Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 6
к Порядкуосуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в
Министерстве образования,
науки и молодежи
Отчет о результатах проверки
________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки: ______________
________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана внутреннему финансовому аудиту)
2. Тема аудиторской проверки: __________________________________
3. Проверяемый период: _________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: _______________________
5. Цель аудиторской проверки: __________________________________
6. Вид аудиторской проверки: ___________________________________
7. Срок проведения аудиторской проверки: _______________________
8. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки:
8.1.___________________________________________________________
8.2.____________________________________________________________
8.3.____________________________________________________________
..........
..........
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)
10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта
проверки, изложенные по результатам проверки:
__________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений))
11. Выводы:
11.1.___________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности)
11.2.__________________________________________________________
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом))
12. Предложения и рекомендации:
_________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)
Приложения:
1. Акт проверки ___________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ____ листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту проверки _____________________________________
(полное наименование объекта
аудиторской проверки)
на ____ листах в 1 экз.
Руководитель субъекта аудита
(иное уполномоченное лицо)
___________________________________ ______________ ____________________
(должность) подпись Ф.И.О.
дата
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.