Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита в
Государственном комитете по делам
архивов Республики Крым
Акт аудиторской проверки
г. Симферополь "___"____________ 20____ года
Настоящим актом подтверждается, что__________________________________
(указать субъект внутреннего финансового аудита)
проведена аудиторская проверка_______________________________________.
(указать объект внутреннего финансового аудита)
1. Основания проведения аудиторской проверки:
1.1. статья 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
1.2. постановление Совета Министров Республики Крым от 23 декабря
2014 года N 550 "Об утверждении Порядка осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств бюджета Республики Крым,
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета
Республики Крым, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита";
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.1. приказ Государственного комитета по делам архивов Республики Крым
от _______________ N_______ "Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в
Государственной архивной службе Республики Крым";
1.2. приказ Государственного комитета по делам архивов Республики Крым
от _______________ N_______ (в случае проведения плановой проверки
указать приказ Государственного комитета по делам архивов Республики
Крым об утверждении Плана аудита на соответствующий финансовый год);
1.3. приказ Государственного комитета по делам архивов Республики Крым
от _______________ N_______ (указать приказ Государственного комитета
по делам архивов Республики Крым о назначении аудиторской проверки).
2. Тема аудиторской проверки: _______________________________________.
3. Наименование объекта аудита: _____________________________________.
4. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
_____________________________________________________________________.
5. Срок проведения аудиторской проверки: ____________________________.
6. Аудиторская проверка была приостановлена: ________________________
(в случае, если было приостановление аудиторской проверки, - указать
основания и срок приостановления).
7. Аудиторская проверка была продлена: ______________________________
(в случае, если было продление аудиторской проверки, - указать
основания и срок продления).
8. В ходе аудиторской проверки проведено исследование: ______________
(заполнить в соответствии с пунктом 46 Порядка осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в
Государственном комитета по делам архивов Республики Крым).
9. Аудиторская проверка проведена путем выполнения: _________________
(заполнить в соответствии с пунктом 47 Порядка осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в
Государственном комитете по делам архивов Республики Крым).
10. В результате аудиторской проверки установлено: __________________
(указать информацию об итогах аудиторской проверки в соответствии с
пунктом 52 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита в Государственном комитете по делам
архивов Республики Крым).
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для субъекта и
объекта внутреннего аудита.
Настоящий акт составил:
субъект внутреннего подпись дата
аудита _____________
расшифровка
С актом ознакомлен, экземпляр акта получил:
субъект внутреннего подпись дата
аудита _____________
расшифровка
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.