Постановление администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области
от 5 апреля 2016 г. N 110-37-302-16
"О внесении изменений в приложение 1 постановления администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15 "Об утверждении муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы"
В связи с уточнением объемов финансирования на 2016 год по муниципальной программе "Культура" на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15, руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "город Саянск", утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 07.10.2013 N 110-37-1179-13, статьей 38 Устава муниципального образования "город Саянск", администрация городского округа муниципального образования "город Саянск", постановляет:
1. Внести в приложение 1 постановления администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15 "Об утверждении муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы" (опубликовано в газете "Саянские зори" N 41 от 22.10.2015 страница 2 вкладыша) (далее - программа), следующие изменения:
1.1. Строку 9 главы 1 программы "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
9. |
Объем и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования программы составляет 498 934,4 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 84 343,4 тыс. руб. 2017 год - 98 600,0 тыс. руб. 2018 год - 104 070,0 тыс. руб. 2019 год - 112 847,0 тыс. руб. 2020 год - 99 074,0 тыс. руб. Объем финансирования Программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период |
||||||
Источник финансирования |
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Федеральный бюджет |
10,7 |
4,7 |
6,0 |
|
|
|
||
Областной бюджет |
4 060,7 |
4 054,7 |
6,0 |
|
|
|
||
Местный бюджет |
485 959,0 |
78 695,0 |
96 716,0 |
102 079,0 |
111 051,0 |
97 418,0 |
||
Внебюджетные средства |
8 904,0 |
1 589,0 |
1 872,0 |
1 991,0 |
1 796,0 |
1 656,0 |
||
Итого |
498 934,4 |
84 343,4 |
98 600,0 |
104 070,0 |
112 847,0 |
99 074,0 |
1.2. Таблицу главы 4 программы изложить в следующей редакции:
Источник финансирования муниципальной программы |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
За весь период реализации |
В том числе по годам |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа "Культура" | ||||||
Всего, в том числе |
498 934,4 |
84 343,4 |
98 600,0 |
104 070,0 |
112 847,0 |
99 074,0 |
Местный бюджет |
485 959,0 |
78 695,0 |
96 716,0 |
102 079,0 |
111 051,0 |
97 418,0 |
Областной бюджет |
4 060,7 |
4 054,7 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
10,7 |
4,7 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Внебюджетные средства |
8 904,0 |
1 589,0 |
1 872,0 |
1 991,0 |
1 796,0 |
1 656,0 |
Подпрограмма N 1 "Дополнительное образование детей в сфере культуры" | ||||||
Всего, в том числе |
126 158,0 |
22 734,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
Местный бюджет |
125 358,0 |
21 934,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
Областной бюджет |
800,0 |
800,0 |
|
|
|
|
Подпрограмма N 2 "Культурный досуг населения" | ||||||
Всего, в том числе |
134 215,0 |
24 043,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
Местный бюджет |
133 395,0 |
23 223,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
Областной бюджет |
820,0 |
820,0 |
|
|
|
|
Подпрограмма N 3 "Библиотечное обслуживание" | ||||||
Всего, в том числе |
79 696,4 |
13 952,4 |
16 445,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
Местный бюджет |
79 035,0 |
13 303,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
Областной бюджет |
650,7 |
644,7 |
6,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
10,7 |
4,7 |
6,0 |
|
|
|
Подпрограмма N 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||
Всего, в том числе |
103 269,0 |
20 585,0 |
20 671,0 |
20 671,0 |
20 671,0 |
20 671,0 |
Местный бюджет |
102 429,0 |
19 745,0 |
20 671,0 |
20 671,0 |
20 671,0 |
20 671,0 |
Областной бюджет |
840,0 |
840,0 |
|
|
|
|
Подпрограмма N 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" | ||||||
Всего, в том числе |
53 972,0 |
2 430,0 |
8 227,0 |
13 296,0 |
21 939,0 |
8 080,0 |
Местный бюджет |
46 042,0 |
240,0 |
6 717,0 |
11 706,0 |
20 549,0 |
6 830,0 |
Областной бюджет |
950,0 |
950,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
6 980,0 |
1 240,0 |
1 510,0 |
1 590,0 |
1 390,0 |
1 250,0 |
Подпрограмма N 6 "Одаренные дети" | ||||||
Всего, в том числе |
3 674,0 |
599,0 |
662,0 |
751,0 |
806,0 |
856,0 |
Местный бюджет |
1 750,0 |
250,0 |
300,0 |
350,0 |
400,0 |
450,0 |
Внебюджетные средства |
1 924,0 |
349,0 |
362,0 |
401,0 |
406,0 |
406,0 |
1.3. Таблицу главы 4 программы "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры" изложить в следующей редакции:
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги |
Единицы измерения объема муниципальной услуги (работ) |
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях |
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" |
|||||||||||
1.1. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Число обучающихся |
410 |
410 |
410 |
410 |
410 |
12 504,0 |
14 221,0 |
14 221,0 |
14 221,0 |
14 221,0 |
1.2. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Число обучающихся |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
10 230,0 |
11 635,0 |
11 635,0 |
11 635,0 |
11 635,0 |
2. |
Подпрограмма 2 "Культурный досуг населения" |
|||||||||||
2.1. |
Организация мероприятий |
Количество проведенных мероприятий |
227 |
228 |
229 |
230 |
231 |
10 910,0 |
13 017,0 |
13 017,0 |
13 017,0 |
13 017,0 |
2.2. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований |
22 |
23 |
23 |
24 |
25 |
8 926,0 |
9 686,0 |
9 686,0 |
9 686,0 |
9 686,0 |
2.3. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Число посетителей |
18950 |
18955 |
18960 |
18965 |
18970 |
4 207,0 |
4 840,0 |
4 840,0 |
4 840,0 |
4 840,0 |
1.4. Таблицу 1 раздела 1 главы 7 программы "Контингент учащихся в Учреждениях Дополнительного образования в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Учреждения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
МУДО ДМШ |
461 |
470 |
434 |
МБУ ДО ДХШ |
320 |
330 |
330 |
1.5. Таблицу 2 раздела 3 главы 7 программы "Дополнительное образование в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Дополнительное образование в сфере культуры
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Повышение качества предоставления дополнительного образования в сфере культуры |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
УК |
|
126 158,0 |
22 734,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
1. Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, являющихся участниками конкурсов, смотров, фестивалей |
1.1.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
МУДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
МБ |
125 358,0 |
21 934,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
|
ОБ |
800,0 |
800,0 |
|
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме: |
126 158,0 |
22 734,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
125 358,0 |
21 934,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
|
|||
Областной бюджет |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.6. Слова раздела 4 главы 7 программы "Источником предоставления информации является отчет об исполнении муниципального задания, отчет об исполнении плана мероприятий Дорожной Карты" заменить словами "Источником предоставления информации является ежеквартальный, годовой отчет и отчет об исполнении плана мероприятий Дорожной Карты".
1.7. Таблицу 5 раздела 3 главы 8 программы "Культурный досуг населения" изложить в следующей редакции:
Таблица 5
Культурный досуг населения
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Повышение качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий, развитие местного народного художественного творчества |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для организации досуга населения, развития местного народного художественного творчества |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги |
УК |
|
134 215,0 |
24 043,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
Количество посещений культурно-досуговых учреждений |
1.1.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
УК (МБУК "ДК "Юность") |
МБ |
123 395,0 |
21 423,0 |
25 643,0 |
25 543,0 |
25 443,0 |
25 343,0 |
|
ОБ |
820,0 |
820,0 |
|
|
|
|
||||
1.1.1.2. |
Проведение городских мероприятий |
УК (МБУК "ДК "Юность") |
МБ |
10 000,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 200,0 |
|
Итого по подпрограмме: |
134 215,0 |
24 043,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
||||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
||||
Местный бюджет |
133 395,0 |
23 223,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
27 543,0 |
||||
Областной бюджет |
820,0 |
820,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.8. Таблицу 7 раздела 3 главы 9 программы "Библиотечное обслуживание" изложить в следующей редакции:
Таблица 7
Библиотечное обслуживание
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для организации работы муниципальных библиотек и обеспечение населения города Саянска библиотечными услугами |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: организация библиотечного обслуживания населения |
УК |
|
79 696,4 |
13 952,4 |
16 445,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
Количество книговыдачи |
1.1.1.1. |
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений |
УК (МУК "ЦБС г.Саянска") |
МБ |
79 035,0 |
13 303,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
|
ОБ |
640,0 |
640,0 |
|
|
|
|
||||
1.1.1.2. |
Комплектование книжных фондов за счет межбюджетных трансфертов |
УК (МУК "ЦБС г.Саянска") |
ОБ |
10,7 |
4,7 |
6,0 |
|
|
|
|
ФБ |
10,7 |
4,7 |
6,0 |
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме: |
79 696,4 |
13 952,4 |
16 445,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
79 035,0 |
13 303,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
|
|||
Областной бюджет |
650,7 |
644,7 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Федеральный бюджет |
10,7 |
4,7 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.9. Таблицу 9 раздела 5 главы 10 программы "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Таблица 9
Обеспечение реализации муниципальной программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Исполнение муниципальных функций в сфере культуры |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления культуры |
УК |
|
8 560,0 |
1 712,0 |
1 712,0 |
1 712,0 |
1 712,0 |
1 712,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы |
1.1.1.1. |
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций |
УК |
МБ |
8 500,0 |
1 652,0 |
1 712,0 |
1 712,0 |
1 712,0 |
1 712,0 |
|
ОБ |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
||||
1.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Управления обслуживания |
УК |
|
94 709,0 |
18 873,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
|
1.1.2.1. |
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений |
УК (МУ УО МУК) |
МБ |
93 929,0 |
18 093,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
|
ОБ |
780,0 |
780,0 |
|
|
|
|
|
|||
Итого по подпрограмме: |
103 269,0 |
20 585,0 |
20 671,0 |
20 671,0 |
20 671,0 |
20 671,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
102 429,0 |
19 745,0 |
20 671,0 |
20 671,0 |
20 671,0 |
20 671,0 |
|
|||
Областной бюджет |
840,0 |
840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.10. Таблицу 11 раздела 4 главы 11 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 11
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры города Саянска в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей населения в творческом развитии, самовыражении, культурно-досуговой деятельности |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений, подведомственных управлению культуры |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы |
УК |
|
53 972,0 |
2 430,0 |
8 227,0 |
13 296,0 |
21 939,0 |
8 080,0 |
Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы |
1.1.1.1. |
Обеспечение проведения текущего и капитального ремонта |
УК (МУ УО МУК, МБУК "ДК "Юность", МУК "ЦБС г.Саянска", МУДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ) |
МБ |
43 892,0 |
140,0 |
5 913,0 |
11 226,0 |
20 148,0 |
6 465,0 |
|
ВС |
4 440,0 |
550,0 |
910,0 |
1 090,0 |
890,0 |
1 000,0 |
||||
1.1.1.2. |
Обеспечение приобретения основных средств |
УК (МУ УО МУК, МБУК "ДК "Юность", МУК "ЦБС г.Саянска", МУДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ) |
ОБ |
950,0 |
950,0 |
|
|
|
|
|
МБ |
2 150,0 |
100,0 |
804,0 |
480,0 |
401,0 |
365,0 |
||||
ВС |
2 540,0 |
690,0 |
600,0 |
500,0 |
500,0 |
250,0 |
||||
1.1.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
53 972,0 |
2 430,0 |
8 227,0 |
13 296,0 |
21 939,0 |
8 080,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
46 042,0 |
240,0 |
6 717,0 |
11 706,0 |
20 549,0 |
6 830,0 |
|
|||
Областной бюджет |
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Внебюджетные средства |
6 980,0 |
1 240,0 |
1 510,0 |
1 590,0 |
1 390,0 |
1 250,0 |
|
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Саянские зори" и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по социальным вопросам.
Мэр городского округа |
О.В.Боровский |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 5 апреля 2016 г. N 110-37-302-16 "О внесении изменений в приложение 1 постановления администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15 "Об утверждении муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Саянские зори" от 14 апреля 2016 г. N 14, на сайте администрации муниципального образования "город Саянск" (http://www.admsayansk.ru)
Постановлением администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 8 октября 2019 г. N 110-37-1131-19 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г., но не ранее дня официального опубликования названного постановления