
120 |
13 473 113,00 |
13 472 960,74 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
05 |
05 |
01 3 0019 |
240 |
1 353 050,00 |
1 181 630,17 |
87,3% |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
909 |
05 |
05 |
01 3 0019 |
850 |
250,00 |
250,00 |
100,0% |
Программные и непрограммные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
909 |
05 |
05 |
10 0 0000 |
|
61 597 000,00 |
61 452 412,19 |
99,8% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
909 |
05 |
05 |
10 1 2227 |
|
61 597 000,00 |
61 452 412,19 |
99,8% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
05 |
05 |
10 1 2227 |
240 |
61 597 000,00 |
61 452 412,19 |
99,8% |
Охрана окружающей среды |
909 |
06 |
|
|
|
795 201,00 |
795 200,38 |
100,0% |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
909 |
06 |
05 |
|
|
795 201,00 |
795 200,38 |
100,0% |
Программы и непрограммные расходы, связанные с охраной окружающей природной среды |
909 |
06 |
05 |
20 0 0000 |
|
795 201,00 |
795 200,38 |
100,0% |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
909 |
06 |
05 |
20 0 2229 |
|
795 201,00 |
795 200,38 |
100,0% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
06 |
05 |
20 0 2229 |
240 |
795 201,00 |
795 200,38 |
100,0% |
Социальная политика |
909 |
10 |
|
|
|
18 386 200,00 |
18 367 800,00 |
99,9% |
Охрана семьи и детства |
909 |
10 |
04 |
|
|
18 386 200,00 |
18 367 800,00 |
99,9% |
Капитальные вложения |
909 |
10 |
04 |
15 00000 |
|
11 484 000,00 |
11 484 000,00 |
100,0% |
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
909 |
10 |
04 |
15 Б 5082 |
|
10 527 000,00 |
10 527 000,00 |
100,0% |
Бюджетные инвестиции |
909 |
10 |
04 |
15 Б 5082 |
410 |
10 527 000,00 |
10 527 000,00 |
100,0% |
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из бюджета Республики Крым |
909 |
10 |
04 |
15 Б 7201 |
|
957 000,00 |
957 000,00 |
100,0% |
Бюджетные инвестиции |
909 |
10 |
04 |
15 Б 7201 |
410 |
957 000,00 |
957 000,00 |
100,0% |
Программные и непрограммные расходы, связанные с экономической деятельностью |
909 |
10 |
04 |
18 00000 |
|
6 902 200,00 |
6 883 800,00 |
99,7% |
Софинансирование расходов на осуществление полномочий, связанных с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа |
909 |
10 |
04 |
18 В 4235 |
|
6 902 200,00 |
6 883 800,00 |
99,7% |
Бюджетные инвестиции |
909 |
10 |
04 |
18 В 4235 |
410 |
6 902 200,00 |
6 883 800,00 |
99,7% |
Контрольно-счетная палата города Симферополя Республики Крым |
910 |
|
|
|
|
7 220 439,00 |
7 086 422,75 |
98,1% |
Общегосударственные вопросы |
910 |
01 |
|
|
|
7 220 439,00 |
7 086 422,75 |
98,1% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
910 |
01 |
06 |
|
|
7 220 439,00 |
7 086 422,75 |
98,1% |
Программные и непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Симферополь |
910 |
01 |
06 |
01 0 0000 |
|
7 220 439,00 |
7 086 422,75 |
98,1% |
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты города Симферополя |
910 |
01 |
06 |
0140019 |
|
7 220 439,00 |
7 086 422,75 |
98,1% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
910 |
01 |
06 |
0140019 |
120 |
5 619 807,00 |
5 541 941,79 |
98,6% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
910 |
01 |
06 |
0140019 |
240 |
1 600 632,00 |
1 544 480,96 |
96,5% |
Всего |
8 978 739 634,64 |
8 178 754 437,88 |
91,1% |
Заместитель председателя |
А.Г. Мальцев |
Заместитель начальника |
И.С. Швец |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.