Постановление администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области
от 20 декабря 2016 г. N 110-37-1585-16
"О внесении изменений в приложение 1 постановления администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15 "Об утверждении муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы"
В связи с уточнением объемов финансирования на 2016 год муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15, руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "город Саянск", утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 07.10.2013 N 110-37-1179-13, статьей 38 Устава муниципального образования "город Саянск", администрация городского округа муниципального образования "город Саянск", постановляет:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15 "Об утверждении муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы" в редакции от 05.04.2016 N 110-37-302-16 (опубликовано в газете "Саянские зори" N 41 от 22.10.2015 страница 2 вкладыша, N 14, 14.04.2016, стр. 5-6 вкладыша) (далее - программа), следующие изменения:
1.1. Строку 5 главы 1 программы "Цель муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
5. |
Цели муниципальной программы |
- формирование гармонично развитой личности; - создание условий для воспитания граждан; - сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; -передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; - создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; - обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям. - содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики. - формирование новой модели культурной политики. |
1.2. Строку 9 главы 1 программы "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
9. |
Объем и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования программы составляет - 448 331,8 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 73 169,8 тыс. руб. 2017 год - 82 590,0 тыс. руб. 2018 год - 95 760,0 тыс. руб. 2019 год - 104 958,0 тыс. руб. 2020 год - 91 854,0 тыс. руб. Объем финансирования Программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период |
||||||
Источник финансирования |
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Федеральный бюджет |
10,1 |
4,1 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Областной бюджет |
22 219,7 |
22 213,7 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
417 989,0 |
49 820,0 |
81 040,0 |
93 769,0 |
103 162,0 |
90 198,0 |
||
Внебюджетные средства |
8 113,0 |
1 132,0 |
1 538,0 |
1 991,0 |
1 796,0 |
1 656,0 |
||
|
Итого |
448 331,8 |
73 169,8 |
82 590,0 |
95 760,0 |
104 958,0 |
91 854,0 |
1.3. Абзац 1 главы 2 программы дополнить словами "В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р (далее - Стратегия), культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности Российской Федерации".
1.4. Абзац 1 главы 3 изложить в следующей редакции: "Основными целями Программы в соответствии со Стратегией, разработанной во исполнение Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12. 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики" (далее - Основы государственной культурной политики) являются:
- формирование гармонично развитой личности;
- создание условий для воспитания граждан;
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
-передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.
- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики.
- формирование новой модели культурной политики.
1.5. Таблицу главы 4 программы изложить в следующей редакции:
Источник финансирования муниципальной программы |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
За весь период реализации |
В том числе по годам |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа "Культура" | ||||||
Всего, в том числе |
448 331,8 |
73 169,8 |
82 590,0 |
95 760,0 |
104 958,0 |
91 854,0 |
Местный бюджет |
417 989,0 |
49 820,0 |
81 040,0 |
93 769,0 |
103 162,0 |
90 198,0 |
Областной бюджет |
22 219,7 |
22 213,7 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
10,1 |
4,1 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Внебюджетные средства |
8 113,0 |
1 132,0 |
1 538,0 |
1 991,0 |
1 796,0 |
1 656,0 |
Подпрограмма N 1 "Дополнительное образование детей в сфере культуры" | ||||||
Всего, в том числе |
127 761,0 |
24 337,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
Местный бюджет |
120 194,0 |
16 770,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
Областной бюджет |
7 567,0 |
7 567,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 2 "Культурный досуг населения" | ||||||
Всего, в том числе |
88 148,0 |
14 688,0 |
16 131,0 |
18 543,0 |
19 043,0 |
19 743,0 |
Местный бюджет |
84 112,0 |
10 652,0 |
16 131,0 |
18 543,0 |
19 043,0 |
19 743,0 |
Областной бюджет |
4 036,0 |
4 036,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 3 "Библиотечное обслуживание" | ||||||
Всего, в том числе |
76 260,8 |
12 516,8 |
14 445,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
Местный бюджет |
72 471,0 |
8 739,0 |
14 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
Областной бюджет |
3 779,7 |
3 773,7 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
10,1 |
4,1 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||
Всего, в том числе |
102 746,0 |
19 222,0 |
20 881,0 |
20 881,0 |
20 881,0 |
20 881,0 |
Местный бюджет |
96 859,0 |
13 335,0 |
20 881,0 |
20 881,0 |
20 881,0 |
20 881,0 |
Областной бюджет |
5 887,0 |
5 887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" | ||||||
Всего, в том числе |
49 827,0 |
1 922,0 |
4 590,0 |
13 296,0 |
21 939,0 |
8 080,0 |
Местный бюджет |
42 739,0 |
240,0 |
3 414,0 |
11 706,0 |
20 549,0 |
6 830,0 |
Областной бюджет |
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Внебюджетные средства |
6 138,0 |
732,0 |
1 176,0 |
1 590,0 |
1 390,0 |
1 250,0 |
Подпрограмма N 6 "Одаренные дети" | ||||||
Всего, в том числе |
3 589,0 |
484,0 |
687,0 |
751,0 |
806,0 |
861,0 |
Местный бюджет |
1 614,0 |
84,0 |
325,0 |
350,0 |
400,0 |
455,0 |
Внебюджетные средства |
1 975,0 |
400,0 |
362,0 |
401,0 |
406,0 |
406,0 |
1.6. Таблицу "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры" главы 4 программы изложить в следующей редакции:
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги |
Единицы измерения объема муниципальной услуги (работ) |
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях |
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" |
|||||||||||
1.1. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Фортепиано" |
Число обучающихся |
93 |
112 |
112 |
112 |
112 |
3 651,0 |
4 714,0 |
4 714,0 |
4 714,0 |
4 714,0 |
1.2. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Народные инструменты" |
Число обучающихся |
48 |
65 |
65 |
65 |
65 |
1 947,0 |
2 720,0 |
2 720,0 |
2 720,0 |
2 720,0 |
1.3. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Хоровое пение" |
Число обучающихся |
59 |
62 |
62 |
62 |
62 |
2 190,0 |
2 538,0 |
2 538,0 |
2 538,0 |
2 538,0 |
1.4. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Струнные инструменты" |
Число обучающихся |
11 |
19 |
19 |
19 |
19 |
487,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
725,0 |
1.5. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Духовые и ударные инструменты" |
Число обучающихся |
19 |
23 |
23 |
23 |
23 |
730,0 |
907,0 |
907,0 |
907,0 |
907,0 |
1.6. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Живопись" |
Число обучающихся |
160 |
210 |
210 |
210 |
210 |
3 407,0 |
4 943,0 |
4 943,0 |
4 943,0 |
4 943,0 |
1.7. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств |
Число обучающихся/ |
380 |
279 |
279 |
279 |
279 |
11 925,0 |
9 309,0 |
9 309,0 |
9 309,0 |
9 309,0 |
Число человеко-часов пребывания |
77810 |
56129 |
56129 |
56129 |
56129 |
|||||||
2. |
Подпрограмма 2 "Культурный досуг населения" |
|||||||||||
2.1. |
Организация мероприятий |
Количество проведенных мероприятий |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
6 903,0 |
7 534,0 |
8 344,0 |
8 569,0 |
8 884,0 |
2.2. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований |
21 |
21 |
22 |
22 |
22 |
5 287,0 |
5 783,0 |
6 861,0 |
7 046,0 |
7 305,0 |
2.3. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Число посетителей |
18950 |
18955 |
18960 |
18965 |
18970 |
2 498,0 |
2 814,0 |
3 338,0 |
3 428,0 |
3 554,0 |
1.7. Абзац 1 раздела 1 главы 7, дополнить словами "Детские школы искусств в соответствии со Стратегией, являются первым и важнейшим звеном в сложившейся отечественной 3-уровневой системе подготовки кадров для отрасли культуры".
1.8. Таблицу 2 "Дополнительное образование в сфере культуры" раздела 3 главы 7 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Дополнительное образование в сфере культуры
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Повышение качества предоставления дополнительного образования в сфере культуры |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
УК |
|
127 761,0 |
24 337,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
1. Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, являющихся участниками конкурсов, смотров, фестивалей |
1.1.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
МУДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
МБ |
120 194,0 |
16 770,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
|
ОБ |
7 567,0 |
7 567,0 |
|
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме: |
127 761,0 |
24 337,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
120 194,0 |
16 770,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
25 856,0 |
|
|||
Областной бюджет |
7 567,0 |
7 567,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.9. Таблицу 5 "Культурный досуг населения" раздела 3 главы 8 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 5
Культурный досуг населения
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Повышение качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий, развитие местного народного художественного творчества |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для организации досуга населения, развития местного народного художественного творчества |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги |
УК |
|
88 148,0 |
14 688,0 |
16 131,0 |
18 543,0 |
19 043,0 |
19 743,0 |
Количество посещений культурно-досуговых учреждений |
1.1.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
УК (МБУК "ДК "Юность") |
МБ |
76 970,0 |
9 210,0 |
15 131,0 |
17 543,0 |
17 543,0 |
17 543,0 |
|
ОБ |
4 036,0 |
4 036,0 |
|
|
|
|
||||
1.1.1.2. |
Проведение городских мероприятий |
УК (МБУК "ДК "Юность") |
МБ |
7 142,0 |
1 442,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 500,0 |
2 200,0 |
|
Итого по подпрограмме: |
88 148,0 |
14 688,0 |
16 131,0 |
18 543,0 |
19 043,0 |
19 743,0 |
||||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
||||
Местный бюджет |
84 112,0 |
10 652,0 |
16 131,0 |
18 543,0 |
19 043,0 |
19 743,0 |
||||
Областной бюджет |
4 036,0 |
4 036,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10. Таблицу 7 "Библиотечное обслуживание" раздела 3 главы 9 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 7
Библиотечное обслуживание
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для организации работы муниципальных библиотек и обеспечение населения города Саянска библиотечными услугами |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: организация библиотечного обслуживания населения |
УК |
|
76 260,8 |
12 516,8 |
14 445,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
Количество книговыдачи |
1.1.1.1. |
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений |
УК (МУК "ЦБС г.Саянска") |
МБ |
72 471,0 |
8 739,0 |
14 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
|
ОБ |
3 769,0 |
3 769,0 |
|
|
|
|
||||
1.1.1.2. |
Комплектование книжных фондов за счет межбюджетных трансфертов |
УК (МУК "ЦБС г.Саянска") |
ОБ |
10,7 |
4,7 |
6,0 |
|
|
|
|
ФБ |
10,1 |
4,1 |
6,0 |
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме: |
76 260,8 |
12 516,8 |
14 445,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
72 471,0 |
8 739,0 |
14 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
16 433,0 |
|
|||
Областной бюджет |
3 779,7 |
3 773,7 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Федеральный бюджет |
10,1 |
4,1 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.11. Таблицу 9 "Обеспечение реализации муниципальной программы" раздела 5 главы 10 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 9
Обеспечение реализации муниципальной программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Исполнение муниципальных функций в сфере культуры |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления культуры |
УК |
|
9 640,0 |
1 952,0 |
1 922,0 |
1 922,0 |
1 922,0 |
1 922,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы |
1.1.1.1. |
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций |
УК |
МБ |
9 061,0 |
1 461,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
|
ОБ |
478,0 |
478,0 |
|
|
|
|
||||
1.1.1.2 |
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
УК |
МБ |
101,0 |
13,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
1.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Управления обслуживания |
УК |
|
93 106,0 |
17 270,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
|
1.1.2.1. |
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений |
УК (МУ УО МУК) |
МБ |
87 697,0 |
11 861,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
|
ОБ |
5 409,0 |
5 409,0 |
|
|
|
|
|
|||
Итого по подпрограмме: |
102 746,0 |
19 222,0 |
20 881,0 |
20 881,0 |
20 881,0 |
20 881,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
96 859,0 |
13 335,0 |
20 881,0 |
20 881,0 |
20 881,0 |
20 881,0 |
|
|||
Областной бюджет |
5 887,0 |
5 887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.12. Таблицу 11 раздела 4 главы 11 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 11
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры города Саянска в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей населения в творческом развитии, самовыражении, культурно-досуговой деятельности |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений, подведомственных управлению культуры |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы |
УК |
|
49 827,0 |
1 922,0 |
4 590,0 |
13 296,0 |
21 939,0 |
8 080,0 |
Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы |
1.1.1.1. |
Обеспечение проведения текущего и капитального ремонта |
УК (МУ УО МУК, МБУК "ДК "Юность", МУК "ЦБС г.Саянска", МУДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ) |
МБ |
40 193,0 |
140,0 |
2 214,0 |
11 226,0 |
20 148,0 |
6 465,0 |
|
ВС |
3 788,0 |
232,0 |
576,0 |
1 090,0 |
890,0 |
1 000,0 |
||||
1.1.1.2. |
Обеспечение приобретения основных средств |
УК (МУ УО МУК, МБУК "ДК "Юность", МУК "ЦБС г.Саянска", МУДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ) |
ОБ |
950,0 |
950,0 |
|
|
|
|
|
МБ |
2 546,0 |
100,0 |
1 200,0 |
480,0 |
401,0 |
365,0 |
||||
ВС |
2 350,0 |
500,0 |
600,0 |
500,0 |
500,0 |
250,0 |
||||
1.1.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
49 827,0 |
1 922,0 |
4 590,0 |
13 296,0 |
21 939,0 |
8 080,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
42 739,0 |
240,0 |
3 414,0 |
11 706,0 |
20 549,0 |
6 830,0 |
|
|||
Областной бюджет |
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Внебюджетные средства |
6 138,0 |
732,0 |
1 176,0 |
1 590,0 |
1 390,0 |
1 250,0 |
|
1.13. Таблицу раздела 3 главы 12 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 12
N п/п |
Наименование мероприятий |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ответственный |
|||||
За весь период реализации |
в том числе по годам: |
|||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1. Выявление талантливых детей во всех видах искусства и содействие их профессиональному становлению | ||||||||
1.1. |
Организация участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах искусств различного представительского уровня |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ДК "Юность" |
местный бюджет |
424 |
|
87 |
107 |
107 |
123 |
|
|
внебюджетные средства |
1362 |
352 |
242 |
256 |
256 |
256 |
|
|
1.2. |
Соискание на именные стипендии мэра муниципального образования "город Саянск" |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ДК "Юность" |
местный бюджет |
122 |
18 |
23 |
27 |
27 |
27 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Издание буклета об одаренных детях "Наша гордость" |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ЦБС |
местный бюджет |
190 |
|
40 |
30 |
60 |
60 |
|
|
внебюджетные средства |
40 |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Итого по 1 разделу: |
2138 |
370 |
402 |
430 |
460 |
476 |
|
|
Местный бюджет |
736 |
18 |
150 |
164 |
194 |
210 |
|
|
Внебюджетные средства |
1402 |
352 |
252 |
266 |
266 |
266 |
|
|
2. Создание условий, обеспечение возможности для раскрытия способностей детей в различных видах культурной деятельности и развития их творческой активности | ||||||||
2.1. |
Творческие мероприятия разного представительского уровня |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ДК "Юность" |
местный бюджет |
212 |
28 |
43 |
49 |
46 |
46 |
|
|
внебюджетные средства |
150 |
45 |
20 |
25 |
30 |
30 |
|
|
2.2. |
Формирование банка данных о призерах и победителях конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня. Издание брошюры |
|
|
|
|
|
|
ЦБС |
местный бюджет |
40 |
|
10 |
|
15 |
15 |
|
|
Итого по 2 разделу: |
402 |
73 |
73 |
74 |
91 |
91 |
|
|
Местный бюджет |
252 |
28 |
53 |
49 |
61 |
61 |
|
|
Внебюджетные средства |
150 |
45 |
20 |
25 |
30 |
30 |
|
|
3. Возрождение интереса к литературе и популяризации чтения среди детей и подростков, стимулирование детского литературного творчества | ||||||||
3.1. |
Литературные праздники, посвященные знаменательным датам в области литературы, в форме конкурсов, интеллектуальных игр, викторин |
|
|
|
|
|
|
ЦБС |
местный бюджет |
149 |
12 |
25 |
34 |
34 |
44 |
|
|
Итого по 3 разделу: |
149 |
12 |
25 |
34 |
34 |
44 |
|
|
Местный бюджет |
149 |
12 |
25 |
34 |
34 |
44 |
|
|
Внебюджетные средства |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Воспитание патриотизма, любви к Родине, родному краю | ||||||||
4.1. |
Творческие мероприятия патриотической, духовно-нравственной направленности |
|
|
|
|
|
|
ДК "Юность", ЦБС |
местный бюджет |
65 |
3 |
12 |
13 |
12 |
25 |
|
|
внебюджетные средства |
40 |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
4.2. |
Подготовка и публикация библиографических указателей, отражающих краеведческие документы |
|
|
|
|
|
|
ЦБС |
местный бюджет |
25 |
|
5 |
5 |
5 |
10 |
|
|
Итого по 4 разделу: |
149 |
27 |
27 |
28 |
27 |
40 |
|
|
Местный бюджет |
90 |
3 |
17 |
18 |
17 |
35 |
|
|
Внебюджетные средства |
40 |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
5. Организация летнего отдыха и занятости одаренных детей | ||||||||
5.1. |
Летние пленэры в г.Владимире |
|
|
|
|
|
|
ДХШ |
местный бюджет |
229 |
|
50 |
50 |
59 |
70 |
|
|
внебюджетные средства |
270 |
|
60 |
70 |
70 |
70 |
|
|
5.2. |
Организация досуга детей и подростков в летнее время через продвижение книги и чтения, через викторины, конкурсы, литературные часы, квест-игры |
|
|
|
|
|
|
ЦБС |
местный бюджет |
23 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Итого по 5 разделу: |
522 |
3 |
115 |
125 |
134 |
145 |
|
|
Местный бюджет |
252 |
3 |
55 |
55 |
64 |
75 |
|
|
Внебюджетные средства |
270 |
0 |
60 |
70 |
70 |
70 |
|
|
6. Совершенствование системы стимулирования кадров, работающих с одаренными детьми | ||||||||
6.1. |
Выплата муниципальных премий педагогам музыкальных и художественной школ, руководителям детских творческих коллективов, получившим звание лауреатов областных, Всероссийских и Международных конкурсов |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ДК "Юность" |
местный бюджет |
135 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
|
|
6.2. |
Повышение квалификации преподавателей на КПК, мастер-классах, конференциях |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ |
внебюджетные средства |
113 |
3 |
20 |
30 |
30 |
30 |
|
|
Итого по 6 разделу: |
248 |
23 |
45 |
60 |
60 |
60 |
|
|
Местный бюджет |
135 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
|
|
Внебюджетные средства |
113 |
3 |
20 |
30 |
30 |
30 |
|
|
Итого по Программе: |
3 589 |
484 |
687 |
751 |
806 |
861 |
|
|
Местный бюджет |
1 614 |
84 |
325 |
350 |
400 |
455 |
|
|
Внебюджетные средства |
1 975 |
400 |
362 |
401 |
406 |
406 |
|
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Саянские зори" и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по социальным вопросам.
Мэр городского округа |
О.В.Боровский |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 20 декабря 2016 г. N 110-37-1585-16 "О внесении изменений в приложение 1 постановления администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15 "Об утверждении муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Саянские зори" от 29 декабря 2016 г. N 51, на сайте администрации муниципального образования "город Саянск" (http://www.admsayansk.ru)
Постановлением администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 8 октября 2019 г. N 110-37-1131-19 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г., но не ранее дня официального опубликования названного постановления