Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
Администрации Северо-Эвенского
городского округа
от "____"____2016 г. N ______
Утверждена
_____________________________
(наименование отраслевого (функционального)
_____________________________
органа Администрации Северо-Эвенского
городского округа,
_____________________________
осуществляющего функции и полномочия Учредителя
_____________________________
муниципального
_____________________________
унитарного предприятия)
от "__" __________ г. N _______
Программа деятельности муниципального унитарного предприятия
_____________________________
(наименование предприятия)
Сведения о предприятии | ||
|
1. Полное официальное наименование предприятия |
|
|
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества: |
|
|
реестровый номер |
|
|
дата присвоения реестрового номера |
|
|
3. Юридический адрес (местонахождение) |
|
|
4. Почтовый адрес |
|
|
5. Отрасль |
|
|
6. Основной вид деятельности |
|
|
7. Размер уставного фонда |
|
|
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
|
9. Телефон (факс) |
|
|
10. Адрес электронной почты |
|
Сведения о руководителе предприятия | ||
|
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
|
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
|
дата контракта |
|
|
номер контракта |
|
|
наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Северо-Эвенского городского округа, заключившего контракт |
|
|
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
|
начало |
|
|
окончание |
|
|
14. Телефон (факс) |
|
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной программой деятельности предприятия
1.1. _____________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,
__________________________________________________________________
о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем
__________________________________________________________________
году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
1.2. _____________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
__________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
__________________________________________________________________
1.3. _____________________________________________________________
(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению
__________________________________________________________________
задач, определенных программой деятельности предприятия, а также
__________________________________________________________________
планируемые значения показателей деятельности)
__________________________________________________________________
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
|
Мероприятие |
Источник финансирования |
Сумма затрат |
Ожидаемый эффект |
|||||||
за год - всего |
в том числе |
планируемый год |
год, следующий за планируемым |
второй год, следующий за планируемым |
|||||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера | |||||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||||
1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||||
1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Повышение квалификации кадров | |||||||||||
1.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Итого по подразделу, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
в том числе за счет: |
|
||||||||||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
амортизации |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
|
Мероприятие |
Источник финансирования |
Сумма затрат |
Ожидаемый эффект |
|||||||
за год - всего |
в том числе |
планируемый год |
год, следующий за планируемым |
второй год, следующий за планируемым |
|||||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||||||
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
|
|
|
|
||||||||
2. Производственная сфера | |||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||||
2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||||
2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Повышение квалификации кадров | |||||||||||
2.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Итого по подразделу, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
в том числе за счет: |
|
||||||||||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
амортизации |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
3. Финансово-инвестиционная сфера | |||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||||
3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||||
3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Повышение квалификации кадров | |||||||||||
3.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Итого по подразделу, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
в том числе за счет: |
|
||||||||||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
амортизации |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
|
Мероприятие |
Источник финансирования |
Сумма затрат |
Ожидаемый эффект |
|||||||
за год - всего |
в том числе |
планируемый год |
год, следующий за планируемым |
второй год, следующий за планируемым |
|||||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||||||
4. Социальная сфера | |||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||||
4.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||||
4.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Повышение квалификации кадров | |||||||||||
4.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Итого по подразделу, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
в том числе за счет: |
|
||||||||||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
амортизации |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
| |||||||||||
ИТОГО по всем мероприятиям, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе за счет: |
|
|||||||||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
амортизации |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
2. Дополнительные показатели деятельности __________________________________
(наименование предприятия)
на ____________год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
|||
1 |
|
Объем производства в |
|
|
|
|
|
||
|
натуральном выражении по |
||||||||
|
основным видам деятельности |
||||||||
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
2 |
|
Среднесписочная численность |
|
|
|
|
|
||
|
(человек) |
|
|
||||||
3 |
|
Среднемесячная заработная |
|
|
|
|
|
||
|
плата (рублей) |
|
|||||||
4 |
|
Затраты на социальное |
|
|
|
|
|
||
|
обеспечение и здравоохранение |
||||||||
|
(тыс. рублей) |
|
|||||||
5 |
|
Затраты на реализацию |
|
|
|
|
|
||
|
экологических программ |
||||||||
|
(тыс. рублей) |
|
|||||||
6 |
|
Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
||
7 |
|
Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
____________________________
(наименование предприятия)
на ________________________________ годы
(два года, следующие за планируемым)
(тыс. рублей)
|
|
_______ год (год, следующий за планируемым) |
______ год (второй год, следующий за планируемым) |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
3 |
Чистые активы |
|
|
4 |
Часть прибыль, подлежащая перечислению в местный бюджет * |
|
|
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться отраслевым (функциональным) органом администрации Северо-Эвенского городского округа исходя из целей и задач, определенных Уставом предприятия предприятия.
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.