Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 7
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита в
Государственном комитете по делам
архивов Республики Крым
Годовой отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
за 201____ год
N |
Объект внутреннего аудита |
Проверенная внутренняя бюджетная процедура |
Срок проведенной аудиторской проверки |
Информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении) |
Информация об условиях и о причинах выявленных нарушений, а также о значимых бюджетных рисках |
Информация о наличии или об отсутствии возражений со стороны объекта аудита |
Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности |
Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации |
Решение Председателя |
Выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в план внутреннего контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования средств бюджета РК |
Выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в план внутреннего контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования средств бюджета РК |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.