Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Постановлению администрации
г.Братска Иркутской области
от 23 июня 2016 г. N 917
Приложение 2
к муниципальной программе города
Братска "Муниципальные финансы"
на 2014 - 2018 годы
Система мероприятий подпрограммы 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами"
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) |
Источник финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
в том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Повышение эффективности бюджетных расходов |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета города источникам их финансового обеспечения |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города |
КФ |
Всего |
98 929,4 |
5 440,0 |
3 527,8 |
42 670,4 |
47 241,2 |
50,0 |
1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования. 2. Доля ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов. 3. Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках реализации муниципальных программ. 4. Экономия бюджетных средств в результате проведения муниципальных закупок. 5. Доля муниципальных услуг, по которым утверждены нормативные затраты с соблюдением общих требований, с применением базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг |
ГБ |
83 554,4 |
0,0 |
1 592,8 |
34 670,4 |
47 241,2 |
50,0 |
||||
ОБ |
15 375,1 |
5 440,0 |
1 935,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. Мониторинг расходных обязательств бюджета города |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов ГРБС |
КФ |
Всего |
9 592,8 |
0,0 |
1 592,8 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГБ |
1 592,8 |
0,0 |
1 592,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. Оценка эффективности и результативности муниципальных (целевых) программ |
КФ, КЭР, Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1.4. |
Мероприятие 1.1.4. Включение инвестиционных расходов в состав муниципальных программ |
Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ, КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1.5. |
Мероприятие 1.1.5. Оптимизация бюджетных средств по результатам проведения муниципальных закупок |
Администрация (отдел правового сопровождения и размещения муниципальных заказов) |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1.6. |
Мероприятие 1.1.6. Развитие новых инструментов финансового обеспечения муниципальных услуг (работ) |
КФ |
ГБ |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|
1.1.1.7. |
Мероприятие 1.1.7. Обеспечение социально значимых расходных обязательств |
Всего |
ГБ |
47 831,2 |
0,0 |
0,0 |
590,0 |
47 241,2 |
0,0 |
|
КФ |
ГБ |
47 241,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 241,2 |
0,0 |
|||
ДК |
ГБ |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.1.8. |
Мероприятие 1.1.8. Обеспечение качества предоставления муниципальных услуг |
Всего |
Всего |
41 072,3 |
5 090,0 |
1 901,9 |
34 080,4 |
0,0 |
0,0 |
|
ГБ |
34 080,4 |
0,0 |
0,0 |
34 080,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
6 991,9 |
5 090,0 |
1 901,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
КФ |
Всего |
37 382,3 |
1 400,0 |
1 901,9 |
34 080,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
ГБ |
34 080,4 |
0,0 |
0,0 |
34 080,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
3 301,9 |
1 400,0 |
1 901,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
КУЦО |
ОБ |
266,0 |
266,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
КУПрО |
ОБ |
239,3 |
239,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
КСП |
ОБ |
150,7 |
150,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
КУМИ |
ОБ |
297,8 |
297,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
КГС |
ОБ |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
КЖКХ |
ОБ |
669,1 |
669,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ДО |
ОБ |
1 253,7 |
1 253,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ДК |
ОБ |
357,0 |
357,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Администрация (МКУ "ЦИТиТО") |
ОБ |
220,4 |
220,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ДФКС |
ОБ |
106,0 |
106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.1.9. |
Мероприятие 1.1.9. Организация условий труда специалистов органов местного самоуправления города Братска и работников муниципальных учреждений |
Администрация (МКУ "ЦИТиТО", МКУ "ЦРДиМТО") |
ОБ |
383,2 |
350,0 |
33,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2. |
Итого по задаче 1: |
|
Всего |
98 929,4 |
5 440,0 |
3 527,8 |
42 670,4 |
47 241,2 |
50,0 |
|
ГБ |
83 554,4 |
0,0 |
1 592,8 |
34 670,4 |
47 241,2 |
50,0 |
|
|||
ОБ |
15 375,1 |
5 440,0 |
1 935,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.3. |
Задача 2. Развитие системы казначейского исполнения бюджета |
|||||||||
1.3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение эффективного функционирования казначейской системы исполнения бюджета |
КФ |
ГБ |
6 783,4 |
1 005,4 |
1 157,0 |
1 331,0 |
1 530,0 |
1 760,0 |
1. Ликвидность единого счета бюджета в течение года. 2. Доля первичных документов для санкционирования расходов в электронном виде. 3. Уровень просроченной кредиторской задолженности |
1.3.1.1. |
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение ликвидности единого счета бюджета |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.1.2. |
Мероприятие 2.1.2. Автоматизация процесса казначейского исполнения бюджета |
Администрация (МКУ "ЦИТиТО") |
ГБ |
6 783,4 |
1 005,4 |
1 157,0 |
1 331,0 |
1 530,0 |
1 760,0 |
|
1.3.1.3. |
Мероприятие 2.1.3. Совершенствование процесса санкционирования расходов бюджета |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.1.4. |
Мероприятие 2.1.4. Повышение качества кассового обслуживания получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.1.5. |
Мероприятие 2.1.5. Осуществление мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4. |
Итого по задаче 2: |
|
ГБ |
6 783,4 |
1 005,4 |
1 157,0 |
1 331,0 |
1 530,0 |
1 760,0 |
|
1.5. |
Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента |
|||||||||
1.5.1. |
Основное мероприятие 3.1. Мониторинг качества финансового менеджмента органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
КФ |
Всего |
3 253,5 |
1 332,3 |
306,2 |
440,0 |
575,0 |
600,0 |
1. Доля проверенных на полноту и достоверность отчетов о реализации муниципальных программ. 2. Доля ГРБС, имеющих ежеквартальную оценку качества финансового менеджмента менее 50 баллов 3. Доля проверенных средств бюджета города |
ГБ |
2 739,4 |
1 024,7 |
99,7 |
440,0 |
575,0 |
600,0 |
||||
ОБ |
514,1 |
307,6 |
206,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.5.1.1. |
Мероприятие 3.1.1. Совершенствование мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС |
Всего |
Всего |
1 437,3 |
272,3 |
0,0 |
240,0 |
425,0 |
500,0 |
|
ГБ |
1 287,3 |
122,3 |
0,0 |
240,0 |
425,0 |
500,0 |
||||
ОБ |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
КФ |
Всего |
1 251,2 |
86,2 |
0,0 |
240,0 |
425,0 |
500,0 |
|||
ГБ |
1 226,2 |
61,2 |
0,0 |
240,0 |
425,0 |
500,0 |
||||
ОБ |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
КУМИ |
ГБ |
12,2 |
12,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
КУЦО |
ГБ |
12,2 |
12,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
КУПрО |
Всего |
51,7 |
51,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ГБ |
36,7 |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ДК |
ОБ |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ДФКиС |
ОБ |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Администрация |
ОБ |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
КСП |
ОБ |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.5.1.2. |
Мероприятие 3.1.2. Внедрение мониторинга качества финансового менеджмента муниципальных учреждений |
Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5.1.3. |
Мероприятие 3.1.3. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
Всего |
Всего |
1 816,2 |
1 060,0 |
306,2 |
200,0 |
150,0 |
100,0 |
|
ГБ |
1 452,1 |
902,4 |
99,7 |
200,0 |
150,0 |
100,0 |
||||
ОБ |
364,1 |
157,6 |
206,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
КФ |
Всего |
678,9 |
111,7 |
117,3 |
200,0 |
150,0 |
100,0 |
|||
ГБ |
586,9 |
49,2 |
87,7 |
200,0 |
150,0 |
100,0 |
||||
ОБ |
92,0 |
62,5 |
29,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ДО (МКУ "МЦО") |
Всего |
111,9 |
63,9 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ГБ |
49,2 |
49,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
62,7 |
14,7 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ДК |
Всего |
47,2 |
47,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ГБ |
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
14,4 |
14,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ДФКиС |
Всего |
47,9 |
39,9 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ГБ |
16,4 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
31,5 |
23,5 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
КГС (МКУ "ДКСР") |
ГБ |
66,0 |
66,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Администрация (МКУ "ЦИТиТО", МКУ "ЦРДиМТО", МКУ "БГЛ", МКУ "ГОЧС", МКУ "ЦМИ") |
Всего |
431,7 |
366,8 |
64,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ГБ |
360,8 |
360,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
70,9 |
6,0 |
64,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
КУМИ |
Всего |
103,6 |
87,6 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ГБ |
65,6 |
65,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
38,0 |
22,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
КУЦО |
ГБ |
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
КУПО |
Всего |
52,8 |
32,8 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ГБ |
44,8 |
32,8 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
КУПрО |
Всего |
40,8 |
32,8 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
ГБ |
32,8 |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
КЖКХ (МКУ "СГК") |
Всего |
106,4 |
98,4 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ГБ |
98,4 |
98,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Дума |
Всего |
71,9 |
63,9 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ГБ |
49,2 |
49,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
22,7 |
14,7 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
КСП |
Всего |
24,4 |
16,4 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
ГБ |
16,4 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.5.2. |
Основное мероприятие 3.2. Организация и методологическое обеспечение бюджетного процесса |
КФ |
ГБ |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|
1.5.2.1. |
Мероприятие 3.2.1. Нормативное правовое регулирование, методологическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
КФ |
ГБ |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|
1.5.2.2. |
Мероприятие 3.2.2. Проведение мониторинга учетной политики муниципальных учреждений |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.6. |
Итого по задаче 3: |
|
Всего |
3 303,5 |
1 332,3 |
306,2 |
440,0 |
575,0 |
650,0 |
|
ГБ |
2 789,4 |
1 024,7 |
99,7 |
440,0 |
575,0 |
650,0 |
|
|||
ОБ |
514,1 |
307,6 |
206,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7. |
Итого по подпрограмме, |
109 016,3 |
7 777,7 |
4 991,0 |
44 441,4 |
49 346,2 |
2 460,0 |
|
||
1.7.1. |
в том числе по источникам финансирования: |
|||||||||
1.7.1.1. |
бюджет города Братска |
93 127,1 |
2 030,1 |
2 849,5 |
36 441,4 |
49 346,2 |
2 460,0 |
|
||
1.7.1.2. |
бюджет Иркутской области |
15 889,2 |
5 747,6 |
2 141,5 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
1.7.2. |
в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям: |
|||||||||
1.7.2.1. |
ответственный исполнитель 1. Администрация |
ГБ |
7 144,2 |
1 366,2 |
1 157,0 |
1 331,0 |
1 530,0 |
1 760,0 |
|
|
ОБ |
694,5 |
596,4 |
98,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7.2.2. |
ответственный исполнитель 2. КФ |
ГБ |
84 827,4 |
110,4 |
1 680,5 |
34 520,4 |
47 816,2 |
700,0 |
|
|
ОБ |
11 418,9 |
1 487,4 |
1 931,4 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7.2.3. |
ответственный исполнитель 3. ДО |
ГБ |
49,2 |
49,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
1 316,3 |
1 268,3 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7.2.4. |
ответственный исполнитель 4. ДК |
ГБ |
622,8 |
32,8 |
0,0 |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
421,4 |
421,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7.2.5. |
ответственный исполнитель 5. ДФКиС |
ГБ |
16,4 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
167,5 |
159,5 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7.2.6. |
ответственный исполнитель 6. КГС |
ГБ |
66,0 |
66,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7.2.7. |
ответственный исполнитель 7. КУМИ |
ГБ |
77,8 |
77,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
335,8 |
319,8 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7.2.8. |
ответственный исполнитель 8. КУЦО |
ГБ |
45,0 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
266,0 |
266,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7.2.9. |
ответственный исполнитель 9. КУПО |
ГБ |
44,8 |
32,8 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7.2.10. |
ответственный исполнитель 10. КУПрО |
ГБ |
69,5 |
69,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
262,3 |
254,3 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7.2.11. |
ответственный исполнитель 11. КЖКХ |
ГБ |
98,4 |
98,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
677,1 |
669,1 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7.2.12. |
ответственный исполнитель 12. Дума |
ГБ |
49,2 |
49,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
22,7 |
14,7 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.7.2.13. |
ответственный исполнитель 13. КСП |
ГБ |
16,4 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
168,7 |
160,7 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.8. |
Справочно: инвестиционные расходы |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.9. |
Справочно: публичные нормативные обязательства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Список сокращений, используемых в приложении 2 к муниципальной программе:
Администрация - администрация муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области;
ДК - департамент культуры администрации города Братска;
ДО - департамент образования администрации города Братска;
Дума - Дума муниципального образования города Братска;
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска;
КСП - контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска;
КУПО - Комитет по управлению Падунским округом администрации города Братска;
КУПрО - Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Братска;
КУЦО - Комитет по управлению Центральным округом администрации города Братска;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
КЭР - комитет экономического развития администрации города Братска;
МКУ "ЦИТиТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр информационно-технического и транспортного обслуживания" муниципального образования города Братска;
МКУ "ДКСР" - муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и ремонта" муниципального образования города Братска;
МКУ "ЦРДиМТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр регистрации документов и материально-технического обеспечения" муниципального образования города Братска;
МКУ "МЦО" - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр обслуживания" муниципального образования города Братска;
МКУ "СГК" - муниципальное казенное учреждение "Служба городских кладбищ" муниципального образования города Братска;
МКУ "ЦМИ" - муниципальное казенное учреждение "Центр молодежных инициатив" муниципального образования города Братска;
МКУ "ГОЧС" - муниципальное казенное учреждение "Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций" муниципального образования города Братска;
МКУ "БГЛ" - муниципальное казенное учреждение "Братский городской лесхоз" муниципального образования города Братска.
Председатель комитета финансов |
Т.Е.Алексеева |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Братска Иркутской области от 23 июня 2016 г. N 917 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.