Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 15.12.2017 N 1971
Приложение 3
к муниципальной программе города Братска
"Образование" на 2014 - 2019 годы
Система мероприятий подпрограммы 1 "Дошкольное образование"
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
в том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Цель. Повышение качества и уровня доступности услуг по предоставлению дошкольного образования |
||||||||||
1.1. |
Задача. Улучшение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в ДОУ |
||||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
ДО |
Всего |
7 650 701,6 |
1 227 016,8 |
1 297 957,7 |
1 347 392,7 |
1 365 286,7 |
1 234 944,2 |
1 178 103,5 |
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 1.1.,1.2., 1.3.,1.4., 1.5. |
ГБ |
867 082,3 |
180 352,4 |
130 690,9 |
126 412,3 |
142 721,9 |
144 141,8 |
142 763,0 |
||||
ОБ |
6 783 619,3 |
1 046 664,4 |
1 167 266,8 |
1 220 980,4 |
1 222 564,8 |
1 090 802,4 |
1 035 340,5 |
||||
1.1.1.1. |
Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
ДО |
Всего |
7 549 564,3 |
1 205 397,1 |
1 275 981,8 |
1 333 129,3 |
1 339 658,2 |
1 224 079,4 |
1 171 318,5 |
|
ГБ |
775 535,2 |
159 644,4 |
111 715,0 |
115 119,8 |
119 801,0 |
133 277,0 |
135 978,0 |
||||
ОБ |
6 774 029,1 |
1 045 752,7 |
1 164 266,8 |
1 218 009,5 |
1 219 857,2 |
1 090 802,4 |
1 035 340,5 |
||||
1.1.1.2. |
Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление материально-технической базы ДОУ |
ДО |
Всего |
52 621,6 |
10 260,7 |
11 096,3 |
7 166,3 |
17 608,5 |
5 284,8 |
1 205,0 |
|
ГБ |
46 514,3 |
9 349,0 |
8 096,3 |
5 604,3 |
16 974,9 |
5 284,8 |
1 205,0 |
||||
ОБ |
6 107,3 |
911,7 |
3 000,0 |
1 562,0 |
633,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.3. |
Возмещение затрат ДОУ на осуществление присмотра и ухода за детьми, для родителей (законных представителей) которых установлены льготы по оплате за присмотр и уход |
ДО |
ГБ |
44 418,2 |
11 359,0 |
10 879,6 |
5 439,6 |
5 580,0 |
5 580,0 |
5 580,0 |
|
1.1.1.4. |
Улучшение технического состояния зданий и сооружений ДОУ в соответствии с перечнем проектов народных инициатив |
ДО |
Всего |
4 097,5 |
0,0 |
0,0 |
1 657,5 |
2 440,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГБ |
614,6 |
0,0 |
0,0 |
248,6 |
366,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
3 482,9 |
0,0 |
0,0 |
1 408,9 |
2 074,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.5. |
Осуществление бесплатного присмотра за детьми с туберкулезной интоксикацией и детьми, находящимися под диспансерным наблюдением у фтизиатра и посещающими группы оздоровительной направленности в ДОУ |
ДО |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2. |
Итого по задаче 1: |
ДО |
Всего |
7 650 701,6 |
1 227 016,8 |
1 297 957,7 |
1 347 392,7 |
1 365 286,7 |
1 234 944,2 |
1 178 103,5 |
|
ГБ |
867 082,3 |
180 352,4 |
130 690,9 |
126 412,3 |
142 721,9 |
144 141,8 |
142 763,0 |
||||
ОБ |
6 783 619,3 |
1 046 664,4 |
1 167 266,8 |
1 220 980,4 |
1 222 564,8 |
1 090 802,4 |
1 035 340,5 |
||||
1.3. |
Задача 2. Ликвидация очередности в ДОУ |
||||||||||
1.3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Создание дополнительных мест в ДОУ для детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет |
ДО |
Всего |
273 597,9 |
600,0 |
100 174,8 |
38 130,5 |
70 200,1 |
64 492,5 |
0,0 |
Подпрограмма 1, таблица 2, показатели 2.1.- 2.3. |
ГБ |
83 265,7 |
600,0 |
5 008,7 |
38 130,5 |
8 499,3 |
31 027,2 |
0,0 |
||||
ОБ |
190 332,2 |
0,0 |
95 166,1 |
0,0 |
61 700,8 |
33 465,3 |
0,0 |
||||
1.3.1.1. |
Возврат в систему образования зданий (реконструкция зданий бывших ДОУ N 48 и N 11), помещений действующих дошкольных учреждений |
ДО |
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГБ |
1 020,0 |
600,0 |
0,0 |
420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3.1.2. |
Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |
КГС, МКУ "ДКСР" (по согласованию) |
Всего |
137 885,3 |
0,0 |
100 174,8 |
37 710,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГБ |
42 719,2 |
0,0 |
5 008,7 |
37 710,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
95 166,1 |
0,0 |
95 166,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3.1.3. |
Строительство детского сада на 110 мест в жилом районе Порожский |
КГС, МКУ "ДКСР" (по согласованию) |
Всего |
128 962,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 481,0 |
60 481,3 |
0,0 |
|
ГБ |
33 796,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 780,2 |
27 016,0 |
0,0 |
||||
ОБ |
95 166,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61 700,8 |
33 465,3 |
0,0 |
||||
1.3.1.4. |
Разработка проекта на строительство детского сада в жилом районе Сухой |
КГС, МКУ "ДКСР" (по согласованию) |
Всего |
5 730,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 719,1 |
4 011,2 |
0,0 |
|
ГБ |
5 730,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 719,1 |
4 011,2 |
0,0 |
||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.4. |
Итого по задаче 2: |
ДО |
Всего |
273 597,9 |
600,0 |
100 174,8 |
38 130,5 |
70 200,1 |
64 492,5 |
0,0 |
|
ГБ |
83 265,7 |
600,0 |
5 008,7 |
38 130,5 |
8 499,3 |
31 027,2 |
0,0 |
||||
ОБ |
190 332,2 |
0,0 |
95 166,1 |
0,0 |
61 700,8 |
33 465,3 |
0,0 |
||||
1.5. |
Итого по подпрограмме 1: |
7 924 299,8 |
1 227 616,8 |
1 398 132,5 |
1 385 523,2 |
1 435 486,8 |
1 299 436,7 |
1 178 103,5 |
|||
1.5.1. |
в том числе по источникам финансирования: |
||||||||||
1.5.1.1. |
ГБ |
950 348,0 |
180 952,4 |
135 699,6 |
164 542,8 |
151 221,2 |
175 169,0 |
142 763,0 |
|
||
1.5.1.2. |
ОБ |
6 973 951,5 |
1 046 664,4 |
1 262 432,9 |
1 220 980,4 |
1 284 265,6 |
1 124 267,7 |
1 035 340,5 |
|||
1.5.2. |
в том числе по исполнителям по соисполнителям: |
||||||||||
1.5.2.1 |
ДО |
7 651 721,6 |
1 227 616,8 |
1 297 957,7 |
1 347 812,7 |
1 365 286,7 |
1 234 944,2 |
1 178 103,5 |
|
||
1.5.2.2. |
КГС |
272 577,9 |
0,0 |
100 174,8 |
37 710,5 |
70 200,1 |
64 492,5 |
0,0 |
|||
1.6. |
Справочно: инвестиционные расходы |
272 577,9 |
0,0 |
100 174,8 |
37 710,5 |
70 200,1 |
64 492,5 |
0,0 |
|||
1.7. |
Справочно: публичные нормативные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Список сокращений, используемых в тексте приложения 3:
ВИ - внебюджетные источники финансирования;
ГБ - бюджет города Братска;
ДО - департамент образования администрации города Братска;
ДОУ - дошкольные образовательные учреждения;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области
Заместитель мэра по социальным вопросам |
М.А.Зубакова |
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
Содержание Постановление администрации города Братска Иркутской области от 15 декабря 2017 г. N 1971 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.