Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 03.11.2017 N 1698
Приложение 3
к муниципальной программе города Братска
"Образование" на 2014 - 2019 годы
Система мероприятий подпрограммы 1 "Дошкольное образование"
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
в том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Цель. Повышение качества и уровня доступности услуг по предоставлению дошкольного образования |
||||||||||
1.1. |
Задача. Улучшение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в ДОУ |
||||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
ДО |
Всего |
7 657 119,0 |
1 227 016,8 |
1 297 957,7 |
1 347 392,7 |
1 273 662,8 |
1 257 764,0 |
1 253 325,0 |
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. |
ГБ |
835 947,0 |
180 352,4 |
130 690,9 |
126 412,3 |
143 526,4 |
129 702,0 |
125 263,0 |
||||
ОБ |
6 821 172,0 |
1 046 664,4 |
1 167 266,8 |
1 220 980,4 |
1 130 136,4 |
1 128 062,0 |
1 128 062,0 |
||||
1.1.1.1. |
Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
ДО |
Всего |
7 534 191,0 |
1 205 397,1 |
1 275 981,8 |
1 333 129,3 |
1 247 891,8 |
1 237 624,0 |
1 234 167,0 |
|
ГБ |
722 751,7 |
159 644,4 |
111 715,0 |
115 119,8 |
120 605,5 |
109 562,0 |
106 105,0 |
||||
ОБ |
6 811 439,3 |
1 045 752,7 |
1 164 266,8 |
1 218 009,5 |
1 127 286,3 |
1 128 062,0 |
1 128 062,0 |
||||
1.1.1.2. |
Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление материально-технической базы ДОУ |
ДО |
Всего |
66 462,3 |
10 260,7 |
11 096,3 |
7 166,3 |
17 751,0 |
10 610,0 |
9 578,0 |
|
ГБ |
60 212,5 |
9 349,0 |
8 096,3 |
5 604,3 |
16 974,9 |
10 610,0 |
9 578,0 |
||||
ОБ |
6 249,8 |
911,7 |
3 000,0 |
1 562,0 |
776,1 |
|
|
||||
1.1.1.3. |
Возмещение затрат ДОУ на осуществление присмотра и ухода за детьми, для родителей (законных представителей) которых установлены льготы по оплате за присмотр и уход |
ДО |
ГБ |
44 418,2 |
11 359,0 |
10 879,6 |
5 439,6 |
5 580,0 |
5 580,0 |
5 580,0 |
|
1.1.1.4. |
Улучшение технического состояния зданий и сооружений ДОУ в соответствии с перечнем проектов народных инициатив |
ДО |
Всего |
4 097,5 |
0,0 |
0,0 |
1 657,5 |
2 440,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГБ |
614,6 |
0,0 |
0,0 |
248,6 |
366,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
3 482,9 |
0,0 |
0,0 |
1 408,9 |
2 074,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.5. |
Осуществление бесплатного присмотра и ухода за детьми с туберкулезной интоксикацией и детьми, находящимися под диспансерным наблюдением у фтизиатра и посещающими группы оздоровительной направленности в ДОУ |
ДО |
Всего |
7 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 950,0 |
4 000,0 |
|
ГБ |
7 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 950,0 |
4 000,0 |
||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2. |
Итого по задаче 1: |
|
Всего |
7 657 119,0 |
1 227 016,8 |
1 297 957,7 |
1 347 392,7 |
1 273 662,8 |
1 257 764,0 |
1 253 325,0 |
|
ГБ |
835 947,0 |
180 352,4 |
130 690,9 |
126 412,3 |
143 526,4 |
129 702,0 |
125 263,0 |
|
|||
ОБ |
6 821 172,0 |
1 046 664,4 |
1 167 266,8 |
1 220 980,4 |
1 130 136,4 |
1 128 062,0 |
1 128 062,0 |
||||
1.3. |
Задача 2. Ликвидация очередности в ДОУ |
||||||||||
1.3.1. |
Основное мероприятие 1.2. Создание дополнительных мест в ДОУ для детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет |
ДО |
Всего |
281 203,9 |
600,0 |
100 174,8 |
38 130,5 |
70 200,1 |
68 686,5 |
3 412,0 |
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 2.1. - 2.3. |
ГБ |
90 871,7 |
600,0 |
5 008,7 |
38 130,5 |
8 499,3 |
35 221,2 |
3 412,0 |
||||
ОБ |
190 332,2 |
0,0 |
95 166,1 |
0,0 |
61 700,8 |
33 465,3 |
0,0 |
||||
1.3.1.1. |
Возврат в систему образования зданий (реконструкция зданий бывших ДОУ N 48 и N 11), помещений действующих дошкольных учреждений |
ДО |
ГБ |
1 020,0 |
600,0 |
0,0 |
420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.1.2. |
Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |
КГС |
Всего |
137 885,3 |
0,0 |
100 174,8 |
37 710,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГБ |
42 719,2 |
0,0 |
5 008,7 |
37 710,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
95 166,1 |
0,0 |
95 166,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3.1.3. |
Строительство детского сада на 110 мест в жилом районе Порожский |
КГС |
Всего |
133 156,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 481,0 |
64 675,3 |
0,0 |
|
ГБ |
37 990,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 780,2 |
31 210,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
95 166,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61 700,8 |
33 465,3 |
0,0 |
||||
1.3.1.4. |
Разработка проекта на строительство детского сада в жилом районе Сухой |
КГС |
Всего |
5 730,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 719,1 |
4 011,2 |
0,0 |
|
ГБ |
5 730,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 719,1 |
4 011,2 |
0,0 |
||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3.1.5 |
Строительство детского сада в жилом районе Сухой |
КГС |
Всего |
3 412,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 412,0 |
|
ГБ |
3 412,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 412,0 |
||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.4. |
Итого по задаче 2: |
|
Всего |
281 203,9 |
600,0 |
100 174,8 |
38 130,5 |
70 200,1 |
68 686,5 |
3 412,0 |
|
ГБ |
90 871,7 |
600,0 |
5 008,7 |
38 130,5 |
8 499,3 |
35 221,2 |
3 412,0 |
||||
ОБ |
190 332,2 |
0,0 |
95 166,1 |
0,0 |
61 700,8 |
33 465,3 |
0,0 |
||||
1.5. |
Итого по подпрограмме 1: |
7 938 322,9 |
1 227 616,8 |
1 398 132,5 |
1 385 523,2 |
1 343 862,9 |
1 326 450,5 |
1 256 737,0 |
|||
1.5.1. |
в том числе по источникам финансирования: |
||||||||||
1.5.1.1. |
ГБ |
926 818,7 |
180 952,4 |
135 699,6 |
164 542,8 |
152 025,7 |
164 923,2 |
128 675,0 |
|
||
1.5.1.2. |
ОБ |
7 011 504,2 |
1 046 664,4 |
1 262 432,9 |
1 220 980,4 |
1 191 837,2 |
1 161 527,3 |
1 128 062,0 |
|||
1.5.2. |
в том числе по исполнителям по соисполнителям: |
||||||||||
1.5.2.1 |
ДО |
Всего |
7 658 139,0 |
1 227 616,8 |
1 297 957,7 |
1 347 812,7 |
1 273 662,8 |
1 257 764,0 |
1 253 325,0 |
|
|
ГБ |
836 967,0 |
180 952,4 |
130 690,9 |
126 832,3 |
143 526,4 |
129 702,0 |
125 263,0 |
||||
ОБ |
6 821 172,0 |
1 046 664,4 |
1 167 266,8 |
1 220 980,4 |
1 130 136,4 |
1 128 062,0 |
1 128 062,0 |
||||
1.5.2.2. |
КГС |
Всего |
280 183,9 |
0,0 |
100 174,8 |
37 710,5 |
70 200,1 |
68 686,5 |
3 412,0 |
||
ГБ |
89 851,7 |
0,0 |
5 008,7 |
37 710,5 |
8 499,3 |
35 221,2 |
3 412,0 |
||||
ОБ |
190 332,2 |
0,0 |
95 166,1 |
0,0 |
61 700,8 |
33 465,3 |
0,0 |
||||
1.6. |
Справочно: инвестиционные расходы |
280 183,9 |
0,0 |
100 174,8 |
37 710,5 |
70 200,1 |
68 686,5 |
3 412,0 |
|||
1.7. |
Справочно: публичные нормативные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Список сокращений, используемых по тексту приложения 3:
ДО - департамент образования администрации города Братска;
ДОУ - дошкольные образовательные учреждения города Братска;
КГ - комитет по градостроительству администрации города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области.
Заместитель мэра по социальным вопросам |
М.А.Зубакова |
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
Содержание Постановление администрации города Братска Иркутской области от 3 ноября 2017 г. N 1698 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.