Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 08.02.2019 N 36-п
"О внесении изменений в государственную программу
Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения
Ненецкого автономного округа"
Изменения
в государственную программу Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"
1. В паспорте государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" (далее - Программа):
1) строку "Этапы и сроки реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации государственной программы |
Программа реализуется в два этапа: первый этап: 2014-2016 годы; второй этап: 2017-2021 годы |
";
2) строку "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования) |
Всего 18 193 834,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета всего: 16 328 277,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета 877 456,4 тыс. рублей; средства территориального фонда обязательного медицинского страхования 988 100,0 тыс. рублей. |
".
2. В паспорте подпрограммы 1 Программы:
1) строку "Перечень целевых показателей подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Перечень целевых показателей подпрограммы |
1. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения), человек. 2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, процентов. 3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты, процентов. 4. Охват диспансеризацией взрослого населения, процентов. 5. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях, процентов. 6. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов. 7. Смертность детей в возрасте до года от пневмоний (на 10 тыс. родившихся живыми), человек. 8. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения), человек. 9. Охват иммунизацией населения против пневмококковой инфекции в декретированные сроки, процент. 10. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки, процент. 11. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, процент. 12. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки, процент. 13. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки, процент. 14. Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки, процент. 15. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, процент. 16. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (на душу населения в год), литр. 17. Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процент. 18. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, процент. 19. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, процент. 20. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет, единица. 21. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, от числа лиц, имеющих повышенное артериальное давление, процент. 22. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, процент. 23. Количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных в текущем финансовом году, единиц. 24. Количество фельдшерских пунктов, введенных в эксплуатацию в текущем финансовом году. |
";
2) строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап: 2014-2016 годы; второй этап: 2017-2021 годы |
";
3) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) |
Всего 4 396 595,8 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета всего: 3 815 722,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета 125 773,3 тыс. рублей; средства территориального фонда обязательного медицинского страхования 455 100,0 тыс. рублей. |
".
3. В паспорте подпрограммы 2 Программы:
1) строку "Перечень целевых показателей подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Перечень целевых показателей подпрограммы |
1. Смертность от всех причин среди сельского населения (на 1 000 населения), человек. 2. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процент. 3. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента), человек. 4. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), человек. 5. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, процент. 6. Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения), человек. 7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения), человек. 8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, процент. 9. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, процент. 10. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процент. 11. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, процент. 12. Доля станций переливания крови, обеспечивающих своевременный уровень качества и безопасности компонентов крови, процент. 13. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Ненецком автономном округе, процент. 14. Количество медицинских организаций, дооснащаемых медицинским оборудованием, единиц. 15. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым дооснащены медицинские организации единиц. 16. Количество медицинских организаций, оснащаемых медицинским оборудованием, шт. 17. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены медицинские организации, единиц. 18. Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи, число коек на 10 000 населения. 19. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам - специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей, число амбулаторных посещений на 10 000 населения 20. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи, процент. 21. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ, процент. |
";
2) строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап: 2014-2016 годы; второй этап: 2017-2021 годы |
";
3) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) |
Всего 5 933 599,6 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета всего: 5 359 755,0 тыс. рублей; федерального бюджета 51 144,6 тыс. рублей; средства территориального фонда обязательного медицинского страхования 522 700,0 тыс. рублей. |
".
4. В паспорте подпрограммы 3 Программы:
1) строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап: 2014-2016 годы; второй этап: 2017-2021 годы |
";
2) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) |
Всего 440 563,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета всего: 431 048,3 тыс. рублей; федерального бюджета 9 515,2 тыс. рублей. |
".
5. В паспорте подпрограммы 5 Программы:
1) строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2021 годы |
";
2) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) |
Всего 207 642,6 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета всего: 187 932,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета 9 410,0 тыс. рублей; средства территориального фонда обязательного медицинского страхования 10 300 тыс. рублей. |
".
6. В паспорте подпрограммы 6 Программы:
1) строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2021 годы |
";
2) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) |
Всего 801 434,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета всего: 632 724,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета 168 709,2 тыс. рублей. |
".
7. В паспорте подпрограммы 7 Программы:
1) строку "Перечень целевых показателей подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Перечень целевых показателей подпрограммы |
1. Доля граждан из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты, процент. 2. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, процент. 3. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, процент. 4. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу. 5. Доля удаленных подразделений медицинских организаций, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Минздрава России, процент. 6. Доля удаленных подразделений медицинских организаций, имеющих широкополосный доступ в Интернет, процент. 7. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процент. 8. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процент. 9. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, процент. |
";
2) строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2021 годы |
";
3) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) |
Всего 200 760,9 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета всего: 118 793,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета 81 967,5 тыс. рублей. |
".
8. В паспорте подпрограммы 8 Программы:
1) строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2021 годы |
";
2) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) |
Всего 510 020,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета всего: 510 020,5 тыс. рублей. |
".
9. В паспорте подпрограммы 9 Программы:
1) строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2021 годы |
";
2) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) |
Всего 1 158581,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета всего: 733 662,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета 424 919,0 тыс. рублей. |
".
10. В Приложении 1 к Программе:
1) после строки 1.22 дополнить строками 1.23, 1.24 следующего содержания:
"
1.23 |
Количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных в текущем финансовом году |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
1 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 N 1734 |
1.24 |
Количество фельдшерских пунктов, введенных в эксплуатацию в текущем финансовом году |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
9 |
0 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 N 1732 |
";
2) после строки 2.13 дополнить строками 2.14-2.21 следующего содержания:
"
2.14 |
Количество медицинских организаций, дооснащаемых медицинским оборудованием |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 N 1772 |
2.15 |
Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым дооснащены медицинские организации |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
2 |
1 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 N 1772 |
2.16 |
Количество медицинских организаций, оснащаемых медицинским оборудованием |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 N 1771 |
2.17 |
Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены медицинские организации |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
7 |
3 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 N 1771 |
2.18 |
Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
Методические рекомендации |
2.19 |
Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам - специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
Методические рекомендации |
2.20 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Методические рекомендации |
2.21 |
Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Методические рекомендации |
";
3) после строки 7.6. дополнить строками 7.7-7.9 следующего содержания:
"
7.7 |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % |
процент |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
Методические рекомендации |
7.8 |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
100 |
100 |
Методические рекомендации |
7.9 |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, % |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
Методические рекомендации |
";
11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения
Ненецкого автономного округа",
утвержденной постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 12.11.2013 N 408-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"
N п/п |
Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника |
Код целевой статьи расходов окружного бюджета |
Срок начала реализации мероприятия |
Срок окончания реализации мероприятия |
Источник финансирования |
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. рублей) |
Целевой показатель, для достижения значений которого реализуется мероприятие |
|||||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||
ГП |
Ц/ПГП |
ОМ |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1 |
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения в Ненецком автономном округе" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
18 193 834,0 |
2 798 773,9 |
2 278 393,5 |
1 861 142,7 |
2 012 830,7 |
2 411 884,8 |
2 121 149,8 |
2 286 918,2 |
2 422 740,4 |
Пункты 1-14 Приложения 1 к Программе |
||
18 |
0 |
00 |
ОБ |
всего |
1 7205 734,0 |
1 818 473,9 |
2 275 393,5 |
1 859 942,7 |
2 009 830,7 |
2 411 284,8 |
2 121 149,8 |
2 286 918,2 |
2 422 740,4 |
||||||
в т.ч. ФБ |
877 456,4 |
5 121,4 |
45 338,8 |
37 176,6 |
86 926,3 |
197 488,4 |
143 389,4 |
238 556,4 |
123 459,1 |
||||||||||
Х |
Х |
Х |
бюджет ТФОМС НАО |
988 100 |
980 300,0 |
3 000,0 |
1 200,0 |
3 000,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2 |
Отдельное мероприятие программы: Осуществление переданных полномочий органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2018 |
2021 |
всего |
6 017,6 |
- |
- |
- |
- |
1 723,6 |
1 400,0 |
1 422,2 |
1 471,8 |
|
|
18 |
Ц |
00 |
ОБ |
всего |
6 017,6 |
- |
- |
- |
- |
1 723,6 |
1 400,0 |
1 422,2 |
1 471,8 |
||||||
в т.ч. ФБ |
6 017,6 |
- |
- |
- |
- |
1 723,6 |
1 400,0 |
1 422,2 |
1 471,8 |
||||||||||
3 |
Отдельное мероприятие программы: Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2018 |
2021 |
всего |
387 977,2 |
- |
- |
- |
- |
95 724,5 |
97 448,9 |
97 426,7 |
97 377,1 |
|
|
18 |
Ц |
00 |
ОБ |
387 977,2 |
- |
- |
- |
- |
95 724,5 |
97 448,9 |
97 426,7 |
97 377,1 |
|||||||
4 |
Отдельное мероприятие программы: Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения (Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения) |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2015 |
2021 |
всего |
2 650 618,2 |
0,0 |
377 757,2 |
390 268,9 |
387 838,8 |
383 000,8 |
356 562,9 |
370 266,2 |
384 923,4 |
|
|
18 |
Ц |
00 |
ОБ |
2 650 618,2 |
0,0 |
377 757,2 |
390 268,9 |
387 838,8 |
383 000,8 |
356 562,9 |
370 266,2 |
384 923,4 |
|||||||
5 |
Отдельное мероприятие программы: Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2015 |
2021 |
всего |
1 412 981,9 |
0,0 |
493 903,9 |
321 723,4 |
267 612,3 |
267 612,3 |
20 710,0 |
20 710,0 |
20 710,0 |
|
|
18 |
Ц |
00 |
ОБ |
1 412 981,9 |
0,0 |
493 903,9 |
321 723,4 |
267 612,3 |
267 612,3 |
20 710,0 |
20 710,0 |
20 710,0 |
|||||||
6 |
Отдельное мероприятие: Погашение кредиторской задолженности на 01.12.2018 по товарам, работам и услугам |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2018 |
2018 |
всего |
69 104,3 |
- |
- |
- |
- |
69 104,3 |
- |
- |
- |
|
|
18 |
Ц |
00 |
ОБ |
69 104,3 |
- |
- |
- |
- |
69 104,3 |
- |
- |
- |
|||||||
7 |
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
4 396 595,8 |
1 117 976,3 |
532 811,7 |
402 286,6 |
379 013,1 |
427 861,1 |
498 347,4 |
549 153,5 |
489 146,1 |
|
||
18 |
1 |
00 |
ОБ |
всего |
3 941 495,8 |
662876,3 |
532 811,7 |
402 286,6 |
379 013,1 |
427 861,1 |
498 347,4 |
549 153,5 |
489 146,1 |
||||||
в т.ч. ФБ |
125 773,3 |
241,9 |
347,3 |
294,1 |
280,6 |
53 182,1 |
370,6 |
66266,4 |
4790,3 |
||||||||||
Х |
Х |
Х |
бюджет ТФОМС НАО |
455 100,0 |
455 100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
8 |
Основное мероприятие: Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая потребление табака, алкоголя и психоактивных веществ, в том числе у детей |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
1 851,8 |
301,6 |
504,6 |
179,6 |
188,0 |
87,0 |
197,0 |
197,0 |
197,0 |
Пункты 1.16 .1.18 Приложения 1 к Программе. |
|
18 |
1 |
01 |
ОБ |
1 851,8 |
301,6 |
504,6 |
179,6 |
188,0 |
87,0 |
197,0 |
197,0 |
197,0 |
|||||||
9 |
Основное мероприятие: Развитие государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
5010,3 |
1 558,4 |
1 169,4 |
342,5 |
84,5 |
254,1 |
533,8 |
533,8 |
533,8 |
Пункты 1.17.1.19 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
1 |
02 |
ОБ |
5010,3 |
1 558,4 |
1 169,4 |
342,5 |
84,5 |
254,1 |
533,8 |
533,8 |
533,8 |
|||||||
10 |
Основное мероприятие: Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
Всего |
84 519,5 |
8 556,1 |
9 955,8 |
17 374,5 |
10 934,4 |
7 168,3 |
8 677,6 |
10 926,4 |
10 926,4 |
Пункты 1.1, 1.7, 1.9-1.14 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
1 |
03 |
ОБ |
всего |
84 519,5 |
8 556,1 |
9 955,8 |
17 374,5 |
10 934,4 |
7 168,3 |
8 677,6 |
10 926,4 |
10 926,4 |
||||||
в т.ч ФБ |
127,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
106,0 |
10,6 |
10,6 |
||||||||||
11 |
Основное мероприятие: Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
11 018,2 |
1 306,6 |
1 335,9 |
1 978,7 |
1 380,6 |
1 148,5 |
1 289,3 |
1 289,3 |
1 289,3 |
Пункты 1.8, 1.15, 1.22 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
1 |
04 |
ОБ |
всего |
11 018,2 |
1 306,6 |
1 335,9 |
1 978,7 |
1 380,6 |
1 148,5 |
1 289,3 |
1 289,3 |
1 289,3 |
||||||
в т.ч. ФБ |
2 096,8 |
241,9 |
347,3 |
294,1 |
280,6 |
139,1 |
264,6 |
264,6 |
264,6 |
||||||||||
12 |
Основное мероприятие: Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа; КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
4 137 400,4 |
1 105 226,7 |
518 765,6 |
381 890,7 |
363 716,3 |
366 501,8 |
478 232,8 |
460 798,9 |
462 267,6 |
Пункты 1.2-1.4, 1.6 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
1 |
05 |
ОБ |
всего |
3 682 300,4 |
650 126,7 |
518 765,6 |
381 890,7 |
363 716,3 |
366 501,8 |
478 232,8 |
460 798,9 |
462 267,6 |
||||||
в т.ч. ФБ |
9 758,5 |
- |
- |
- |
- |
9 758,5 |
- |
- |
- |
||||||||||
Х |
Х |
Х |
бюджет ТФОМС НАО |
455 100,0 |
455 100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
13 |
Основное мероприятие: Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
87 684,0 |
1 026,9 |
1 080,4 |
520,6 |
2 709,3 |
52 701,4 |
9 416,9 |
10 519,2 |
9 709,3 |
Пункты 1.2-1.6, 1.20, 1.21 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
1 |
06 |
ОБ |
всего |
87 684,0 |
1 026,9 |
1 080,4 |
520,6 |
2 709,3 |
52 701,4 |
9 416,9 |
10 519,2 |
9 709,3 |
|
|||||
в т.ч. ФБ |
44 679,2 |
- |
- |
- |
- |
43 284,5 |
- |
1 102,3 |
292,4 |
||||||||||
14 |
Основное мероприятие: Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2019 |
2021 |
всего |
4 222,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 222,7 |
Пункт 1.23 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
1 |
07 |
ОБ |
всего |
4 222,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 222,7 |
||||||
|
|
|
в т.ч. ФБ |
4 222,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 222,7 |
|||||||
15 |
Основное мероприятие: Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек. |
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа; КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" |
Х |
Х |
Х |
2019 |
2021 |
всего |
64 888,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64 888,9 |
- |
Пункт 1.24 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
1 |
08 |
ОБ |
всего |
64 888,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64 888,9 |
- |
||||||
в т.ч. ФБ |
64 888,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64 888,9 |
- |
||||||||||
16 |
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
5 933 599,6 |
1 359 287,4 |
586 666,2 |
554 795,5 |
533 418,4 |
633 767,0 |
643 284,7 |
696 486,9 |
925 893,5 |
|
||
18 |
2 |
00 |
ОБ |
всего |
5 410 899,6 |
836 587,4 |
586 666,2 |
554 795,5 |
533 418,4 |
633 767,0 |
643 284,7 |
696 486,9 |
925 893,5 |
||||||
в т.ч. ФБ |
51 144,6 |
4 660,3 |
3 736,1 |
2 971,5 |
20,0 |
980,4 |
11 668,0 |
18 053,5 |
9 054,8 |
||||||||||
Х |
Х |
Х |
бюджет ТФОМС НАО |
522 700,0 |
522 700,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
17 |
Основное мероприятие: Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
ГБУЗ НАО "Окружной противотуберкулезный диспансер"; КУ НАО "Финансово-расчетный центр" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
9 347,5 |
1 050,5 |
1 673,3 |
1 454,4 |
708,8 |
936,1 |
1 652,8 |
1 652,8 |
218,8 |
Пункт 2.1 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
2 |
01 |
ОБ |
всего |
9 347,5 |
1 050,5 |
1 673,3 |
1 454,4 |
708,8 |
936,1 |
1 652,8 |
1652,8 |
218,8 |
||||||
в т.ч. ФБ |
4 576,4 |
909,1 |
1 645,3 |
1 454,4 |
20,0 |
207,7 |
113,3 |
113,3 |
113,3 |
||||||||||
18 |
Основное мероприятие: Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х 18 |
Х 2 |
Х 02 |
2014 |
2021 |
всего |
25 854,2 |
3 819,2 |
3 065,4 |
5 679,0 |
2 603,6 |
2 591,2 |
2 698,6 |
2 698,6 |
2 698,6 |
Пункты 2.2, 2.13 Приложения 1 к Программе |
|
ОБ |
всего |
25 854,2 |
3 819,2 |
3 065,4 |
5 679,0 |
2 603,6 |
2 591,2 |
2 698,6 |
2 698,6 |
2 698,6 |
|||||||||
в т.ч. ФБ |
5 108,0 |
1 500,1 |
2 090,8 |
1 517,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
19 |
Основное мероприятие: Совершенствование наркологической помощи |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
16 277,0 |
5 087,2 |
1 007,8 |
2 335,5 |
584,1 |
1 815,6 |
1 815,6 |
1 815,6 |
1 815,6 |
Пункты 2.3, 2.4 Приложения 1 к Программе. |
|
18 |
2 |
03 |
ОБ |
всего |
16 277,0 |
5 087,2 |
1 007,8 |
2 335,5 |
584,1 |
1 815,6 |
1 815,6 |
1 815,6 |
1 815,6 |
||||||
в т.ч. ФБ |
2 251,1 |
2 251,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
20 |
Основное мероприятие: Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
Финансирование не предусмотрено, мероприятие реализуется в рамках основной деятельности |
Пункт 2.5 приложения 1 к Программе |
||||||||||
18 |
2 |
04 |
|||||||||||||||||
21 |
Основное мероприятие: Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
8 815,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 910,6 |
3 320,0 |
2 584,8 |
Пункты 2.6, 2.7, 2.14. 2.15 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
2 |
05 |
ОБ |
всего |
8 815,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 910,6 |
3 320,0 |
2 584,8 |
||||||
Х |
Х |
Х |
в т.ч. ФБ |
8 815,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 910,6 |
3 320,0 |
2 584,8 |
|||||||
22 |
Основное мероприятие: Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
27 484,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 935,6 |
13 906,4 |
5 642,9 |
Пункты 2.8, 2.9, 2.16, 2.17 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
2 |
06 |
ОБ |
всего |
27 484,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 935,6 |
13 906,4 |
5 642,9 |
|
|||||
в т.ч. ФБ |
27 484,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 935,6 |
13 906,4 |
5 642,9 |
||||||||||
23 |
Основное мероприятие: Развитие системы паллиативной медицинской помощи |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
4 506,5 |
- |
- |
- |
- |
772,7 |
1 244,6 |
1 244,6 |
1 244,6 |
Пункты 2.18 -2.21 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
2 |
07 |
ОБ |
всего |
4 506,5 |
- |
- |
- |
- |
772,7 |
1 244,6 |
1 244,6 |
1 244,6 |
|
|||||
в т.ч. ФБ |
4 506,5 |
- |
- |
- |
- |
772,7 |
708,5 |
713,8 |
713,8 |
||||||||||
24 |
Основное мероприятие: Совершенствование оказания скорой в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
18 |
2 |
08 |
2014 |
2021 |
Финансирование не предусмотрено, мероприятие реализуется в рамках основной деятельности |
Пункт 2.10 Приложения 1 к Программе |
||||||||||
25 |
Основное мероприятие: Совершенствование системы оказания специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа; КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2020 |
всего |
5 316 797,3 |
1 349 330,5 |
580 919,7 |
545 326,6 |
529 521,9 |
626 151,4 |
605 802,0 |
539 872,6 |
539 872,6 |
Пункты 2.1, 2.11 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
2 |
09 |
ОБ |
4 794 097,3 |
826 630,5 |
580 919,7 |
545 326,6 |
529 521,9 |
626 151,4 |
605 802,0 |
539 872,6 |
539 872,6 |
|||||||
Х |
Х |
Х |
бюджет ТФОМС НАО |
522 700,0 |
522 700,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
26 |
Основное мероприятие: Развитие службы крови |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2019 |
2021 |
ВСЕГО |
57 674,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
19 224,9 |
19 224,9 |
19 224,9 |
Пункт 2.12 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
2 |
10 |
ОБ |
57 674,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
19 224,9 |
19 224,9 |
19 224,9 |
|||||||
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
27 |
Основное мероприятие: Развитие медицинского комплекса ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" |
Х |
Х |
Х |
2018 |
2021 |
ВСЕГО |
466 842,1 |
- |
- |
- |
- |
1 500,0 |
- |
112 751,4 |
352 590,7 |
||
18 |
2 |
11 |
ОБ |
466 842,1 |
- |
- |
- |
- |
1 500,0 |
- |
112 751,4 |
352 590,7 |
|||||||
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
28 |
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
440 563,5 |
119 819,1 |
115 527,8 |
29 396,9 |
30 861,6 |
36 815,2 |
36 365,4 |
37 555,9 |
34 221,6 |
|
||
18 |
3 |
00 |
ОБ |
всего |
440 563,5 |
119 819,1 |
115 527,8 |
29 396,9 |
30 861,6 |
36 815,2 |
36 365,4 |
37 555,9 |
34 221,6 |
||||||
в т.ч. ФБ |
9515,2 |
219,2 |
- |
- |
- |
3 088,6- |
3 103,7 |
3 103,7 |
- |
||||||||||
29 |
Основное мероприятие: Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
10 814,6 |
461,0 |
480,9 |
746,3 |
1 003,6 |
2 030,7 |
2 030,7 |
2 030,7 |
2 030,7 |
Пункты 3.2, 3.3 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
3 |
01 |
ОБ |
всего |
10 814,6 |
461,0 |
480,9 |
746,3 |
1 003,6 |
2 030,7 |
2 030,7 |
2 030,7 |
2 030,7 |
||||||
в т.ч. ФБ |
219,2 |
219,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
30 |
Основное мероприятие: Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
18 |
3 |
02 |
2014 |
2021 |
Финансирование не предусмотрено, мероприятие реализуется в рамках основной деятельности |
Пункт 3.6 приложения 1 к Программе |
||||||||||
31 |
Основное мероприятие: Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
365,4 |
114,6 |
120,8 |
- |
130,0 |
- |
- |
- |
- |
Пункт 3.7 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
3 |
03 |
ОБ |
365,4 |
114,6 |
120,8 |
- |
130,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
32 |
Основное мероприятие: Профилактика абортов |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
18 |
3 |
04 |
2014 |
2021 |
Финансирование не предусмотрено, мероприятие реализуется в рамках основной деятельности |
|||||||||||
33 |
Основное мероприятие: Оказание медицинской, социальной помощи детям |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
415 216,6 |
119 243,5 |
114 926,1 |
28 650,6 |
29 728,0 |
29 762,4 |
29 762,3 |
30 952,8 |
32 190,9 |
||
18 |
3 |
05 |
ОБ |
415 216,6 |
119 243,5 |
114 926,1 |
28 650,6 |
29 728,0 |
29 762,4 |
29 762,3 |
30 952,8 |
32 190,9 |
|||||||
34 |
Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
14 166,9 |
- |
- |
- |
- |
5 022,1 |
4 572,4 |
4 572,4 |
- |
Пункты 3.9-3.13 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
3 |
06 |
ОБ |
всего |
14 166,9 |
- |
- |
- |
- |
5 022,1 |
4 572,4 |
4 572,4 |
- |
||||||
Х |
Х |
Х |
в т.ч ФБ |
9 296,0 |
- |
- |
- |
- |
3 088,6 |
3 103,7 |
3 103,7 |
- |
|||||||
35 |
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2020 |
всего |
17 936,5 |
17 936,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
18 |
4 |
00 |
ОБ |
17 936,5 |
17 936,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
36 |
Основное мероприятие: Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами, порядками оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, санаторно-курортному лечению |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
18 |
4 |
01 |
2014 |
2020 |
Финансирование не предусмотрено, мероприятие реализуется в рамках основной деятельности |
Пункт 4.1 Приложения 1 к Программе |
||||||||||
37 |
Основное мероприятие: Оснащение подразделений медицинских организаций, оказывающих реабилитационную медицинскую помощь, современным медицинским оборудованием |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2014 |
всего |
17 936,5 |
17 936,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Пункты 4.2, 4.3 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
4 |
02 |
ОБ |
17 936,5 |
17 936,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
38 |
Подпрограмма 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
207 642,6 |
22 531,3 |
23 550,8 |
17 570,4 |
33 547,8 |
29 243,2 |
32 478,3 |
24 211,6 |
24 509,2 |
|
||
18 |
5 |
00 |
ОБ |
всего |
207 642,6 |
22 531,3 |
23 550,8 |
17 570,4 |
33 547,8 |
29 243,2 |
32 478,3 |
24 211,6 |
24 509,2 |
||||||
в т.ч. ФБ |
9 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 410,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
2 400,0 |
||||||||||
Х |
Х |
Х |
бюджет ТФОМС НАО |
10 300,0 |
2 500,0 |
3 000,0 |
1 200,0 |
3 000,0 |
600,0 |
- |
- |
- |
|||||||
39 |
Основное мероприятие: Мероприятия планирования и мониторинга кадрового обеспечения |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
18 |
5 |
01 |
2014 |
2021 |
Финансирование не предусмотрено, мероприятие реализуется в рамках основной деятельности |
|||||||||||
40 |
Основное мероприятие: Мероприятия по подготовке специалистов с медицинским образованием |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
196,0 |
- |
- |
- |
18,4 |
88,8 |
88,8 |
- |
- |
Пункты 5.3, 5.7 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
5 |
02 |
ОБ |
196,0 |
- |
- |
- |
18,4 |
88,8 |
88,8 |
- |
- |
|||||||
41 |
Основное мероприятие: Мероприятия по организации непрерывного обучения медицинского персонала, последипломной подготовки (повышение квалификации, переподготовка, аттестация) |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница"; ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа"; ГБУЗ НАО "Окружной противотуберкулезный диспансер"; ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника"; КУ НАО "Бюро судебно-медицинской экспертизы"; КУ НАО "Финансово-расчетный центр" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
69 797,1 |
445,0 |
14 828,8 |
11 717,6 |
5 292,6 |
6 666,4 |
15 968,3 |
7 790,4 |
7 088,0 |
||
18 |
5 |
03 |
ОБ |
69 797,1 |
445,0 |
14 828,8 |
11 717,6 |
5 292,6 |
6 666,4 |
15 968,3 |
7 790,4 |
7 088,0 |
|||||||
42 |
Основное мероприятие: Меры социальной поддержки, направленные на привлечение и закрепление молодых специалистов в учреждениях здравоохранения НАО |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
137 649,5 |
22 086,3 |
8 722,0 |
5 852,8 |
28 236,8 |
22 488,0 |
16 421,2 |
16 421,2 |
17 421,2 |
||
18 |
5 |
04 |
ОБ |
всего |
137 649,5 |
22 086,3 |
8 722,0 |
5 852,8 |
28 236,8 |
22 488,0 |
16 421,2 |
16 421,2 |
17 421,2 |
||||||
в т.ч. ФБ |
9 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 410,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
2 400,0 |
||||||||||
Х |
Х |
Х |
бюджет ТФОМС НАО |
10 300,0 |
2 500,0 |
3 000,0 |
1 200,0 |
3 000,0 |
600,0 |
- |
- |
- |
|||||||
43 |
Подпрограмма 6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения, в том числе в амбулаторных условиях |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
801 434,1 |
68 847,4 |
106 674,3 |
100 995,4 |
101 973,5 |
144 590,0 |
93 302,3 |
92 525,6 |
92 525,6 |
|
||
18 |
6 |
00 |
ОБ |
всего |
801 434,1 |
68 847,4 |
106 674,3 |
100 995,4 |
101 973,5 |
144 590,0 |
93 302,3 |
92 525,6 |
92 525,6 |
||||||
в т.ч. ФБ |
168 709,2 |
- |
41 255,4 |
33 911,0 |
32 043,1 |
35 583,2 |
8 381,9 |
8 767,3 |
8 767,3 |
||||||||||
44 |
Основное мероприятие: Обеспечение отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; КУ НАО "Финансово-расчетный центр" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
780 885,7 |
66 349,2 |
103 483,4 |
98 429,0 |
100 219,3 |
141 270,8 |
90 895,8 |
90 119,1 |
90 119,1 |
||
18 |
6 |
01 |
ОБ |
всего |
780 885,7 |
66 349,2 |
103 483,4 |
98 429,0 |
100 219,3 |
141 270,8 |
90 895,8 |
90 119,1 |
90 119,1 |
||||||
в т.ч. ФБ |
168 709,2 |
- |
41 255,4 |
33 911,0 |
32 043,1 |
35 583,2 |
8 381,9 |
8 767,3 |
8 767,3 |
||||||||||
45 |
Основное мероприятие: Приобретение лекарственных препаратов |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
8 996,4 |
1 753,1 |
1 844,3 |
1 741,6 |
940,2 |
679,3 |
679,3 |
679,3 |
679,3 |
Пункт 6.1 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
6 |
02 |
ОБ |
8 996,4 |
1 753,1 |
1 844,3 |
1 741,6 |
940,2 |
679,3 |
679,3 |
679,3 |
679,3 |
|||||||
46 |
Основное мероприятие: Приобретение инсулиновой помпы и расходного материала к ней |
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
11 552,0 |
745,1 |
1 346,6 |
824,8 |
814,0 |
2 639,9 |
1 727,2 |
1 727,2 |
1 727,2 |
Пункт 6.1 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
6 |
03 |
ОБ |
11 552,0 |
745,1 |
1 346,6 |
824,8 |
814,0 |
2 639,9 |
1 727,2 |
1 727,2 |
1 727,2 |
|||||||
47 |
Подпрограмма 7. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
200 760,9 |
14 679,6 |
9 685,0 |
13 951,0 |
15 805,2 |
21 650,7 |
31 432,8 |
67 425,0 |
26 131,6 |
|
||
18 |
7 |
00 |
ОБ |
всего |
200 760,9 |
14 679,6 |
9 685,0 |
13 951,0 |
15 805,2 |
21 650,7 |
31 432,8 |
67 425,0 |
26 131,6 |
||||||
в т.ч. ФБ |
8 1967,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 405,0 |
52 016,0 |
14 546,5 |
||||||||||
48 |
Основное мероприятие: Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры центра обработки данных и защищенной сети передачи данных учреждений здравоохранения |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2015 |
всего |
5 685,3 |
5 113,0 |
572,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Пункт 7.1 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
7 |
01 |
ОБ |
5 685,3 |
5 113,0 |
572,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
49 |
Основное мероприятие: Техническое и информационное сопровождение прикладных информационных систем управления здравоохранения и подведомственных учреждений, обеспечение их взаимодействия с федеральным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения, модернизация и развитие |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
82 529,5 |
9 566,6 |
6 737,7 |
6 574,0 |
11 188,2 |
17 992,1 |
13 168,3 |
8 481,6 |
8 821,0 |
Пункт 7.2. Приложения 1 к Программе |
|
18 |
7 |
02 |
ОБ |
82 529,5 |
9 566,6 |
6 737,7 |
6 574,0 |
11 188,2 |
17 992,1 |
13 168,3 |
8 481,6 |
8 821,0 |
|||||||
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница"; | |||||||||||||||||||
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника"; | |||||||||||||||||||
ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа"; КУ НАО "НИАЦ" |
|
||||||||||||||||||
50 |
Основное мероприятие: Создание, модернизация и техническое обслуживание информационно-технологической инфраструктуры управления здравоохранения и подведомственных учреждений, необходимой для внедрения и функционирования прикладных информационных систем в здравоохранении |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница"; ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника"; ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа"; КУ НАО "НИАЦ" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
12 982,2 |
- |
650,0 |
5 627,0 |
2 867,0 |
1 134,9 |
901,1 |
901,1 |
901,1 |
Пункты 7.3, 7.4. Приложения 1 к Программе |
|
18 |
7 |
03 |
ОБ |
12 982,2 |
- |
650,0 |
5 627,0 |
2 867,0 |
1 134,9 |
901,1 |
901,1 |
901,1 |
|||||||
51 |
Основное мероприятие: Развитие и обеспечение функционирования телемедицинской сети Ненецкого автономного округа |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница"; ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника"; ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа"; КУ НАО "НИАЦ" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2020 |
всего |
7 315,0 |
- |
1 725,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
2 090,0 |
- |
- |
- |
Пункт 7.5 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
7 |
04 |
ОБ |
7 315,0 |
- |
1 725,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
2 090,0 |
- |
- |
- |
|||||||
| |||||||||||||||||||
52 |
Основное мероприятие: Обеспечение защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе программных и аппаратных средств криптографической защиты, в учреждениях здравоохранения |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
1 173,8 |
- |
- |
- |
- |
433,7 |
246,7 |
246,7 |
246,7 |
||
18 |
7 |
05 |
ОБ |
1 173,8 |
- |
- |
- |
- |
433,7 |
246,7 |
246,7 |
246,7 |
|||||||
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
53 |
Основное мероприятие: Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2019 |
2021 |
всего |
91 075,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 116,7 |
57 795,6 |
16 162,8 |
Пункты 7.7-7.9 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
7 |
06 |
ОБ |
всего |
91 075,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 116,7 |
57 795,6 |
16 162,8 |
||||||
Х |
Х |
Х |
в т.ч. ФБ |
81 967,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 405,0 |
52 016,0 |
14 546,5 |
|||||||
54 |
Подпрограмма 8. Совершенствование системы управления в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
510 020,5 |
77 696,3 |
31 816,6 |
30 154,6 |
63 008,7 |
72 431,8 |
81 729,9 |
76 591,3 |
76 591,3 |
|
||
18 |
8 |
00 |
ОБ |
510 020,5 |
77 696,3 |
31 816,6 |
30 154,6 |
63 008,7 |
72 431,8 |
81 729,9 |
76 591,3 |
76 591,3 |
|||||||
55 |
Основное мероприятие: Управление развитием отрасли, совершенствование структуры медицинских организаций |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; КУ НАО "Финансово-расчетный центр" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2020 |
всего |
272 239,0 |
48 445,8 |
0,0 |
190,2 |
35 677,5 |
43 490,9 |
51 373,0 |
46 530,8 |
46 530,8 |
Пункты 8.1, 8.2 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
8 |
01 |
ОБ |
272 239,0 |
48 445,8 |
0,0 |
190,2 |
35 677,5 |
43 490,9 |
51 373,0 |
46 530,8 |
46 530,8 |
|||||||
56 |
Основное мероприятие: Экспертиза и контрольные функции в сфере охраны здоровья |
КУ НАО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" |
Х |
Х |
Х |
2014 |
2021 |
всего |
237 781,5 |
29 250,5 |
31 816,6 |
29 964,4 |
27 331,2 |
28 940,9 |
30 356,9 |
30 060,5 |
30 060,5 |
Пункты 8.3, 8.4, 8.5 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
8 |
02 |
ОБ |
237 781,5 |
29 250,5 |
31 816,6 |
29 964,4 |
27 331,2 |
28 940,9 |
30 356,9 |
30 060,5 |
30 060,5 |
|||||||
57 |
Подпрограмма 9. Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ненецкого автономного округа |
Х |
Х |
Х |
2017 |
2021 |
всего |
1 158 581,3 |
- |
- |
- |
199 751,3 |
228 360,3 |
228 087,2 |
253 143,3 |
249 239,2 |
|
||
18 |
9 |
00 |
ОБ |
всего |
1 158 581,3 |
- |
- |
- |
199 751,3 |
228 360,3 |
228 087,2 |
253 143,3 |
249 239,2 |
||||||
в т.ч. ФБ |
424 919,0 |
- |
- |
- |
54 582,6 |
99 520,5 |
101 260,2 |
87 127,3 |
82 428,4 |
||||||||||
58 |
Основное мероприятие: Организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским модулем |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
Х |
Х |
Х |
2017 |
2021 |
всего |
1 158 581,3 |
- |
- |
- |
199 751,3 |
228 360,3 |
228 087,2 |
253 143,3 |
249 239,2 |
Пункт 9.1 Приложения 1 к Программе |
|
18 |
9 |
01 |
ОБ |
всего |
1 158 581,3 |
- |
- |
- |
199 751,3 |
228 360,3 |
228 087,2 |
253 143,3 |
249 239,2 |
||||||
в т.ч. ФБ |
424 919,0 |
- |
- |
- |
54 582,6 |
99 520,5 |
101 260,2 |
87 127,3 |
82 428,4 |
||||||||||
59 |
Основное мероприятие: Реконструкция и ремонт вертолетных площадок и мест стоянок вертолетов организациями, оказывающими авиационные услуги для оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
18 |
9 |
02 |
2017 |
2021 |
Финансирование не предусмотрено, мероприятие реализуется в рамках основной деятельности |
Пункт 9.1 Приложения 1 к Программе |
||||||||||
60 |
Основное мероприятие: Разработка и внедрение схем маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях, в том числе создание картографических материалов" |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" |
18 |
9 |
03 |
2017 |
2021 |
Финансирование не предусмотрено, мероприятие реализуется в рамках основной деятельности |
Пункт 9.1 Приложения 1 к Программе |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 8 февраля 2019 г. N 36-п "О внесении изменений в государственную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.